企业退税申请报告
退税申请报告(八篇)

退税申请报告(八篇)篇一退税申请报告350字______________国家税务局进出口税收管理分局(处):我单位下列出口货物(见所附明细表)因__________________________________________原因不能按期申报退税申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
附:出口退税延期申报明细表企业(公章)年月日以下由主管退税机关填列经办人意见:()不同意。
()同意延期至______年____月____日之前申报。
经办人签名:年月日领导审批意见:年月日说明:因为不同原因申请延期申报的,不得使用同一份申请报告。
企业名称(公章):海关代码:出口日期出口发票号报关单号核销单号出口数量出口额增值税专用发票号码·申请报告怎么写·申请报告格式·设备申请报告·活动申请报告·加薪申请报告·助学金申请报告·经济适用房住房申请报告·申请报告格式·职称申请报告篇二企业申请退税报告700字企业所得税退税申请注意事项一、办理程序:(一)办事地点:主管税务机关(管理所)(二)提供资料:申请人提供下列资料一式四份:1、退税申请;2、《退款申请书》;3、《企业所得税预缴情况统计表》;4、实行跨地区经营汇总纳税办法企业的分支机构就地预缴税款的《税收通用缴款书》复印件;5、主管税务机关要求提供的其他材料。
(三)申请时间:企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。
二、办理时限:企业所得税退税说明:税务机关应当自纳税人退税申请之日起30日内查实并办理退还手续。
三、收费标准:不收费。
四、政策依据:《______企业所得税法》第五十四条;国家税务总局关于印发《企业所得税汇算清缴管理办法》的通知(国税发[XX]79号) 企业所得税退税申请报告______________国家税务局进出口税收管理分局(处):我单位下列出口货物(见所附明细表)因__________________________________________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[XX]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[XX]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[XX]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
退税申请书【优秀12篇】

退税申请书【优秀12篇】退税申请书1国税局:兹有_______有限公司,税号:330103768______。
____年销售收入:____元,____年应纳税所得额:____元,已缴所得税:___元。
根据国家税收政策,应减免所得税额:___元,实际减免所得税额:___元,应退税额:___元。
特此申请企业所得税退税,申请退税额:____元。
望批准!申请人:______有限公司____年__月__日退税申请书2连云港地税局:xx月xx日,因操作失误,我公司将x月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为xxx元,税款于xx月xx日缴入连云港市级金库中。
现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。
望贵局协助办理。
xxx公司20xx年xx月xx日退税的申请书3某区税务局:20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。
因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。
望贵局协助办理。
申请人:日期:退税申请书4xxxx税局:本公司xxxxxxxx,因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131元,已扣款成功(电子税票号:xxxxx)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
申请公司:xxxx公司20xx年xx月xx日退税申请书5xx区国家税务局:我司(厂)于xxxxxxxx年xxxx月xxxx日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。
退税申请报告 退税申请书(11篇)

退税申请报告退税申请书(11篇)现今社会公众的追求意识不断提升,申请书起到的作用越来越大,请注意不同种类的申请书有着不同的格式。
但是你知道怎样才能写的好吗?熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,下面是作者可爱的小编帮家人们收集整理的退税申请书【较新11篇】,欢迎借鉴。
退税申请报告篇一XXXXXXXXXX税局:本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(纳税编码:XXXXXXXX)。
因xxxx年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:XXXXXXXXXXX)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在xxxx年6月8日直接(上门)申报g税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业开户行:XX银行银行账号:XXXXXXXX特此说明!XXXXXX单位名字20xx年x月x日退税申请书篇二x国家税务局进出口税收管理分局(处):我单位下列出口货物,因xxxxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发68号)的`有关规定,申请延期至xx年xx月xx日之前申报,请予批准。
附:出口退税延期申报明细表企业(公章)申请人:xxx20xx年xx月xx日地方退税申请报告有3 篇三某区税务局;xx年某月,我公司向你局申报,上缴xx年、xx年房产税、土地税金额。
因为在计算核定房产税和土地税的时候,计算的'占地面积比较多,导致多交了多少房产税;缴纳多少土地税;我特此向你局申请,请退还我公司缴纳的房产税和土地税。
退税单位申请报告

尊敬的税务局领导:我单位根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规,现将本单位申请退税的相关情况报告如下,敬请审批。
一、单位基本情况我单位全称为XXX公司,成立于XXXX年,注册地为XXX市XXX区,注册资本为人民币XXXX万元。
公司主要从事XXX行业,是一家具有独立法人资格的有限责任公司。
自成立以来,我单位始终秉承“诚信经营、质量第一、客户至上”的经营理念,为社会提供了优质的产品和服务。
二、退税申请原因1. 符合退税政策规定根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第三十二条规定,企业出口货物,免征增值税,并可申请退还已缴纳的增值税。
我单位自成立以来,一直积极参与国内外贸易,出口业务占比较高。
近年来,随着国内外市场需求的不断扩大,我单位出口业务规模逐年增加,因此符合退税政策规定。
2. 税负负担过重根据我单位近年来的财务报表分析,增值税税负过重,对企业经营产生了一定的影响。
具体表现在以下几个方面:(1)出口货物退税率较低。
根据国家规定,我单位出口货物的退税率仅为13%,与实际税负存在较大差距。
(2)国内采购原材料、设备等环节的增值税进项税额难以抵扣。
由于部分原材料、设备供应商未按规定开具增值税专用发票,导致我单位无法充分享受进项税额抵扣政策。
(3)税收优惠政策落实不到位。
我单位在享受税收优惠政策方面存在一定程度的不足,如研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等政策。
3. 促进企业发展申请退税有助于降低企业税负,提高企业盈利能力,进而促进企业持续健康发展。
近年来,我单位在国内外市场拓展方面取得了显著成效,申请退税有助于进一步巩固和扩大市场份额,提升企业竞争力。
三、退税申请金额及原因1. 退税申请金额根据我单位201X年度财务报表,经测算,申请退税金额为人民币XXXX万元。
2. 退税申请原因(1)出口货物退税。
我单位201X年度出口货物销售额为人民币XXXX万元,根据规定,可申请退还已缴纳的增值税。
企业退税申请书怎么写

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如何写退税申请报告(精选13篇)

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企业退税减负申请书模板(3篇)

第1篇尊敬的税务局领导:您好!我是XX有限公司(以下简称“我公司”),根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规,现将我公司申请退税减负的相关情况报告如下,敬请审批。
一、公司基本情况1. 公司名称:XX有限公司2. 法定代表人:XXX3. 注册地址:XXX4. 成立日期:XXXX年XX月XX日5. 主营业务:XXXX(请根据公司实际情况填写)6. 注册资本:人民币XXXX万元7. 企业类型:有限责任公司二、申请退税减负的原因1. 经济形势影响:近年来,我国经济进入新常态,市场竞争日益激烈,我公司所在行业受到较大冲击,经营压力增大。
2. 企业自身原因:我公司为响应国家节能减排政策,加大了环保投入,导致生产成本上升。
同时,公司为提高产品竞争力,加大了研发投入,增加了人力、物力、财力支出。
3. 税收政策调整:根据《财政部、国家税务总局关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税〔XXXX〕XX号)等政策,我公司部分产品出口退税率有所下调,导致出口退税额减少。
4. 优惠政策到期:我公司享受的部分税收优惠政策即将到期,如增值税即征即退、企业所得税优惠等,导致企业税负增加。
三、申请退税减负的具体情况1. 退税金额:根据我公司实际情况,本次申请退税减负的金额为人民币XXXX万元。
2. 退税项目:主要包括增值税、企业所得税等。
3. 退税原因:(1)增值税:我公司2019年度增值税应纳税额为人民币XXXX万元,实际缴纳增值税为人民币XXXX万元,应退税额为人民币XXXX万元。
(2)企业所得税:我公司2019年度企业所得税应纳税额为人民币XXXX万元,实际缴纳企业所得税为人民币XXXX万元,应退税额为人民币XXXX万元。
四、我公司承诺事项1. 严格遵守国家税收法律法规,诚信纳税。
2. 依法纳税,如实申报,不得隐瞒、谎报、少报、漏报。
3. 如有虚假申报、偷税、逃税等违法行为,将承担相应的法律责任。
退税申请报告范文25篇

退税申请报告范文25篇篇1尊敬的税务部门领导:我,[公司名称]的法定代表人,[姓名],特向您提交本退税申请报告。
鉴于我司在过去一段时间里,因多种原因出现了一些税务问题,经过内部审计及核实,现申请退税。
本报告旨在阐述退税的具体事项、原因及所需资料,以供参考和审批。
一、退税申请事项本次申请退税的主要事项如下:1. 申请退税金额:[具体金额]。
2. 申请退税的税种:[税种名称]。
3. 申请退税的时间段:[起始时间]至[结束时间]。
二、退税申请原因本次退税申请的主要原因如下:1. 错误缴税:由于我司在[时间]进行税务申报时,误将某笔款项计入应税收入,导致多缴税款。
2. 政策调整:因国家政策调整,我司在[税种名称]方面享受优惠,实际应纳税额少于已缴税额。
3. 重复缴税:我司在缴纳税款时,因系统问题导致某笔税款重复缴纳。
针对以上原因,我司经过内部审计及核实,认为有必要申请退税。
同时,我司已整理相关证明材料,以便贵部门审核。
三、退税申请资料为支持本次退税申请,我司已准备以下资料:1. 公司营业执照、税务登记证复印件。
2. 法定代表人身份证、授权委托书(如有)。
3. 相关税务申报表、税款缴纳凭证。
4. 错误缴税、政策调整、重复缴税的情况说明及相关证明材料。
5. 银行账户信息,以便贵部门核验退税金额。
四、申请承诺我司承诺,本次退税申请所提交的资料真实、完整,如有虚假,愿承担相应法律责任。
同时,我司将积极配合贵部门的审核工作,及时提供补充资料。
若退税申请获得批准,我司将严格按照相关规定使用退税款项。
五、总结综上所述,我司认为本次退税申请符合相关政策规定。
在此,我们恳请贵部门予以审批,同意我司的退税申请。
如贵部门在审核过程中有任何疑问或需要补充资料,请随时与我司联系。
我司将尽全力配合,确保退税申请的顺利办理。
谨此致谢!公司名称(盖章):[公司名称]法定代表人(签字):[姓名]联系电话:[电话号码]联系地址:[公司地址]报告日期:[填写日期]--- END OF REFUND APPLICATION REPORT ---篇2尊敬的税务部门领导:我单位(公司全称)谨以此信向您提交退税申请。
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企业退税申请报告
尊敬的领导:
我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。
我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。
我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。
(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)
目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。
由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。
(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细) 申请增购增值税专用发票需报送资料
1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份);
2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);
3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责);
4.营业执照副本复印件(一式二份);
5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);
6.购票人身份证复印件(一式二份);
7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);
8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);
9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);
10.税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章
(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。
)
申请单位:
申请日期:
相关知识阅读:退税主要包括误收退税、政策性减免退税、所得税汇算清缴退税、企业所得税预缴退税。
办理程序
(一)申报
纳税人应提供如下资料:
1.企业所得税误收退税:
(1)申请退税的书面报告;
(2)《退税申请书》及税收缴款书复印件;
(3)税务机关要求提供的其它资料;
(4)所属期企业所得税申报资料。
2.企业所得税减免退税:
(1)申请退税的书面报告;
(2)《退税申请书》及税收缴款书复印件;
(3)税务机关批复减免企业所得税的文书;
(4)所属期企业所得税申报资料;
(5)税务相关要求提供的其它资料。
3.企业所得税汇算清缴退税:
(1)申请退税的书面报告;
(2)当年度各月(季)及年度所得税纳税申报表;
(3)《退税申请书》及税收缴款
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