审计专员、助理岗位说明书

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审计部岗位说明书

审计部岗位说明书

审计部岗位说明书一、岗位概述审计部是一个关键的部门,负责对公司的财务状况、业务运作以及内部控制体系进行全面的审查和评估。

本部门的工作涵盖了财务报表审计、内部审计、风险管理等方面,旨在确保公司的财务活动合规、风险可控,并提供有效的意见和建议以促进公司业务的发展。

二、岗位职责1. 执行审计计划:根据公司的审计计划,准备相关的工作文件、审计程序和检查清单,确保审计工作的顺利进行。

2. 进行财务审核:审查公司账务凭证、财务报表等,核对数据的准确性和实质性,发现并解决潜在的财务问题。

3. 进行内部控制审查:评估公司的内部控制体系,对不符合规定的操作提供改进意见,并跟进改进建议的实施情况。

4. 分析风险与控制:识别并分析公司的潜在风险,制定相应的控制方案,以确保公司业务的稳定和可持续发展。

5. 提供建议与改进:在审计过程中发现问题,并提供相应的改进建议,协助管理层解决与财务相关的难题。

6. 维护审计文件:按照相关法规和公司政策的要求,妥善保管和维护审计文件,确保数据的完整性和机密性。

三、任职要求1. 学历与专业:本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业背景。

2. 职业技能:熟悉财务会计准则和相关法规,具备扎实的财务分析能力,熟练使用审计软件和办公软件。

3. 工作经验:具备2年以上审计相关工作经验,熟悉企业内部控制要求和审计流程。

4. 专业认证:持有注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)等相关职业资格者优先考虑。

5. 沟通协调能力:具备良好的沟通、协调和团队合作能力,能与不同层级和部门的人员有效展开合作。

6. 严谨细致:工作细致,有耐心,注重细节,能够快速准确地分析和解决问题。

四、福利待遇1. 薪资福利:公司将根据个人能力及绩效评估为员工提供具有竞争力的薪资待遇。

2. 健康保险:公司为员工提供包括医疗保险、意外险等在内的完善健康保险计划。

3. 培训发展:公司将定期组织内外部培训,提供职业发展和专业提升机会。

审计专员_助理岗位说明书

审计专员_助理岗位说明书

审计专员_助理岗位说明书审计专员助理岗位说明书一、岗位职责1. 协助主管完成各类审计项目,包括但不限于财务审计、内部审计、风险审计等。

2. 协助进行财务数据的搜集、整理和分析,确保财务信息的真实性和准确性。

3. 参与编制审计方案、编制审计程序,按照程序要求进行全面、准确的审计工作。

4. 参与编制审计报告,汇总审计结果,提出改进建议,并为主管提供支持。

5. 参与审计工作底稿的管理和归档,确保审计工作的规范和有序进行。

6. 参与对公司内控制度的评估和审计,提出改进建议,降低公司的风险。

7. 协助主管进行与合作伙伴的对接,与其进行有效的沟通和协商。

8. 参与公司内外部培训,提高自身的审计专业知识与技能。

9. 完成上级领导交办的其他临时性工作。

二、任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计等相关专业优先考虑。

2. 精通财务和审计相关知识,熟悉国家和行业相关规定。

3. 熟练操作常用办公软件,具备良好的计算机应用能力。

4. 具备较强的数据分析和问题解决能力,善于发现问题并提出解决方案。

5. 具备优秀的沟通和协调能力,能够与不同部门和合作伙伴进行有效的沟通和协调。

6. 具备良好的团队合作能力和学习能力,能够在团队中充分发挥作用。

7. 具备较强的责任心和执行力,能够按时保质地完成工作任务。

8. 具备一定的抗压能力,能够适应工作中的压力和紧张的工作节奏。

三、薪资福利1. 薪资待遇:月薪xxx元(具体面议),可根据个人能力和表现进行晋升和加薪。

2. 五险一金:按国家规定缴纳五险一金,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

3. 带薪年假:根据工作年限给予相应的带薪年假,最低为5天。

4. 加班补助:按国家规定和公司制度给予合理的加班补助。

5. 节日福利:享受国家法定假日及公司规定的其他节假日福利,如节日礼品、年终奖等。

6. 培训发展:提供丰富的培训和职业发展机会,帮助员工不断提升自身能力和职业水平。

岗位说明书-审计专员

岗位说明书-审计专员

审计部岗位职责说明
一、基本信息
二、岗位目的
协助审计主管对公司内部审计进行计划,实施。

并协助为外部审计提供资料。

同时协助制定公司内部控制制度等,办理公司阶段性的审计工作。

三、岗位职责
1.协助审计主管制定审计计划
2.参与制定、修改公司内部审计规章制度
3.进行内部审计、收集审计证据、编制审计工作底稿
4.对集团及所属公司的人员任期内经济责任和离职、调岗经济责任进行审计
5.对发现的企业相关部门、人员违反法律法规、集团内部规定的行为进行审计
6.协助编写审计报告,针对审计结果提出相应的建议、意见
7.配合外部审计工作
8.做好企业保密工作,按规定使用资料,整理、归档审计资料
9.完成领导交代的其他临时性工作
四、岗位工作权限
1.对需要审计的事项提出审计申请,
2.要求审计相关人员提供审计资料及配合审计工作的权限
3.对审计事项提出整改建议的权利
五、工作关系(岗位在组织中的位置)
六、任用资格
七、工作条件与环境
八、绩效考核
撰写人初审人核准人日期。

审计岗位说明书

审计岗位说明书

审计岗位说明书
职位名称,审计师。

职位概述:
审计师是负责对公司财务、业务和运营进行全面审计和评估的专业人士。

他们需要检查公司的财务报表,确保其准确性和合规性。

此外,审计师还需要评估公司的内部控制和风险管理程序,以确保公司能够有效地管理风险和遵守相关法规。

职责描述:
1. 审计财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表,确保其准确性和合规性。

2. 评估公司的内部控制和风险管理程序,提出改进建议,以确保公司能够有效地管理风险和遵守相关法规。

3. 协助公司管理层解决财务和业务方面的问题,提供专业意见和建议。

4. 参与公司的年度审计计划,并按照计划执行审计工作。

5. 编写审计报告,总结审计结果和发现,并提出改进建议。

任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、会计或相关专业背景。

2. 具有注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资格证书。

3. 三年以上审计工作经验,有大型会计师事务所或企业内部审计经验者优先。

4. 熟悉相关法规和国际会计准则,具有良好的财务分析能力和风险评估能力。

5. 具有良好的沟通和团队合作能力,能够与各级管理人员和部门进行有效沟通和合作。

以上岗位说明仅供参考,具体要求根据公司实际情况而定。

审计助理岗位职责说明书[精美打印版本]

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工作描述
协议
该职位说明书,内容准确且客观总结了上述职位,本人已阅读,签字确认。
本人签名: 日期:
直属领导签名: 日期:
审计助理岗位职责说明书
职位名称
审计助理
部 门
xxx
直接上级xxx直接源自级岗位介绍审计助理是协助审计师进行公司审计活动、编写审计报告,并做好有关审计资料的调查、收集、整理、建档工作的专业人员。
关键能力
及经验
学历要求:本科
适合专业:财务管理,税收学,审计学,资产评估
上岗要求:初级会计职称
其他技能要求:
1、工作认真负责,具有良好的学习能力、沟通能力和团队合作精神;
2、具有良好的专业知识和技能储备;
3、有一定的写作能力和应变处理问题的能力。
岗位职责
1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
2、负责做好有关审计资料的收集、整理、建档工作;
3、负责核对公司内部的审计流程,并提出合理化建议。
工作环境
工作地点:xxx
工作时间:5天双休制
工作设备:办公电脑、办公桌椅、固定电话及空调

审计专员岗位说明书

审计专员岗位说明书
就审计过程中发现的问题对有关部门或有关人员的奖惩建议权
工作协作关系
内部协调关系
公司各部门、各分子公司
外部协调关系
会计师事务所、审计师事务所、审计局等
任职资格:
教育水平
专科及以上学历
专业要求
审计、会计
培训经历
审计、会计、企业管理等相关培训
经验
3年以上工作经验,1年以上审计相关工作经验
知识
掌握企业管理、会计、审计等知识
工作
任务
对公司工程项目进行事前、事中、事后审计
负责对员工进行法律知识的培训
督促和协助完善公司工程管理规章制度,并监督实施
检查工程概算、预算和决算书,审查其合法合规行
检查工程施工管理工作执行规章制度情况,有无违法乱纪行为
提出工程管理合理化建议,改善管理流程合审批监督,防范腐败行为,维护公司利益



职责表述:对集团下属公司实施资产审计
对违反集团制度的管理干部进行调查,提出处理意见
跟踪高层处理意见、纠正措施的落实情况



职责表述:审计档案管理
工作
任务
根据审计制度,在审计项目结束后收集、归集、整理档案建立档案 Nhomakorabea单,日常保管
负责档案的借阅和复制的登记工作



职责表述:领导交办的其他工作
权限:
各分子公司各项经济活动资料的调阅权
各分子公司经营及管理情况的问询权、调研权
审计专员岗位说明书
职务名称
审计专员
职务编号
所在部门
审计监察中心
岗位定员
直接上级
审计监察中心总经理
职务等级
直接下级

审计专员岗位说明书模板.DOC审计----副本

审计专员岗位说明书模板.DOC审计----副本
经直管领导批准,有权对正在严重违反规章制度和造成严重损失的行为进行制止
根据工作的需要,有查阅或要求被审计单位报送预算、报表和相关文件等资料权力
有权参加与审计工作相关的会议
经直管领导批准,有权向内部、外部专业机构或人员进行咨询,必要时可指定内部机构或内部人员参与其审计项目
有权在取证时复印、录音、拍照、录像等
5、发现问题能力,良好的文字书写能力;
工作条件及其它
所需工具设备
一般办公自动化设备、影像设备、录音设备
工作环境
封闭式、隔音效果较好,可集中办公
工作时间特征
正常工作时间,偶尔加班、经常出差
备注:
撰写人:
审核人:
审批人:
组织编写:
编制日期: 年 月 日
协助直管领导完善和优化部门各项流程
协助直管领导定期组织部门人员对审计程序进行梳理



职责表述:负责公司内部控制审计和评价
工作
任务
对公司财务计划、财务预算、融资计划的执行进行审计和评价
对公司财务收支相关的经济活动及经济效益进行审计和评价
对公司内控制度执行情况进行审计和评价
并形成审计结果上报直管领导

附件2:岗位说明书模板
审计
岗位名称
审计专员
岗位编号
RS
所属部门
财务审计部
岗位定员
9
所在单位
荣盛房地产发展股份有限公司
职系
专业
直接上级
审计督察
职等
职员
直接下级
所辖人员
本职概述:负责财务审计部的相关工作
职责与工作任务



职责表述:协助直管领导完善部门制度、流程及审计程序

审计专员岗位说明书

审计专员岗位说明书
2.外勤前3个工作日完成编制具体审计方案;在准备出外勤的3天前送达审计通知;外勤完成后在7个工作日内出具审计报告。
阶段性
审计方案、审计通知书、审计报告、审计整改通知书
2、财务专项审计
1.对严重违反公司纪律,侵占公司资产,滥用职权、营私舞弊等违反职业道德和损害公司利益的人员和行为进行专项审计;
2.对分子公司业务及管理有重大影响的事项进行专项审计;
3.是否有资产登记台账,是否及时更新;
4.办公室的办公设备是否贴有标签;
5.是否每半年全面盘点一次。
阶段性
审计方案、审计通知书、审计报告
5、车辆管理检查
1.车辆购置、维修、租赁、改造、报废、处置是否按照公司规定进行;
2.车辆的使用和外借是否按规定登记审批;
3.车辆的保养维修及年检是否及时;
4.车辆保养维修是否及时正确登记台账。
3.3日内出具详细的审计计划并进行现场审计,完成外勤工作后5个工作日内出具审计报告。
阶段性
审计方案、审计报告
职责五:行政人事管理规范性检查
1、合同管理规范性检查
1.合同经办部门是否建立和更新客户信息档案;
2.所有合同文本内容填写是否完整、附件是否完备;
3.各类合同的审批权限是否按《合同审批权限表》执行;
3.所有用章是否有完整的记录,是否按审批Байду номын сангаас限进行审批;
4.盖章操作是否规范;是否对盖章资料复印存档;
5.印章保管人是否签订了印章保管责任书。
阶段性
审计方案、审计通知书、审计报告
3、人事考勤管理规范性检查
1.每日上下班签到记录是否真实有效;
2.上班时间外出登记记录是否完整真实;
3.出差跟踪单的记录是否真实完整;
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审计专员、助理岗位说明书
岗位描述:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。

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