公司报销票据粘贴方法及单据填写规定

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费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单填写及票据粘贴, 使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴, 快捷地报销多种费用, 特制订此规范与要求, 请各位同事遵照实施, 如有不明白或需改善之处请向财务部咨询和提议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清楚, 金额不得涂改, 凡需填写大小写金额单据, 大小写金额必需相符, 相关内容填写完整。

费用报销单必需用黑钢笔或签字笔书写, 不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属店名, 企业名等。

日期如实填写报销时日期。

“报销项目”处填写费用支出用途。

如业务接待费(餐费及其她接待费用)、交通费(机票、车票、打车费等)、住宿费、办公用具费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写具体支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额, 在数字前加人民币符号如“¥500.00”,“单据及附件张数”填写报销单据数量。

“累计”处填写各项费用累计数用阿拉伯数字填写。

“累计”此行上方有空栏, 由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写累计大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈, 圈内打叉, 以这类推, 若千位数有数值, 而百位数为零, 需在百位数前写零。

如: 累计金额¥405.40元, 在此行填写为: ✞拾✞万✞仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样: 零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角“报销人”处由报销人签字,在“复核”处由部门责任人签字,部门责任人签字完成后, 应到财务处找财务责任人签字,最终到领导审批签字, 才能到出纳报销。

不然一律退回。

二、票据粘贴要求(1)、所附发票应真实、正当, 抬头应为企业全称, 不要简写或漏字多字。

(2)、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票(3)、票据粘贴在粘贴单上, 用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整, 粘贴后不能超出粘贴单范围。

报销单据粘贴要求及方法

报销单据粘贴要求及方法

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下:
1、整齐、牢固、美观,报销单及票据粘贴单均使用专用纸张,无撕裂、损坏现象;
2、票据、附件统一用胶水粘贴,不要用装订机装订;
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额;
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐;
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围,对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐;
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴,如车票、过路过桥费等;
7、票据分别分类,同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单,一律退回,由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下:
1、对各类原始票据进行分类,将原始票据正面朝上,按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序,横向粘贴,以达到鱼鳞状排列的效果,最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数(大写)与合计金额(大小写)。

财务部。

单据粘贴及报销单填写要求

单据粘贴及报销单填写要求

单据粘贴及报销单填写要求在日常核算报销的过程中我们经常会发现有些票据粘贴及报销单填写不规范,如:一张费用报销单上粘贴票据太多,太乱,太皱,正反颠倒;票据签字不正规(大部分都签正面),自制原始单据上内容填写不齐全,这给会计后续工作(如计算,装订,档案保管、)带来困难,影响会计档案的质量。

2012年底,集团公司要求自2013年起会计基础工作规范化,2013年财务部针对各片区项目进行了基础检查,鉴于目前存在的问题以及会计基础规范化的要求,现将日常报销需要注意的事项规范如下,希望各项目部认真学习并执行。

一、发票要求:1.发票抬头为中铁隧道股份有限公司,发票一律盖发票专用章,抬头开具不正确、印章加盖不清或者无印章的不予报销,如为项目部,则根据项目部的名称确定发票抬头,一经确定,不得随意变更。

2.发票内容填写齐全,大小写金额一致,不允许涂改。

涂改及大小写不符的发票视为废票。

发票须验正是真票,并签字负责,签字不准签正面,须签背面,单张单签,不能多张连签,如遇带复写的发票或背面黑色的发票可签在发票正面的右上角。

3.开具的发票内容是一批或者一套的,必须附清单,清单上必须盖有单位发票专用章,同发票联上的签章是同一单位。

如:办公用品一批,家具一套,日用品一批等4.定额发票上的付款单位、开票日期等空白项目应补填齐全。

5.报销人报销金额达到5000元及以上的发票时必须履行鉴别真伪手续,并将查询记录打印出来作为附件,同时做好登记工作。

6.每年的发票在次年5月30日之前必须报销完毕,超过此期限的发票,不予受理。

二、票据的粘贴要求:1.将各类发票分类归集,如办公类、差旅类、招待类、水电类等,同类的发票粘贴在一起,不同类的发票不能混贴。

2.将分好类的票据按自下而上自右至左顺序横向均匀粘贴,票据一律在上部边沿粘贴,不能沿发票的左侧或右侧粘贴,如票据较少或是单张发要注意,可直接沿“费用报销单的粘贴线”横向均匀粘贴,切忌“一边倒”现象。

报销单填写及黏贴规范

报销单填写及黏贴规范

财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法,保证财务单据的严谨性,财务凭证保管和查阅的方便,特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。

一、报销填写规范:1、总体要求(1)原则上,差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程,报销单据必须等审批人员签批完成,转回经办人员时,才能打印报销单、支出单据,至财务部报销。

(2)费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写,不可使用铅笔、圆珠笔等书写。

(3)填写报销单据需字迹清晰、工整,不得随意勾划、刮擦、涂改;凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改;报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。

单据上有涂改单据,一律退回。

(4)原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。

(5)当发票金额大于实际报销金额时,要按照实际报销金额填写报销金额,需在“备注”处注明实报金额。

2、差旅费报销规范(1)差旅费报销,需要附送,需提前走出差审批单,由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。

差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。

无出差审批单不给予报销。

(2)出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码,项目编码按照公司定期公布的项目编码。

项目上的费用,除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目,需要项目经理确认签字。

(3)“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写,“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费,往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”,“汽车费”应为0,由“补助车补”部分一天50定额包干,如报“交通费”,需请示总经理,由总经理签批,方可报销。

(4)“其他”(纸制报销单为“杂费”)处填写出差期间发生的其他费用支出,如汽油费、行李托运费等,不包括招待费,出差期间发生的招待费单独报销。

如在此处填写金额,则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。

由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”;(5)“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写(需扣除请假、休假天数),不掐头不去尾,如6月1日出发,6月19日回来,出差开数为19天。

财务票据粘贴及填写规范

财务票据粘贴及填写规范

财务票据粘贴及填写规范在日常报销工作中,我们经常发现有一些票据粘贴的不规范,例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐,这些都给会计报销的后续工作(合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便,尤其是耽误报账者的时间。

鉴于上述情况,我们将财务票据粘贴要求规范如下,望大家认真学习,配合执行。

对于不合要求的票据,不予报销。

一、票据整理、粘贴要求1、票据分类。

对于集中较多的票据按照内容进行分类,如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等,按照类别分别粘贴。

其中差旅费应单独填写《差旅费报销单》;2、准备粘贴单。

到财务处领取报销凭证粘贴单。

3、将票据按下图样式整理齐后,将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴(如下图:此种粘贴方法称为“鱼鳞式”),且应避免将票据贴出粘贴单外。

装订线左侧不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到档案保存要求;如图:靠装订线右侧,自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据,要求每张票据均保证贴在粘贴单上,不得以票贴票,不得集中在中间粘贴,不得将票据贴到粘贴单外。

4、如票据大小不一样,可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴;5、票据比较多时可使用多张粘贴单;6、对于比粘贴单大的票据或其他附件,也应沿装订线粘贴,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

二、填写规范及注意事项1、所有经济业务均应提供正规合法票据;发票要填写完整,字迹清晰,没有涂改、污染,发票专用章清晰可辨。

假发票、空白发票和填写不规范的发票,不予报销。

2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单,绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写,并且绝对不得涂改,经办人、报账人、单据张数等信息应如实完整填写;3、不要将票据倒置粘贴;4、不要用订书机订票据;5、粘贴票据只能用适量的胶水,不能用固体胶棒粘贴(使用固体胶棒粘不牢,易脱落);6、发票上未列清详细品名、数量、单价的(比如只写了“办公用品一批XXX元”)以及各种购买物品的定额发票,无论金额大小,均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。

费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中,费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行,提高财务工作的效率和准确性,规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来,我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括:费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持,因此在进行报销前,需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息(1)填写日期:务必填写准确的报销日期,以便财务人员进行账务处理。

(2)报销部门:明确所在的部门,方便财务核算部门费用。

(3)报销人姓名:填写自己的姓名,确保清晰可辨。

2、费用明细(1)费用项目:详细、准确地填写费用的具体项目,如交通费、餐饮费、住宿费等。

(2)金额:按照发票或其他单据上的实际金额填写,注意大小写的规范。

(3)数量:对于需要按数量计算的费用,如实填写数量。

(4)单价:填写每项费用的单价,便于核对金额的准确性。

3、报销事由(1)简要说明费用产生的原因和用途,例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

(2)报销事由应真实、合理,避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数(1)统计并填写所附单据的张数,包括发票、收据、行程单等。

(2)确保附件张数与实际提交的单据数量一致,避免遗漏或多报。

5、签名(1)报销人本人需要在报销单上签字,确认报销事项的真实性和准确性。

(2)如有需要,部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具(1)胶水或胶棒:用于粘贴单据。

(2)剪刀:用于裁剪过大或不规整的单据。

(3)A4 纸:作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序(1)按照费用的类别进行分类,如交通费、餐饮费、住宿费等。

(2)将同一类别的单据按照时间顺序,从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法(1)将单据的左侧边缘对齐,依次粘贴在 A4 纸上。

(2)单据之间不要重叠,保持整齐、有序。

费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)

费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)

费⽤报销单填写和票据粘贴要求(附图例)费⽤报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴,使⼤家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费⽤,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执⾏,如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。

⼀、报销单填写规范填写报销单字迹⼯整、清晰,⾦额不得涂改,凡需填写⼤⼩写⾦额的单据,⼤⼩写⾦额必须相符,相关内容填写完整。

如果费⽤⽀出属于项⽬⽀出,在备注栏中注明项⽬名称。

附样表:HafltM费⽤报销单年i⽦』』,X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求:1. 分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开,分类整理,同类票据(如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在⼀起。

2. 粘贴票据的纸张⼤⼩:⽤公司财务部统⼀规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

3. 粘贴要求:粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。

4. 粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。

5. 请不要将增值税专⽤发票抵扣联粘贴,在报销时单独交财务部。

三、注意事项如下:1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。

2. 不要⽤订书机订票据。

3. 粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。

4. 对于粘贴不规范的票据,请⾃⾏重新粘贴。

四、⽰例(1)车票的粘贴如下:图 1 ⽕车票类的粘贴图 2 车辆通⾏费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴(2)当票据张数较多,票据按票⾯⾦额、纸张的⼤⼩依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时,票据按票⾯⾦额、纸张⼤⼩依次从左到右粘贴在粘贴单上(3)对于⽐粘贴单⼤的票据或其他附件,也应按上述办法,超出部分可以按照粘贴纸⼤⼩折叠在粘贴范围之内。

A.长性票据折叠⽅法B.宽型票据折叠⽅法。

报销单据填写、及粘贴的要求

报销单据填写、及粘贴的要求

报销单据填写、整理和粘贴的要求一:报销单据的填写要求1、报销单据一定用蓝、黑钢笔或署名笔书写,不行使用圆珠笔或铅笔书写。

2、报销单据要按所列项目填写,要求书面整齐笔迹工整,不得出现草书,不可以出现涂改、乱划或是涂改液改正。

3、金额书写标准① 阿拉伯数字应当一个一个地写,不得连笔写;阿拉伯金额数字前面应当书写钱币币种符号或许钱币名称简写和币种符号;币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白,凡阿拉伯数字前写有币种符号的,数字后边不再写钱币单位。

② 所有以元为单位(其余钱币种类为钱币基本单位,下同)的阿拉伯数字,除表示单价等状况外,一律填写到角分。

无角分的,角位和分位可写“00 ”,或许符号“-”。

有角无分的,分位应当写“0”,不得用符号“-”取代。

③ 汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等,一律用正楷或许行书体书写,不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字取代,不得随意自造简化字。

大写金额数字到元或许角为止的,在“元”或许“角”字以后应当写“整”字或许“正”字。

大写金额数字有分的,分字后边不写“整”或许“正”字。

④ 大写金额数字前面未印有钱币名称的,应当加填钱币名称,钱币名称与金额数字之间不得留有空白。

⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时,汉字大写金额要写“零”字;阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时,汉字大写金额中能够只写一个“零”字;阿拉伯金额数字元位是“0”,或许数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时,汉字大写金额能够只写一个“零”字,也能够不写“零”字。

4、附《花费报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭据》正确填写模版。

附件 1《花费报销单》① 预留仰头书写地区。

② 按部门填写。

③ 纲要书写区,便于详尽书写。

④ 花费按级审批(备注:制单人假如不是报销人自己,比如:张三是制单人,李四是报销人也就是实质收款人,“报销人”署名填写:张三代李四)。

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出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规。

如一纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规如下,希望大家能够配合执行。

一. 票据整理、粘贴要求:
1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如火车
票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸大小:应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴
在其上的票据不能超出该纸的围。

4.粘贴要求:粘贴在一纸上的所有票据统一按上下、左右起止的
顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理:出差所用票据,个人必须保管好。

如有丢失,按
照丢失票据数额的60%报销,但是必须注明丢失原因,并
由主管签字(如丢失票据过多,将不予以报销)。

二、注意事项如下:
1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规的票据,请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下:
图1 火车票类的粘贴
图2 车辆通行费发票的粘贴
图3 出租车票的粘贴
图4 汽车车票的粘贴
图5 汽车客票的粘贴
报销注意事项
在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。

票面填写:
1.部门名称:所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小
写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题:
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,
成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销,不要用一报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及
商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,
假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与
正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。

单据填写规定:
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具
种类、起止地及时间,车票数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人
所在部门、时间、附件数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。

报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。

补款(退款)金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不
得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的,财务部有权退回。

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