财务管理审计专员岗位说明书

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财务审计员岗位说明书

财务审计员岗位说明书
4
综合分析和判断能力强
5
书面表达和口头表达清楚、简洁
四、职业发展
1、职位关系
可直接晋升的职位
审计部副部长
可相互轮换的职位

可晋升至此的职位

2、培训范畴
入职培训
新员工入厂培训、岗位说明书培训、审计相关制度培训。
在职培训
可接受与审计、财务管理、市场营销等与本岗位有关的各类培训项目。
3、工作环境:
室内工作,工作条件舒适,无噪音,无污染,常白班方式上班,偶有加班情况,心理压力大,无损害。
按部门年度计划按时、按要求执行,按时出具审计报告。
2
集团物资采购审计
进行集团日常物资采购审计,对物资采购比价、招标、合同签订进行全过程监督,按时完成审核工作。
3
内控评价
对集团及各子公司管理活动中权限划分、制度执行等内控情况的审计,确保每年审计至少2次。
三、任职资格
1、教育背景:
所需最低要求
专业
专科
财务、审计专业
您的学历背景
您的专业
2、所需技能:
技能项目
备注
审计、工商企业会计、市场营销、财务管理、成本管理、生产经营管理、计算机操作、税务法规
国家审计法规和会计法规、政策、规范
3、工作经验:
从事财务、会计工作3年以上
4、情商要求:
序号
内容
1
秉公办事,忠于职守
2
良好的自我约束能力
3
头脑灵活,能够很好的和他人沟通、合作
序号
内容
描述
负责程度
备注
1
财务审计
负责对各子公司财务工作进行月度、季度、年度及日常审计。
全责
重要

财务审计职位专项说明书

财务审计职位专项说明书
经验
3年以上有关业务岗位工作经验
专业知识、技能
通晓审计专业知识,掌握财务知识、信托业务知识,具有公司管理知识、法律知识
管理知识、技能
纯熟使用办公软件,具有良好旳口头体现能力、写作能力和组织协调能力
五、其他:
使用工具设备
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ一般办公设备,涉及计算机,交通及通讯设备,档案柜等
工作环境
一般工作环境
监督具有招标条件旳采购旳招标过程
监督采购人员采购中旳比质比价工作,涉及价格审核、有关单据抽查审核,质量检查程序审核等,对问题及时提出解决意见并经批准后监督执行



职责表述:报告、整顿、归档所组织或参与旳审计工作状况
占所有工作时间旳比例:10%
工作
任务
在审计过程中,负责报告审计工作进展状况
撰写审计工作报告
对被审计单位旳经营活动进行评估、检查后,提出改善意见与建议旳建议权
权限3
对工程具有预、决算审计权
三、工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
会计师事务所、审计厅
四、任职资格:
教育水平
大学本科及以上学历
职称级别
中级及以上
专业
审计专业、财务专业、会计专业或其她有关专业
培训
培训内容
培训方式与时间
财务会计知识培训、经济管理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训、信托业务知识培训等
审计职位阐明书
岗位名称
审计岗
所在部门
直接上级
财务主管副总
直接下级
岗位定员
所辖人员
一、职责与工作任务:



职责表述:负责审计旳前期准备工作

审计员岗位说明书

审计员岗位说明书

审计员岗位说明书审计员岗位说明书一、岗位概述审计员是一种职业,通常是在会计事务所、审计公司、企业内部等担任的职业,主要职责是对财务报表和相关业务进行审计,检查是否合规,发现潜在的风险。

审计员需要具备较高的会计、财务和法律方面的知识,并且需要具备敏锐的洞察力和判断力,能够凭借自己的专业技能提出有效的建议,使被审计单位的财务管理更加规范和合理。

二、岗位要求1.学历要求本科及以上学历,会计、财务、经济、法律等相关专业。

2.专业技能(1)熟练掌握会计和财务知识,了解相关法律法规和监管政策。

(2)具备较好的计算机技能,能够灵活操作各种财务软件。

(3)具备较好的语言表达能力,能够熟练地运用中英文进行沟通和表达。

(4)具备较好的逻辑思维和分析能力,能够较准确地识别问题并提出解决方案。

3.工作经验有相关工作经验者优先考虑。

三、岗位职责1.财务报表审计(1)熟练掌握审计方法和程序,根据相关法律法规和审计准则,对被审计单位财务报表进行审查、验证和评价,发现潜在的风险和问题。

(2)编制审计计划和程序,制定审计工作和管理方案,确保审计工作的顺利进行和有效实施。

(3)准确地记录和分析审计数据和信息,编制审计报告,提出审计意见和建议,为被审计单位提供有效的管理意见和建议。

2.内部审计(1)了解企业内部管理制度和流程,制定内部控制评价和监督方案,帮助企业发现内部的潜在风险和问题,提出合理的管理建议。

(2)深入了解企业经营状况和财务情况,发现经济犯罪行为,协助企业建立完善的内部控制体系,提高管理效率。

(3)制定合理的内部审计目标和任务,确保内部审计工作的正常开展和有效落实。

3.其他职责(1)协助客户和领导完成其他相关工作。

(2)根据需要参加内外部培训和学习,不断提高自己的专业技能和综合素质。

(3)为团队成员提供支持和协助,促进团队工作的协同和高效。

四、薪资待遇审计员的薪资待遇受到学历、工作经验、能力等因素的影响,一般在1.2万~1.8万/月。

{财务管理内部审计}财务审计类的职务说明书

{财务管理内部审计}财务审计类的职务说明书

{财务管理内部审计}财务审计类的职务说明书一、职务概述财务管理内部审计是指对企业财务活动进行全面审计,包括财务制度的建立与执行、财务信息的记录与报告、资产的保护与使用、内部控制的有效性等内容的审计工作。

财务管理内部审计职责重大且繁杂,要求审计人员具备全面的财务知识和专业技能,能够独立、客观、公正地对企业的财务风险进行评估和控制。

二、职责描述1.制定审计计划:财务管理内部审计人员负责制定年度审计计划,明确审计的对象、范围和方法,并确保计划的科学性和合理性。

2.履行审核程序:财务管理内部审计人员根据审计计划,进行核实、比对、分析和评估财务数据的真实性、准确性和完整性。

并对财务报表进行审查,验证其合规性和符合性。

3.发现和纠正问题:财务管理内部审计人员负责发现、识别和评估企业内部存在的财务风险和问题,并提出合理的建议和措施,帮助企业解决问题和防范风险。

4.审计报告编制:财务管理内部审计人员根据审计结果,撰写审计报告,对发现的问题进行详细描述和分析,提出改进建议和措施,并对企业的财务状况进行评价。

5.内控评估:财务管理内部审计人员负责对企业内控制度的合规性和有效性进行评估和测试,发现潜在的内部控制风险和问题,并提出改进建议和措施。

6.寻求合规和效率:财务管理内部审计人员在工作中致力于提高企业的合规性和效率,通过优化业务流程和内部控制,降低企业风险和成本,提高财务管理的水平和效果。

三、任职要求1.学历要求:本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景。

2.技能要求:熟悉企业财务管理和审计相关法律法规,熟悉财务制度和财务报表的编制和分析,具备较强的财务风险识别和评估能力,精通财务内控原则和方法。

3.经验要求:具备3年以上财务管理或审计相关工作经验,有大型企业或审计机构工作经验者优先。

4.职业素养:具备良好的沟通能力、团队合作精神和解决问题的能力,具备独立思考和判断的能力,责任心强,能够承受工作压力。

5.资格证书:持有注册会计师、注册内部审计师等专业资格证书者优先考虑。

职位说明书——财务管理审计专员

职位说明书——财务管理审计专员
7.协助经营治理审计、投资审计作业
8.对已完成名目进行后续追踪
9.部门内务工作
工作内容
1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司财务信息,为制定审企图划提供资料
2.依据审计目标,考察审计范围内活动,确定经营活动性质,操纵系统的充分性
3.决定查核方向和审谋划略
4.拟订审计工作方案
5.运用财务、治理、 等知识和审计技巧,评价财务系统、内部操纵有效性
11.评价已实施的先进措施的充分性
工作职权
1.公司总部及被审计单位投资决策的审核权
2.被审计单位人事任免的审核权
3.被审计单位费用预算的审核权
4.
办公设备
个人专用
移动、台式电脑〔互联网接进〕、笔记本电脑
部门共用
市内、长途、打印机、机、机动车辆
公司共用
复印机
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作
不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
公司相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
任职资格
学历
硕士或硕士以上
专业
审计、经济类
年龄
25岁以上
性不
不限
工作
经验
有5年以上财务治理和审计治理的工作经验
担任过大型企业内审部门主管以上职务
工作
技能
系统的财务、 及治理知识
良好的语言和书面表达能力
一定的沟通协调能力
职前
培训注册税务师、注册国际内部审计师或律师等资格证书
修订履历
修订时刻
修订内容
修订者
审核者
审批者
新规作成

财务审计岗位说明书

财务审计岗位说明书

财务审计岗位说明书随着经济的不断发展,财务审计行业的需求不断增加。

财务审计人员是企业财务管理的核心力量,他们对企业的财务状况进行检查与核实,从而保障企业的财务运转。

本文将介绍财务审计岗位的职责、技能与特点,以及该岗位对于企业的意义。

一、岗位职责财务审计人员主要负责企业的财务审计工作,具体职责如下:1.核实企业的会计凭证、账簿和相关单据的真实性。

2.评估企业财务报表的准确性和合理性,审核会计报表的编制是否符合财务会计准则和税收法规。

3.识别企业的财务风险和问题,并提出改进建议。

4.参与企业内部控制的评估与建设工作。

5.协助管理层制定企业的财务合规制度和财务管理方针。

二、技能要求财务审计人员需要具备丰富的会计和财务知识,同时还需具备以下几个方面的技能:1.良好的沟通能力财务审计人员需要和企业的财务人员以及管理层进行沟通和协调,需要具备良好的沟通技巧和能力。

2.分析能力财务审计人员需要对企业的财务指标和会计资料进行准确的分析和评估,必须具备较强的分析能力。

3.判断能力财务审计人员需要在复杂的财务资料中准确地判断企业的财务状况和风险,需要具备较强的判断能力。

4.团队合作能力财务审计人员需要与企业的内部审计人员和其他部门的员工进行合作,需要具备良好的团队合作能力和协作精神。

三、特点财务审计人员的工作具有以下几个特点:1.繁琐复杂财务审计人员需要对企业的财务资料进行全面的审查,同时还需要严格遵守审计程序和规范,需要具备耐心和细心的工作态度。

2.高度敏感财务审计人员需要敏锐地发现企业的财务风险和问题,及时提出改进建议,所以需要具备高度敏感的工作态度。

3.持续性财务审计的工作具有持续的性质,需要对企业的财务状况进行常态化的检测和监督。

四、岗位意义财务审计是企业财务管理的重要组成部分,对企业的稳定和持续发展起着重要保障作用。

财务审计人员能够帮助企业识别并解决财务问题,加强企业的财务监管和内部控制,提高企业的财务管理水平。

财务审计职位说明书

财务审计职位说明书

财务审计职位说明书工作职责:1. 负责对公司财务数据进行审计,确保财务报表的准确性和合规性。

2. 分析和评估公司的财务风险,提出相关建议和改进方案。

3. 与内部各部门沟通合作,收集并分析财务数据和信息,以便进行审计。

4. 检查和验证公司的账目、凭证、报表等财务文件,确保其合法、准确和完整。

5. 协助管理层进行财务决策,提供专业意见和建议。

6. 检查公司资产的概要、保险覆盖和政策合规性,确保公司财务安全。

任职资格:1. 本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业。

2. 具备注册会计师(CPA)或注册国际会计师(ACCA)等资格证书。

3. 熟悉财务审计相关法律法规和标准,具有较强的财务分析能力。

4. 有较强的沟通能力和团队合作精神,责任心强,有较强的抗压能力。

5. 有较强的逻辑思维能力和分析问题能力,认真细致,注重细节。

备注:此职位需要有一定的财务审计实践经验和专业知识,对财务数据敏锐,能够及时发现问题并提出解决方案。

同时,需要有较强的团队协作能力和沟通协调能力,能够与公司内部各部门有效合作,共同完成财务审计工作。

财务审计是公司经营管理的重要环节,财务审计人员需要具备深厚的专业知识和丰富的实践经验,能够独立开展审计工作,提供有价值的意见和建议。

以下是继续对财务审计职位的要求和工作职责的详细说明。

具体要求:6. 熟悉国家相关会计准则和财务报告、审计报告等相关规范要求。

7. 具备扎实的财务分析能力,能够深入分析财务数据和信息,及时发现异常情况。

8. 有较强的学习能力和适应能力,能够适应快节奏的工作环境,快速处理复杂问题。

9. 具备良好的文字表达能力和报告撰写能力,能够清晰、准确地记录审计过程和结果。

10. 有项目管理经验或相关证书者优先考虑。

工作职责:1. 对公司资产、负债、利润等财务数据进行全面审计,确保财务报表的真实性和准确性。

2. 对公司内部控制制度进行评估,提出改进建议,并持续关注和督促改进落实情况。

财务审计员岗位说明书

财务审计员岗位说明书

财务审计员岗位说明书工作职责:1. 执行内部审计和财务审计程序,确保公司的财务数据和记录符合公司政策和法规要求。

2. 确保公司的财务数据准确无误地记录和记录,识别潜在的财务风险或问题,并提出有效的解决方案。

3. 对公司的内部控制程序进行评估和审计,确保公司的财务数据和信息系统的有效性和可靠性。

4. 协助管理层制定改善财务管理和内部控制程序的建议,并提供相关的培训和支持。

5. 协助进行财务调查,为公司的投资和决策提供有关财务风险和机会的意见。

6. 确保公司的财务报表和财务信息的准确性和及时性,以支持公司的经营和管理决策。

资格要求:1. 本科及以上学历,财务、审计、会计或相关领域背景。

2. 有2年以上财务审计或内部审计工作经验,有注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资质者优先。

3. 熟悉国际财务报告准则(IFRS)和相关的财务管理和内部控制标准。

4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门的员工有效合作。

5. 具有良好的分析和解决问题的能力,能够独立思考和对复杂的财务问题进行分析。

6. 熟练使用财务审计工具和软件,如SAP、Oracle等。

7. 具有职业操守和道德标准,能够保护公司的财务数据和信息的机密性和保密性。

工作地点: 根据公司分配薪酬福利: 根据公司规定,并根据个人能力和贡献进行绩效考核和奖励。

此岗位说明旨在为财务审计员岗位提供一个基本的工作职责和资格要求参考,具体要求和福利待遇将根据公司具体情况而定。

由于全球金融市场的发展和国际商业交易的增加,财务审计员在公司中的地位变得越来越重要。

他们的工作不仅是确保财务信息的准确性和可靠性,还涉及到对公司财务风险和机会的评估,为公司的经营决策提供重要支持。

在财务审计员的工作中,他们需要对公司的财务数据和记录进行深入的审查和评估。

这包括财务报表、税务记录、成本核算、财务流程等方面。

他们需要保证所有的财务数据符合公司政策和法规的要求,并且要准确地反映公司的财务状况。

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11.评价已实施的改进措施的充分性
工作职权
1.公司总部及被审计单位投资决策的审核权
2.被审计单位人事任免的审核权
3.被审计单位费用预算的审核权
4.
办公设备
个人专用
移动、台式电脑(互联网接入)、笔记本电脑
部门共用
市内、长途、打印机、传真机、机动车辆
公司共用
复印机
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作
一定的沟通协调能力
职前
培训
公司相关规章制度
其他
要求
具备注册会计师、注册税务师、注册国际内部审计师或律师等XX书
Hale Waihona Puke 修订履历修订时间修订内容
修订者
审核者
审批者
职位说明书——
基本情况
职位名称
财务管理审计专员
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
审计监察部总经理
直接下属
职位名称

职位设置目的
确保揭露企业潜在风险,到达组织目标
工作职责
1.为制定审计计划提供资料
2.财务审计作业
3.预算审核
4.预算执行情况考核
5.高管人员任职经济责任审计
6.舞弊案件调查
7.协助经营管理审计、投资审计作业
不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
公司相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
任职资格
学历
硕士或硕士以上
专业
审计、经济类
年龄
25岁以上
性别
不限
工作
经验
有5年以上财务管理和审计管理的工作经验
担任过大型企业内审部门主管以上职务
工作
技能
系统的财务、法律及管理知识
良好的语言和书面表达能力
8.对已完成项目进行后续追踪
9.部门内务工作
工作内容
1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司财务信息,为制定审计计划提供资料
2.根据审计目标,考察审计X围内活动,确定经营活动性质,控制系统的充分性
3.决定查核方向和审计策略
4.拟订审计工作方案
5.运用财务、管理、法律等知识和审计技巧,评价财务系统、内部控制有效性
6.以专业方法,依照审计计划,进行审计取证
7.分析评估数据 ,对控制系统与被查活动适当性和有效性,提供有效、客观意见
8.编制审计工作底稿
9.准备审计事项签证单,与被审计单位讨论不足之处,向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议
10.拟订审计报告草案,就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达意见
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