报销单据填写规范说明网络版

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费用报销单据规范

费用报销单据规范
6、原始票据粘贴后应不超过支付单的范围,对超出 支付单的票据、附件要折叠与支付单平齐;
7、不符合本规范的报销单,予以退回,由经办人更 正、补充。
二、报销凭证票据粘贴方法-要求
• 粘贴前或后应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额,以便财务审核 (粘贴单的样式尚未定)。
请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。
谢 谢!
让我们共同进步
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
Байду номын сангаас
(一)长型的票据折叠方法
将单据固定在封面的左上角,齐封面的底边线 将长出部分对折
提示:齐封面
1 底边线对折
2
上边沿线
使齐 上上 下边 两沿 段线 长将 短长 相出 当部
分 折 拢 ,
3
将票据折叠,使大小、长短与单据 封面保持一致
3、折叠法-适用附件大于报销单时
(二)宽型的票据折叠方法
沿此线将多余的无 字部分剪掉
鱼鳞法粘贴步骤
第四步、从粘贴单的右上角开始贴票,每张票只需 贴在左边一条,不需全部刷上胶水。
鱼鳞法粘贴步骤
第五步、然后向下错开一定距离贴第二张。
鱼鳞法粘贴步骤
第六步、如此一张接一张地贴完最右边一条。
鱼鳞法粘贴步骤
第七步、向左再错开一定距离贴第二列。
鱼鳞法粘贴步骤
最后,如此循环往复,直至粘满一张粘贴单。注意 最左列请与装订线对齐,装订线外不要贴任何票据。至 此,本张粘贴单完成。如还有很多票据,则另取一张空 白的《报销单据粘贴单》,重新开始上述步骤。
鱼鳞法粘贴步骤
注意:单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界 为限,从左至右,从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单 上。

费用报销单据填写及粘贴规范

费用报销单据填写及粘贴规范

收款单位银行资 开户行:xx银行

公司
付款时间 户 名:xx有限责任 帐 号:xxxx
付款方式
付款事由
xx项目xx费用(水费、电费、广告费、物资费......)
大写金额
人民币: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
申请人:
部门负责人:
审核:
201x-x-14 ¥1.00
201x-x-30 □现金 ■转账 □支票 □其他
一、费用报销的四大原则
先审批后
支出原则 M1
M4
手续完整 原则
谁批准谁负责 原则
M2
M3
即时清结 原则
1.1四大原则解说
先审批后 支付原则
凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经 批准的费用不得支出。
审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。 谁审批谁负责 原则
即时清结原 则
2、粘贴票据
票据张数较多或较小时,先将票据粘贴在原始凭证粘贴单上, 然后将粘贴单附在报销 单据后。
票据张数较多时,票据按票面金额、纸张大小依次从右至左粘贴在粘贴单上。 紧靠粘贴单的左上端,从左横向粘贴
票据张数较少时,票据按票面金额、纸张大小依次从左至右粘贴在粘贴单上,也可直接 附于报销单后。
3、杂乱无章。
4、粘贴时没有对齐(报销单据封面正面的左边沿线)。
5、粘贴时正面朝下。
6、粘贴时正面朝下。
7.购物发票/收据/小票,应该与车票分开填写支付证明单。不得多种单据同在一单。
市场管理费、收据、车票 三种不同类别的票据错误订在一起
请各项目各部门认真执行此规定,认真仔细整理各类票据,规范 报销流程。
附件说明
■有 审批:

报销单据填写规范

报销单据填写规范
9.紧急事件按急件即时处理。各部门要预见自己经办的事情,提前申请,不可将常事当特殊情况,特殊紧急情况只能是偶然突发事件,否则无论领导是否特批将按常规程序进行,延误时机后果由经办人承担责任。
10.急件处理流程中经办人2天内(如遇分管副总出差,则以其回司时间而定)必须取得分管副总的签名确认,补交回所缺资料提交财务,否则财务下次不予受理。
(2)申请单位全称为公司全称、制单人为申请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号需要填写、如有特殊情况需备注,以方便财务准确无误地付款。
4、借支单
(1)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;
(二)、票据的粘贴
取得报销票据后应妥善保存,勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。票据应粘贴在粘贴单装订线右侧,并且不超出粘贴单的左边线。如票据较大,将票据折叠成与粘贴单边线对齐,粘贴较多票据时,尽量使票据在粘贴单上均匀分布,使整张粘贴单厚薄均匀,票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴,并注明行车路线(始发地点—到达地点)及乘车日期,出租车票需在背面注明起始地,无日期的注明日期,市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。报销单不能用订书机订,一定要粘贴。不符合以上规则的单据,财务部有权拒收单据,直到符合为止。(附报销单粘贴要求)
3.报销须由本人办理,不得跨公司跨部门报销费用,不得将别人发生的费用混入自己的费用中报销或代替别人报销。如果一项费用涉及多人,由付款人集中报销,后附人员明细。
4.各部门费用由各部门自行申请,公司行政事务费用由行政部门申请,总经理事宜由总经办负责办理,生产与研发事宜由生产、研发部门负责办理,营销业务由营销部办理;不可假借他人之手,否则不予支付。

报销单据填写规范

报销单据填写规范

报销单据填写规范报销单据填写规范在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间。

下面是店铺为大家整理的报销单据的规范性要求,希望大家喜欢!费用报销单据的填写规定票面填写:1.部门名称:所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。

(关注公众微信号:jxhzhaojie分享更多地产财税专业知识)票据问题:1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,发票假的或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。

单据填写规定:1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。

报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。

补款(退款)金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的,财务部有权退回。

费用报销单据的整理和粘贴要求规定一、票据整理、粘贴要求:1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

报销单据填写说明

报销单据填写说明

**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别:根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务。

出差起止日期、天数:如实填写。

附单据张数:要填准确。

单据张数的计算,以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内。

日期:填写从出发地出发的日期。

起讫地点:填写出发地与目的地的地理位置,中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费:均要分项目准确填列。

出差补助、住宿节约补助:根据公司实际情况填写。

其他:如出差途中餐饮费,以及特殊情况未含在其中的,请到财务部咨询。

小计、合计:每一行要小计出金额,每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。

预支、补助:根据本次出差实际填写。

相关人员签字:报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。

如多人共填一张报销单的,出差人员均应在“出差人”处签字。

附:(1)单据粘贴要求:出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类,采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。

粘贴时,应将相近(指日期、业务内容等)的票据贴在一起,应分散、平铺粘贴,不应过分累叠,被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

(2)适用范围:既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销,也包括即日来回的出差地的误餐补贴。

二、《费用报销单》报销部门、日期:如实填写。

单据及附件页数:参照“差旅费报销单”单据张数填法。

附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物(固定资产、低值易耗品)的,必须有负责管理的部门验收人签字,购入原材料必须附进仓单。

用途:表达清晰,简要说明。

可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如:公司10月份电话费;报销时凡涉及加班、误餐而发生费用,须写明加班、误餐时间。

金额、合计:如实填写,合计栏金额前面须有人民币“¥”符号,合计金额大小写须一致。

原借款¥:原预借款金额。

应补/退差额¥:为“0”则不用填。

应退差额为“原借款¥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款¥”时,两者之差额。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴,使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴,快捷的报销各项费用,特制定此规范与要求,请各位同时遵照执行,如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需要填写大小金额的单据,大小金额必须相等,相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类:将票据分类,如差旅费、招待费、其他,其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面,将票据贴到粘贴单上,形成梯形,上面的票据翻开后,后面的票据内容一目了然,以此类推。

大张发票齐左上角贴好,左端上端同时对齐,不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上,粘贴效果力求整洁、平整,分布均匀,层次分明,便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针,大头针,回形针等金属物品。

三:填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四:汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起,并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果,翻开报销单,能一目了然附在粘贴单上发票的内容,不会转几圈才能顺看发票。

提醒:报销单在携带过程中,请用文件夹或者书将报销单平整放置其中,以免票据弯曲,折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折,以致整个报销单无法平铺。

第六步:完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写,以免印在后面的发票上,形成印迹,导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状,根据发票形状对照粘贴。

图一:按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类,每类再按尺寸大小分类,接着按金额由大到小分类,相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐,可以用剪刀把边沿修剪,但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二:利用粘贴单,分类粘贴。

网上报销服务流程和网上报销汇总表填表说明

网上报销服务流程和网上报销汇总表填表说明

网上报销服务流程和网上报销汇总表填表说明
一、网上报销服务流程
二、报账明细模板填表说明
1、填写经办人姓名,通过下拉框选费用类别、经费管理类别和部门等信息。

2、经费管理类别分为事业、纵向、横向三种。

(1)事业类指学校预算内核算的经费,如办公费、实习费、各种专项经费以及部门创收款等。

(2)纵向、横向两种类别指科研项目的经费类别,请查阅科研项目经费本上的经费管理模式。

3、经费项目编号的填写如下
(1)事业类别的经费项目编号计财处会发放到各学院、部门办公室,请联系相关负责人查询。

(2)纵向、横向类别的经费项目编号请查看科研项目经费本上的项目编号(由计财处计划科分配的编号)。

4、发送邮件至核算科邮箱。

(1)文件另存,文件名改为报销经办人的姓名。

(2)电子邮件的标题中请写明“XXX报销文件”。

(3)将文件作为附件发送至hsk@。

5、合计金额大写不能正常显示时,请将宏安全性设为中,并在打开excel表格时选择启用宏。

方法为excel中选择“工具”菜单下的“宏”下的“安全性”选
项,并将其设置为“中”。

计财处核算科2012年5月22日。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范

..'.费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如各店铺、配送中心、加工中心等。

2.日期如实填写3.“用途”此处填写现金支出的用途,按不同项目分列填写,在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的,划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

如:合计金额450.40元在此行填写为:拾万仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法,抬头正确。

如暂时无法提供发票的,应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志,过后应尽快补回发票。

(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(如无回形针可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

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不能手写,不能涂改。
5、发票中存在替票情况,须按发票实际名目填写,并请在报销单后面另外用文字说明(A4纸,须打印,实际发生的收据附后面),不得手写便签粘贴于报销单据后;
6、发票必须盖有纳税人发票专用章;
7、发票不能串门,如有不同公司名称的发票,要分开填写报销单。
五、交单及报销流程:
凡属当月发生的费用原则上一定要当月报销,因公跨月出差的,出差人应于返回公司后一周内报销所发生的费用。
说明:差旅费报销标准可参照《差旅费报销制度》2014年修订版,编号………可在OA上下载查阅。
(2)日期为填写填单日期、报销部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、事由为实际发生的业务简要填写、收款人名称为结算中收款公司的全称、开户行名称为XX银行XX支行、帐号为银行帐号、经办人为提审付款人员、如有特殊情况需备注方便财务准确无误地付款。
4、借款单
(1)日期为填写填单日期、借款单位以各部门名称为报销部门、借款理由为借款需要办理的事项、借款人签字为收到财务的现金时当场签字确认。
3、付款审批单
(1)付款审批单为公司对外付款的专用单据。
①、采购付款:零星采购付款的由采购部填写付款审批单需收齐送货单、入库单、采购单、发票。
②、工程付款:工程付款由工程跟进人员跟据验收单、发票写付款审批单并附合同交财务审核付款。
3、维修付款:由各部门跟据设备维修申请单、报价单及维修验收单、发票填写付款审批单。
(2)借款单要填写详细的借款用途、所借款项要根据及时报销的原则核销,专款专用,超期未核销的从其工资中扣除。
三、单据填写要求
(一)票据的填写
必填内容包括:日期、事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“¥”,大写中的0值要用零表示,金额小写前一档空白处应填写符号“¥”;
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔,严禁使用圆珠笔填写或签名;
2、看印刷,假发票一般字体颜色淡且虚;
3,看印章,真发票名称处套印有“椭圆形全国统一发票监制章”,如印有“某某省(市)地方税务局监制”字样,真发票颜色艳红、印章外侧线条粗而均匀,假发票线条窄而不均匀,颜色艳红中有虚点;
3、查看开票单位名称,开票单位名称是否与收款单位名称相符;
4、机打发票我司名称必须是套打,公司名称必须与证件名称一致,不可少字、多字、错字,
填写时必须文字及金额正确、字迹工整、无涂改。
正确的数字大写及货币单位:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、仟、万、亿、元、角、分、零、整。
(二)、票据的粘贴
取得报销票据后应妥善保存,勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。
票据应粘贴在粘贴单装订线右侧,并且不超出粘贴单的左边线。
如票据较大,将票据折叠成与粘贴单边线对齐,粘贴较多票据时,尽量使票据在粘贴单上均匀分布,使整张粘贴单厚薄均匀,票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。
第一章费用报销单据填写及粘贴规范
根据财务最新标准及公司员工日常报销中存在的问题,现对报销单据填写和粘贴规范如下:
一、费用报销单据分类:
单据名称
使 用 说 明
差旅费报销单
内部职员发生的出差费用(车、船、飞机票、住宿费、补贴等)。定额补助须自行找发票代替,须按发票实际名目填写,不补发票视为放弃补助。报表项目栏加一项误餐费?发票仅限电话充值发票及出差地用餐发票。
支出报销单
内部职员发生的除差旅费以外的费用填写支出报销单(应酬费、电话费、零星采购等)。
付款审批单
付款审批单是申请对公司外部支付的单据(支付给供应商)。
二、单据的填写规范:
1、差旅费用报销单
(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写,并且按照交通工具、发生金额、住宿费等如实填写。
(2) 差旅费报销单各项目的填写:报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、随行人员以实际填写、单据张数为报销单后附贴单数、起讫地点为出发地及抵达地、交通工具以车票实际情况填写、张数以实际填写、金额以实际发生填写、住宿费天数为实际住宿天数填写、住宿费为出差住宿费用、定额补助天数以出差实际天数填写、定额补助根据公司的补贴标准填写、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、其他为除以上项目以外的费用。
2、支出报销单
(1)报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后金额。
(2)支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式:X年X月X日- X年X月X日某处房租
粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴,无行车路线的并注明行车路线(始发地点—到达地点)及乘车日期,出租车票需在背面注明起始地(用铅笔标注),无日期的注明日期,市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。
票据必须全部粘贴牢固,不可用曲别针。
四、发票的鉴别方法及财务要求
1、看纸质,一般假发票纸质粗糙、发白,易被折,抖动时声响大;
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