企业退税申请报告(标准版).docx
退税单位申请报告

尊敬的税务局领导:我单位根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规,现将本单位申请退税的相关情况报告如下,敬请审批。
一、单位基本情况我单位全称为XXX公司,成立于XXXX年,注册地为XXX市XXX区,注册资本为人民币XXXX万元。
公司主要从事XXX行业,是一家具有独立法人资格的有限责任公司。
自成立以来,我单位始终秉承“诚信经营、质量第一、客户至上”的经营理念,为社会提供了优质的产品和服务。
二、退税申请原因1. 符合退税政策规定根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第三十二条规定,企业出口货物,免征增值税,并可申请退还已缴纳的增值税。
我单位自成立以来,一直积极参与国内外贸易,出口业务占比较高。
近年来,随着国内外市场需求的不断扩大,我单位出口业务规模逐年增加,因此符合退税政策规定。
2. 税负负担过重根据我单位近年来的财务报表分析,增值税税负过重,对企业经营产生了一定的影响。
具体表现在以下几个方面:(1)出口货物退税率较低。
根据国家规定,我单位出口货物的退税率仅为13%,与实际税负存在较大差距。
(2)国内采购原材料、设备等环节的增值税进项税额难以抵扣。
由于部分原材料、设备供应商未按规定开具增值税专用发票,导致我单位无法充分享受进项税额抵扣政策。
(3)税收优惠政策落实不到位。
我单位在享受税收优惠政策方面存在一定程度的不足,如研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等政策。
3. 促进企业发展申请退税有助于降低企业税负,提高企业盈利能力,进而促进企业持续健康发展。
近年来,我单位在国内外市场拓展方面取得了显著成效,申请退税有助于进一步巩固和扩大市场份额,提升企业竞争力。
三、退税申请金额及原因1. 退税申请金额根据我单位201X年度财务报表,经测算,申请退税金额为人民币XXXX万元。
2. 退税申请原因(1)出口货物退税。
我单位201X年度出口货物销售额为人民币XXXX万元,根据规定,可申请退还已缴纳的增值税。
退_抵_税申请报告

尊敬的税务机关领导:我单位根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》等相关法律法规,现就我单位申请退还和抵扣税款事项,向贵局提出以下报告:一、单位基本情况我单位全称为XX有限公司,成立于XXXX年XX月XX日,注册地为XX省XX市XX区XX路XX号,法定代表人为XX。
公司主要从事XX行业的生产经营活动,注册资本为XX万元。
我单位自成立以来,严格遵守国家法律法规,依法纳税,积极履行社会责任。
二、退抵税原因及依据1. 退抵税原因根据我单位财务核算和申报情况,现将以下原因申请退还和抵扣税款:(1)增值税进项税额抵扣错误:在XXXX年度,我单位因采购原材料时,供应商开具的增值税专用发票存在错误,导致我单位多缴纳了增值税。
经核实,该错误是由于供应商在开具发票时出现失误所致。
(2)出口退税申报错误:在XXXX年度,我单位出口业务申报过程中,由于工作人员操作失误,导致出口退税申报金额与实际出口货物不符,造成税款多缴。
(3)固定资产折旧计提错误:在XXXX年度,我单位在计提固定资产折旧时,由于计算方法错误,导致多计提折旧,从而减少当期应纳税所得额。
2. 退抵税依据(1)增值税进项税额抵扣错误:根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十四条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产,取得增值税专用发票的,可以按照规定抵扣进项税额。
我单位因供应商开具发票错误,导致多缴纳增值税,符合退还条件。
(2)出口退税申报错误:根据《中华人民共和国出口货物退(免)税管理办法》第十条规定,出口企业应当在货物出口后,按照规定向税务机关申报退税。
我单位因申报错误,导致税款多缴,符合退还条件。
(3)固定资产折旧计提错误:根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十二条规定,企业计提固定资产折旧,应当根据固定资产的性质、使用年限和预计残值等因素,合理确定折旧方法。
我单位因计提折旧错误,导致少缴税款,符合抵扣条件。
企业退税减负申请书模板(3篇)

第1篇尊敬的税务局领导:您好!我是XX有限公司(以下简称“我公司”),根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规,现将我公司申请退税减负的相关情况报告如下,敬请审批。
一、公司基本情况1. 公司名称:XX有限公司2. 法定代表人:XXX3. 注册地址:XXX4. 成立日期:XXXX年XX月XX日5. 主营业务:XXXX(请根据公司实际情况填写)6. 注册资本:人民币XXXX万元7. 企业类型:有限责任公司二、申请退税减负的原因1. 经济形势影响:近年来,我国经济进入新常态,市场竞争日益激烈,我公司所在行业受到较大冲击,经营压力增大。
2. 企业自身原因:我公司为响应国家节能减排政策,加大了环保投入,导致生产成本上升。
同时,公司为提高产品竞争力,加大了研发投入,增加了人力、物力、财力支出。
3. 税收政策调整:根据《财政部、国家税务总局关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税〔XXXX〕XX号)等政策,我公司部分产品出口退税率有所下调,导致出口退税额减少。
4. 优惠政策到期:我公司享受的部分税收优惠政策即将到期,如增值税即征即退、企业所得税优惠等,导致企业税负增加。
三、申请退税减负的具体情况1. 退税金额:根据我公司实际情况,本次申请退税减负的金额为人民币XXXX万元。
2. 退税项目:主要包括增值税、企业所得税等。
3. 退税原因:(1)增值税:我公司2019年度增值税应纳税额为人民币XXXX万元,实际缴纳增值税为人民币XXXX万元,应退税额为人民币XXXX万元。
(2)企业所得税:我公司2019年度企业所得税应纳税额为人民币XXXX万元,实际缴纳企业所得税为人民币XXXX万元,应退税额为人民币XXXX万元。
四、我公司承诺事项1. 严格遵守国家税收法律法规,诚信纳税。
2. 依法纳税,如实申报,不得隐瞒、谎报、少报、漏报。
3. 如有虚假申报、偷税、逃税等违法行为,将承担相应的法律责任。
企业的退税申请报告

主题:关于我公司增值税退税的申请报告一、公司简介我公司成立于XXXX年XX月XX日,注册地为XXXX市XXXX区,是一家从事XXXX行业的企业。
自成立以来,我公司秉承“诚信经营、质量第一”的理念,致力于为客户提供优质的产品和服务。
经过多年的发展,我公司已逐渐成长为行业内具有竞争力的企业。
二、退税申请背景根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则,我公司作为增值税一般纳税人,依法缴纳增值税。
近年来,我国政府为支持企业创新发展,减轻企业负担,出台了一系列税收优惠政策。
我公司符合以下退税条件:1. 符合国家产业政策导向,属于鼓励类行业。
2. 按照国家相关规定,缴纳了增值税。
3. 依法享受增值税即征即退、先征后退等税收优惠政策。
4. 因政策调整、税负较重等原因,申请退还部分已缴纳的增值税。
三、退税申请理由1. 政策调整:近年来,我国政府为支持企业创新发展,加大了对科技创新、节能环保等领域的扶持力度。
我公司积极响应国家政策,加大研发投入,提升产品竞争力。
然而,由于政策调整,我公司部分产品享受的税收优惠政策发生变化,导致税负较重。
2. 税负较重:我公司主要从事XXXX行业,市场竞争激烈。
为降低成本、提高竞争力,我公司积极拓展业务,加大市场开拓力度。
然而,由于行业特点,我公司缴纳的增值税税负较重,对企业的可持续发展造成一定影响。
3. 资金周转:我公司业务规模不断扩大,资金需求增加。
申请退还部分已缴纳的增值税,有利于缓解资金压力,提高企业资金周转效率。
四、退税申请金额根据我公司实际情况,申请退还XXXX年度缴纳的增值税人民币XXXX万元。
五、退税申请程序1. 我公司将按照税务局要求,提交相关资料,包括但不限于:(1)增值税纳税申报表及附列资料;(2)企业财务报表;(3)税务登记证、营业执照等证明材料;(4)其他税务局要求提供的材料。
2. 我公司将积极配合税务局进行审核,确保退税申请材料的真实、完整。
3. 一旦退税申请获得批准,我公司将在规定的时间内,按照税务局要求,将退还的增值税资金用于企业生产经营。
企业退税申请报告范本

尊敬的税务局领导:一、报告概述我公司成立于XXXX年XX月XX日,注册地为XX省XX市XX区,注册资金人民币XX万元。
自成立以来,我公司一直严格遵守国家法律法规,诚信经营,积极履行社会责任。
现将我公司近期发生的退税事项报告如下,敬请审批。
二、企业基本情况1. 企业名称:XX科技有限公司2. 税号:XXXXXXX3. 法定代表人:XXX4. 经营范围:主要从事XX产品的研发、生产、销售及技术服务。
5. 组织机构代码:XXXXXXX6. 注册地址:XX省XX市XX区XX路XX号7. 营业执照注册号:XXXXXXX三、退税原因及依据1. 退税原因我公司于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日期间,因以下原因申请退税:(1)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关政策规定,我公司出口业务享受增值税退免税政策。
(2)我公司自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日期间,因业务拓展,部分产品在国内销售,需缴纳增值税。
2. 退税依据(1)根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[XXXX]XX号)的规定,我公司出口业务符合退税条件。
(2)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关政策规定,我公司在国内销售业务中,符合增值税抵扣条件。
四、退税金额及明细1. 退税金额:人民币XX万元2. 退税明细:(1)增值税退免税金额:人民币XX万元(2)国内销售业务增值税抵扣金额:人民币XX万元五、申请退税所需材料1. 《出口货物退(免)税备案表》2. 《出口货物退(免)税明细表》3. 《增值税专用发票》4. 《出口货物报关单》5. 《出口货物收汇核销单》6. 《出口货物退(免)税申请表》7. 《增值税纳税申报表》8. 《企业税务登记证》9. 《企业财务报表》10. 其他相关证明材料六、承诺事项1. 我公司承诺所提供材料真实、准确、完整,并对所提供材料的真实性承担法律责任。
2. 我公司承诺在退税过程中,积极配合税务局的工作,及时提供相关资料。
退税企业申请报告

尊敬的税务局领导:我单位(以下简称“我公司”)成立于XXXX年XX月XX日,注册地为XX省XX市XX区,注册资金为人民币XX万元。
我公司主要从事XX行业(请根据实际情况填写具体行业),经过多年的发展,公司规模不断扩大,业务范围日益丰富。
根据我国相关税收政策,我公司在经营过程中产生了一定的应退税额。
现将我公司退税申请报告如下:一、公司基本情况1. 公司名称:XX有限公司2. 法定代表人:XX3. 注册地址:XX省XX市XX区XX路XX号4. 经营范围:XX(请根据实际情况填写具体经营范围)5. 注册资本:人民币XX万元二、应退税额及原因1. 应退税额:根据我公司近三年的财务报表及税务申报资料,经核实,我公司应退税额为人民币XX万元。
2. 退税原因:(1)我公司系增值税一般纳税人,在生产经营过程中,按照国家税收政策缴纳了相应的增值税。
(2)我公司因业务拓展、技术创新等原因,产生了一定的增值税进项税额,但实际应纳增值税额低于进项税额,导致产生应退税额。
(3)我公司严格执行国家税收法律法规,依法纳税,未发生任何偷税、逃税行为。
三、退税申请事项1. 退税金额:人民币XX万元2. 退税方式:银行转账3. 退税时间:自本报告提交之日起30个工作日内四、申请资料1. 《退税申请表》2. 公司营业执照副本复印件3. 公司税务登记证复印件4. 公司法定代表人身份证复印件5. 公司近三年财务报表6. 公司税务申报表及纳税凭证7. 其他相关证明材料五、承诺事项1. 我公司保证提供的退税申请资料真实、完整、有效,如有虚假,愿承担相应的法律责任。
2. 我公司将积极配合税务局的审核工作,确保退税申请顺利进行。
敬请税务局领导予以审批,给予我公司相应的退税支持。
我公司将对税务局领导给予的关心与支持表示衷心的感谢!特此报告!报告单位:XX有限公司报告日期:XXXX年XX月XX日。
企业退税申请报告样板

尊敬的税务机关领导:我单位名称:[公司全称]统一社会信用代码:[统一社会信用代码]法定代表人:[法定代表人姓名]联系电话:[联系电话]电子邮箱:[电子邮箱]一、报告概述根据我国《税收征收管理法》及相关税收优惠政策,结合我单位实际情况,特向贵局申请办理增值税退税事宜。
以下为我单位退税申请的具体情况:二、企业基本情况1. 成立时间:[成立时间]2. 注册地址:[注册地址]3. 法定代表人:[法定代表人姓名]4. 注册资本:[注册资本]5. 主营业务:[主营业务]6. 企业性质:[企业性质,如:有限责任公司、股份有限公司等]三、增值税申报及交纳情况1. 2022年1月至3月,我单位销售收入为[金额],其中应税销售收入为[金额],缴纳增值税额为[金额],增值税专用发票使用量为[数量]。
2. 2022年4月至6月,我单位销售收入为[金额],其中应税销售收入为[金额],缴纳增值税额为[金额],增值税专用发票使用量为[数量]。
3. 2022年7月至9月,我单位销售收入为[金额],其中应税销售收入为[金额],缴纳增值税额为[金额],增值税专用发票使用量为[数量]。
四、退税原因及依据1. 退税原因:根据我国税收政策,为鼓励企业研发创新、扩大生产规模,提高企业竞争力,国家对我单位符合条件的项目给予增值税退税政策支持。
2. 退税依据:根据《中华人民共和国增值税法》及其实施细则、《增值税退税管理办法》等相关法律法规,我单位具备退税资格。
五、退税项目及金额1. 退税项目:[具体退税项目,如:研发费用加计扣除、出口退税等]2. 退税金额:[具体退税金额]六、申请资料1. 企业退税申请报告2. 企业营业执照副本复印件3. 企业税务登记证副本复印件4. 企业法定代表人身份证复印件5. 企业财务报表(资产负债表、利润表等)6. 相关税收优惠政策文件复印件7. 其他相关证明材料七、承诺事项1. 我单位保证所提交的退税申请材料真实、完整、准确。
关于请求退税的申请报告

尊敬的税务局领导:您好!我是我国某知名企业——XX科技有限公司(以下简称“我公司”)的法定代表人,现就我公司近期发生的退税事宜向您提出申请,敬请审批。
一、基本情况我公司成立于XXXX年,主要从事XX行业的研发、生产和销售。
近年来,在国家政策的扶持下,我公司业务发展迅速,经济效益逐年提高。
但在经营过程中,我公司发现存在以下问题:1. 在XXXX年度,我公司因误操作导致部分出口货物未能及时申报退税,根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20XX]64号)等文件规定,现申请延期至XXXX年XX月XX日前申报退税。
2. 在XXXX年度,我公司因业务拓展,新成立了一家分公司。
在办理分公司税务登记时,由于操作失误,导致分公司在XXXX年度的印花税缴纳金额超过实际应缴金额。
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则,现申请退还超出部分的印花税。
3. 在XXXX年度,我公司因业务调整,部分业务收入纳入了免税范围。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则,现申请退还已缴纳的增值税。
二、申请事项鉴于上述情况,我公司特向贵局申请如下事项:1. 申请延期至XXXX年XX月XX日前申报XXXX年度出口货物退税。
2. 申请退还XXXX年度分公司超出部分的印花税。
3. 申请退还XXXX年度已缴纳的增值税。
三、相关证明材料为证明我公司上述申请事项的真实性,现将以下材料报送贵局:1. XX科技有限公司出口货物退税延期申请表2. XX科技有限公司分公司印花税退还申请表3. XX科技有限公司增值税退还申请表4. XX科技有限公司XXXX年度出口货物明细表5. XX科技有限公司XXXX年度分公司印花税缴纳凭证6. XX科技有限公司XXXX年度增值税缴纳凭证7. XX科技有限公司XXXX年度财务报表四、承诺为确保申请事项的真实性,我公司郑重承诺:1. 以上申请事项真实、准确,不存在虚假、隐瞒等违规行为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_____________企业退税申请报告
甲方:________________________________________________
乙方:________________________________________________
签订日期:_______年______月______日
尊敬的领导:
我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。
我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。
我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。
(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)
目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。
由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。
(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)
申请增购增值税专用发票需报送资料
1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份);
2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);
3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责);
4.营业执照副本复印件(一式二份);
5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);
6.购票人身份证复印件(一式二份);
7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);
8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);
9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);
10.税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章
(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。
)
申请单位:
申请日期:
相关知识阅读:退税主要包括误收退税、政策性减免退税、所得税汇算清缴退税、企业所得税预缴退税。
办理程序
(一)申报
纳税人应提供如下资料:
1.企业所得税误收退税:
(1)申请退税的书面报告;
(2)《退税申请书》及税收缴款书复印件;
(3)税务机关要求提供的其它资料;
(4)所属期企业所得税申报资料。
2.企业所得税减免退税:
(1)申请退税的书面报告;
(2)《退税申请书》及税收缴款书复印件;
(3)税务机关批复减免企业所得税的文书;
(4)所属期企业所得税申报资料;
(5)税务相关要求提供的其它资料。
3.企业所得税汇算清缴退税:
(1)申请退税的书面报告;
(2)当年度各月(季)及年度所得税纳税申报表;(3)《退税申请书》及税收缴款。