2019年财政拨款收支总表(表1)

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2019年青岛房地产职业中等专业学校

2019年青岛房地产职业中等专业学校

2019年青岛市房地产职业中等专业学校部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能青岛市房地产职业中等专业学校是于1985年成立的差额预算管理事业单位。

开办资金:人民币242万元;法定代表人:刘合森;注册地:青岛市台柳路138号。

本校现有宿舍楼3栋,教学楼1栋,餐厅楼1栋,占地2,700平方米,建筑面积16,000平方米。

在校职工70人,在校学生1471人。

本校是一所专门为房地产行业及各类建筑企业培养专业技术人才的学校。

学校以建筑类专业为特色,长期从事中专以及专科层次学历教育,同时开展以建筑类为主的各级各类培训,是教育部确定的国家紧缺型人才培养基地,具备山东省建设厅颁布的建设类培训二级资质,是青岛市人社局确定的高技能人才培养基地。

学校主动适应区域经济发展和产业结构调整需求,着力加强专业现代化建设,在省内同类中等职业教育专业的建设中发挥着特色引领作用。

省教育厅委托我校牵头编写了全省《工程造价》教学指导方案,参与编写《建筑工程技术》、《建筑装饰工程技术》五年一贯制教学指导方案。

工程造价专业被青岛市教育局批准为首批骨干专业。

学校《建筑制图与识图》、《建筑测量》等多门课程被评为青岛市精品课程。

学校各专业实行三二连读----中高职贯通培养。

学生毕业时,可获得中专、大专双毕业证书,还可取得相关专业高级职业资格证书以及多种岗位资格证书,直至获得国家注册工程师资格。

2019年青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)部门预算有关情况.doc

2019年青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)部门预算有关情况.doc

2019年青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责重点交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作。

(二)拟订全市公路、水路行业规划、计划和政策并监督实施;起草相关地方性法规、规章草案;指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任;拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输;指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(四)承担公路、水路建设市场监管责任;拟订公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护工作。

(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议;拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施;提出有关财政、土地、价格等政策建议;负责公路通行费收费、超限超载检测站点设置的报批工作;指导行业投融资工作。

(六)承担全市所辖高速公路统一管理责任;负责全市公路的布局规划,组织公路及其附属设施的建设、养护和管理;监督和指导农村公路规划、建设、养护和管理工作。

(七)负责港口总体规划编制,港口公用基础设施的规划、建设和维护管理;负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管,对港口建设项目的工程质量、安全进行监督;负责对港口岸线、陆域、水域实施统一行政管理;负责港口引航管理工作。

第二部分湖北中医药大学2019年部门预算表

第二部分湖北中医药大学2019年部门预算表

第二部分湖北中医药大学2019年部门预算表
表1湖北中医药大学2019年收支预算总表
单位:万元
表2湖北中医药大学2019年收入预算总表
单位:万元
表3湖北中医药大学2019年支出预算总表
单位:万元
表4湖北中医药大学2019年财政拨款收支预算总表
单位:万元
表5湖北中医药大学2019年一般公共预算支出表
单位:万元
表6湖北中医药大学2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元
表7湖北中医药大学2019年政府性基金预算支出表
单位:万元
表8湖北中医药大学2019年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
表9湖北中医药大学2019年财政专项支出预算表
单位:万元
表10湖北中医药大学2019年专项转移支付分市县表
单位:万元。

整理工会经费管理办法2019_2019年

整理工会经费管理办法2019_2019年

工会经费管理整理人尼克办法20192019年柳南区接待办部门预算目录第一部分接待办概况1.主要职责2.机构设置情况3.人员构成情况第二部分接待办2019年部门预算表1.财政拨款收支总表2.一般公共预算支出表3.一般公共预算基本支出表4.一般公共预算“三公”经费支出表5.政府性基金预算支出表6.部门收支总表7.部门收入总表8.部门支出总表9.国有资本经营支出预算表第三部分接待办2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分接待办概况1.主要职责(一)贯彻落实国家和自治区、市、区关于接待工作的政策规定,制定全区接待工作的规章制度和目标规划,并组织实施负责对全区接待工作的业务指导、培训交流等工作,促进全区接待工作水平不断提高。

(二)负责政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络,后勤保障等服务工作。

(三)负责党和政府领导人的接待工作,负责外市领导同志率团参观、考察、调研的接待工作。

(四)协同有关部门做好机关召开会议的会务工作,参与市、区党代会、人代会、政协会议以及大型重要会议和重大节庆活动接待服务工作。

(五)完成领导交办的其他任务。

二、机构设置情况为参公事业单位,负责区四套班子的外事、公务接待等工作。

核定参公事业编制3名。

三、人员构成情况接待办主任1名,工作人员2名。

第二部分接待办2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营支出预算表上述报表详见附件第三部分接待办2019年部门预算情况说明一、关于接待办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明接待办2019年财政拨款收支总预算1119823.44元,比2018年预算数减少148472.25元,减少的主要原因是项目支出减少。

收入为一般公共预算拨款,无上级拨款和政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1119823.44元、上级拨款0元、上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出971303.92元、社会保障和就业支出79503.48元、卫生健康支出34943.12元,住房保障支出34072.92元。

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算目录第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能二、寿阳县第一职业中学校机构设置情况第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能(一)主要职能寿阳县第一职业中学校主要职责任务:1、培养高中学历技术应用人才2、提高社会职业素质3、高中学历教育相关职业培训。

(二)内设机构寿阳县第一职业中学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处,实训处六个处室。

(三)部门预算单位构成部门预算单位构成:寿阳县第一职业中学校一个单位。

第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表十一、项目支出绩效目标申报表本单位不涉及项目支出绩效目标事项。

长江大学2019年收支预算总表

长江大学2019年收支预算总表

30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出
30213 维修(护)费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助
30301 离休费 30302 退休费 30399 其他对个人和家庭的补助
20502 普通教育 2050205 高等教育
长江大学2019年一般公共预算基本支出表
表六 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 43,546.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 人员经费 41,046.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 日常公用经费 2,500.00 其 中 单位:万元
长江大学2019年收支预算总表
表一
单位:万元 收 项目 入 预算数 支 53,599.30 一般公共服务 53,233.00 公共安全 366.30 教育 41,790.00 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生 9,133.70 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 104,523.00 36,972.33 141,495.33 本年支出合计 结转下年 支出总计 366.30 126,728.33 14,767.00 141,495.33 1,800.00 124,562.03 出 预算数 项目(按功能分类)

关工委办公室2019年部门预算和三公经费预算公开

关工委办公室2019年部门预算和三公经费预算公开


201
一般公共服务支出
219.91
219.91
219.91
20136
其他共产党事务支出(一般公共服务支出)
219.91
219.91
219.91
2013699
其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)
219.91
219.91
219.91
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表(8)
部门支出总表
39.87
162.36
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表(3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费


合计
51.51
42.12
9.39
301
工资福利支出
41.92
41.92
30101
基本工资
12.00
12.00
30102
津贴补贴
9.96
9.96
30103
奖金
1.00
1.00
3019
4.59
30110
职工基本医疗保险缴费
3.43
3.43
30113
住房公积金
3.74
3.74
30199
其他工资福利支出
7.20
7.20
302
商品和服务支出
9.39
9.39
30201
办公费
5.01
5.01
30202
0.00
(十四)商业服务业等支出
0.00
(十五)金融支出

黔江区就业和人才服务局2019年财政拨款收支总表

黔江区就业和人才服务局2019年财政拨款收支总表

2130804 创业担保贷款贴 息
1,938.75
1,938.75
221 22102 2210201
住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
25.34 25.34 25.34
25.34 25.34 25.34
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201 住房公积金
黔江区就业和人才服务局2019年部门收支总表
项目 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 彩票公益金收入 财政专户返还收入 债务收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位缴款 上级补助收入
本年收入总计 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080101 行政运行
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位离退休
2080501 归口管理的行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
黔江区就业和人才服务局 2019年部门支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称
208 20801
合计 社会保障和就业 支出
人力资源和社会 保障管理事务
合计
2,511.36 516.89
基本支出
532.43 476.71
事业单位经营 对下级单
项目支出 上缴上级支出
支出
位补助支出
1,978.93
40.18
426.88
404.74
22.14
2080101 2080199
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单位:平度市残疾人联合会
单位名称
20政拨款安排的“三公”
合计
公务接待费
合计 平度市残疾人联合会
平度市残疾人联合会
4.20 4.20 4.20
1.00 1.00 1.00
注释:1.因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 3.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 4.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:
经费预算表(表10)
当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
单位:万元
因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行维护费
3.2
3.2
3.2
宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 接待)支出。 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 说明的事项:
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