业务招待费管理规定
业务招待费管理细则范文(4篇)

业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用,提高财务管理水平,加强对公司资金的监管,制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项,用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施,各部门要配合财务部的工作,并按照相关制度要求,做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则,经济实用、合理合规原则,依法合规、审计监督原则,遵循政策法规,防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》,并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核,审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认,并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证,包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信,原件加盖公章,并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定,一般不超过每次招待人均500元,特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求,定期上报业务招待费的统计数据,包括招待次数、总额、招待对象等,并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督,发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况,财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查,包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
《业务招待费管理办法5篇》

《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理,规范报销流程,减少不合理支出,特制订本办法。
第二条使用范围业务招待费。
是指因业务需要发生的礼金,礼品及因业务需要赠送的烟,酒等。
因工作关系招待有关人员就餐,娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费,住宿费等;因招待领用的酒水,饮料等实物。
第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。
第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐;项目部和分公司回总部办事人员,住宿由行政部统一安排,在员工食堂免费就餐,不再发放每天25元的伙食补助,项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费,如有特殊情况需提出招待费用申请。
二、协作单位办理业务期间,原则上由对口部门申请,食堂工作餐接待;各部门因公确实需要在外安排招待时,需提出招待申请。
三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则;各分公司,项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序;招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。
四、坚决控制例行性接待,做到每笔业务招待费支出前报备申请;公司内部人员回公司本部,在正常时间内选择公共交通,减少公车资源浪费。
第五条审批权限及流程提出招待申请(单笔低于1000部门负责人审批,高于1000元总经理审批,特殊情况总经理审批)招待费报销财务部审核(会计岗审核→财务负责人审核)出纳付款(金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款,高于1000元总经理审核后付款)严禁将一次费用分批报销,金额大于1000元需刷卡消费,报销时黏贴刷卡小票。
第七条招待用酒标准公司内部活动,招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台,五粮液等(需总经理审批)第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。
二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
业务招待费管理规定

业务招待费管理规定(试行)为进一步加强公司业务招待费管理,达到即能搞好业务招待,树立企业良好形象,同时也能控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。
一、业务招待费使用原则1.通过搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
3.要体现:热情招待,充分表达对来宾的礼节。
4.要做到:体面不浪费,大方不俗套,热情有礼貌。
二、业务招待费使用范围1.业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
(以上人员统称为“宾客”)2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。
3.业务招待类别:根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等,将业务招待分为4类情况:类1:真正有业务到公司考察、签约的招待(如:确定可签订合同的考察、或业务正在进行的)类2:业务做完后的招待(如:业务做完且无违约的客户来访)类3:非正常、非现有业务的招待(如:只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访)类4:非业务类的招待(如:政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访)三、就餐费使用管理规定和标准1.就餐申请流程:有宾客来访时,或是在外洽谈业务时,需要招待宾客就餐的,申请人需填写《业务招待费申请单》,经部门分管领导签字同意后,再呈总经理签字,需董事长签字的,必须有董事长签字,方可安排就餐。
申请单签字流程:针对类1和类2:申请人→部门负责人→分管领导→总经理;但就餐金额超过1500元的,需董事长签字批准。
针对类3和类4:申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点:1)必须做到先申请后就餐,严禁先就餐后申请。
业务人员在外洽谈业务时,急于要招待就餐的,可先电话逐级汇报,同意后方可招待就餐;同时,委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。
业务招待费管理规定

业务招待费管理规定第一条:为加强对业务招待费的管理,规范使用范围和金额,提高财务管理效率,制定本规定。
第二条:业务招待费是指单位及其工作人员在工作中为开展业务活动所支付的招待、餐费、礼品等费用。
第三条:业务招待费的使用范围包括但不限于以下几个方面:1. 宴请外部客户、合作伙伴和供应商,以增加单位的合作机会和业务发展;2. 对来访的重要客户、商务合作伙伴等进行接待,以加强合作关系和促进业务合作;3. 参加行业会议、展览、座谈会等活动,与相关人员进行沟通交流;4. 奖励优秀员工、开展员工活动,提高员工工作积极性和凝聚力;5. 举办单位内部活动,如春节联欢会、年会等。
第四条:业务招待费的金额应当合理、公平、适度,不得超标,以防止浪费和滥用。
1. 宴请标准:招待费用应根据层级、身份、场合来设定标准,确保宴请活动有实际意义,并避免低效和铺张浪费。
招待费用标准应由单位财务部门根据相关规定确定,并进行定期评估和调整。
2. 餐费限额:为了控制餐费开支,衡量标准应根据地区、场合、人数等因素确定,并根据实际情况进行调整。
单位需建立相关台账,详细记录餐费支出情况,以便财务审查和统计。
3. 礼品费用:单位对于礼品费用应制定明确的政策和标准,按照公司的规定进行发放。
礼品的种类、数量、金额等应进行合理规划,不得超出规定范围。
第五条:业务招待费的申请和审批流程:1. 业务招待费的使用需提前向上级部门或财务部门进行申请,申请内容应包括招待对象、时间、地点、费用预算等。
上级部门或财务部门应在合理时间内审批并及时反馈结果。
2. 招待费的使用应明确记录,包括招待对象、用途、费用等,以便财务部门进行核算和统计。
第六条:业务招待费的财务管理:1. 财务部门应制定详细的收支管理制度,对招待费开支进行审查和核实。
招待费支出应按照相关政策和规定进行报销,并办理相关手续,以确保费用的合理性和真实性。
2. 财务部门应建立招待费的台账和档案,做到明细记录、规范管理,以供后续审计和查询。
业务招待费管理规定

业务招待费管理办法试行第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为,以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则,结合公司实际情况制定本办法;第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用;主要包括:1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出;2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出;3.出差发生的上述招待费用支出;4.市场营销活动产生的招待费、礼品费;第三条财务部根据每年公司业务整体情况及会计制度规定,提出年度总体费用计划,然后分解到各个业务部门,费用支出由分管副总负责审核,总经理批准,财务部按照报销程序严格把关,并做好招待费的考核工作;第四条业务招待费使用范围:1.用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待;2.用于公司承办的各种会议活动的招待;3.用于各部门对外工作的必要招待;第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则,各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员,陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍;第六条业务招待费管理原则:1.业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情、费用从简”的原则;2.招待费用由公司行政人事部、财务部负责管理,招待费请用由部门提出,由公司分管领导、财务总监签批,特殊招待须请示总经理批准;3.招待费使用实行提前申请,定额审批,逐级审批的原则,即使在外地也要申请,经批准后方可招待;招待前,由负责招待申请人填写业务招待申请表,并报公司主管领导逐级审批后安排招待,无招待申请单,财务部不予借款和报销;4.业务招待标准,简单招待为人均消费550元且消费总额不得超过500元,普通招待为人均消费80元且消费总额500-700元之间,重要招待为人均消费含20元且消费总额在700-1000元之间;特殊招待必须是公司主要领导出席,规格较高的接待费用视情况酌情确定;5.招待费用未超出标准据实报销,凡超出授权标准的,其超出部分自理;6.招待费规格山分管领导审核确定,财务总监批准,一般客户或工作往来为简单招待;客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待;重要客户领导来访,有公司主要领导陪同的适用重要招待;政府部门主要领导来访,关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待;7.因工作特殊需要礼品,安排娱乐活动,由招待部门的部门负责人提出活动经费预算中请报告,详细说明所需费用的各项列支情况,报分管领导、财务总监、总经理批准;第七条报销审核1.报销人必须对所提供原始凭证的真实、合规、完整负责,凭证信息须与审批的内容相吻合,严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证;2.餐费、礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明,在发票背面签字并注明㈠期;3.所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列,报销时必须附有“业务招待费申请表”,财务根据审批后的业务招待费申请表核对招待场所、时间及数额,报销时间控制在发生招待后一周内〈出差期间除外〕,逾期报销按自动放弃处理;4.招待人报销时,原则上应提供机打发票及消费明细账单,所提供发票经财务审核为虚假发票,一律不予报销;5.所有不符合招待审批规定或未批准而擅自招待的,财务部一律不予报销;6.所有招待费支出必须遵循先审批后支出的原则,严禁事后补批,确因情况特殊,也必须先请示并经间意后方可支出,业务发生的次次日必须走审批流程,否则不予报销;第八条报销审批流程1.业务招待申请审批流程:申请人→部门负责人→分管领导审核→财务总监审核→总经理审批;2.费用报销审批流程:报销人→部门负责人→分管领导审核→财务总监审核→总经理审批;3.凡不能书面申请的,一律采用电子邮件方式申请;第九条公司各级人员应勤俭节约,廉洁奉公,遵纪守法,严格执行财务制度,不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准,对违规违纪者除财务部拒绝给予报销外,追究相关当事人责任;第十条本制度由财务部、行政人事部负责解释;本制度自颁布之日起执行;附件业务接待费审批金额及权限。
业务招待费管理规定范文(三篇)

业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用,提高资金使用效率,制定以下管理规定:一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求,确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定,确保公平合理,并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》,并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息,并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核,并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核,确保费用符合规定,凭证完整,费用明细计算准确,杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后,申请人必须及时核销费用,并填写《业务招待费用核销凭证》,并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查,确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制,定期对业务招待费用进行统计和分析,并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪,及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为,将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为,将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则,不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为,将严肃处理,维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订,由企业负责人进行最终决定,并予以公示和通知。
公司业务招待费管理制度范文(3篇)

公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理,提高资金使用效益,加强内部控制,保护公司利益,特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费:指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象:指客户、合作伙伴等相关方,需要接待和招待的对象。
3. 招待标准:指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算,并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请,并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定,招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等,但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定,但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价,确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证,并填写相关报销单据,报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况,并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度,定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况,将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为,公司将按照相关规定进行处理,包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要,不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本,希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文(2)是指公司为了规范和控制业务招待费用,明确招待对象、费用标准和审批流程等,制定的一系列规定和措施。
公司业务招待费管理制度规定

第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理,规范业务招待行为,合理控制费用支出,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则:(一)合法性原则:业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
(二)合理性原则:业务招待费用应控制在合理范围内,确保业务活动的顺利进行。
(三)节约性原则:业务招待费用应厉行节约,反对铺张浪费。
(四)透明性原则:业务招待费用使用情况应公开透明,接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支:(一)餐费:包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
(二)住宿费:包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
(三)交通费:包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
(四)礼品费:包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
(五)娱乐费:包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准:(一)餐费标准:早餐不超过50元/人,中餐、晚餐不超过100元/人。
(二)住宿费标准:根据实际情况,按公司规定的标准执行。
(三)交通费标准:根据实际情况,按公司规定的标准执行。
(四)礼品费标准:根据实际情况,按公司规定的标准执行。
(五)娱乐费标准:根据实际情况,按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序:(一)事前审批:经办人员在开展业务招待前,应填写《业务招待费申请表》,经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
(二)事中控制:经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待,确保费用使用合理。
(三)事后报销:业务招待结束后,经办人员应及时向财务部门提交报销材料,包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
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业务招待费管理规定(试行)为进一步加强公司业务招待费管理,达到即能搞好业务招待,树立企业良好形象,同时也能控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。
一、业务招待费使用原则1.通过搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
3.要体现:热情招待,充分表达对来宾的礼节。
4.要做到:体面不浪费,大方不俗套,热情有礼貌。
二、业务招待费使用范围1.业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
(以上人员统称为“宾客”)2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。
3.业务招待类别:根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等,将业务招待分为4类情况:类1:真正有业务到公司考察、签约的招待(如:确定可签订合同的考察、或业务正在进行的)类2:业务做完后的招待(如:业务做完且无违约的客户来访)类3:非正常、非现有业务的招待(如:只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访)类4:非业务类的招待(如:政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访)三、就餐费使用管理规定和标准1.就餐申请流程:有宾客来访时,或是在外洽谈业务时,需要招待宾客就餐的,申请人需填写《业务招待费申请单》,经部门分管领导签字同意后,再呈总经理签字,需董事长签字的,必须有董事长签字,方可安排就餐。
申请单签字流程:针对类1和类2:申请人→部门负责人→分管领导→总经理;但就餐金额超过1500元的,需董事长签字批准。
针对类3和类4:申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点:1)必须做到先申请后就餐,严禁先就餐后申请。
业务人员在外洽谈业务时,急于要招待就餐的,可先电话逐级汇报,同意后方可招待就餐;同时,委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。
2)业务人员说明情况时必须真实,凡弄虚作假者,产生的一切费用由其个人承担,且公司视实际情况给予相应处理。
3)申请人须清楚业务状况,然后选择相应的招待类别。
4)申请单中,要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。
其中类1:须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息类2:须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的类3:须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的类4:必须写明招待原因5)申请单中,就餐地点在公司外部的,需写明在哪个省和市;其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。
6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待(类4)”,且只能安排在公司食堂内招待就餐。
7)申请单送交办公室进行编号、存档,存档3年;销毁时,需提交书面申请,且经总经理签字后,方可进行销毁。
2.就餐招待标准:2.1公司食堂餐饮招待标准:注:喝酒禁止暴饮、拼酒,倡导文明就餐,适量适中。
2.2公司外部餐饮招待费标准: (包含饭、菜、烟、酒、水等费用)注:喝酒禁止暴饮、拼酒,倡导文明就餐,适量适中。
以上标准也包含青岛市内的招待。
3.就餐管控要点:1)就餐招待优先考虑在公司食堂就餐;需在外部招待的,部门分管领导应根据业务具体情况决定其必要性。
2)申请人应根据业务进展状况、业务金额、客户关系或服务关系等,合理客观真实的进行衡量招待费标准,避免随意提升消费标准,造成浪费。
部门分管领导审批时要严格把关。
3)坚持对口接待,各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数,减少陪客人数, 公司陪同人员不应超过2人,接待时严禁无关业务人员作陪。
4)招待级别:类1:招待级别最高为一级(适用于公司内、外餐饮);类2 & 类3:招待级别最高为二级(适用于公司内、外餐饮);类4:仅限于在公司食堂内招待就餐。
4.就餐费用报销审批流程:1)公司食堂就餐费用审批流程:就餐→就餐人在餐费单上签字→食堂会计对餐费单进行统计汇总(月汇总表)→月汇总表(附上餐费单)交办公室进行核对、签字→分管领导签字→总经理签字→董事长签字→财务进行核账2)公司外部就餐费用报销流程:公司非协议挂账酒店就餐→酒店开具有效的发票(另附饭菜清单)→分管领导签字→办公室签字→总经理签字→董事长签字→财务进行核账、报销;公司协议挂账酒店就餐→就餐人在餐饮清单上签字→酒店记账、存档→办公室对酒店开具的有效发票和餐饮清单进行核对、签字→分管领导签字→总经理签字→董事长签字→财务进行核账、结算5.就餐费用登记、统计、考核管理1)公司食堂内的餐费,由食堂会计负责日常建账登记、统计(要体现处总酒价和最高单瓶酒价),并作出餐饮月汇总表;办公室根据《业务招待费申请单》核对餐饮月汇总表,并进行费用超出考核。
2)公司外部酒店的餐费,有经营办负责日常建账登记、统计(要体现申请费用和实际花费);办公室根据《业务招待费申请单》核对餐饮费用支出,并进行费用超出考核。
3)对招待费超出标准的,办公室要在申请单上写明哪项超出多少钱,以便于超标准考核。
4)对招待费超出标准的,需要董事长签字同意,才能报销,且针对超出的费用只能报销50%。
5)针对业务人员的业务招待费,年底与该业务的提成一并核算的事项中,需经营办每隔3个月在业务费用登记表内确认一次关联招待的业务是否有谈成,若有,登记相应的合同编号;12月底经营办将汇总资料,先经部门分管领导签字后,再经总经理签字后,再送交财务部,以便财务部按相关规定确定餐费承担方。
四、住宿费使用原则与接待审批标准1.住宿申请流程:外来宾客到公司洽谈业务时,需按排住宿的,经办人需填写《来客住宿申请单》,经部门分管领导签字同意后,再呈总经理签字,方可安排。
申请单签字流程:针对类1和类2:申请人→部门负责人→分管领导→总经理;但住宿总金额超过1000元的,需董事长签字批准。
针对类3和类4:申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点:1)申请人须清楚业务状况,然后选择相应的招待类别。
2)申请单中,要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。
2.公司外住宿标准:3.住宿管控要点:1)原则:来公司考察、调研、谈判等因公出差的,公司不予以报销住宿费用;若有特殊情况,须请示总经理同意后,才能按标准报销住宿费用。
2)申请人应根据业务进展状况、业务金额、客户关系或服务关系等,合理客观真实的进行衡量住宿规格。
部门分管领导审批时要严格把关。
3)住宿规格:类1:住宿规格最高为一级;类2、3、4:住宿规格最高为二级。
4.住宿费用报销申请流程:公司非协议挂账酒店住宿→酒店开具有效的发票→分管领导签字→办公室签字→总经理签字→董事长签字→财务进行核账、报销;公司协议挂账酒店住宿→酒店记账、存档→办公室对酒店开具的有效发票进行核对、签字→分管领导签字→总经理签字→董事长签字→财务进行核账、结算5.住宿费用登记、统计、考核管理1)由经营办负责日常建账登记、统计;办公室根据《来客住宿申请单》核对住宿费用支出,并进行费用超出考核。
2)对住宿费超出标准的,办公室要在申请单上写明哪项超出多少钱,以便于超标准考核。
3)对招待费超出标准的,需要董事长签字同意,才能报销,且针对超出的费用只能报销50%。
五、馈赠礼品管理规定1.原则:严格控制馈赠礼品,对确需要馈赠礼品的,申请部门须遵守《礼品购买申请单》申请流程。
2.礼品申请流程:外来宾客到公司洽谈业务时,需要馈赠礼品的,申请人需填写《礼品购买申请单》,经部门分管领导签字同意后,再呈总经理签字,方可安排。
申请单签字流程:针对类1和类2:申请人→部门负责人→分管领导→总经理;每人每份礼品费用超过1500元的,需董事长签字批准。
针对类3和类4:申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长3.管控要点:1)申请人须清楚业务状况,然后选择相应的礼品馈赠类别;同时,合理客观真实的核定馈赠礼品金额。
部门分管领导审批时要严格把关。
2)申请单中,要在相应栏位写明“业务状况、馈赠原因”。
4.礼品费用报销审批流程:提供有效的发票→分管领导签字→办公室签字→总经理签字→董事长签字→财务进行核账、报销5.礼品费用登记、统计、考核管理1)由经营办负责日常建账登记、统计;办公室根据《礼品购买申请单》核对礼品费用支出,并进行费用超出考核。
2)对礼品费用超出标准的,办公室要在申请单上写明超出多少钱,以便于超标准考核。
3)对礼品费用超出标准的,需要董事长签字同意,才能报销,且针对超出的费用只能报销50%。
六、业务游玩管理规定1.原则:严格控制陪客游玩,对确需要安排宾客游玩的,申请部门须遵守《业务游玩申请单》申请流程。
游玩费用不包括食、宿费用。
2.申请流程:外来宾客到公司洽谈业务时,需要安排游玩的,申请人需填写《业务游玩申请单》,经部门分管领导签字同意后,再呈总经理签字,方可安排。
申请单签字流程:针对类1和类2:申请人→部门负责人→分管领导→总经理;但游玩费用超过1000元的,需董事长签字批准。
针对类3和类4:申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长3.管控要点:1)申请人须清楚业务状况,然后选择相应的游玩类别;同时,合理客观真实的核定游玩金额。
部门分管领导审批时要严格把关。
2)申请单中,要在相应栏位写明“业务状况、游玩目的”。
4.游玩费用报销审批流程:提供有效的发票→分管领导签字→办公室签字→总经理签字→董事长签字→财务进行核账、报销5.游玩费用登记、统计、考核管理1)由经营办负责日常建账登记、统计;办公室根据《业务游玩申请单》核对游玩费用支出,并进行费用超出考核。
2)对游玩费用超出标准的,办公室要在申请单上写明超出多少钱,以便于超标准考核。
3)对游玩费用超出标准的,需要董事长签字同意,才能报销,且针对超出的费用只能报销50%。
七、车接送管理规定1.用车申请流程:需要公司安排车辆接送宾客的,申请人需填写《用车申请单》,经部门分管领导签字同意后,再呈总经理签字;办公室再根据《用车申请单》,填写《派车单》,方可安排用车接送。
申请单签字流程:申请人→部门负责人→分管领导→总经理;但若用车到达地不在青岛市范围内的,需董事长签字批准。
2.管控要点:1)由办公室负责派车单日常建账登记、费用统计。
2)《用车申请单》送交办公室进行编号、存档,存档3年;销毁时,需提交书面申请,且经总经理签字后,方可进行销毁。
3.用车费用报销申请流程:油费:提供有效的发票→办公室签字→总经理签字→董事长签字→财务进行核账、报销过路费:提供有效的发票→办公室签字→企管处签字→总经理签字→财务进行核账、报销八、日常来客招待的其他费用管理1.在会议室或是招待室接待外来宾客的,所喝的茶、瓶装水或是饮料,都由办公室统一管理,招待部门向办公室领用;办公室做好使用登记,并每月统计汇总一次。