施工技术质量管理检查表
gb50430-2007施工企业质量管理审核检查表

GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范施工企业质量管理审核检查表受审核部门 / 区域:质量管理基本要求、组织机构和职责审核员:标准条号:审核日期:年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 45 6 78 910111213141516171819 建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订?问是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?质量目标是否适宜?问,查文件是否建立并实施质量目标管理制度?问,查文件质量管理一般包括哪些内容?问质量管理体系文件包括哪些内容?问,查文件如何保证质量管理体系的有效实施?如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?如何贯彻实施?问,查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?问,查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置?考虑了哪些因素?问,查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确?查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确?总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?如何传达到各管理层次?查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?评审、改进、正式公布等3.1.13.1.2/3.3.13.1.33.2.13.2.23.2.33.2.43.3.23.3.33.4.13.4.23.4.34.1.1/4.2.14.2.14.2.24.3.14.3.2/4.3.34.3.4领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查受审核部门 / 区域:质量管理基本要求——文件和记录审核员:标准条号:审核日期:年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 23 是否建立文件管理制度?是否符合标准要求?查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些?问2.主管部门和相关部门的职责是否明确?问,查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制?问,查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单?范围是否全面?查文件5.文件发布之前如何批准?抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审?如何控制其修改和重新批准?问;如发生,抽查文件。
技术质量管理检查表(空表)

项目施工技术质量管理检查表
工程名称: 形象进度:
序 号
项目检查 现场质量管理制度、各岗位责任
基本 得分
扣分标准
Байду номын сангаас
扣分
得分
备注
1 制度、质量奖罚制度、对分包单
5 □未制定制度或制度不全每项扣3分;□ 制度实施不畅通扣2分。 3 2 8 3 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 10 3 3 5 3 5 □现场每缺一项上岗证书扣1分 □无有效版本清单扣2分;□文件不齐全每缺一项扣1分。 □ 内容不全或缺项,每缺一项扣1分;□未打印装订成册扣5分;□开工十天内未审批完扣5分; □不按施工组织设计施工的扣8分;□未按要求编制预案扣5分,不按预案施工扣5分。 □不按施工总平面图布置扣3分;□影响施工的扣3分。 □内容缺项每项扣1分;□ 无报告或未上报扣2分。 □ 记录不全,每缺一天扣1分;□内容不全每缺一项扣1分;□字迹潦草扣3分;□记录不真实扣3~5分; □发生事故上报不及时扣3分;□隐瞒不报扣3分;□无纠正措施、处理方案、实施记录及检查验收记录每项扣3分 □无纠正措施、处理方案、实施记录及检查验收记录每项扣3分。 □每缺少一分项扣5分;□内容不全,每缺一项扣1分;□内容交代不清楚,字迹不清晰每项扣1分; □交底内容不符合设计、规范要求每项扣5分;□不按交底要求施工扣5分;□ 交底无针对性扣3分; □无交接签字手续或代签扣3分; □内容记录不清晰扣2分;□因记录不清而影响施工的扣3分;□签字盖章手续不全扣2分; □内容记录不清晰扣2分;□签字盖章手续不全每项扣2分;□涂改内容每项扣1分;□无书面委托手续扣2分 □合格证每缺一项扣1分;□未做进场检验每项扣1分; □合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分; □复试报告每缺一项扣2分; □未设班组质检员扣3分;□ 记录不全每项扣1分;□ 内容记录不完整每项扣1分;□记录不真实扣5分; □ 交接记录每缺一项扣1分;□记录不完整或签字不全每项扣1分;□记录不真实扣5分;□未编号扣1分。 □措施内容不完整不切实际扣3-5分;□无总结报告每项扣2分;□措施实施不得力或成效不大每项扣2分。 □记录不全每缺一项扣1分□未编号或编号错误每项扣1分; □内容不完整或内容有误每项扣1分;□无验收结论每项扣1分; □验收记录签字由他人代签每项扣1分。 □内容不完整每缺一项扣2分;□签章不全每缺一项扣1分;□填写内容不正确或内容涂改每项扣1分。 □内容不完整每项扣1分;□未审批扣2分。 □未按规定要求整理每项扣2分;□变更修改依据标识不清,每处扣1分。 分 检查日期:
项目管理施工现场安全、质量检查表

基础施工质量检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
杆塔施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
放紧线施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
基础施工安全/环保检查表工程名称:检查日期:年月日检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
组立杆塔施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
架线施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
质量管理监督检查表

除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况,项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称:监理单位:
施工总承包单位:形象进度:
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果,设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况,总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况,监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况,有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位提出保障工程质量措施建议情况
工程质量管理检查表(外业)

项目名称:质量负责人:年月日
职能部门:安全质量监察部检查人员:
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
1
质量宣传
(3分)
1
作业场所没有醒目的工序流程牌扣1分;
1
2
作业场所没有醒目的工序质量标准牌扣1分;
1
3
施工现场无固定醒目的质量标语扣1分。
1
2
原材料护层厚度不符合设计和验标要求扣2分/项;
4
10
钻(挖)孔灌筑桩桩头处理不工整、规范,预留高度不符合设计要求扣2-3分;钢筋笼主筋预留长度不符合设计要求扣2-3分;
6
11
波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者扣1分;
1
12
结构(模板)尺寸不符设计、验标要求扣3分/处;
9
13
支座上板与梁底支座板不密贴2分/处;
10
16
挡护、防排水等砌体(混凝土)工程大面平整,勾缝规范,无松脱损坏开裂现象;沉降缝(伸缩缝)平直、塞缝严密;砌体砂浆坚实,符合设计要求,不符合要求者扣2分/项;
6
17
路堤与桥涵交接处碾压密实,无明显沉降,不符合要求者扣1分/处;
3
续表2
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
3
工序或成品质量
5
23
桥梁栏杆不平顺、流畅扣2-3分;
3
24
工程总体观感未达到平整光洁、棱角分明、线条流畅、色泽一致者扣2分。
2
5
合计得分
/
100
施工现场质量管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录表1. 项目概述本次文档记录了施工现场质量管理的检查情况。
该记录表旨在对施工现场的质量管理工作进行全面的检查和评估,以确保施工过程中的质量控制和施工质量的持续改进。
2. 检查详情2.1 检查时间检查日期:[日期]2.2 检查人员检查人员:[姓名]2.3 检查对象检查对象:施工现场质量管理工作3. 检查内容3.1 建设单位管理3.1.1 施工管理人员序号施工管理人员是否符合要求备注1233.1.2 现场施工组织管理序号现场施工组织管理是否符合要求备注1233.2 质量管理3.2.1 施工质量控制序号施工质量控制是否符合要求备注1233.2.2 材料使用管理序号材料使用管理是否符合要求备注1233.3 安全管理3.3.1 安全生产措施序号安全生产措施是否符合要求备注1233.3.2 现场人员安全保护序号现场人员安全保护是否符合要求备注1234. 检查结果4.1 总体评价检查项目是否合格备注建设单位管理质量管理安全管理4.2 问题整理在本次检查中,发现以下问题:1.问题一的描述2.问题二的描述3.问题三的描述5. 后续措施根据本次检查结果,制定以下后续措施:1.解决问题一的方案2.解决问题二的方案3.解决问题三的方案6. 结论本次施工现场质量管理检查记录表旨在对施工现场质量管理工作进行全面的检查和评估。
通过本次检查,发现了一些问题,并制定了相应的后续措施。
希望能够持续改进施工质量管理工作,确保施工质量和安全。
中建工程局项目在施阶段技术质量检查表

项目部技术管理检查考核表名称序号检查项目检查内容及扣分标准标准分实得分考核检查情况记录5总工设置项目总工程师配备到位,持证上岗(岗位资格证书或一级建造师)。
情况良好1分,未配置总工或者无证书不得分。
16人员设置根据项目需要配备技术员、试验员、资料管理人员。
按要求足额配备且持证上岗得3分;未足额配备或持证上岗扣1分/项,扣完为止。
3 7管理职责各岗位技术管理职责清晰,分工明确。
情况良好2分,一般1分,较差0分。
28建立完整的项目技术管理制度。
建立完善制度且有针对性和可操作性得2分;制度不全或针对性和可操作性不强得1分;未建立制度得0分。
29编制技术管理实施计划。
已编制策划且实施到位得2分;未编制得0分;管理策划内容与现场不符扣1分/项,扣完为止。
210学习与培训开展技术、标准规范学习或交流培训,留存学习记录和签字记录。
情况良好2分,一般1分,较差0分。
211技术知识熟悉公司技术管理有关制度。
抽查总工、技术员对技术管理手册的熟悉情况312规范标准编制《项目采用标准目录》,标准版本正确,配备到位,标准目录及更新信息发放记录齐全。
情况良好2分,一般1分,较差0分。
213图纸会审进行图纸预审及图纸会审,会审记录手续齐全,发放台帐完整。
情况良好4分,一般2分,较差0分。
414图纸、设计变更、洽商记录建立完善的图纸及设计变更台帐,目录清晰,收发记录齐全,有收发台帐,发放有技术负责人签字。
建立接收图纸和变更台账得1分,发放图纸和变更齐全且有技术负责人签字得2分,发放台账完整清楚得1分。
415计划编制《项目施工方案编制计划》《施工交底计划》,明确方案级别、责任人及时间,方案清单完整。
情况良好3分,每缺1项扣1分,扣完为止。
316施工组织设计及施工方案的编制内容应完整,针对性及可操作性强。
情况良好6分,每发现1项质量较差的扣1分,扣完为止。
危险性较大施工方案项目内部审核意见及修改记录完整,每发现1项质量较差的扣1分,扣完为止。
施工单位质量保证体系检查表

施工单位:河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级:壹级资质证书编号:A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件:豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称:工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况:共8个包括:项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况:共2个,包括:工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况:□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况:□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人,持证2人
人员情况:□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人,持证6人
人员情况:□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备:
是否满足施工实验需要:□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门:□有□无
现场实验室
建立或委托情况:□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量:共9人,其中工程师以上4人,助理工程师3人。
人员情况:□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况:□未变更□变更:□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
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3
无钎探点布置图扣1分;钎探点间距不符合规范规定扣2分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分。
7地基验槽
3
内容记录不完整或签字不全每项扣1分;拆模时每缺一项同条件养护试件试压报告扣2分;拆模申请单后未附同条件养护砼试块强度报告每项扣1分;现场拆模方法与拆模方案不一致扣3分;无测温点布置图扣2分;未编号扣1分。
检查项目
基本
得分
扣分标准
扣分
实得分
备注
七、桩基
1施工物资资料
10
材料、构配件进场未做进场检验每项扣1分;合格证每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完整每项扣1分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或监理部门签字每项扣1分;见证取样与送检数量不足30%不得分;未填写合格证、复试报告汇总表、材料见证取样检测汇总表和取样送样试验见证记录每项扣1分。
29新技术、新设备、新材料、新工艺
5
未编制专项施工技术方案扣2分;未进行评审、鉴定及备案即采用扣2分;重要的专项验收要求未经专家论证扣2分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分。
30全面质量管理
5
未成立QC小组扣5分;无活动扣3分;活动记录不真实扣3分;QC方法运用错误每处扣2分;QC活动未取得明显效果扣3分。
5
内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;因记录不清而影响施工的扣5分;随意涂改内容每项扣1分;签字盖章手续不全扣2分;未填写汇总表扣1分。
3.设计变更(洽商记录)
5
内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;签字盖章手续不全每项扣2分;随意涂改内容每项扣1分;无书面委托手续扣2分;分包工程的设计变更未经总包单位办理每项扣2分;未及时在图纸上进行划改每项扣1分;未填写汇总表扣1分。
8地基处理
3
9地基验收
3
10砼开盘鉴定
3
11预拌砼运输单
3
12预拌混凝土交货检验
3
13混凝土浇灌申请书
5
14混凝土拆模申请单
5
15砼工程施工记录
5
16砼搅拌测温记录
5
17砼养护测温记录
5
18大体积砼养护测温记录
5
检查项目
基本
得分
扣分标准
扣分
实得分
备注
19结构吊装记录
5
无吊装方案或方案无审批扣3分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未编号扣1分。
5
1.12吊顶工程
5
1.13轻质隔墙工程
5
检查项目
基本
得分
扣分标准
扣分
实得分
备注
1.14饰面板(砖)工程
5
内容记录不完整每项扣1分;内容不符合要求或随意涂改每项扣1分;签字不齐全或无结论每项扣1分;未编号扣1分。
1.15屋面工程
5
1.16其他
2
2技术复核(或预检)记录
5
记录不全、内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未经复验即转入下道工序施工每次扣3分;分目录表每缺一项扣1分;未编号扣1分。
2
内容记录不完整每项扣1分;内容不符合要求或随意涂改每项扣1分;签字不齐全或无结论每项扣1分;未编号扣1分。
1.2砖石工程
5
1.3支护工程
5
1.4钢筋砼灌注桩工程
5
1.5地下防水工程
5
1.6钢筋砼工程
10
1.7预应力工程
5
1.8外墙保温、隔音处理构造节点做法
2
1.9楼地面工程
5
1.10抹灰工程
5
1.11门窗工程
备注
9屋面淋水、蓄水试验检查记录
5
未做防水试验每项扣3分;防水工程有渗漏现象扣5分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未编号扣1分。
10地下室防水效果检查记录
5
11厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面泼水、蓄水试验检查记录
5
12结构实体验收记录
3
未制定结构实体检验专项方案扣2分;无结构实体检验及抽样检测汇总表扣2分;内容不完整、签字不齐全每项扣1分;未编号扣1分。
2施工试验记录
10
未按规范规定做试验,每缺一项扣2分;试验内容记录不完整,每项扣1分;试验报告汇总表、取样送样试验见证记录填写不完整、签字不齐全每项扣1分。
3.施工日志
10
记录不全,每缺一天扣1分;内容不全每缺一项扣1分;字迹潦草扣3分;记录不真实扣3~5分;未编号扣1分;未附编写说明扣1分。
4.工程质量事故调(勘)查记录及报告
10
发生事故上报不及时扣5分;隐瞒不报扣10分;无纠正措施、处理方案、实施记录及检查验收记录每项扣5分。
检查项目
基本
得分
扣分标准
2基槽验线
2
3楼层平面放线记录
5
4楼层标高抄测
5
5建筑物垂直度、标高测量
5
6建筑物室内标高、轴线、楼板厚度测量
5
四、施工物资资料
1水泥
3
材料、构配件进场未做进场检验每项扣1分;合格证每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完整
施工技术质量管理检查表
(建筑结构与装饰装修工程)
工程名称:施工单位:形象进度:
检查项目
基本
得分
扣分标准
扣分
实得分
备注
一、施工管理资料
1.施工现场管理
1.1工程概况表、工程参建各方字签章存样表、工程项目管理人员名单
5
内容填写不完整、不清晰每项扣1分;签字签章不齐全每项扣1分;无后附图纸每项扣1分;技术负责人未经审批扣2分;人员变更未备案扣1分。
12.1砼结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录
3
未按规范规定抽检,每缺一项扣3分;内容不完整、签字不齐全每项扣1分;未编号扣1分。
12.2砼结构子分部工程结构实体砼强度验收记录
3
13室内环境检测
5
未做检测扣5分;检测数量不符合规范规定,每缺一项扣2分。
六、施工过程记录
1隐蔽工程验收记录
1.1土方工程
扣分
实得分
备注
二、施工准备技术资料
1.技术(安全)交底
10
每缺少一分项扣5分;内容不全,每缺一项扣1分;内容交待不清楚,字迹不清晰每项扣1分;交底内容不符合设计、规范要求每项扣5分;不按交底要求施工扣5分;交底无针对性扣3分;无交接签字手续或代签扣3分;资料未编号扣1分;未填写分目录表扣1分。
2.图纸会审
4.设计交底
2
内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;签字盖章手续不全每项扣2分;未填写汇总表扣1分。
三、施工测量记录
1工程定位测量
2
内容不完整、不正确每项扣1分;无工程定位测量放线记录汇总表扣1分;签字手续不全每缺一项扣1分;缺测绘部门验线记录扣2分;未报请监理(建设)单位审核每项扣2分;工程定位测量未经分公司质量技术科复核扣1分;未编号扣1分;未填写汇总表扣1分。
每项扣1分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或监理部门签字每项扣1分;见证取样与送检数量不足30%不得分;未填写合格证、复试报告汇总表、材料见证取样检测汇总表和取样送样试验见证记录每项扣1分。
2砖与砌块
5
3外加剂、粉煤灰
5
4砂、石
5
5防水和保温隔热材料
5
6成品、半成品、构配件
5
检查项目
基本
得分
1.8现场材料、设备存放与管理
5
不按施工总平面图布置扣3分;影响施工的扣5分。
1.9开工报告
2
内容缺项每项扣1分;无报告或未上报扣2分。
1.10分包单位资质申报表
2
分包单位资质、业绩、中标通知书等不全每项扣1分。
2.工程竣工报告
2
不具备交工验收条件扣2分;内容填写不完整每项扣1分;签章不全每项扣1分。
3
未按规定监测每项扣3分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未编号扣1分。
24建筑烟(风)道、垃圾道检查记录
3
观感检查不好扣2分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未编号扣1分。
25沉降观测记录
5
未设置永久沉降观测点扣3分;无沉降观测点点位布置图扣1分;未及时观测、整理记录每次扣2分;沉降观测记录不真实扣5分;无沉降观测曲线图及沉降分析报告每项扣2分;签字不全每项扣1分;未经技术科复核扣1分;未编号扣1分。
1.5施工图纸审查、图纸受控情况
5
施工图审查报告不全或不真实扣5分;图纸未受控扣2分。
1.6地质勘察资料
5
无正式地质勘察报告扣5分;内容不一致每项扣2分。
1.7监视和测量装置
10
无专人负责计量扣10分;未建立监视与测量装置台帐扣2分;配备不齐全每缺一项扣2分;测量装置未经检查校准使用每次扣5分;无计量记录或计量记录不真实扣5分;现场未悬挂配合比牌扣3分;记录不完整每项扣1分。
26砼养护记录
5
无养护方案、未确定养护责任人扣5分;未交底扣5分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分。
27不符合要求项处理记录
5
内容记录不完整或签字不全每项扣1分;记录不真实扣2分。
28样板间(分项工程)质量检查记录
10
未按照要求在每个分项工程全面施工前制作样板的,每个分项扣5分;未设置施工现场样板层的扣10分;样板层检查记录每缺一分项扣5分;检查记录内容不完整每项扣2分;施工中成品和样板层有较大差距,每分项扣5分;样板层进度和施工实际进度不符的每项扣5分。
1.2施工现场质量管理检查记录、现场质量管理制度、各岗位责任制度、质量奖罚制度、对分包单位的管理制度等