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全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

产品防护不当次数≤
3 仓储管Байду номын сангаас差错次数≤ 3
料发放、领用制度 JHWI-A0-LW02 搬 运、贮存、防护作业 指导书
返工产品一次交检 JHQP-A0-13 不合
不合格通知单
合格率≥95%
格品控制程序
返工返修记录
不合格品处理按时 JHWI-A0-QA04 返
完成率100%
工作业指导书
经营计划达成率≥
文件信息的可追溯 信息控制程序
性100% 供应商交付准时率≥
95%
供应商交付产品合 JHQP-A0-08 采购
格率≥95%
控制程序
供方业绩评价合格
率≥90%
7.1.2 7.2
7.5
8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2.4 8.4.3
1、查看销售员对订单评审的组 织和开展均有相关技能,有经过 对应培训。 1、查SEORD000328订单的记 录,有妥善保存于销售部文件夹 《客户订单》中,均有签字受控
1、查订单SEORD000328顾客 对材料和交期的要求,在订单评 审中有得到体现。
S6产品防护和库存管理
仓储要求 顾客特殊要求
S7不合格品控制 M1领导作用
合格的原材料、部件、成 品 生产计划 检验合格的记录
顾客期望,公司经营战 略,最高管理者期望
温湿度记录表 FIFO 满足顾客要求的存储
JHMS-A0-LW01 物
确认的订单、签订的合同、 订单评审及时率
已接受的报价
100%
JHQP-A0-05顾客要 求评审控制程序
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
1、抽查2017年3月14日订单 SEORD000328,有做订单评 审,各部门均有签字。 2、经查,此订单有通过邮件回 复顾客交付时间和交付计划。

项目内部审核检查记录表

项目内部审核检查记录表

内部审核检查记录表记录按审核内容所提的问题的回答,如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认,受审核方于空白处签字后再交给审核员,内审结束后,此表交公司工程技术科保管。

内部审核检查记录表核记录按审核内容所提的问题的回答,如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认,受审核方于空白处签字后再交给审核员,内审结束后,此表交公司工程技术科保管。

核记录按审核内容所提的问题的回答,如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认,受审核方于空白处签字后再交给审核员,内审结束后,此表交公司工程技术科保管。

填表说明:记录表编号为各内审员的页码次序编号,表格中的审核内容应预先编好,审核记录按审核内容所提的问题的回答,如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认,受审核方于空白处签字后再交给审核员,内审结束后,此表交公司工程技术科保管。

核记录按审核内容所提的问题的回答,如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认,受审核方于空白处签字后再交给审核员,内审结束后,此表交公司工程技术科保管。

填表说明:记录表编号为各内审员的页码次序编号,表格中的审核内容应预先编好,审核记录按审核内容所提的问题的回答,如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认,受审核方于空白处签字后再交给审核员,内审结束后,此表交公司工程技术科保管。

填表说明:记录表编号为各内审员的页码次序编号,表格中的审核内容应预先编好,审核记录按审核内容所提的问题的回答,如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认,受审核方于空白处签字后再交给审核员,内审结束后,此表交公司工程技术科保管。

核记录按审核内容所提的问题的回答,如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认,受审核方于空白处签字后再交给审核员,内审结束后,此表交公司工程技术科保管。

核记录按审核内容所提的问题的回答,如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认,受审核方于空白处签字后再交给审核员,内审结束后,此表交公司工程技术科保管。

审核记录按审核内容所提的问题的回答,如实详细填写。

内部审核检查记录表(项目)

内部审核检查记录表(项目)
(2)针对重大危险源,是否制定相应的应急预案和配备应急救援物资?
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制?是否明确风险货任人员/部门?
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划?
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动?
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组?
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门?
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员?
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
(4)是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见?
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
(二)领导引领
(1)是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人?其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责?
(2)项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度?
(3)是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议?
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划?
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动?
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单?是否对检查结果进行通报?
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的?

内部审核检查表精选全文完整版

内部审核检查表精选全文完整版
记录的要求
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下,是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录,查记录清单共38种,能够满足过程的控制要求,部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时,对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时,编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划,列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录,已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录,均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方,规定了管理的要求,技术质检科对办公环境经常进行检查,发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时,合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告,对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后,公司进行了机构调整和部门的划分,明确了职责、权限和相互沟通的方式,加强了质量管理和现场生产过程的控制,规范了技术文件,加强了设备和设施的管理,特别是顾客财产的管理

内部审核检查记录表

内部审核检查记录表

内部审核检查记录表
续页部门:领导层第2页共6页
保存部门:品管部保存期限:4年
保存部门:品管部保存期限:4年
保存部门:品管部保存期限4年
保存部门:品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门:品管部保存期限4年续页部门:生产部(车间、采购、库房)第3页共4页
续页部门:生产部(车间、采购、库房)第4页共4页
保存部门:品管部保存期限4年
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保存部门:品管部保存期限4年
保存部门:品管部
保存期限 4年
保存部门:品管部保存期限4年。

检验检测机构内部审核检查表 完整版

检验检测机构内部审核检查表 完整版

内部审核检查表编制人:HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期:共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4 评审要求4.1 组织4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织,应是能承担法律责任的实体,检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。

法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位,不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。

公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位,以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分,有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动,应识别潜在的利益冲突。

检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系,影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要,可在其内部设立专门的技术委员会。

技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障审核组长:日期:年月日审核员:日期:年月日受审核部门负责人签字:HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期:共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实,数量符合要求4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序,确保人员的录用、培训、管理等规范进行。

内部审核检查记录表

内部审核检查记录表
查:现场查看检验车间工位是否 满足标准规范要求,车间内部尺 寸和车间出入尺寸是否满足相 应检验车型的需要,是否配置了 空气流通装置。
4.6.7
车辆底盘部件的检验与承检车型相适应, 操作空间满足要求,有良好的照明、通风 和信号装置。能够保护车辆底盘部件检验 人员的健康和安全。人行通道设置宽度不 小于1m隔离栏和标志,与检验通道隔离。
4.5.12
检验检测机构应建立和保持管理体系内 部审核的程序,以便验证其运作是否符合 管理体系和本准则的要求,管理体系是否 得到有效的实施和保持。
查:是否制定了内部审核控制程 序。
内部审核通常每年一次,由质量负责人策 划内审并制定审核方案。
查:是否制定内审方案和内审计 划表;是否按照程序规定开展了 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部审核,质量负责人是否按照 计划表策划和组织内部审核。
质量方针目标是否经最高管理 者授权发布。最高管理者对遵循 准则及持续改进管理体系是否 进行了承诺。
4.5.4
检验检测机构应建立和保持评审客户要 求、标书、合同的程序。对要求、标书、 合同的偏离、变更应征得客户同意并通知 相关人员。
查:是否制定评审客户要求、标 书和合同的相关程序文件,不同 情况下的评审规定或要求是否 明确。委托书、标书或合同签署 前,是否按照不同的规定实施了 评审。是否有相关记录。
查:是否制定并执行了 “管理评 审程序”,评审时间频次和责任 人规定是否符合要求。
最高管理者应确保管理评审后,得出的相 应变更或改进措施予以实施,确保管理体 系的适宜性、充分性和有效性。应保留管 理评审的记录。
查:管理评审后,得出的相应变 更或改进意见最高管理者是否 予以实施,是否持续改进管理体 系。
管理评审输入应包括以下信息:

(完整版)内部审核检查记录表大全精华

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审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
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