项目监理部工作质量检查记录表(1)
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。
四川省建设工程项目监理机构工作质量考评表

四川省建设工程项目监理机构工作质量考评表项目名称:监理企业:四川省建设厅制附表:四川省建设工程项目监理工作质量检查汇总表监理企业名称:第次2、检查中需说明的问题,主要填写检查中是否存在其他严重或特殊问题或需要复查的问题.总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 1 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(四)监理企业名称:第 1 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):四、相关单位评价监理企业名称:第 1 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(一)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(二)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(一)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(二)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(三)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(四)监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):四、相关单位评价监理企业名称:第 2 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(一)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(二)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(一)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(二)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(三)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(四)监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):四、相关单位评价监理企业名称:第 3 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(一)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(二)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(一)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(二)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(三)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(四)监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):四、相关单位评价监理企业名称:第 4 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(一)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(二)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(一)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(二)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(三)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(四)监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):四、相关单位评价监理企业名称:第 5 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(一)监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):一、监理组织机构检查评分表(二)监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):二、施工现场监理检查评分表监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(一)监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(二)监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):三、工程监理过程及资料情况检查评分表(三)监理企业名称:第 6 次总监(签字):企业负责人(签字):监理人员(签字):。
施工阶段监理工作检查表

建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。
检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。
监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。
序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。
监理平行检查记录表格模板

监理平行检查记录表格模板XXX开挖、回填工程监理平行检验记录表单位(子单位):XXX工程名称:XXX项目监理平行检验部位:桩基、基坑、基槽、管沟、地面基层施工单位自检及报验情况:施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。
项目监理部于年月日时收到其报验资料,经审查合格,于月日到现场进行平行检验。
现行施工质量验收规范的规定:允许偏差或允许值(mm):桩基:人工±30,机械±50基坑:±50基槽:-50管沟:-50地面基层:+200/-50监理平行检验记录:监理单位:XXX主控项目:标高、XXX开挖、回填实测值(mm):1.标高:合格2.XXX开挖:挖方场:±30地平整:±503.回填:基底土性:-50分层压实系数:设计要求土料目:设计要求分层厚度及含水量:设计要求表面平整度:-50监理平行检验结论:监理员/专业监理工程师:签字日期:年月日注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。
地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表单位(子单位):XXX工程名称:宝应县海棠苑小区(高铁安置区)#楼监理平行检验部位:卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道、屋面的天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水和伸出屋面管道的防水构造施工单位自检及报验情况:施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。
项目监理部于年月日时收到其报验资料,经审查合格,于月日到现场进行平行检验。
现行施工质量验收规范的规定:1.卷材防水层所用卷材及配套材料质量必须符合设计要求。
2.卷材防水层不得有渗漏或积水现象。
3.卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道、屋面的天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
4.卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱破现象;基层阴阳角处应做圆弧形。
项目监理工作周检记录表

5.6#楼西南侧的部分外架立杆存在悬空现象,2层的电梯口、楼梯边无防护;
6.电缆挂在金属围挡上,存在安全隐患;
7.后浇带上局部位置堆放大量砖头;
8.悬挑件锚固及外架搭设不规范
9.5#楼钢筋加工区未按要求搭设防护棚;
10.2#楼4层悬挑板上的垃圾碎石未及时清理;
1、对于质量安全管理不到位,存在问题不及时整改。
整改措施及反馈情况
存在的安全问题,通过下发通知单的形式整改,监理通知单内容详见013
记录人:
2017年月日
项目监理工作周检记录表
编号:20170717
工程名称
检查内容
施工现场质量、安全、进度情况
检查时间
检查部门
监理项目部
参加检查人员
检查情况记录:
安全、文明施工
1.模板支撑体系搭设不规范,顶托伸出长度超出200mm;
2.2#楼11层悬挑外架立杆存在悬空现象;
3.基坑临边防护不严,边坡存在裂纹,坡顶存在局部塌陷现象;
11.部分配电箱门破损,电缆被淤泥掩埋,封闭围挡破损未及时处理;
12.2#配电房个别电闸防护罩缺失;
进度控制
施工进度基本同步
质量控制
1.多数楼栋的混凝土质量、观感较差,存在蜂窝、麻面、露筋、胀摸等现象。
2.砌体方面墙面平整度及垂直度较差,部分进退马牙槎砌筑错误。
资料管理
监理通知单未能及时整改回复
管行为
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程

监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
1. 检查概况
本次检查时间为 2021 年 5 月 1 日,检查人员为技术监督员王先生、项目经理
李女士和施工单位负责人张先生。
检查地点为山西移动生产基地工程现场。
检查过程中,应检查的两项工程均已完成,具体检查情况如下。
2. 检查内容
2.1 基础工程
1.地面平整度
检查结果:地面平整度符合规范要求,无裂缝、起泡、沉降等现象。
2.基础墙体及地下室防水
检查结果:基础墙体和地下室防水工程进行了质量把关,未出现渗漏、漏水等
现象。
2.2 主体结构
1.垂直度和水平度
检查结果:该工程的垂直度和水平度均符合规范要求,无明显倾斜和歪曲现象。
2.钢筋混凝土结构
检查结果:钢筋混凝土结构的密实度、水泥砂浆的配合比、预应力张拉、抗裂
等工序均符合规范要求,无张拉失误,水泥砂浆的塌落度、坚硬度等符合标准。
3. 检查
经过本次检查,山西移动生产基地工程的基础工程和主体结构的完工情况均符
合施工图设计要求和国家相关规范和标准。
但是为了保证工程的质量,我们建议施工单位在后续的工程施工过程中,加强现场管理,规范自检和互检程序,及时发现和解决问题,确保工程的质量和安全。
项目监理组检查记录表

项目监理组检查记录表简介项目监理组检查记录表是用于记录项目施工过程中监理组对施工现场的检查记录的文档。
通过检查记录表,可以加强对施工现场的管理和监督,进一步提高施工质量。
检查时间检查日期检查时间2021/10/10 9:00-11:002021/11/15 14:00-17:00检查内容施工安全环境•检查施工现场的围挡是否完整,是否设置警示标志;•检查施工用电是否安全,是否使用防护设施;•检查施工现场是否存在明火、易燃易爆等危险情况;•检查监理人员是否佩戴安全帽,并进行了安全教育。
施工进度•检查施工进度是否符合计划,是否存在进度滞后的情况;•核对施工单位的施工计划,确认每个工序的完成时间;•检查施工现场的施工队伍是否充足;•了解施工现场的材料供应情况,是否满足施工需要。
施工质量•检查施工现场的施工质量是否符合设计要求;•检查施工过程中是否存在质量问题,并提出整改意见;•对重要的工序,进行复核检查,确保质量符合标准;•核对完工的工程质量验收情况。
检查结果检查内容检查日期检查结果整改意见施工安全环境2021/10/10 通过无施工进度2021/10/10 通过无施工质量2021/10/10 不通过检查到 xxx 工序出现质量问题,建议 xxx 部门尽快整改施工安全环境2021/11/15 不通过检查到施工现场存在危险行为,要求 xxx 部门加强安全管理施工进度2021/11/15 通过无施工质量2021/11/15 通过无通过监理组的检查,可以及时发现施工现场存在的问题,并及时提出整改意见。
同时,监理组的检查也起到了对施工单位的督促和推动作用,有助于保障项目的顺利完成。
但也要注意,监理组不是施工单位的兼职管理人员,应该遵循公正、客观、科学的原则进行检查,不得干涉施工单位的正常经营。
施工现场监理工作检查情况记录表

10
验收
10.1分部、分项、检验批、隐检、砼浇捣、拆模、技术复核等监理验收记录扣8分
8
11
检查
11.1方案扣2分
11.2平行检测(混凝土强度回弹平行检验监理记录、钢管承重支模系统平行检验监理记录)扣1分
11.3沉降观测(监理检查记录或和施工方一起检查的)、测量记录等其他质量、安全检查记录扣3分
6
12
4
16
监理人员签字
重要监理文件及一般监理文件的签字人资格符合性扣3分
3
17
监理日记、监理月报
17.1内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等)扣2分
17.2安全要求每天有记录扣1分
3
18
监理会议纪要、总结
18.1第一次工地会议纪要扣1分
18.2施工监理交底会议纪要扣0.5分
施工试验、检验及检测
12.1各类砼及砂浆试块;各类钢筋焊接、机械连接等试验;植筋拉拔、漆膜厚度检验、焊接探伤、建筑物标高、垂直度(全高)测量、地下工程防水效果检查、防水工程试水检查等施工检验;基坑监测,工艺试验等;电气、给排水、通风与空调、智能等测试及调试记录;基桩检查、环境检测、实体检测、幕墙三性试验;防雷测试、消防专项测试、电梯技监检验
施工现场监理工作检查情况记录表
项目名称:检查日期:年月日
序号
检查项目
检查要点
应得分值
检查情况
扣分
1
监理机构及人员
1.1监理合同、营业执照、企业资质扣1.5分
1.2项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等)扣1分
1.3总监、总监代表、专业监理工程师授权书,监理人员变更文件扣1.5分
1.4项目部专用章确认函扣1分
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3、审查分包单位资质等级,特殊行业施工许可证、特种作业人员上岗证。(0~2分)
4、检查施工单位试验室资质及试验范围、试验设备的计量检定证明、试验人员资格证书等。(0~1分)
5、检查进场原材料、半成品、构配件及设备的质量证明文件,及时见证取样送检,并建立实验台帐。(0~2分)
4、办公环境整洁、物品摆放整齐,监理人员服装整洁,佩带胸章。(0~1分)
二
监理
管理
文件
资料
(22分)
1、按ISO9001:2000及监理规范要求编制监理规划,经公司总工程师批准后,报送业主和公司总工办。(0~4分)
2、按监理规范规定和施工需要编制各专业监理实施细则、旁站监理方案等,要经总监审批。(0~3分)
5、检查施工单位是否针对施工现场实际情况制定应急救援预案。(0~1分)
6、定时进行安全检查和召开安全工作会议。(0~2分)
7、检查现场安全文明施工及其措施费的使用情况。(0~2分)
8、切实记好安全监理日志,做好安全监理资料的归档整理。
(0~3分)
五
监理纪律劳动纪律
(5分)
1、每月5号前报本项目部人员上月考勤。要求及时、认真、准确,总监、考勤员须签字。(0~2分)
9、审核施工单位总进度计划、月进度计划(或周进度计划),并签署审核意见。(0~2分)
10、当计划进度与实际进度计划出现偏差时,要有原因分析,采取措施和改进意见记录。(0~2分)
11、严格履行设计变更手续,涉及工程造价须协商业主方认可。(0~2分)
12、按合同和经审定的施工预算或工程量清单,审核本期合格工程量,签署工程进度款支期:年月日
工程名称
项目总监
项目部在岗人数
项目部得分
项目检查时形象进度:
序号
重点评价项目
得分
检查记录
一
办公
现场
容貌
工程
(5分)
1、办公设施配置齐全,满足项目监理需要。(0~1分)
2、公司规章制度、岗位责任制上墙。(0~1分)
3、旁站部位(质量控制要点图)、进度控制图上墙。(0~2分)
序号
重点评价项目
得分
检查记录
施工现场安全
管理
(20分)
3、严格审查施工组织设计中安全技术措施及专项安全施工方案,并对安全隐患采取控制措施。(0~3分)
4、审查施工单位大型施工机械(特别是塔式起重机等垂直运输机械,整体提升脚手架,模板等直升式架设设施,打桩机械等)的检测检验、验收等安全资料或备案手续。(0~3分)
7、及时收集整理和归档各项监理资料。(0~3分)
8、分阶段编写质量评估报告。(0~1分)
9、工程竣工验收合格或投入使用后30天内,提交监理工作总结,报送建设单位和公司工程管理部。(0~2分)
三
现场监理工作控制资料
(33分)
1、组织专业监理人员参加施工图纸会审,并在会审记录上签字。监理工程师在会审前应提出问题并填写《驻地项目监理部各专业图纸会审记录》。(0~1分)
3、定时召开监理例会,整理各类会议纪要,各单位与会代表须签字认可。(0~2分)
4、按期编写报送监理月报,内容完整充实、文句精练,并应附有反映工程实际质量、进度的图表或照片。(0~2分)
5、发出的监理工程师通知单、工作联系单、会议纪要等监理文件,要有发文登记。(0~1分)
序号
重点评价项目
得分
检查记录
6、监理日志记录完整,对发现的问题有纠正措施和处理结果及相关记录。(0~4分)
13、收集与工程建设相关的合同,并建立合同台帐。(0~1分)
14、对合同执行情况进行分析,提出监理意见。(0~2分)
15、工程实体观感质量。(0~5分)
四
施工现场安全
管理
1、监理规划中有符合工程实际情况的安全监理内容,并编制符合本工程的安全监理实施细则。(0~3分)
2、严格审查总包单位、专业分包和劳务分包单位的安全生产许可证,安全生产保证体系及安全规章制度的建立、三类人员及特种作业人员的证书。(0~3分)
2、监理人员要严格遵守公司的“八不准”要求,严格监理,热情服务。(0~2分)
3、监理人员要自觉遵守公司规章制度和劳动纪律。维护公司的信誉和形象。(0~1分)
六
业主
评价
(15分)
1、满意。(15分)
2、基本满意。(13分)
3、不满意(0分)
6、对隐蔽工程认真进行检查验收、确认后签字。对关键工序、重点部位进行旁站监理,记录旁站情况并签字。(0~4分)
序号
重点评价项目
得分
检查记录
7、质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改复查及时,监理工程师通知单必须有回复。(0~3分)
8、参加检验批、分项、分部和单位工程的质量验评,认真审查相关资料并确认。(0~2分)