2018最新自查报告范本模板-公司工会财务自查报告

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工会财务工作自查总结报告

工会财务工作自查总结报告

工会财务工作自查总结报告一、自查目的与意义本次自查旨在对工会财务工作进行全面、深入的检查,查找存在的问题,总结经验,进一步提高工会财务工作的质量与效率。

通过此次自查,可以保障工会财务工作的规范性和透明度,确保工会资金的安全性和合理使用,促进工会的发展和服务职工的能力。

二、自查内容和方法1.自查内容(1)工会财务的收入与支出情况(2)会员费的收取和管理情况(3)工会财务报表和财务记录的准确性和及时性(4)工会财务的资金使用情况和管理控制(5)工会财务工作和相关政策的合规性2.自查方法(1)审核资料:仔细核对工会财务文件和账簿,确保资料的完整性和准确性。

(2)询问和调查:与工会会计人员、工会主席及相关部门负责人进行了相关会谈,详细了解工会财务工作的实际情况。

(3)数据分析:对工会财务数据进行深入分析,寻找异常和问题。

三、自查结果及问题分析1.财务收入与支出情况(1)收入方面:工会财务收入来源主要是会费和其他收入,但存在部分会员未按时交纳会费的问题,需要进一步加强会员费的收取和管理工作。

(2)支出方面:工会财务支出主要用于职工福利、培训、文体活动等方面,但有部分支出账目不够详细,需要更加明确和细化支出项目。

2.会员费的收取和管理情况(1)会员费收取方面存在会员费缴纳不及时、不全面的情况,需要加强对会员缴费情况的监管和催缴工作。

(2)关于会员费的管理,需要健全会费收取、使用、报告的工作流程,确保会费的使用透明、合规。

3.工会财务报表和财务记录(1)财务报表和财务记录的准确性有待进一步加强,需要加强资金流入和流出的记录,确保财务数据的准确性。

(2)财务数据的及时性也需要提高,避免财务信息的滞后现象,应及时汇总和报送工会财务情况。

4.工会财务的资金使用和管理控制(1)资金使用情况需要更加明确和规范,建立健全资金使用流程,确保资金使用的合规性和有效性。

(2)工会财务的管理控制需要加强,建立工会财务审批制度,加强对工会经费的监控和审计。

工会财务自检自查报告8篇

工会财务自检自查报告8篇

工会财务自检自查报告 8 篇工会财务自检自查报告篇 1市政府办公室:我委根据文件精神,从 12 月上旬起,结合本单位的实际状况,对本单位会计基:础工作状况进行了认真的自查,现就自查状况报告如下在财务工作过程中,本单位严格按照<会计法>的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,财务工作自查报告。

严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。

在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又思考财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。

建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确职责,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,透过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。

一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面透过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。

企业工会财务工作自查报告范本

企业工会财务工作自查报告范本

企业工会财务工作自查报告范本自查时间:年月日自查单位:(企业名称)自查人员:(自查人员名称)一、自查背景为了进一步规范和加强企业工会财务管理工作,确保工会资金使用的合理性、安全性、合法性,我单位对工会财务工作进行了自查。

本次自查旨在评估工会财务工作的管理体系、财务制度是否完善,工会资金收支是否合规,以及工会财务工作的运行效率等方面的情况。

通过自查,发现问题,并提出整改措施,进一步提高工会财务管理工作的水平。

二、自查范围本次自查主要涵盖以下内容:1. 工会财务制度和管理程序的健全性和有效性;2. 工会资金的安全保障措施是否到位;3. 工会资金收入、支出以及财务核算情况;4. 工会财务报告和财务分析的准确性和及时性。

三、自查结果1. 工会财务制度和管理程序的健全性和有效性自查发现,我单位工会财务制度和管理程序较为健全,符合相关法规要求。

但在实践中仍存在一些问题,如:1.1 财务制度的制定、修订和推行力度需要加强;1.2 财务管理程序在操作层面存在一定的不规范现象,需要加强员工培训和监督。

对于上述问题,我们将采取以下措施加以改进:1.1 加强财务制度建设,由工会财务部门牵头制定完善的财务制度,并确保财务制度的全面推行和执行;1.2 加大对员工的培训力度,提高财务操作规范性,建立健全的内部监督机制。

2. 工会资金的安全保障措施是否到位自查发现,我单位工会资金的安全保障措施到位,资金流转环节监督较为严密。

但在资金管理过程中,仍需注意以下问题:2.1 工会资金的使用与管理之间存在一定的难以跟踪的情况;2.2 工会资金的备案和审批工作未能及时完成。

针对上述问题,我们将采取以下措施改进:2.1 完善工会资金流转的管理机制,明确使用流程和责任,提高财务管理的透明度;2.2 强化工会资金的备案和审批工作,确保及时完成,遵守相关规定。

3. 工会资金收入、支出以及财务核算情况自查发现,我单位工会资金的收入、支出以及财务核算情况基本符合规定要求。

工会财务工作自检自查报告8篇

工会财务工作自检自查报告8篇

工会财务工作自检自查报告8篇篇1一、背景为了进一步加强工会财务管理,规范财务行为,确保工会资产安全、合理使用,根据上级工会和本单位的相关财务工作要求和规定,我工会近期开展了全面的财务自检自查工作。

现将自查情况报告如下。

二、自查范围与方式本次自查涵盖了工会财务管理的各个方面,包括经费收入、支出、资产管理、会计核算、税务管理等内容。

通过查阅账目、凭证、报表等财务资料,以及现场核实资产情况,确保自查工作的全面性和准确性。

三、自查内容1. 经费收入情况自查结果显示,我工会经费收入渠道合法合规,各项收入均按照相关规定及时入账,无违规收取、截留、挪用等问题。

2. 经费支出情况经费支出方面,我们严格按照工会预算和规定用途进行支出,确保支出的合理性和必要性。

同时,加强对大额支出的监控和管理,确保支出的透明度和公开性。

3. 资产管理情况在资产管理方面,我们定期清查工会资产,确保资产账实相符。

对资产的采购、验收、使用、报废等环节进行严格把关,防止资产流失和浪费。

4. 会计核算情况我们严格按照会计制度和准则进行会计核算,确保会计信息的真实性和准确性。

对会计档案的管理也严格按照相关规定执行,确保会计资料的完整性和安全性。

5. 税务管理情况在税务管理方面,我们严格遵守税收法规,依法申报和缴纳各项税费。

同时,加强对税务政策的学习,确保税务工作的合规性和准确性。

四、存在问题及整改措施1. 部分财务凭证的填写不够规范,个别账目登记不及时。

为此,我们将加强财务人员的培训和管理,提高财务工作质量。

2. 资产管理中存在一些低效和闲置资产,占用了资金。

我们将进一步优化资产配置,提高资产使用效率。

3. 在会计核算中,部分辅助性账目不够完善。

我们将加强辅助性账目的管理和完善,确保会计信息的完整性。

五、下一步工作计划1. 加强对财务人员的培训和管理,提高财务工作质量。

2. 优化资产配置,提高资产使用效率。

3. 完善会计核算体系,确保会计信息的真实性和准确性。

工会财务自查报告

工会财务自查报告

工会财务自查报告工会财务自查报告(通用5篇)工会财务自查报告1根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求,潞西市总工会结合本市工会财务的实际情况,以查找问题,摸清情况,研究对策,完善制度,促进增收,夯实基础,服务全局为目标,在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划,统一行动,有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作,现将自检自查情况报告如下:一、加强领导、精心布置为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展,市总工会于20xx年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组,组长由市总工会主席闵勇胜同志担任,副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任,成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。

根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》(潞工字〔20xx〕12号),文件对此次工会财务大检查的目的,范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明,强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程,作好“一把手”工程,由主席亲自抓,负总责,责任到人。

考虑到此次大检查时间紧,任务重,涉及面广,部分乡镇地处边远山区,交通、信息不便等不利因素,市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的表间关系进行内部人员培训,要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题,及时催收、核对、汇总,并对5家基层工会进行抽查。

通过各方积极努力,按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。

二、基本情况潞西市总工会共有基层工会225个,本次大检查下发自查表225份,其中行政单位67份,事业单位61份,企业97份,收回自查表167份,其中,行政事业单位67份,事业单位59份,企业41份。

经过认真核实、汇总,全市基层工会2006―2007两年基本情况分别是:2006年全市年末职工人数11173人,年人均工资15699元,全年工资总额17540.49万元,全年应计提2%工会经费350.80万元,实际计拨78.18万元,收缴率22%;全年应上解40%工会经费130.42万元(含10%、5%部分),实际上缴45.24万元,上缴率34%;全年财政供养人数6938人,年人均工资18424元,年工资总额12782.57万元,财政应计拨2%工会经费255.65万元,实际划拨40万元(含在职人员工资、办公、帮扶经费等);税务代征2%工会经费4.02万元;年度上解州总工会经费16.10万元;2007年全市年末在职人数11710人,年平均工资17996元,年工资总额21073.32万元,全年应计提2%工会经费421.47万元,实际计拨2%工会经费93.85万元,收缴率22%,全年应上解40%工会经费158.84万元(含10%、5%部分),实际上解47.32万元,上缴率29%,年末财政供养人数7025人,年人均工资22061元,年工资总额15497.85万元,财政应计拨2%工会经费309.96万元,实际划拨45万元(含在职人员工资、办公费、帮扶款等)。

财务检查自查报告(7篇)

财务检查自查报告(7篇)

财务检查自查报告财务检查自查报告(7篇)在当下这个社会中,大家逐渐认识到报告的重要性,我们在写报告的时候要避免篇幅过长。

我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的,以下是小编为大家收集的财务检查自查报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

财务检查自查报告1按照联社统一部署和安排,我组一行人,于xx年x月x日至x日对xx年度经营成果真实性指标进行了全面检查。

本次查证的主要事实如下:一、基本情况现有营业网点个(主社个),信用代办点个;在册正式职工人,非正式职工人,其中代办员人。

截至年月末,该联社各项存款余额万元,比年初净增万元,增长%,完成联社计划的%;各项余额万元,比年初净增万元,完成联社计划的%;不良万元,比年初净降万元,剔除央行票据置换1万元,实际净降万元,完成联社计划的%,占比%,比年初下降个百分点。

在总中逾期万元、呆滞万元、呆账万元,分别占各项的%、%、%。

全年实现财务收入万元,比上年增加万元,增长%,其中利息收入万元,手续费收入万元;财务支出万元,比上年增加万元,增长%;其中存款利息支出万元,营业费用万元,手续费支出1万元;全辖实现账面利润万元,比上年减少万元,完成市联社计划的4%。

收息率%,营业费用率%,人均费用万元,资本充足率为%,固定资产占比为%。

检查认为,20xx年该联社针对本地区实际情况,立足改革和发展两不误,采取一系列行之有效的措施和办法,取得了一定的成绩。

总的来看,业务经营状况发展较好,出现了存、贷两旺的局面,信用社的实力进一步得到了增强,信誉得到了提升,各项经营成果较为真实,但该联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。

二、存在的问题(一)财务上存在的问题1、部分费用支出未进入当期成本。

一是当年购置的办公设施(办公家具、多功能显示屏等)、支付的安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计万元,未纳入当年费用科目进行核算,而在联社科目往年计提的建房款中列支万元,在联社账外储蓄存单账户中列支万元。

工会财务自查整改报告4篇

工会财务自查整改报告4篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务工作自查报告(最新6篇)

财务工作自查报告(最新6篇)财务自查自纠整改报告篇一A分行:根据《__分行20_年一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织__分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,__营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。

财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。

”的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。

会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、__行营业部主任和票据岗专管员。

对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪员工学习的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学习效果。

(二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足,存在风险隐患”的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,加强后备会计人员储备。

具体是,第一步,由B行二级主办c接替z_担任B支行会计主管。

Z_调回__分行工作,主要负责票据管理等重要职责。

E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。

工会财务检查的自查报告范文

工会财务检查的自查报告范文自查报告尊敬的工会财务部门:根据贵部门要求,本工会进行了一次自查,现将检查结果报告如下。

一、资金收入:1. 工会会员费:下列工会会员应向工会缴纳会员费,工会已对其缴费记录进行了核对。

- 姓名1:已缴纳会费100元;- 姓名2:已缴纳会费100元;- 姓名3:已缴纳会费100元。

2. 工会活动筹款:工会活动期间筹集的资金已记录在工会账簿上,并附有相应的收据或支持文件。

二、支出及报销:1. 工会成员补贴:工会为一部分会员提供了相应的补贴,补贴金额已核实,并有领取补贴的人员签字确认。

2. 工会活动费用:工会举办了一次职工野餐活动,费用包括食物、饮料、设备租赁等已列明,并有相应的收据或支持文件。

3. 工会办公经费:工会办公经费支出已核对,并有相应的发票或支持文件。

三、会计档案和财务记录:1. 会计档案:工会会计档案包括了会计凭证、账簿、财务报告等,已按照时间顺序进行分类和归档。

2. 财务记录:工会财务记录齐全,包括财务报表、会计凭证、收支记账等,已按照时间顺序进行整理。

四、财务制度和内部控制:1. 财务制度:工会已建立了完善的财务制度,并对相关人员进行了培训,确保相关操作的规范性和准确性。

2. 内部控制:工会对财务管理过程进行了内部控制,包括资金收付流程、审批流程等,确保资金使用的合理性和安全性。

综上所述,本次自查结果显示,本工会的财务管理整体良好,符合相关规定和要求。

如有任何问题或建议,请您及时指正。

感谢您对财务工作的关心和支持。

此致,敬礼xx工会财务部门。

工会财务检查自查报告

工会财务检查自查报告一、概述本次财务检查自查报告旨在对工会财务进行全面的审查和分析,确保资金使用情况合规、透明和合理。

通过对工会财务进行自查,进一步加强财务管理,并提出相关改进意见,为工会的长期发展和会员的权益保障提供有效的支持。

二、检查范围本次财务检查自查主要涵盖以下内容:1. 工会资金的来源和使用情况;2. 工会资金的收支情况;3. 工会财务制度的健全性和执行情况;4. 工会财务报表的准确性和完整性;5. 工会财务活动的合规性。

三、检查方法本次检查主要采用文件比对、财务报表分析、现场查核等方法进行。

通过查阅工会的财务文件、凭证、账簿等资料,与工会会计进行沟通,了解工会财务管理的情况,并对工会的财务报表进行逐项核查。

四、检查结果1. 资金来源和使用情况:通过查阅工会的银行对账单、收支凭证等资料,我们了解到工会的资金主要来源于会费、捐赠、补贴等渠道。

工会资金主要用于会员活动、劳动关系维护、技能培训、福利发放等方面。

经检查,工会的资金使用情况基本合规,没有出现明显的违规行为。

2. 资金收支情况:通过对工会的财务报表进行分析,我们发现工会的资金收入多样化、稳定性较强。

在过去一年中,工会的资金收入逐年增长,支出也较为合理。

但是,在支出方面存在一些不必要的费用,需要加强财务管理,减少浪费。

3. 财务制度健全性和执行情况:工会的财务制度相对健全,但仍存在一些不完善之处。

有关会计核算、资金管理、财务报告等方面的制度需要进一步完善,并严格执行。

同时,要加强对财务人员的培训,提高其财务管理和风险防控能力。

4. 财务报表准确性和完整性:经对工会的财务报表核对,发现工会财务报表的编制准确性较高,信息完整、真实可靠。

但是,在财务报表的备案和归档方面存在不规范的情况,需要加强财务档案的管理,并制定相应的制度。

5. 财务活动合规性:工会的财务活动基本符合相关法律法规的要求,资金使用符合工会章程和经费管理制度的规定。

但是,需要进一步关注收支凭证的真实性和合规性,加强对资金流向的监控,防范潜在的财务风险。

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公司工会财务自查报告
公司工会财务自查报告范文(一)
一、加强领导、精心布置
为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展,市总工会于20xx年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组,组长由市总工会主席闵勇胜同志担任,副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任,成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。

根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》(潞工字〔2xx〕12号),文件对此次工会财务大检查的目的,范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明,强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程,作好一把手工程,由主席亲自抓,负总责,责任到人。

考虑到此次大检查时间紧,任务重,涉及面广,部分乡镇地处边远山。

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