2019春检附表

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9春季安全大检查自查表

9春季安全大检查自查表

9春季安全大检查自查表2019 9 年春季安全大检查重点项目检查表序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间1 1安全管理1.1 安全管理制度⑴制度是否健全、具有可操作性、执行情况。

⑵是否依照公司“八不发生”及四级控制原则分解制定控制措施。

⑴查安全制度是否齐全。

⑵查本单位运行、检修规程、系统图册及时复查、修订,符合现场实际。

⑶查是否每年对本单位现行有效的现场规程进行一次有效性检查,公布现行有效的现场规程、制度清单,并按清单为各岗位配齐有关规程、制度,并管理规范。

1.2 安全生产责任制各级人员安全生产责任制建立、健全,内容是否符合要求以及落实情况。

⑴查各级人员安全生产责任制,查文件管理。

⑵查事故障碍分析记录及事故报告书或事故报告是否落实到责任人。

1.3 安全活动是否正常开展各风电场月度安全分析会、班组安全日活动是否开展,活动内容是否联系实际、针对性强。

⑴查安全月度分析会记录,查风电场会议纪要。

⑵查安全工作记录或会议记录,工作日志每月有风电场领导安全生产指示要求及签字。

1.4 安全教育和培训工作⑴安全教育、培训开展情况、职工是否掌握所需的安全知识、技术技能,是否掌握必备的事故预防和应急处理能力,以及特种作业的培训。

⑵安规、三种人考试完成率100%;合格率100%。

⑴查现场岗位培训计划。

⑵查考试人员清册及考卷⑶查新人员清册、安全教育培训计划育培训计划。

⑷查特种作业人员清册,持证情况。

⑸查月度培训计划制定和执行情况。

⑹查现场人员个人技术档案。

序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间1.5 安全性评价往年整改项目是否全部完成;是否按计划完成当年整改项目。

⑴认真开展安全性评价自查,做到有组织、有计划。

⑵接受专家组的查评或复查,对查出的问题有整改计划,整改率符合查评要求。

1.6 其他专项检查问题的整改情况对2014 年集团和公司各专项检查发现问题的整改情况进行复查。

春检计划(1)1111

春检计划(1)1111
2、检查断路器真空触头裂纹或放电现象;
3、电流互感器、电压互感器、辅助触点和紧固各按钮开关、紧固连接线。
2019年1月27日
史世杰
王小云
李桂东
郝晓东
武强

中央、采区、二采区上部水泵房水泵
1、检查主水泵前后端轴承是否完好;
2、检查主水泵主轴是否在同一水平上,联轴器胶垫是否完好;
3、检查主水泵压力表是否完好,是否过期;
郝晓东
十三
二采区临时配电点
紧固移变高低压接线柱、连接线、更换老化连接线等,清理区域卫生,规范制作接地保护装置
2019年1月30日
张海山
王小云
张晓刚
张在平
十五
四部主运输皮带机
1、检查各带式输送机的螺栓是否齐全,是否紧固;
2、检查各带式输送机的保护是否齐全,能否正常使用;
3、检查各带式输送机的托辊是否齐全,是否完好,轴承是否完好;
2、检查猴车各保护动作情况;检查各开关、变频器,紧固进出线螺栓,变频器除尘;
3、检查紧固猴车各托绳轮和吊椅的运转情况,检修完毕后,清理现场卫生。
2019年1月30日
史世虎
王伟
张赟
刘志强
白治国

二部提升机JKB-2×1.8
1、提升机供电、控制系统的可靠性、传动部分、转动部位和减速箱的固定性能及磨损程度、制动部分的工作制动和紧急制动过卷装置及其它保护装置的灵敏可靠性的测定;
3、检修站用变压器;
4、检修完毕后,清理压风机房卫生。
2019年1月27日—1月28日
史世虎
王伟
史世虎
张赟
白治国
刘志强

主提升机JK—2×1.5(副井绞车)
1、紧固绞车滚筒、制动器、减速器、电机各螺栓,检查减速器齿轮、轴承、润滑油;

2019年1-2月抽检情况表

2019年1-2月抽检情况表
100Fra bibliotek蔬菜制品
2
0
100
水果制品
1
0
100
炒货食品及坚果制品
12
0
100
淀粉及淀粉制品
5
1
100
糕点
1
0
100
豆制品
2
0
100
餐饮食品
6
0
100
食用农产品
17
0
100
其他食品
22
0
100
总计
146
1
99.3
2019年1-2月,上虞区市场监督管理局、农林局等监管部门就食用农产品、粮食加工品、茶叶及相关制品等21类产品,共抽检146批次,其中抽检合格145批次,不合格1批次。不合格产品为淀粉及淀粉制品中海蜇丝(魔芋粉丝)的铝的残留量超标。
2019年1-2月抽检情况表
样品类别
抽检并完成报告批次
不合格批次
合格率,%
粮食加工品
17
0
100
食用油、油脂及其制品
8
0
100
肉制品
11
0
100
饮料
3
0
100
方便食品
5
0
100
饼干
1
0
100
罐头
2
0
100
速冻食品
1
0
100
薯类及膨化食品
2
0
100
糖果制品
2
0
100
茶叶及相关制品
13
0
100
酒类
13
0

春检表格

春检表格
项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
19
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
严格按规定编制、审批并执行
未按规定编制、审批并执行
□符合
□不符合
20
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
21
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
检查结论:
检测人员:记录人员:检查日期:
附件5安全生产及文明施工检查表
工程名称:
检查
项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
安全
管理
资料
1
安全生产管理体系、安全生产责任制
2
三类人员及特种作业人员证件
3
作业人员三级安全教育资料
4
安全专项方案、交底、验收
5
各级隐患排查、整改、验收资料
50
施工荷载控制:观察检查楼层及基坑周边堆载情况
结论
应查50项,实查项,符合项不符合项
检查人员签字:被查单位签字:检查日期:
附件4住宅工程分户验收项目抽测检查表
工程名称:
房号
(轴线)
检查项目(mm)
轴线(mm)
轴线极差(mm)
净高(mm)
净高极差
(mm)
设计值
实测值
设计值
实测值
说明:
1每个工程检查5个房间;每个房间抽测轴线4个点,横、纵各两个轴线,量测点距离临墙内边200mm;每个房间抽测净高5个点,距离临墙内边200mm交叉点4个,房间对角线交叉点1个。
□符合
□不符合

春检重点检查项目一览表修改

春检重点检查项目一览表修改
春季安全大检查重点检查项目一览表
序号
检查内容
检查要求
分值
得分
1.
安全网络,安全教育和安全活动记录及安全文件发放记录
1、安委会是否成立并开展活动
2、安全责任制是否建立
3、班组安全员是否到位
4、班组安全员职责是否清楚
5、班组活动记录是否齐全
6、安全文件发放记录是否齐全
7.
两票管理
1、“三种人”确认文件是否发放
18.
外包工程安全管理及劳务工管理
1、有无外包单位安全生产管理பைடு நூலகம்议
2、承包合同有无安全条款
3、承包现场有无安全措施
4、现场有无违规现象
5、询问现场劳务人员是否受安全教育
6、劳务工进厂时是否体检、买保险并签协议书
7、劳务人员劳保情况
25.
消防管理
1、消防管理网络是否建立
2、消防通道、邮箱、料场防火措施
2、两票收集统计、合格率情况
3、两票登记情况
4、现场工作有无“三无”情况
11.
安全应急措施及安全台账
1、安全应急预案制定情况
2、反事故演练情况
3、安全事件记录分析情况
4、安全事故是否按“四不放过”处理
15.
两措计划管理
1、年度、月度是否安排安全消缺计划
2、每月是否有安全消缺总结
3、安全隐患是否有报告和消缺方案
3、消防器材(灭火器、消防泵)
4、消防教育培训情况
29.
特种设备管理及特种作业人员管理
1、特种设备登记维护情况
2、特种作业人员登记,拿证情况
31.
安全工器具及现场安全、警示牌管理
1、安全工器具登记、维护情况
2、重点部位警示牌是否健全

2019年201X年春检工作计划表-范文模板 (3页)

2019年201X年春检工作计划表-范文模板 (3页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==201X年春检工作计划表九申集团公司201X年春检工作计划为了认真全面贯彻落实九申集团公司安全生产管理,保证生产经营正常稳定运行,进一步夯实安全建设,预防各类事故的发生,按照公司开展201X年春检工作的要求,坚持以“预防为主,安全第一”的理念,促进各部门不断完善和加强规范管理及隐患排查工作,相互学习,交流经验,做到及早发现隐患,消除隐患、杜绝事故,确保公司全年安全总体目标实现,特制定本计划。

一、实施时间201X年4月18日—201X年5月18日二、检查的部门:九申加气站九申公司瑞兴公司恒源公司天成公司宝源气站三、人员组织与安排 201X年春检工作领导小组: 总协调:刘先发秘书长:莫小兰检查分组及成员:1、制度体系建设检查小组组长:李云贵副组长:周自军成员:魏立清谢明莫小兰袁颖杨洋王水英 2、现场运行检查小组组长:蒋峰副组长:刘少军成员:段爱国张勇刚陈强陈锦秋职责分工组长:全面负责组织、协调本次春检的各项工作及春检制度体系的建设、完善;检查小组重点负责组织对各种设备、设施、管网运行制度建设、操作指南、工作表单的实用合理性完整性、人员制度、技能培训的检查;负责组织对春检工作中各部突出成绩、存在的问题及需要改进的工作进行归纳总结并整理装订归档。

副组长:协助组长完善春检细化方案、评分标准的制定及实施,重点负责组织对各项具体内容的检查。

秘书长: 做好本次检查的安排、通知、文秘、后勤保障等工作。

四、检查范围及内容1、加气站各类生产设备、设施运行、维护保养、维修制度,操作指南;工作记录表单、责任人及现场设备、设施、管网现状;(1)设备维护保养前做好各类设备维护保养方案和可能存在的风险识别。

(2)制定好各类设备维护保养工作中的安全措施和相应的现场处置预案,并组织学习熟悉作业过程。

2019年春季高考技能测试商贸类考试成绩复核申请表

2、成绩复核是指复核考生所提交试卷有无漏评,计分、登分是否准确,是否有违纪记录或其他异常情况进行复查;对主观题评分标准掌握上的分歧及客观题成绩不属于成绩复核受理范围。
3、此表由考生本人报(送)主考院校(可传真)。
2019年春季高考技能测试(商贸类)考试成绩复核申请表
姓名
毕业学校
手机
身份证号
考生号
考试时间考场号ຫໍສະໝຸດ 申请复核考试科目原成绩
申请复核理由:
申请人签名(按手印):
年月日
毕业学校意见:
学校负责人签字:
(学校公章)
年月日
复核结果:
复核人:年月日
注: 1、考生对考试结果有疑问,可在考试成绩公布后3日内(以网站公布考试成绩时间为准)办理成绩复核手续,过期不予受理;

2019年春节前质量检查记录表25

28.26层及部分楼层甭管洞浇筑后存在渗水现象
29.E1栋5层内墙抹灰部分墙面不平整。
30.16层构造柱浇筑完成后有开裂现象。
31.E2栋13层墙体砌筑局部砖墙灰缝不饱满。
32.12层部分门过梁漏筋。
33.11层门过梁、构造柱局部漏筋。
34.10层右侧客厅构造柱使用砂浆修补。
35.8层左侧局部墙体灰缝不平直。
6.22层西侧主卧渗水。
7.21层二次结构浇筑后接头质量较差,部分存在质量问题要求施工单位拆除重新制作。
8.屋面炮楼墙柱收头直锚无弯钩。
9.19层楼梯口入户门构造柱接头质量较差。
10.17层楼梯踏面较长未剔打。
11.19-20层部分窗台压顶支座长度不足20且压顶高度不足12。
12.F1号楼18层墙柱浇筑后存在漏筋,麻面未及时进行修补。
检查记录:
F区
1.F3#楼20层飘板破损未修补,压顶与二次构造柱关模后未见压顶与构造柱钢筋。
2.部分墙体一次砌筑到顶,灰缝平整度较差未牵线砌筑。
3.部分构造柱上下加密不足,且与预植钢筋未进行绑扎。
4.F4号楼夹层公共部位内粉钢丝网未满挂到位,要求施工方铲掉重做。
5.23-22层构造柱未预植钢筋,21层楼梯构造柱已浇筑要求拆掉重做。
春节前质量检查记录表
检查类型:生产质量检查编号:QSDLH-2019-25
单位名称
贵州建工监理咨询有限公司
工程名称
群升大智汇综合体智慧社区(A区)20#地块
检查时间
2019.1.
检查单位
贵州建工监理咨询有限公司驻群升大智汇综合体智慧社区(A区)20#地块项目监理部
检查项目
或.E3栋屋面机房浇筑完成后局部墙体漏筋。
37.18层楼梯间构造柱漏筋。
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安全管理制度不齐全、各级人员安全责任制度未得到有效落实
□符合
□不符合
16
安全施工组织设计或安全施工专项方案审批及执行验收情况
严格按规定审批并执行、验收
未按规定审批并执行、验收
□符合
□不符合
17
现场起重设备及机具的备案、进场验收、维护、保养维修情况
按规定进行验收及日常维护制度,有记录
未按规定进行验收及日常维护制度,无记录

降尘设施
11
现场道路两侧、基坑周边、作业面等部位安装自动喷淋管,场内设置移动式雾炮车;

12
洗车台及道路两侧设置排水沟,具备条件的应与市政管网连通。

裸露土地覆盖及绿化
13
场地内不能硬化的裸露土地必须采取覆盖或绿化措施;

14
覆盖及绿化率须达到100%。

扬尘在线监测和视频监控系统设备配置
15
施工现场必须安装扬尘在线监测设施,视频监控系统全面覆盖施工主要区域(现场出入口、主道路、材料堆放区、加工区、塔机及办公生活区);
□符合
□不符合
13
质量问题和安全隐患处理情况
处理及时,整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
14
施工单位安全管理人员及特种作业人员持证上岗履职情况
证件齐全有效
证件不齐全、未在有效期
□符合
□不符合
15
施工单位建立各项安全管理制度、落实各级安全管理人员安全生产责任情况
安全管理制度齐全、各级人员安全责任制度有效落实

14
高层建筑施工消防立管的设置
15
动火审批制度的落实
现场办公区、生活区未按照图集要求、设置随意,彩板房防火性能不符合要求,生活辅助设施设置不全、室内外卫生差,用电管理不规范的,消防器材配备不足,动火审批制度不落实,无消防应急演练的的,判定为“不符合”
检查
结论
检查结论:符合□不符合□
处理意见:
检查人:检查组组长:
年月日
附件5
扬尘污染治理措施检查表
工程名称:
检查
项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
围挡设置
1
必须采用硬质围挡,围挡须为覆盖仿真草皮的绿篱围挡;

2
围挡设置连续、封闭、牢固;

3
围挡的高度必须为2.5m;

4
采用彩钢板围挡的,板材厚度≥0.8mm。

车辆冲洗设施
5
按照规定配备车辆冲洗设施,设置位置应合理并确保正常使用;
严格实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
25
组织检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收及起重机械、模板及脚手架等安全验收情况
严格按规定组织验收
未按规定组织验收
□符合
□不符合
26
质量问题及安全隐患通知单签发及整改结果的复查情况
□符合
□不符合




18
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合
□不符合
19
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责
备注
符合
不符合
(一)模板
工程
1
模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性:对照施工技术方案检查,检查立柱间距、立柱搭接,扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置,支架与主体结构固结措施等

模板及其支架专项施工方案不齐全,高大模板未组织专家论证,模板未按施工方案进行施工,支拆顺序不符合方案要求。均判定为“不符合”。
(二)钢筋
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
□不符合
27
按照监理规范要求,编制安全监理规划和监理实施细则情况
已编制
未编制
□符合
□不符合
28
按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字情况
已审查、签字
未审查、签字
□符合

及人员证件
12
特种作业人员证件

13
作业人员三级安全教育资料

安全管理“三类人员”证件不全、人证不符,特种作业人员未按规定持证上岗,未根据不同时间及作业条件对作业人员进行安全教育,判定为“不符合”。
安全隐患排查及整改
14
安全检查制度
15
项目部安全检查记录
16
公司安全检查记录
17
上级部门安全检查隐患通知单
18
隐患整改及复查记录
各级安全检查制度不完善,无检查记录,未按规定时间进行隐患整改,整改后无复查、无验收结论的,判定为“不符合”。
检查
结论
检查结论:符合□不符合□
处理意见:
检查人:检查组组长:
年月日
附件4
节后复工前安全生产条件及文明施工检查表
工程名称:
检查
项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
节后工程复工前安全生产条件检查
□符合
□不符合
20
监理规划、监理实施细则的编制审批及执行情况
严格按规定编制、审批并执行
未按规定编制、审批并执行
□符合
□不符合
21
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
22
对分包单位的资质进行核查情况
严格进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
23
见证取样制度的执行情况
□不符合
29
对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改情况
按规定检查验收,有记录
未按规定检查验收,无记录或记录不全
□符合
□不符合
各方质量安全行为检查结论
建设单位
符合□不符合□
勘察、设计单位
符合□不符合□
施工单位
符合□不符合□
监理单位
符合□不符合□
处理意见
受检单位签字:检查人员签字:
检查日期:
附件2
施工现场安全生产措施检查表

8
防坠器标定日期及定期检验ห้องสมุดไป่ตู้试验记录、检测机构每6个月一次跟踪检查记录及可继续使用意见书

9
安全技术交底、验收记录

10
设备定期检验维护记录、试验记录

未按规定编制设备安拆方案并审批,未对设备进行检测及验收,安装及使用无安全交底,无设备检验维护记录的,判定为“不符合”。
安全教育
11
专职安全管理人员证件
定期参加,有记录
未定期参加,无记录
□符合
□不符合

察、




5
参加地基验槽、基础、主体结构及重要部位工程质量验收情况
按规定参加验收工作
未参加验收工作
□符合
□不符合
6
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
全部按规定签发
未按规定签发
□符合
□不符合
7
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
基坑
工程
6
设计、施工及监测方案的编制、审批,超过规定规模的是否组织专家论证

7
设计、施工方案的落实执行情况

8
现场使用的锚杆及土钉质量、混凝土面层厚度等实际施工工况是否与设计工况相一致
9
监测项目及频率是否符合规范及监测方案要求
10
安全防护及作业环境等是否符合要求
基坑支护未按规定编制安全专项施工方案,深度超过5m未进行方案专家论证,未按照专项方案进行施工及验收,基坑周边防护严重缺失的,判为“不符合”。
模板
支架
11
专项施工方案的编制、审批,超过规定规模的是否组织专家论证

12
构配件材质是否符合要求,卡扣的进场复试情况

13
支架搭设及构造(基础、杆件设置、剪刀撑、顶托、拉结)

14
搭设完毕是否按规定组织验收
模板搭设未编制安全专项施工方案,搭设高度超过规定要求未进行专家论证,支撑构造不符合方案和规范要求,未进行检查验收的,判为“不符合”。
1
现场安全保障体系建立与完善

2
现场文明施工及扬尘治理措施落实

3
复工前生产保障措施的落实

4
复工前从业人员的安全教育与培训

现场安全管理制度不健全,安全管理人员未到位履职,未按规定进行复工前安全隐患的排查,未对从业人员按规定进行了复工前安全教育,判定为“不符合”。
该分项为节后复工前安全生产的必要条件,该项被判定为“不符合”的,视为未满足复工前安全生产条件,不允许复工。
高处
作业
15
临边、洞口、通道口等防护设施设置

16
高处作业人员防护用品的配备和使用

17
卸料平台设置

临边、洞口、通道口、卸料平台未无防护,高处作业人员未配置安全防护用品,相关设施无检查、验收的的,判定为“不符合”
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