公司各部门内审检查表市场部修订稿

合集下载

各部门内审检查表(7个doc)0

各部门内审检查表(7个doc)0
2.记录的保管期限是否明确规定。
3.记录的卷面是否清晰(抽查2—5份记录),记录是否编号?
4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失?
5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批?
5.4.1
质量目标
1.本部门的质量目标及实现情况。
5.5.1
职责和权

1.本部门的职责和权限。
2.部门内的分工是否明确规定
3.查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
4.查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字?
5.查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审?
6.抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
7.查外来文件清单,应列入的是否都已列入。
4.2.4
记录控制
1.查记录清单,对应控制的记录是否明确。
5.5.3
内部沟通
1.本部门内部沟通的方式及活动有哪些?
2.是否建立了部门例会制度,是否例会记录?
内审检查表
NO:
受审部门:质检部
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
8.2.2
内部审核
1.查审核计划是否覆盖相关部门、人员和质量管理体系要求,是否有漏项。
2.审核组成人员是否均经培训合格(内审员)。
3.是否符合“不审核自己的工作”的审核员回避原则。
4.检查记录是否记录了相应的客观事实,有判定结论,是否执行了审核计划,审批人有签字。
5.不合格报告阐述是否清晰,判标是否恰当,签认是否完整。
6.不合格事实能否追溯到检查记录中的客观事实和结论。
7.是否针对不合格原因采取纠正措施,效果是否验证。

内部审核检查表(市场营销部综合部)

内部审核检查表(市场营销部综合部)

2015版内审20 年度内部审核检查表部门:市场营销部第页共页
内审员:检查日期:
2015版内审20 年度内部审核检查表部门:市场营销部第页共页
内审员: 检查日期:
2015版内审 20 年度内部审核检查表 部门:
第 页共 页
内审员: 检查日期:
2015版内审 20 年度内部审核检查表 部门:综合部
第 页共 页
内审员:检查日期:
2015版内审20 年度内部审核检查表部门:综合部第页共页
6.组织对所开展培训的有效性是否进行评价?所采
取的评价方法(包括考核实例、观察、问卷等)是
否有效、适宜?
7.组织员工是否建立保持了教育、培训、技能和经
历的记录?
内审员:检查日期:。

内审检查表-各部门

内审检查表-各部门
现场实施记录
7.6
监视和测量装置的控制
1.是否按规定周期或在使用前进行校准或检定?
2。如发现监测装置偏离了校准状态,对此前的检测结果是否重新评价其有效性?
3.是否进行再调整?
4。被检定或校准的装置上是否有检定标识?
5。是否保存校准或检定记录?
6。是否对其进行保护,防止损坏和失效?
质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门:生产部审核员:
标准条款
审核内容
现场实施记录
6.3
基础设施
1.是否有新增基础设施?并对基础设施进行登记、建立了台帐。
2.是否按规定对基础设施进行维护、维修?
3。是否有设施维修计划?
4.是否有设施维修记录?

6.4
工作环境
1。作业场所要求有温度、湿度、噪声、振动、卫生等控制在规定范围内,公司是否提供一定的设施满足这些要求?
3。原材料、半成品、成品验收准则和检验记录。
4。是否有未经监视和测量而经授权人批准或顾客批准的例外放行情况?对例外放行的产品质量如何控制?
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门:品质部审核员:
标准条款
审核内容
现场实施记录
8。3
不合格品控制
1.对不合格品如何进行识别和控制?
2。对不合格品的处置有哪几种途径?
3.对不合格品进行返工或返修后,是否重新检验?请出示检验记录?
4。当产品交付或使用后发现不合格时,公司采取什么措施达到顾客满意?
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门:行政部审核员:
标准条款
审核内容
现场实施记录
8。4
数据分析
1.对有关数据进行分析的目的是什么?

内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)

内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)

编制人/日期:
审核日期:
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期: 审核员:
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少?是

否符合标准的要求?
◆与受审部门相关的文件有多少?

◆组织结构图、质量方针等是否保存完好?


◆电子形式文件的使用是否有效?
◆质量管理体系文件的内容是否满足

ISO9001 的要求?

◆程序中是否包含对记录的质量要求?

◆是否有保存期限的规定?

◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理,并列出了清单? √


◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致?

◆记录是否填写正确、字迹清楚?

◆贮存是否便于存取和检索?

◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、
防蛀等保护措施是否得当?
现场检 查
√ √


√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门: 审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求?质量 管理体系策划的输出是否形 成文件?
专项技能、技术和财务资源?提供资源的
途径是否明确?
◆承担管理职责的人员,如何表明其对持

续改进的承诺?
◆管理者如何参与和支持质量活动?


◆有关职责、权限如何传达

市场部内部审核检查表

市场部内部审核检查表

合同评审表》,记录符合要求。

由母公司市场部及研发部负责推广,子公司负责市场维 护。
订单、合同均为有效合同;对名称\规格\质量\价格\订

货时间\交货时间\运输方式等进行评审,评审保留合同 评审记录。先通过邮件、电话等进行合同评审,再按时
间段收集开展《销售合同评审表》。
GREENDA-QEHP-11《与顾客有关的过程控制程序》条款
∨ ∨
∨ 色“╳”标识。
文件GLD-HFWI-E1-001《顾客服务实施办法》条款5.3规 定了顾客投诉的办法,2018年无顾客投诉
文件GLD-HFWI-E1-001《顾客服务实施办法》条款5.3规 定了顾客投诉的办法,2018年无顾客投诉
形成2018年顾客满意度评价统计表,综合顾客满意度达 到了97.35%,达到了公司质量目标的要求

采用邮件、口头、电话、通知、书面报告、会议等多种 方式,进行职责和权限的沟通。沟通顺畅有效

主要内容为工作上的协调安排、公司发布的信息、以及 与其它部门的工作衔接等。不存在沟通障碍。

提供有效文件和文件清单。

查部门三级文件为最新有效版本,文件在发布前经过评 审且为受控文件。

无外来文件。

提供有效的记录清单。

按规定的考核方法、考核周期,进行考核并记录考核目 标完成情况。

《管理手册》5.3.1.8规定了市场部职责,部门人员共2人,岗 位职责、权限明确,有岗位说明书,并进行宣贯。

已配备所需的人员及基础设施,结合部门及部门内岗位 职责确定、提供并维护所需的环境。

入职时已提出任职资料,并于转正时进行评价和考核, 无需持证上岗。

内部审核检查表精选全文完整版

内部审核检查表精选全文完整版
记录的要求
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下,是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录,查记录清单共38种,能够满足过程的控制要求,部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时,对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时,编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划,列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录,已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录,均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方,规定了管理的要求,技术质检科对办公环境经常进行检查,发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时,合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告,对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后,公司进行了机构调整和部门的划分,明确了职责、权限和相互沟通的方式,加强了质量管理和现场生产过程的控制,规范了技术文件,加强了设备和设施的管理,特别是顾客财产的管理

内部审核检查表(市场运营部)

内部审核检查表(市场运营部)
查服务记录表:QR855-02表,SY(2018年1月17日)第28号,顾客名称冯梅英,涉及产品28-6-6、30-4,服务项目提供咨询、走访客户、现场技术指导,无质量问题,服务人员王龙、蔡怡现场提供技术指导和咨询,顾客对服务评价很满意,顾客意见和建议价格优惠点、服务周到点
查服务记录表:QR855-02表,SY(2018年1月24日)第29号,顾客名称刘艳春,涉及产品22-9-9、30-4,服务项目提供咨询、走访客户、现场技术指导,无质量问题,服务人员王龙、蔡怡现场提供技术指导和咨询,顾客对服务评价很满意,顾客意见和建议结合贵公司多做促销活动
查2017年5月份服务计划:2017年4月27日编制,主要计划走访客户许保国、马全景、孔祥秋
查服务记录表:QR855-02表,SY(2017年5月25日)第11号,顾客名称许保国,涉及产品15-5-25、22-9-9,服务项目提供咨询、走访客户、现场技术指导,无质量问题,服务人员王龙现场提供技术指导和咨询,顾客对服务评价很满意,顾客意见和建议加大宣传力度
序号
标准
条款
审核记录
审核结论
符合
不符合
5.3
6.2
8.5.5
组织的岗位、职责和权限
质量目标及其实现策划
交付后活动
询问负责人朱丽婷岗位职责
回答:制定年度营销目标计划;建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统;对消费者购买心理和行为的调查;对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析;对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析;做出销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划;制定产品企划策略;新产品上市规划;制定通路计划及各阶段实施目标;促销活动的策划及组织;负责产品包装、促销品的设计;合理进行广告媒体和广告代理商的挑选及管理;制定及实施市场广告推广活动和公关活动;实施品牌规划和品牌的形象建设;负责产销的协调工作;负责企业战略发展规划,负责公司产品对外的合作项目的管理;行使企业形象、品牌规划等企业整体营销策划的管理职能;负责做好售后服务工作,为顾客提供满意的售后服务;

内审检查表-市场部

内审检查表-市场部
标书或合同的合法、完整性、明确性。
参加评审:生产部、办公室、市场部有评审人签名。
结论:可以满足,通过
抽2)2018年6月4日, 产品要求评审表
抽销售合同2、顾客:
时间: 2019.1.5
技术要求:合同约定、标准要求
规定了:价格、交货方式、付款方式、违约责任纠纷
处理等。
由市场部组织生产\办公室人员进行合同/订单的评审
以上满足控制要求。
符合
不符合和纠正措施
ES9.1.1
10.2/
编制有《环境和职业健康安全监测管理程序》,对公司质量、环境与职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案的完成实施效果进行监测评价,对质量、环境与职业健康安全管理体系运行的有效性进行监视和测量。内容符合标准要求。
与负责人交谈了解,查看记录,现场观察环境因素、职业健康安全管理状况;环境、安全管理方案的执行情况:
度调查,包含产品质量、价格、交货期、服务等
查顾客满意度调查表:
抽1)顾客:
调查项目有:质量\交付及时性\沟通\服务等项目
满意等级均为: 很满意、满意、一般满意、不满意
评价情况:很满意
抽2)顾客:
调查项目有:质量\交付及时性\沟通\服务等项目
满意等级均为:同上 评价情况:很满意
抽3)顾客:
调查项目有:质量\交付及时性\沟通\服务等项目
编制与顾客有关控制审程序
与顾客沟通渠道有:电话、传真、电子邮件、网络等。
在订单确认过程中,形成书面订单确认;
订单履行后,电话询问客户并登记,有记录表。
有关公司产品和服务的信息;
有关合同的签订,包括临时性的更改
获取顾客有关产品和服务意见或建议,包括投诉等 当存在客户财产时,妥善保管或处理
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档