工程审计结算报审表.doc

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结算审核报告(内审)

结算审核报告(内审)

安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目结算内部审查报告安顺市住建局内审组二 0 一五年八月十天目录一、工程内部审查报告书原件二、工程结算审查汇总表原件三、工程量审查对照表四、工程结算书原件(审查)安顺市住建局内审组惠民:安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目结算内部审查报告安顺市保障性住宅建设中心:我们受贵司拜托,代表贵司对(湖南省第一工程有限公司)送来的(安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目)工程结算资料进行报送审计前的审查。

我们依照“客观公正、脚踏实地、数出有据、弃取合理”的原则,在严格恪守合同商定的前提下,对承包人所供给的工程完工结算资猜中签证资料的真切性、完好性和工程计量、计价及取费的正确性,进行了审查,对所发现存疑之处进行咨询核实,对存误之处赐予了纠正。

现将审查状况报告以下:一、项目概略:(一)工程概略:1、本工程为安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目,项目地点安顺市。

2、性质:公租房土石方工程(二)送审范围:合同范围内、现场签证等(三)审查各阶段及工作内容1、审批准备阶段接受任务→清理和熟习施工合同、设计文件、竣薪资料、结算资料等→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段2、计量审查阶段踏勘现场→计算工程量→与承包方查对工程量→两方签认工程量→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段3、计价审查阶段审查直接费→审查人、材、机价钱→审查举措费→审查规费、税金等费率计费(调价)基数→与承包方查对价款→两方签认《结算审查汇总表》→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段4、审查最后阶段出具初步审查建议书→向内审组组长报告审查状况→通事后出具内部审查报告(四)项目各参建单位建设单位:安顺市保障性住宅建设中心施工单位:湖南省第一工程有限公司设计单位:安顺市建筑设计院监理单位:贵州宇建工程管理咨询有限公司内审审查单位:四川明华建设项目管理咨询有限责任公司二、内审审查结果(一)、报审结算金额:元(二)、内审审查金额:元(三)、内审审减金额:元(四)、内审查减率:-10.29%内审查减率 =(报审金额 - 审查金额) / 报审金额× 100%审查金额等于报审结算金额加上审增金额减去审减金额。

工程结算审核定案表【内容详细】

工程结算审核定案表【内容详细】
1
2
3



建设单位:
负责人(签章):
日期:
施工单位:
负责人(签章):
日期:
咨询单位:
负责人(签章):
日期:
建设工程竣工结算审核定案表
单位工程名称:人民币单位:元
序号
工程名称
送审金额
审定金额
审减金额
备注
1
2
3
建设单位意见
(公章)
负责人签字:
年月日
施工单位意见:
(公章)
负责人签字:
年月日
审计单位意见:送审金额
审核核增
金额
审核核减
金额
审定金额
小写:大写:
施工单位意见:
项目负责人:
(签章)
年月日
建设单位意见:
项目负责人:
(签章)
年月日
审计单位意见:
项目负责人:
(签章)
年月日
工程造价咨询核定总表
工程名称
结构类型
建筑面积
发包人
承包人
开工日期
竣工日期
咨询结果
报审工程造价(元)
2、隐蔽工程、设计变更、材料代用、实际发生的费用等,必须有甲乙双方共同签证的验收记录为依据,经审查后,方可调入竣工结算。资料真实性有建设单位负责。
建设工程结算审核定案表
项目名称
合同编号
施工单位名称
建设单位名称
建筑面积
送审工程造价
审核工程造价
小写:
大写:
核增(减)值
建设单位意见
项目负责人(签章):
日期:
审定工程造价(元)
净审减(-)增(+)值(元)
其中

基建项目竣工决算审计报告.doc

基建项目竣工决算审计报告.doc

基建项目竣工决算审计报告基本建设项目竣工决算编制与审计基本建设项目竣工决算编制与审计摘要本文结合财政部、审计署关于竣工决算编制审计的有关规定论述了基本建设项目竣工决算编制与审计的内容、要求、程序等,其中第一部分简要叙述了竣工决算的概念、编制要求、编制依据、编制内容、编制步骤,第二部分简要叙述了竣工决算审计目的、审计原则、审计依据、审计程序、审计重点。

一、竣工决算编制(一)概念基本建设项目竣工财务决算是正确核定新增固定资产价值,反映竣工项目建设成果的文件,是办理固定资产交付使用手续的依据。

通过竣丁决算,一方面能够正确反映建设工程的实际造价和投资结果;另一方面可以通过竣工决算与概算、预算的对比分析,考核投资控制的工作成效,总结经验教训,积累技术经济方面的基础资料,提高未来建设工程的投资效益。

(二)编制要求为严格执行基本建设项目竣工验收制度,正确核定新增资产价值,全面反映投资者的权益,基本建设项目竣工时,应编制基本建设项目竣工财务决算。

建设周期长、建设内容多的项目,单项工程竣工,具备交付使用条件的,可编制单项工程竣工财务决算。

建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算。

各编制单位要认真执行有关的财务核算办法,严肃财经纪律,实事求是地编制基本建设项目竣工财务决算,做到编报及时,数字准确,内容完整。

在编制基本建设项目竣工财务决算前,建(转载于:.botHwIN. 博威:基建项目竣工决算审计报告)设单位要认真做好各项清理工作。

清理工作主要包括基本建设项目档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿,做到账账、账证、账实、账表相符。

各种材料、设备、工具、器具等,要逐项盘点核实,填列清单,妥善保管,或按照国家规定进行处理,不准任意侵占、挪用。

1、时限要求项目建设单位应在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作,并报主管部门审核。

主管部门收到竣工财务决算报告后,对于按规定由主管部门审批的项目,应及时审核批复,并报财政部备案;对于按规定报财政部审批的项目,一般应在收到决算报告后一个月内完成审核工作,并将经其审核后的决算报告报财政部(经济建设司)审批。

月进度工程款报审表

月进度工程款报审表
兹申报:2023年10月份工程进度款元,
申请支付元,占合同比例7.46Fra bibliotek。其中工资性工程款为:元,请予审核。
工程款为:元,请予审核。
附件:月完成工程量统计表。
变更签证承诺
截至2023年10月25日,我单位累计上报22份联系单,已审核17份,未审核5份,如涉及调减变更我单位未及时上报,甲方于结算时相应扣除,我方无任何意见。
承包单位(盖章):项目负责人:日期:年月日
监理单位意见:
负责人:经办人:日期:年月日
工程管理部意见:
负责人:经办人:日期:年月日
过程跟踪审计单位意见:
过程跟踪审计单位(盖章):经办人:日期:年月日
成本管理部意见:
项目管理部(盖章):经办人:日期:年月日
建设单位意见:
建设单位(盖章):项目负责人:日期:年月日
月付款报审表(2023年10月)
项目名称
合同名称
单位名称
兹申报2023年10月完成的工作量(材料供货)xxxxx万元,请予审核。
附件:截止2023年10月25日前具体已支付情况见后附表
本工程合同金额xxxx元,已支付预付款xxxx元,已支付工程进度款xxxx元,累计支付金额xxxx元,占合同比例69.9%,累计完成总产值xxxx元,占合同比例96.28%,上期累计完成产值xxxxx元,本月完成产值xxxxxxxx元,占合同比例10.65%。

审计局工程结算审计报告模板

审计局工程结算审计报告模板

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定,上饶市审计局派出审计组于**年**月**日至**年**月**日对**工程决算进行了审计。

**(建设单位)对所提供的工程结算资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。

上饶市审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、被审计项目基本情况(一)项目概况。

根据**批复文件,**项目位于,总用地面积**亩(其中道路占地面积**亩),总建筑面积***平方米,**。

本次送审工程实际总建筑面积**平方米,其中:住宅建筑面积**平方米,商业建筑面积**平方米,总户数**户,主要建设项目包括**。

工程规划征地面积,实际征地面积,拆迁户数,建筑面积,补偿情况。

本工程建设单位是***,工程勘察单位是***,设计单位是***,监理单位是***,施工单位是***。

****年***月开工,***年*月竣工。

(二)履行基本建设程序情况。

1.项目可研审批及立项批复情况。

(按时间顺序写)建设单位于**年**月**日,取得了上饶市发展和改革委员会《关于**建设项目可行性研究报告的批复》(饶发改投字[**]**号);**年**月**日,办理了建设项目选址意见书(饶市规选[**]第**号);**年**月**日,取得了建设用地规划许可证(饶市规征[**]第**号);**年**月**日,取得了建设工程规划许可证(饶市规建[**]第**号)。

2.项目概算批复及执行情况。

**年**月**日,上饶市发展和改革委员会《关于**建设项目可行性研究报告的批复》(饶发改投字[**]**号)批复项目总投资为**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****(按批复文件内容填写)。

本工程实际建安投资**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****。

工程款支付报审表

工程款支付报审表
审查意见:
1、施工单位应得款为:
2、本期应扣款为:
3、本期应付款为:
专业监理工程师(签字): 年 月 日
审核意见:
项目监理机构(盖章):
总监理工程师(签字加盖执业印章):
年 月 日
审核意见:
建设单位(盖章):
建设单位代表(签字):
年 月 日
注:本表一式四份,总包单位、项目监理单位、施工单位各一份
工程款支付报审表
工程名称,我方已完成本项目全部施工内容且通过验收和审计结算工作,现本项目质保期已满,建设单位应在年 月 日前支付工程款共计(大写)(小写:元),请予以审核。
施工单位(盖章)
项目经理(签字) :
日期: 年 月 日
审核意见:
总包单位(盖章):
总包单位负责人(签字): 年 月 日

工程结算报送审计单

工程结算报送审计单
工程结算报送审计单
审计处:
我处负责管理的工程由承建,已
于_年_竣工验收,现提请结算审计。基建情况见下表,我单位已对相关资料进行了审核,同意报送审计。
基本建设管理处年月日
工程结算报送审计表

本情况
工程名称
开、竣工日期
合同编号
工地代表项目经理
承建单位
施工单位
联系人
联系
电话
报送资料
序号
资料名称
页数
份数
备注
施工方签字
送审人签字
送审部门负责人签字
审计处接收签字
送审时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
报送资料
序号
资料名称
页数
份数
备注
11
12
13
14
15
16
17
工程款
(万元)
合同金额
已付工程款
乙方报送金额


土建
安装
工交付及资料情况
2、设计变更及现场签证情况
3、施工单位提交结算资料情况
4、结算资料存在争议问题(可另附)
5、审核建议
6、报审金额
签字确认

土建施工工程结算审计报告样本

土建施工工程结算审计报告样本

XXXXXXXXXXXXXXXXX工程竣工结算报告书编号:XXXX审字[XXX]XXXX号工程名称:XXXXXXXXXXX审核单位:XXXXXXXXXXXX审核日期:X年X月X日工程竣工结算审核签署页工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX审定金额:大写: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 小写:¥ XXXXXXXXXXXX元审核人员(签章):校核人员(签章):项目负责人(签章):公司技术负责人(签章):审核单位: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(工程造价咨询执业印章)编号:XXXX审字[XXX]XXXX号XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算审核报告致公司:受贵单位委托,我公司于年月日收到XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算报审资料,年月日汇同建设单位、施工单位进行了现场勘测,年月日被审计单位补充了部分工程签证单,目前审核工作已结束,现将审核情况报告如下:一、工程概况1、该工程是XXXXXXXXXXXXXXXX,项目实施地点XXXXXXXXXXXXXXXX。

资金来源为自筹。

2、工程内容、主要特征:xxxx拆除、xxxx购安、xxxx改造。

3、参建单位:建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXX施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXX4、工程招投标情况:本工程因规模较小,未经公开招投标,为建设单位直接发包。

5、合同情况:XXXXXXXXXXXXXXXX合同签订日期年月日,工期日历天,计划开工日期为年月日,计划竣工日期为年月日;工程质量标准为合格;合同价为元。

6、工程实际开、竣工时间:实际开工日期为年月日,竣工日期为2022年月日,满足合同工期要求。

7、工程变更情况:无。

8、工程竣工验收情况:xxxxxxxxxx工程竣工验收单中综合验收结论为合格。

9、工程送审资料情况:送审资料有施工合同、竣工验收资料、竣工结算等。

二、结算审核依据1、中价协[2002]第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》;2、《安徽省建设工程造价管理条例》;3、安徽省财建[2005]1075号《安徽省建设工程价款结算暂行办法》;4、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》《安徽省建设工程计价定额(共用册)》《安徽省2018装饰装修工程计价定额》《安徽省2018安装工程计价定额》《安徽省2018市政工程计价定额》;5、上述规范,规定配套的计价文件,消耗量定额。

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中医药工程结算报审表
开工日期
工程名称
竣工日期
联系人
送审单位
联系电话
联系人
施工单位
联系电话
批复预算金额合同价报审结算价金额(元)
报审资料
结算书 ( 含电子版 ) 份/ 本
施工合同
份(含补充协议)
中标通知书 / 成交通
张投标文件 / 比选文件 / 报

知书 / 谈判备案书价书 ( 含报价电子版 )
招标文件 / 比选文件 /
份/ 本施工图套采购文件
竣工验收单份竣工图套洽商及设计变更份预算批复文件份其他相关资料
为配合对本工程项目的审计,本单位郑重承诺:
1、本单位对上述报审信息及资料的真实性、完整性、合法性负责,如发现
有虚假、隐匿的资料,愿承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

2、本单位及相关方(指本工程的承包人或潜在承包人)不为审计人员安排
宴请、旅游、娱乐和联欢等活动,不向审计人员赠送任何纪念品、礼品、礼金和
各种有价证券,不为审计人员报销任何费用。

项目经费负责人(签字):
送审单位(盖章):
收件人接收日期
说明: 1. 本表一式两份,送审单位一份,审计处一份。

2.送审单位是指、职能部处及直附属单位。

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