标准流程——销售部分
产品销售标准流程

1、寻找潜在顾客:销售人员必须能鉴别潜在的顾客、这些潜在顾客必须具备两个基本条件:一是愿意购买、二是有支付能力、如果只有一个条件满足、就不是潜在的顾客。
2、访前准备:销售人员准备得越充分、成功的可能性必然就越大。
3、接近并与客户建立良好的关系:在初次见面中、销售人员必须与潜在的客户建立良好的关系、销售人员必须吸引顾客的注意力、否则销售人员以后的行动可能会不起作用。
4、了解客户需求:了解客户的需求是市场销售的第一块基石对客户的需求了解得越细致准确、销售的结果就越能有效地满足客户的需求。
5、描述产品:在明确顾客存在的问题之后、销售人员就要准备解释并生动地描述相关产品的特征和优点。
6、异议处理:销售人员必须学会把异议视为销售过程中的正常部分、当没有异议时、销售入员反而应该焦虑不安、因为有异议正表明顾客对产品是感兴趣的、销售人员要解决有关顾客购买的一切问题。
7、成交:销售人员在顾客满意的情况下完成销售、此时应对客户的合作表示感谢、谢意的表达必须是真诚的、应让客户感受到交易的达成是值得庆贺的、他们随时都会受到认真的热情接待。
8、回访:交易达成后继续与客户保持经常的联系、对于重复销售和更大市场的开拓具有重要的意义。
销售部工作流程与管理制度(四篇)

销售部工作流程与管理制度一、引言销售部作为企业的重要组成部分,负责产品或服务的销售工作。
为了更好地组织销售部工作,提高销售绩效,建立一个健全的销售部工作流程和管理制度是非常必要的。
本文将详细介绍销售部的工作流程和管理制度。
二、销售部工作流程1. 销售目标设定销售部门在每个销售周期开始前需要设定销售目标。
销售目标应该具体、明确,并且与公司整体战略目标相一致。
销售目标应该包括销售额、销售数量、市场份额等指标。
2. 销售机会挖掘销售部门需要通过市场调研、客户拜访等方式,挖掘潜在的销售机会。
销售部门可以利用各种渠道,如网络、展会、商务洽谈等,来获取新的销售机会。
3. 销售线索管理销售部门需要对获取到的销售线索进行管理。
销售线索包括潜在客户的联系信息和潜在需求信息。
销售部门需要对销售线索进行分析、跟进和转化,将线索转化为实际的销售机会。
4. 销售活动策划和执行销售部门需要根据销售目标,制定销售活动策略和计划。
销售活动可以包括产品展示、促销活动、客户拜访等。
销售部门需要制定详细的活动计划,并组织销售人员进行执行。
5. 销售跟进与谈判销售部门需要及时跟进销售机会,与客户进行谈判。
销售部门需要与客户进行充分的沟通,了解客户需求,并提供适合的解决方案。
销售人员需要具备良好的沟通和谈判技巧,以达成销售目标。
6. 订单确认与合同签署销售部门需要与客户确认订单,并制定合同。
销售部门需要与其他部门进行协调,确保订单能够按时交付。
销售部门需要监督合同履行,确保客户满意。
7. 销售数据分析与报告销售部门需要对销售数据进行分析,并按时提交销售报告。
销售数据分析可以帮助销售部门了解销售情况,找出销售瓶颈,并提出改进措施。
8. 客户关系管理销售部门需要建立和维护良好的客户关系。
销售部门需要与客户保持密切的联系,了解客户需求,并及时提供服务和支持。
销售部门还需要根据客户的反馈,改进产品和服务。
三、销售部管理制度1. 绩效考核制度销售部门应建立科学、合理的绩效考核制度,以便评估销售人员的工作表现。
销售业务流程[精选五篇]
![销售业务流程[精选五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/ee08ae063868011ca300a6c30c2259010202f33f.png)
销售业务流程[精选五篇]第一篇:销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定,总经理签发。
2、合同申报单以公司销售政策为依据,由销售业务科根据订单意向填报,销售经理审签,总经理签批。
3、销售产品必须签订文本合同,合同以合同申报单为依据,销售部主管,财务部会签;合同章由销售业务科负责管理。
4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐,加强合同管理,定期进行用户履约、信用情况分析。
5、销售、财务部门每月进行货款回收分析,建立客户信用管理;加强应收货款的清欠,逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。
6、生产通知单由计划科依据合同编制,分管销售的副总经理签发。
7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库;产成品的仓储管理由分厂供应科负责。
8、发货单由销售业务科填写,销售部经理签批。
仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。
发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。
9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单,由财务部和财务副总审核,总经理签批兑现。
没有合同的不预提成。
10、客户的接续由销售业务科下达派工单,销售部经理签批;首期付款未到的客户不得安排接续。
11、60%以上货款回收时方可开据发票,发票开据由财务副总签批。
12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐,并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。
第二篇:销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息,制作成表格,以备后期跟踪、开发。
包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。
2、电话拜访通过搜集的客户信息,电话拜访企业负责人,简单介绍公司情况,判断客户是否有合作意向。
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)

货通知单(见表:PR-SA-03);
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态,对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单(见表:PR-SA-04),进行复
程
核处理;
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单,进行收款核账,生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点:
重点提示: ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票,分期收款的业务不适用本范围,而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知,必须参照销售发货通知单生成,不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例(用开票金额÷合同总金额)作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例,在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理,通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售普通发票,
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成销售收入;在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
销售部操作流程及SOP规范

目录一、营销部组织机构 (2)二、营销部工作概述 (3)三、营销部经理岗位职责 (4)四、营销经理岗位职责 (5)五、文员岗位职责 (6)六、电话销售程序 (7)七、客户访问程序 (8)八、开发新客户程序 (10)九、现场介绍酒店服务设施操作程序与标准 (11)十、会议销售操作程序与标准 (13)十一、团队接待操作程序与标准 (15)十二、客户挂帐操作程序与标准 (17)十三、大型活动安排操作程序与标准 (18)十四、组织新闻发布会操作程序与标准 (19)十五、重点宾客/公关接待等级划分操作程序与标准 (21)十六、重点宾客/公关接待服务操作程序与标准 (24)十七、与各部门沟通协调操作程序与标准 (26)营销部政策与程序——本页完——一、营销部工作总述营销部是酒店进行产品设计、宣传促销、拓展公共关系,为酒店的经营管理活动创造天时、地利、人和的内外部环境的职能部门。
担负着酒店招徕客源,建立销售网络,推销产品:对外联络,提高知名度,树立在公众中良好性峡谷,获得良好经济效益和社会效益的重要责任。
二、营销部工作概述1、积极开展市场调研,分析市场需求,确定营销目标;2、根据目标市场的需求,设计酒店最佳产品组合,选择合适的销售渠道,指定合理的价格策略;3、制定酒店销售计划,组织营销人员进行销售访问,招徕、开拓客源;4、负责酒店广告策划和宣传资料的制作,做好对外宣传工作,组织多种经营的推广和各种促销活动;5、经常与公众沟通信息、联络感情,取得公众的理解与支持,建立良好的协作关系,扩大酒店知名度,树立酒店形象;6、及时收集旅游市场和促销过程中的信息反馈,对环境、形势和问题作出分析,定期向总经理和各部门通报信息;7、广泛听取客户意见,负责处理重点投诉;8、代表酒店接待重要客人、客户,出席有关社交活动和同行组织的有关活动;9、负责客户管理;10、负责信息管理。
——本页完——直属上级:总经理督导下级::营销经理联系部门:各旅游部门、各大企业、酒店各部门全面负责酒店的营销工作,在营销员的配合下,制订公关营销计划,组织和招徕客源,掌握市场信息,做好内外协调沟通,确保酒店取得良好的经济效益和社会效益.1、全面负责酒店近期和远期经营目标,结合市场情况,负责提出参与制定酒店对外销售以及招徕客源的计划;2、研究和掌握国内外旅游市场的动态和顾客的潜在需求,汇集整理对外销售策略,定期向总经理提交书面报告;3、保持同旅游管理部门、旅行社及驻本地办事处的密切联系,并同各客户间建立长期稳定的良好合作关系;4、负责酒店的宣传推广工作,积极参与酒店产品的更新改造和组合开发,提高酒店的声誉和影响力;5、指导酒店对内、对外的各种广告活动,制定酒店短期和长期的宣传推广计划,并经总经理审批后执行;6、与各部门建立良好的协作关系,广泛听取客户意见,处理重大投诉,以确保销售计划的实施和落实;7、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售队伍,指导销售人员不断学习,更新专业知识,提高销售技巧,以适应市场的变化;8、定期对下属人员进行绩效评估,按照公司的奖惩制度进行奖惩,不断提高人员的思想素质,专业技能,组织活动能力和开拓进取精神,培养销售人员的高度责任感;9、审阅每天业务报表、了解当天出租率和VIP接待情况,检查各部门接待VIP情况,按规定要求接待好VIP;10、向总经理提交参加重要销售活动和公关活动的计划、经总经理审批后,组织有关人员,准备宣传资料,制定行动方案进一步加以推广.11、指定销售部管理制度、工作程序,并监督贯彻实施.严格控制酒店销售费用开支、签发开支范围和标准,监督销售费用的使用——本页完——直属上级:营销部经理联系部门:各部门在营销部经理的领导下,做好宾馆的公关销售工作,积极争取客源,负责将客户意见及时反馈到有关部门,为客户提供良好的服务。
ER标准流程销售部分

销售业务部分销售及销售结算普通销售(先结后配)一、业务说明:销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程,在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤,一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。
本部分我们介绍结算前的步骤,其涉及的岗位有:业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同,销售合同从作用期可以分为以下三类A.正常合同:其有效期通常为一个季度,主要用于省外的商品调拨。
这种合同市级批发公司使用较多。
合同的约束非常严格,对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。
销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订,并要由专门的合同管理员进行管理,且在销售开票时,开票员必须按合同的规定开票。
B.临时合同:其从来源形式上比较多,如电话记录、电报、传真、便条等。
该类合同马上就执行开票,无正式的纸面合同,但一般存在纸面的要货计划。
该类合同一般不录入计算机。
C.销售协议:其通常是比较长期的合同,一般为一年。
它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量,并规定返利形式。
它以总量返利为主,它并不对销售开票业务进行严格的约束。
销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订,并由专人进行存档管理。
这类合同一般不直接影响销售开票,而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。
销售开票时开票员需确保以下事项:A.销售开票必须同合同或要货计划内容一致B.库存数量可以满足开票数量C.客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数D.客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度E.当本人的权限不足不能开票时,需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。
是先由财务结算确认收入、应收帐款,后允许库房出库配货的简称。
二、流程图:三、流程图说明:A、销售开票的依据来源于两方面:业务员同客户签订的销售合同(销售合同由合同管理员管理),业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
店面销售标准流程
店面销售标准化流程一、营业前的准备:营业前的准备是销售工作的第一步开门前的十分钟准备:店面环境卫生清洁: 1. 柜台保证无灰尘、无污渍 2. 样品保证无灰尘、无污渍,机器设备上禁止用湿布擦拭。
以防长期摆放后产生无法去除的污渍。
产品多样性及丰满化。
1 样品摆放整齐、有序、干净、按品类合理摆放。
2 做到先进先出、无破损、无过期产品。
3. 长时间摆放的产品要定期由相关人员进行处理。
4. 注意不同品类产品的存放、清洁、保养知识。
5. 店内人员精神饱满、积极热情、不穿着奇装异服。
女士清新淡雅,男士线条分明,一丝不苟。
男士:抬头,收下颌,挺胸,收腹,提臀。
双脚并拢或平行分开与肩同宽。
双手自然放于身体两侧或在身前交叠。
女士:抬头,收下颌,挺胸,收腹,提臀。
两脚"V"字分开,脚跟并拢,或"丁"字步站立,身体微微前倾,右手放在左手上。
站立静候客人时,店面人员应面向门口或主通道,以确保顾客进店的第一时间发现并服务于客人。
应避免的行为:抱臂、双手插兜、闲聊、搂抱、打闹、吃东西等。
二、初步接触:目的:寻找合适的机会,吸引顾客的注意。
服务标准及接近顾客的方法: 1. 打招呼:☺礼貌地点头☺亲切的笑容☺友善的目光接触☺适当的站姿和手势☺热情的语调☺有时间问候、称呼、推广内容。
2. 注意:自然的与顾客寒暄、对顾客表示欢迎。
3. 接待顾客要主动、热情、耐心、周到、有问必答。
1.仪容仪表规范得体,文明礼貌服务。
2. 站立姿势正确,双手自然摆放,保持微笑,面对客人。
3. 站立在适当的位置上,让顾客能看见。
4. 不要挡住顾客的视线,让客户看见产品;5. 随时注意顾客动向。
6.慢慢退后,让顾客随意参观。
4. 最佳接近时刻1. 当顾客长时间凝视产品时; 2. 当顾客触摸产品时;3 当顾客注视产品一段时间,把头抬起来时。
4.当顾客突然停下脚步时;5.当顾客与朋友谈论某一产品时。
6.当顾客目光在搜寻时;7.当顾客目光与销售员相碰时。
销售服务标准流程(18步)
销售服务标准流程课程目的掌握规范的销售流程,有步骤的展开销售工作,提升业绩通过对每单销售的总结,提升销售技能和团度协作能力树立专业的时尚顾客形象,获得顾客对自身和品牌的信任统一全国的服务标准,建立尹默销售模式,塑造品牌形象销售服务流程项目售前(六步)售中(四步)售后(八步)成交带顾客交款开票多件销售试穿心态调整、仪容仪表问候性提示语言推荐商品观察顾客品牌介绍迎宾二次销售送宾打包付款VIP登记销售要点分析准备迎宾调整状态理货整理陈列销售服务流程项目售前(六步)心态调整、仪容仪表问候性提示语言介绍产品观察顾客品牌介绍迎宾1、调整心态、检查仪容仪表好心态创造好的业绩!坏心态1、公司下达的指标太高,不公平,怎么办?2、今天天气不好,没顾客,今天生意不会好了!3、这个商场客层都喜欢XX 牌子衣服,我们这种风格他们接受不了!7、我们家货配的不好,怎么卖!6、别的牌子货颜色亮,我家货颜色太暗!5、别的牌子家货好,我们家货没的卖!4、我们在商场的位置太差,顾客都不进店!好心态1、指标进行分解,老顾客能带来多少业绩,可以做什么营销活动,下什么激励。
2、天气不好,还是阻挡不了想买衣服的顾客,只要进来一个顾客就好好接待,全力以赴。
3、我们在的商场都是当地很好的商场,这里客层的消费实力一定不差。
4、商场的客流都是通的,再差我们也要把品牌的口碑做出来,让顾客都知道尹默。
5、大众的品牌很多,但我们的风格和货品无法替代。
6、低调的颜色最能体现品质,国际一线大牌如Armani 都是低调的颜色。
7、库存的SKU 数是多少,品类是否齐全,还有哪些货品未开发。
检查仪容仪表好的形象能赢来顾客对你、对品牌的尊重和信任。
形象是无声的气场,是对个人和品牌的宣传人与人之间留给对方的第一印象,55%由外表决定,38%由声音决定,7%才是你的谈话内容。
按公司的仪容仪表标准要求。
赢在起跑线——让顾客购买需要让顾客试穿,顾客试穿需要让顾客进店!1、迎宾实行轮岗制,5分钟一轮,在岗员工轮流迎宾,相互提醒时间;2、迎宾的表情:面带微笑、精神饱满3、迎宾时不能做的事:①不要作抱胸、颤腿、发呆、抠指甲、照镜子、打哈欠等动作②不要和对面柜台聊天、说笑③不要表情冷漠、不够有激情④不要向后面张望,或倚靠没有顾客时:①面带微笑、精神饱满②观察远处客流,喊迎宾语引起注意③观察相邻店铺顾客试穿情况如顾客在相邻店铺未购买,则给顾客推荐其试穿品类;如顾客已在相邻店铺购买,可给顾客推荐可搭配品类。
金蝶流程图
一、销售部分:(一)、发出商品销售业务:
操作要点:
重点提示:
○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认,并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单,关联生成相应的费用发票,从而结转成其他应付单据,生成关联的付款申请单进行付款。
○3以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分(一)普通采购业务
1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行补
入库手续的处理。
2、对于采购业务中,先行付款的,可先做预付款手续。
三、生产业务
(一)材料领用业务:
领用:所选出库类别为材料领用,需要指定对应的成本对象,及对方科目(由财务部提供)。
以上出库领料必须选择正确,否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理:
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借:生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
贷:原材料
(二)产成品入库流程。
ERP标准业务流程图
一、销售部分:(一)、发出商品销售业务:编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核,产品出门。
4、以后期间结算时,销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票;5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司 的仓库。
错误!在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确合同签定,或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。
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销售业务部分销售及销售结算普通销售(先结后配)一、业务说明:销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程,在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤,一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。
本部分我们介绍结算前的步骤,其涉及的岗位有:业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同,销售合同从作用期可以分为以下三类A.正常合同:其有效期通常为一个季度,主要用于省外的商品调拨。
这种合同市级批发公司使用较多。
合同的约束非常严格,对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。
销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订,并要由专门的合同管理员进行管理,且在销售开票时,开票员必须按合同的规定开票。
B.临时合同:其从来源形式上比较多,如电话记录、电报、传真、便条等。
该类合同马上就执行开票,无正式的纸面合同,但一般存在纸面的要货计划。
该类合同一般不录入计算机。
C.销售协议:其通常是比较长期的合同,一般为一年。
它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量,并规定返利形式。
它以总量返利为主,它并不对销售开票业务进行严格的约束。
销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订,并由专人进行存档管理。
这类合同一般不直接影响销售开票,而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。
销售开票时开票员需确保以下事项:A.销售开票必须同合同或要货计划内容一致B.库存数量可以满足开票数量C.客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数D.客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度E.当本人的权限不足不能开票时,需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。
是先由财务结算确认收入、应收帐款,后允许库房出库配货的简称。
二、流程图:三、流程图说明:A、销售开票的依据来源于两方面:业务员同客户签订的销售合同(销售合同由合同管理员管理),业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数,若不符合公司规定,需要填写审批单(手工单据)由上级领导进行审批;审批后通过后销售单可以确定并打印。
销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账,销售单对应的销售结算单是临时状态。
(当先结后配的销售单作废时,系统将其对应的结算单作废)C、发票开票员依据销售单开出发票,并将发票交财务人员,应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
财务盖章后的发票交储运部门执行出库流程。
发票作废时需要确认销售结算单已经为临时状态且即将被作废。
四、单据说明:A、销售合同:业务员同客户签订的正式销售合同,开票时必须严格依据合同执行。
B、要货计划:业务值班员收到的临时要货通知的记录(一般不录入计算机)。
C、审批单:需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的单据。
D、销售单:开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。
E、发票:发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明:A、销售报表:统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、销售合同报表:查询销售合同相关信息六、岗位职责:A、业务员:负责同客户签订销售合同,在超过公司规定的信誉额度、信誉天数不能开票时,向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。
B、合同管理员:将销售合同录入系统并对书面销售合同进行分类管理。
将确认取消的销售合同在系统中作废。
C、业务值班员:接收客户的临时要货通知,并依据通知登记要货计划。
D、开票员:依据要货计划或销售合同在系统中开出销售单,确定并打印。
若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝保存时通知相关业务员并填写手工审批单交上级领导审批。
将确定取消的销售单作废。
E、发票开票员:依据销售单开具正式发票。
将确定取消的发票作废F、应收帐管理员:依据发票确定销售结算单,并将传票记账登记应收帐。
对于回退处理要将结算单对应的传票取消记账,并将结算单取消确定。
七、岗位操作规范:A、业务员:销售合同明细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询B、业务值班员:无系统内工作C、开票员:销售开票、销售单作废信息查询D、发票开票员:销售结算单管理、发票使用情况E、应收帐管理员:销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简化的业务流程:A、若公司没有严格的销售合同管理,可以不使用销售合同。
B、若公司不管理客户的信誉额度、信誉天数,可以跳过审批流程九、可能遇到的特殊问题:A、公司存在较为复杂的价格政策,如最低限价政策、批量价政策,需要使用系统中的一些相关功能或通过专项解决。
B、开发票时发票的单价同销售单的单价不同,需要对临时的销售结算单进行修改。
C、这种配货模式不允许存在压票现象,否则无法发货。
十、配置说明:A、设置销售开票的功能行为属性,缺省销售模式:普通销售、配货模式:先结后配。
B、定义打印单据的外部序列号。
C、设置销售结算单管理的功能行为属性,选择对应的传票类型。
普通销售(先配后结)一、业务说明:先结后配是普通销售的一种模式,指货先发给客户,随后财务进行确认收入。
在PM系统中,发货的起点是库房配货,也就是说,库房先配货出库,而财务后结算的简称。
其它特征同先结后配模式基本相同。
二、流程图:三、流程图说明:A、销售开票的依据来源于两方面:业务员同客户签订的销售合同(销售合同由合同管理员管理),业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数,若不符合公司规定,需要填写审批单(手工单据)由上级领导进行审批;审批后通过后销售单可以确定并打印。
销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账,销售单对应的销售结算单是临时状态。
C、发票开票员对销售单进行核对,确认无误后进入系统签发物流指令并开出发票,并将发票交财务人员,应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
回退处理时传票取消记账后,销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。
发票作废时需要确认销售结算单已经被作废。
四、单据说明:A、销售合同:业务员同客户签订的正式销售合同,开票时必须严格依据合同执行。
B、要货计划:业务值班员收到的临时要货通知的记录(一般不录入计算机)。
C、审批单:需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的单据。
D、销售单:开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。
E、发票:发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明:A、销售报表:统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、销售合同报表:查询销售合同相关信息六、岗位职责:A、业务员:负责同客户签订销售合同,在超过公司规定的信誉额度、信誉天数不能开票时,向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。
B、合同管理员:将销售合同录入系统并对书面销售合同进行分类管理。
将确认取消的销售合同作废。
C、业务值班员:接收客户的临时要货通知,并依据通知登记要货计划。
D、开票员:依据要货计划或销售合同在系统中开出销售单,确定并打印。
若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝保存时通知相关业务员并填写手工审批单交上级领导审批。
将确认取消的销售单作废。
E、发票开票员:核对销售单签发物流指令并依据销售单开具正式发票。
将确认取消的发票作废。
F、应收帐管理员:依据发票确定销售结算单,并登记应收帐。
对应回退处理需要将传票取消记账,将结算单回退确定并作废。
七、岗位操作规范:A、业务员:销售合同明细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询B、业务值班员:无系统内工作C、开票员:销售开票、销售单作废信息查询D、发票开票员:销售结算单管理、财务签发物流指令、发票使用情况E、应收帐管理员:销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简化的业务流程:A、若公司没有严格的销售合同管理,可以不使用销售合同。
B、若公司不管理客户的信誉额度、信誉天数,可以跳过审批流程。
C、财务签发物流指令可以自动执行。
九、可能遇到的特殊问题:A、公司存在较为复杂的价格政策,如最低限价政策、批量价政策,需要使用系统中的一些相关功能或通过专项解决。
B、开发票时发票的单价同销售单的单价不同,需要对临时的销售结算单进行修改。
C、存在压票现象时,开发票的开票员应确认哪些销售单需要开发票,销售单财务要留存。
十、配置说明:A、设置销售开票的功能行为属性,缺省销售模式:普通销售、配货模式:先配后结。
B、设置销售开票的功能行为属性,自动签发物流指令依据情况选择。
C、定义打印单据的外部序列号。
D、设置销售结算单管理的功能行为属性,选择对应的传票类型。
委托销售一、业务说明:一种特殊的销售,它的特点是发出商品时将商品的成本接转到委托销售发出商品中,发出商品时不确定销售的实现,只有在收到被委托企业的委托销售清单时才确定收入。
二、流程图:(注:委托销售的回退业务同普通销售的先配后结基本一致,请参照先配后结流程图)三、流程图说明:A、销售开票的依据来源于两方面:业务员同客户签订的销售合同(销售合同由合同管理员管理),业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数,若不符合公司规定,需要填写审批单(手工单据)由上级领导进行审批;审批后通过后销售单可以确定并打印。
将打印出的销售单其中一联传至财务进行存货处理。
销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账,销售单对应的销售结算单是临时状态。
C、发票开票员对销售单进行核对,确认无误后进入系统签发物流指令并开出发票,并将发票交财务人员,开发票前应由财务主管确认需要进行结算的销售单。
应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
回退处理时传票取消记账后,销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。
发票作废时需要确认销售结算单已经被作废。
四、单据说明:A、销售合同:业务员同客户签订的正式销售合同,开票时必须严格依据合同执行。
B、要货计划:业务值班员收到的临时要货通知的记录(一般不录入计算机)。
C、审批单:需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的单据。
D、销售单:开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。
E、发票:发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明:A、销售报表:统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、销售合同报表:查询销售合同相关信息六、岗位职责:A、业务员:负责同客户签订销售合同,在超过公司规定的信誉额度、信誉天数不能开票时,向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。
B、合同管理员:将销售合同录入系统并对书面销售合同进行分类管理。
将确认取消的销售合同作废。
C、业务值班员:接收客户的临时要货通知,并依据通知登记要货计划。