质检资料收集
质检站资料收集制度范本

质检站资料收集制度范本一、目的为确保产品质量的稳定和提高,规范质检站资料的收集、整理、分析、保管和提供等工作,为生产和质量管理提供准确、完整的数据支持,特制定本资料收集制度。
二、适用范围本制度适用于质检站进行的各类产品质量检验、试验、分析、评估等活动中产生的资料收集管理工作。
三、职责1. 质检站负责人负责对资料收集工作进行全面领导,确保制度得到有效执行。
2. 质检员负责按照检验任务要求,认真收集、整理、分析检验过程中产生的各项数据和资料。
3. 资料管理员负责对收集的资料进行归档、保管和提供,确保资料的安全、完整、准确和及时。
四、资料收集、整理、分析、保管、提供管理规定1. 质检员在进行产品质量检验过程中,应按照检验规程和操作规程的要求,认真记录检验数据,确保数据的准确性和可靠性。
2. 质检员应及时将检验数据和相关信息进行整理、分析,形成完整的检验报告,提交给资料管理员。
3. 资料管理员应按照资料分类和归档要求,对质检员提交的资料进行归档,确保资料的完整、准确、安全和有序。
4. 资料管理员应建立资料索引系统,便于快速检索和提供资料。
同时,对资料进行定期审查和更新,确保资料的时效性。
5. 资料管理员应按照保密规定和授权要求,对资料进行妥善保管,防止资料泄露、损坏或丢失。
6. 质检站负责人应定期对资料收集、整理、分析、保管、提供等工作进行监督检查,确保制度得到有效执行。
五、资料的利用与反馈1. 质检站应定期对收集的资料进行统计、分析,为制定质量改进措施、提高产品质量提供数据支持。
2. 质检站应将分析结果及时反馈给相关部门和人员,推动质量改进工作的开展。
3. 质检站应根据资料分析结果,不断完善检验规程和操作规程,提高检验工作的质量和效率。
六、制度的修订与更新1. 质检站应根据实际工作需要,定期对资料收集制度进行审查和修订。
2. 修订后的制度应经过质检站负责人审批,并予以发布和实施。
3. 质检站应组织相关人员进行制度培训,确保制度得到有效执行。
质检所需资料

建设工程质量监督备案
1、工程质量监督手续申报表(登录河北省建设工程质量监督管理信息系统http://60.6.234.102:8081/jdxt_hbs/toLogin.action填报打印)
2、施工图设计文件审查报告(报原件)及审图合格书(审原件留复印件);
3、备案的施工、监理合同(审原件留复印件);
4、工程质量责任主体的资质证书、组织机构代码证和相关人员资格证书(建设单位负责提供各工程质量责任主体相关岗位证书,建设单位为非开发企业的不需提供资质证书,相关人员信息详见申报表,复印件);
5、见证取样送检见证人授权书(建设、监理单位盖章,每单位工程一份,原件);
6、经图审机构审查合格的完整施工图(原件);
7、经图审机构审查合格的地质勘察报告(审原件留复印件);
8、《河北省居住建筑节能设计审查备案登记表》或《河北省公共建筑节能设计审查备案登记表》(附热工计算书)(原件);
9、河北省建筑墙体保温工程质量责任登记表(原件)
10、八大责任主体法定代表人授权书、工程质量终身责任承诺书(原件)
11、建设单位法定代表人、现场代表人员名单、身份证复印件。
公路质检资料收集及填写下载

公路质检资料收集及填写【内容概述】此文档为公路质检资料收集及填写的模板范本,包含了各种需要收集和填写的资料内容,以及相关的章节细化。
请根据实际情况进行调整。
【1. 项目信息】1.1 项目名称:1.2 项目地点:1.3 项目负责人:1.4 项目开始时间:1.5 项目结束时间:【2. 质检计划】2.1 质检目标:2.2 质检范围:2.3 质检方法:2.4 质检标准:【3. 质检资料收集】3.1 合同文件:3.2 技术规范:3.3 施工方案:3.4 设计文件:3.5 材料清单:3.6 工艺流程图:3.7 施工记录:3.8 质量检测报告:3.9 影像资料:3.10 监理报告:3.11 其他相关资料:【4. 质检记录填写】4.1 质检日期:4.2 质检人员:4.3 质检内容:4.4 质检结果:4.5 :【5. 质检报告】5.1 报告编号:5.2 报告日期:5.3 报告主题:5.4 报告内容:5.5 结论:5.6 措施建议:【6. 附件】请根据需要在此处添加附件。
【【法律名词及注释】1. 合同文件:指双方签订的正式合同文件,包含合同条款和约定事项。
2. 技术规范:指相关行业或标准制定的技术规范文件,用于指导施工和质检工作。
3. 施工方案:指具体施工过程中,对各项工程的施工流程、方法和措施进行详细规划的文件。
4. 设计文件:指工程设计阶段所制定的设计文件,包括设计图纸和说明文档。
5. 材料清单:指工程所需使用的各类材料的清单,列明名称、规格和数量等信息。
6. 工艺流程图:指工程施工过程中所采用的工艺流程,在图形方式上进行展示和描述。
7. 施工记录:指施工过程中所记录的各项数据、参数以及问题和解决方案等信息。
8. 质量检测报告:指对材料、施工工艺和施工质量进行检测和评估的报告。
9. 影像资料:指通过摄影或摄像方式记录下来的施工过程和质量状况的图像资料。
10. 监理报告:指监理工程师对工程施工过程进行监督和评估所形成的报告。
自备电厂质检报告

自备电厂质检报告1. 引言本文档旨在对某自备电厂进行质检,并提供详细的质检报告。
自备电厂是指企业自行建设和管理的发电设备,用于为企业提供可靠的电力供应。
质检报告主要包括对电厂的设备、运行状况、安全性等方面进行评估和检验。
通过对自备电厂进行质检,可以确保设备的正常运行和安全性,提高电厂的效能和可靠性。
2. 资料收集在质检过程中,我们详细收集了以下资料:•电厂设备清单:包括发电机组、输电线路、控制系统等设备的型号、规格、数量和安装位置。
•设备运行记录:包括电厂的发电量、用电量、运行时间、报警记录等相关数据。
•工程施工日志:包括电厂的建设过程、安装情况、验收记录等相关信息。
•设备维护保养记录:包括设备的保养维护情况、维修记录等信息。
3. 设备质检3.1 发电机组根据资料收集,发电机组是电厂的核心设备之一。
我们对发电机组进行了以下质检:•外观检查:检查发电机组外观是否完好,是否有异常磨损或损坏。
•运行状态检查:通过运行记录,检查发电机组的运行状况、发电量是否符合设计要求。
•控制系统检查:对发电机组的控制系统进行检查,确保其运行稳定可靠。
经过质检,发现发电机组外观完好,运行状态良好,控制系统运行稳定可靠。
3.2 输电线路输电线路是将发电机组产生的电力输送到用电端的重要组成部分。
我们对输电线路进行了以下质检:•电缆质量检查:检查输电线路的电缆是否存在断裂、破损、老化等问题。
•连接器检查:检查输电线路的连接器是否稳固可靠。
•负载能力检查:通过运行记录,检查输电线路的负载能力是否符合设计要求。
经过质检,发现输电线路的电缆质量良好,连接器稳固可靠,负载能力符合设计要求。
4. 安全性检查安全性检查是对自备电厂运行过程中的安全隐患进行评估,以确保电厂的安全运行。
我们对电厂的安全性进行了以下检查:•灭火器配置检查:检查电厂的火灾灭火器配置是否合理、数量是否充足。
•应急停机装置检查:检查电厂是否配备应急停机装置,以应对紧急情况。
质检资料的收集与编制

开工报告监理规范的要求
《监理规范》( JTJ G10-2006)中的条文说明
一般工程的开工报告( 原则以分项工程为开工单元)
6合1
将原六张表格调整为一张 表格,载明是否具备开工条件,
监理工程师签认能否开工。
目 的: 尽量做到现场签认
既保证了资料的完整性 又能起到控制工程质量
工序检验申请批复单 使用最多最频繁的一张表格
监理单位资料基本构成(分项工程): 1、无-(批复审查开工报告资料)
2、无 –审查签认 3、监理日志、旁站记录、巡视记录 4、试验抽检记录 5、监理抽检检查表 6、抽检试验报告 7、监理抽检试验汇总评定表 8、监理抽检评定表 9、无-审查签认 10、无-审查签认 11、无-审查签认
监理与施工文件收集的注意事项(一)
3、评定表实测项目得分按照《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)第3.2.1条规定的 方法计算得出;
4、各评定表实测项目权值依据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)的规定不得修 改;
5、分项工程实测项目得分为所有实测项目加权平均分,即由加权得分合计值除以权值合计值(不包 含不检查项)得出,结果保留小数点后两位。
3、表格中部分工程不涉及的检查项不进行检查。 4、检查项合格率根据合格点数占总点数的比例计算得出,结果保留一位小数,填写百分比
值,如:计算结果96.7%,填写为96.7。 5、在检查记录中规定的试验数据需要通过平均值、代表值、极值等进行判别的,将“实测
值或实测偏差值”栏合并,需填入对应要求的统计值,有多项判别标准的,应全部填入。 如:混凝土强度按附录D合格标准填写,当试件大于等于10组时,应计算Rn-K1Sn、 0.9R值,并进行比较,得出结论;当试件小于10组时,分别填写Rn、Rmin、1.15R、 0.95R的试验计算数值,按标准进行评定,得出结论。该项为补填数据,与评定表一致。 6、当检查项目的规定值或偏差值栏的标准是一个正负范围时,“实测值或实测偏差值”栏 填写实测偏差值。 7、当检查项目的规定值或偏差值栏的标准是一个数值时,实测值或实测偏差值栏填写检测 实测值。
质检资料档案管理制度

第一章总则第一条为加强质检资料档案的管理,确保质检资料的完整、准确、安全和有效利用,根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规,结合本单位的实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有质检资料的收集、整理、保管、利用和销毁等工作。
第三条质检资料档案管理应遵循以下原则:1. 完整性原则:确保质检资料的完整性,防止资料遗失或损坏。
2. 准确性原则:保证质检资料的真实性和准确性,确保数据的可靠性。
3. 安全性原则:采取有效措施,确保质检资料的安全,防止泄露、损坏和丢失。
4. 有效性原则:提高质检资料的使用效率,为质量管理提供有力支持。
第二章质检资料的范围和分类第四条质检资料的范围包括:1. 质检计划、方案、通知等文件;2. 质检报告、检验记录、不合格品报告等;3. 质量指标、检验标准、检验方法等;4. 质量事故调查、处理报告等;5. 质量管理体系文件、记录等;6. 其他与质量检测相关的资料。
第五条质检资料分为以下类别:1. 质检文件类;2. 质检记录类;3. 质量事故类;4. 质量管理体系类;5. 其他质检资料。
第三章质检资料的管理职责第六条质检资料的管理职责如下:1. 质检部门负责质检资料的收集、整理、归档和保管工作;2. 各部门负责对本部门产生的质检资料进行整理、归档,并定期向质检部门移交;3. 质检部门负责质检资料档案的鉴定、销毁工作;4. 人力资源部门负责质检资料档案人员的培训、考核和奖惩工作。
第四章质检资料的收集与整理第七条质检资料的收集:1. 收集各类质检资料,包括纸质文件、电子文件、照片、录音、录像等;2. 收集资料时,应确保资料的完整性和准确性。
第八条质检资料的整理:1. 对收集到的质检资料进行分类、编目、归档;2. 按照档案管理要求,对质检资料进行装订、编号;3. 对重要质检资料进行备份,确保资料的安全。
第五章质检资料的保管与利用第九条质检资料的保管:1. 质检资料应存放在安全、干燥、防潮、防虫、防尘的环境中;2. 质检资料应按照档案管理要求进行分类、存放,便于查找和利用;3. 质检资料档案人员应定期对质检资料进行清点、检查,确保资料的安全。
质检员日常工作必须形成的资料及记录
质检员日常工作必须形成的资料及记录:1、施工检查记录表每日都要填写。
记录好每日的质检工作内容。
2、质量问题整改通知单在现场发现的质量问题口头通知没有得到落实的情况下,必须填写下发给责任队伍。
这些质量问题一般属于轻微不合格。
3、不合格品处置单(不符合整改通知单)在现场实物检查或者质量管理过程中,发现的一般不合格品或不符合项,填写此项表格。
并上报项目部质检站长和项目总工。
4、周质量检查记录每周必须由项目部质监站或工程科组织一次质量周检查,并形成周质量检查记录,可以采用《管理体系通用记录表》记录。
对发现的质量问题再整理成《质量问题整改通知单》下发给责任队伍。
5、月质量大检查记录每月必须由项目部领导组织一次质量月大检查,并形成月质量检查记录,可以采用《管理体系通用记录表》记录。
对发现的质量问题再整理成《质量问题整改通知单》下发给责任队伍。
6、质量检查台账对形成的《质量问题整改通知单》及时登记台账,形成《质量检查台账》。
7、质量评定资料在每个检查批、分项工程、分部工程、单位工程完成后,都必须进行仔细检查,按照GB50300-2001要求,做好质量评定资料。
8、计量器具台账对项目采用的计量器具进行登记台账,并收集ABC级计量器具的检定合格证书(有效复印件即可),保证项目所用计量器具均在有效检定周期内。
9、预防措施的验证根据项目工程科提出的《预防措施表》,监督预防措施的实施,并及时验证,填写《预防措施表》中的验证栏。
10、纠正措施的验证根据项目工程科提出的《纠正措施表》,监督纠正措施的实施,并及时验证,填写《纠正措施表》中的验证栏。
11、QES月报表每月底30日前和安全员一起,对本项目质量、安全和环境体系运行情况进行统计,上报公司QES月报表,要求真实有效。
12、工程质量事故报告单当项目上发生经济损失超过5000元的质量问题时,都应及时填写《工程质量事故报告单》上报给公司。
13、质量影像资料。
质检监理需提供资料
4.1.3 对监理单位质量行为的监督检查4.1.3.1 工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确;质量管理体系健全并运行有效。
4.1.3.2总监理师已经本企业法定代表人授权,监理机构健全,专业人员配备合理,满足工程监理工作需要;各级监理人员资格证书齐全,其资质与所承担监理项目相符,责任制落实。
现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》(以下简称“监理规范”),并已书面报送建设单位。
4.1.3.3 根据监理合同、委托书和“监理规范”制定监理规划、监理细则和“强条”执行计划,满足工程监理和质量控制的需要,审批手续完备并有效执行。
4.1.3.4 已审定的施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际,并已确定关键项目的质量控制点;对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并能及时办理。
4.1.3.5 对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查。
4.1.3.6 已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐。
4.1.3.7 对各施工承包单位(含各类分包队伍)的资质以及人员资格审查,无违规行为。
4.1.3.8 对各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员的资质和资格进行审查,均符合规定,并建立管理台帐;见证取样检测制度健全,责任到位,手续齐全。
4.1.3.9 对各施工单位的计量管理进行审查,符合“计量法”规定,并满足施工的需要。
4.1.3.10 按照“强条”、国家或行业验收标准,对隐蔽工程、完工的项目及时验收并签证规范。
4.1.3.11 质量问题台账完整、清晰、规范,各类质量问题通知单、停工令内容明确,闭环管理。
对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故,及时督促、配合相关单位调查处理。
4.1.3.12 仪器、设备配置满足工程监理工作需要。
4.1.3.13 建筑方格网、风机基础控制桩、重要测量成果复测准确。
建筑工程质量验收收与资料整理
建筑工程质量验收与资料整理重点(一)“统一标准”编制的指导思想:验评分离、强化验收、完善手段、过程控制。
(二)建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。
(三)建筑工程质量:反应建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。
(四)验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分部工程、分项工程、单位工程的质量进行抽样复验,根据有关标准以书面形式对工程质量达到合格与否作出确认。
(五)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。
(六)见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。
(七)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。
(八)质量验收不符合要求的处理:1、经返工重做或更换器具、设备的检验批应重新进行验收。
2、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。
3、经有资质的检测单位检测验定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
4、经返修或加固处理的分项工程、分部工程,虽改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
5、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。
(九)检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。
(十)分部(子分部)工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收(十一)灰土地基工程分项工程质量验收标准主控项目包括:地基承载力、配合比(十二)混凝土预制桩分项工程质量验收标准主控项目包括:桩体质量检验、桩位偏差、承载力(十三)钢筋混凝土灌注桩分项工程质量验收标准主控项目包括:桩位、孔深、桩体质量检查、混凝土强度、承载力(十四)跨度小于4米的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
高速公路质检资料检查验收资料的收集及填写
分部工程 分项工程
名称
名称
具体部位 表格编号
A-14
中间交工证书
名称
备注
A-13
检验申请批复令
CLM-01 水泥混凝土面层现场质量检查报告单
DLM-02 水泥混凝土路面施工原始记录
DLM-05
DLM-06
DLM-04
水泥混凝土面 层
EHZ-09
EXC-12
ESN-05
EHZ-03
水泥混凝土路面传力杆检查记录表
水泥砼路面纵缝、横缝顺直度检测记录 表
路面平整度检测汇总表
路面平整度、路拱、宽度检测试验汇总 表 路面构造深度检测(电动铺砂法)
如水泥混凝土上加铺 沥青面层时,水泥混凝 土不检查抗抗滑构造
混凝土弯拉强度试验报告单(28d 试验室 提供)
水泥混凝土路面弯拉强度试验汇总表
A-13
检验申请批复令
CLM-06 基层现场质量检查报告单
建议采用该表
DLM-01 路面(底)基层施工原始记录
建议采用该表
DLJ-15 路基、路面压实度检测汇总
建议采用该表
ETG-17 压实度检测(灌砂法)
建议采用该表
EXC-05 路 面 厚 度 试 验
建议采用该表
冷再生基层 EHZ-23 路面结构层厚度汇总评价表
检验申请批复令
水泥稳定粒料基层和底基层现场质量检 查报告单 路面(底)基层施工原始记录
DLJ-15 路基、路面压实度检测汇总
ETG-17 压实度检测(灌砂法)
EXC-05 路 面 厚 度 试 验
水泥稳定粒料 EHZ-23 基层和底基层 DLM-04
EHZ-09
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分部工程名称 分项工程名称 具体部位
表格编号
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
施工单位工程 决算
工程决算 (JS)
监理单位工程 决算
建设单位工程 决算
JS-23 JS-24 JS-25 JS-26 JS-27 JS-28 JS-29 JS-30 JS-31 JS-32 JS-33 JS-34 JS-35 JS-36 JS-37 JS-38 JS-39 JS-40 JS-41 JS-20 JS-21 JS-22 JS-01 JS-02 JS-03 JS-04 JS-05 JS-06 JS-07 JS-08 JS-09
工程项目概况表 工程决算总表 工程决算表 工程合同登记表(土建) 工程合同登记表(安装) 工程变更令汇总表 工程变更令一览表 变更引起调整金额登记表 工程项目调价登记表 工程项目索赔登记表 计日工支出金额登记表 收尾工程登记表 报废工程登记表 工程支付情况汇总表 结构构造物造价统计汇总表 结构构造物造价分项统计表( 类) 返还保留金申请书 返还保留金通知书 最终支付证书 监理费用决算表 监理费用支付表 监理费用变更汇总表 建设项目概况表 投资控制情况比较表 工程数量情况比较表 概(预)算分析表 标底及合同费用分析表 项目总决算(分析)表 建安工程决算汇总表 设备及工具、器具购置费用支出汇总表 工程建设其他费用支出汇总表
备注