部门财政拨款收支总表

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一财政拨款收支总体情况表

一财政拨款收支总体情况表

30299
其他商品和服务支出
3.50
3.20
0.30
3.50
3.200.30Biblioteka 第 3 页共 3 页
单位:万元
**
第 1 页
共 3 页
30108 30110 30111 30112 501 03 50103 住房公积金 30113 502 502 01 502 50201 机关商品和服务支出 办公经费 30201 30205 30206 30207 30211 30229 30239 502 02 50202 会议费 30215 502 03 50203 培训费 30216 502 06 50206 公务接待费 30217 502 07 50207 因公出国(境)费用 30212 502 99 50299 其他商品和服务支出
表10
政府预算支出经济分类预算表
单位名称:百色市铝产业发展办公室 政府预算经济科目编码 类 ** 款 ** 单位代码\ 部门预算经 单位名称\政府预算经济分类科目名称 科目编码 济科目编码 ** 合计 501 50101 50102 50103 502 50201 50202 50203 50206 50207 50299 611001 501 501 01 501 50101 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 因公出国(境)费用 其他商品和服务支出 百色市铝产业发展办公室 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 30101 30102 30103 501 02 50102 社会保障缴费 基本工资 津贴补贴 奖金 ** ** 部门预算经济科目名称 合计 1 119.13 78.51 52.66 18.56 7.29 40.62 26.79 5.00 0.20 0.13 5.00 3.50 119.13 78.51 52.66 25.98 24.51 2.17 18.56 3.20 108.83 78.51 52.66 25.98 24.51 2.17 18.56 基本支出 2 108.83 78.51 52.66 18.56 7.29 30.32 21.79 5.00 0.20 0.13 5.00 0.30 10.30 10.30 5.00 全口径 项目支出 3 10.30 结转下年 4 合计 5 119.13 78.51 52.66 18.56 7.29 40.62 26.79 5.00 0.20 0.13 5.00 3.50 119.13 78.51 52.66 25.98 24.51 2.17 18.56 3.20 108.83 78.51 52.66 25.98 24.51 2.17 18.56 其中:一般公共预算拨款 基本支出 6 108.83 78.51 52.66 18.56 7.29 30.32 21.79 5.00 0.20 0.13 5.00 0.30 10.30 10.30 5.00 项目支出 7 10.30 结转下年 8

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入1,769.89一、本年支出22,598.3322,598.33(一)一般公共预算拨款1,769.89(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算拨款(二)外交支出(三)……二、上年结转20,828.44(四)……(一)一般公共预算拨款20,828.44(七)文化体育与传媒支出11,390.7011,390.70(二)政府性基金预算拨款(八)社会保障和就业支出99.6299.62(九)医疗卫生与计划生育支出51.6751.67(十)….(十一)城乡社区支出11,000.0011,000.00(十二)…(十九)住房保障支出56.3456.34二、结转下年收 入 总 计22,598.33支 出 总 计22,598.3322,598.33一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目2018年预算数备注科目编码科目名称小计基本支出项目支出207文化体育与传媒1,562.65745.61817.0420701文化980.61745.61235.002070101 行政运行747.61745.61 2.002070108群众文化40.0040.002070111文化创作与保护168.00168.002070110文化交流与合作20.0020.002070112文化市场管理 5.00 5.002070204文物保护582.04582.04208社会保障和就业99.6299.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.2851.282101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.28221住房保障支出56.3456.342210201住房公积金56.3456.34合计……1,769.89952.85817.04备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出855.74855.7430101基本工资133.36133.3630102 津贴补贴347.47347.4730103奖金39.4839.4830104社会保障缴费99.6299.6230106伙食补助 5.58 5.5830199其他工资福利支出122.61122.6130307医疗费51.2851.2830311住房公积金56.3456.34302 商品和服务支出53.480.0053.4830201办公费 2.32 2.3230202印刷费0.810.8130205水费0.620.6230206电费 3.10 3.1030207邮电费 3.17 3.1730208取暖费 1.86 1.8630211差旅13.9513.9530213维修费 1.86 1.8630216培训费 3.10 3.1030217公务接待费 1.00 1.0030228工会经费 4.16 4.1630299福利费0.310.3130231公务用车运行维护费13.5013.5030299其他商品和服务支出 3.72 3.72303对个人和家庭的补助43.6356.3430305生活补助0.480.483039901休假探亲费27.2227.893039902未休假人员补助 6.76 6.983039999其他对个人和家庭的补助支出9.1720.99合计952.85912.0853.48附件5:一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元2017年预算数2018年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费13.5013.5013.5014.5013.5013.50 1.00附件5:政府性基金预算支出表单位:万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称 单位代码 合计基本支出项目支出合计附件5:部门收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入1,769.89一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收二、外交入三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒支出11,390.70八、社会保障和就业支出99.62九、医疗卫生与计划生育51.67支出(十)….(十一)城乡社区支出11,000.00十九、住房保障支出56.34本年收入合计1,769.89本年支出合计22598.33用事业基金弥补收支差额上年结转20,828.44结转下年收 入 总 计22,598.33支 出 总 计22,598.33附件5:部门收入总表单位:万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称207文化体育与传媒11,390.709,828.051,562.65 20701文化2,171.981,191.37980.61 2070101行政运行751.17 3.56747.61 2070108群众文化497.12457.1240.00 2070111文化创作与保护392.33224.33168.00 2070110文化交流与合作20.0020.00 2070112文化市场管理 5.00 5.00 2070199其他文化支出506.36506.362070204文物保护9,218.728,636.68582.04 208社会保障和就业99.620.0099.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.670.3951.282101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.282101199其他行政事业单位医疗支出0.390.392120399其他城乡社区公共设施支出11,000.0011,000.00221住房保障支出56.3456.34 2210201住房公积金56.3456.34合计……22,598.3320,828.441,769.89附件5:部门支出总表单位:万元科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出科目编码科目名称207文化体育与传媒11,390.70745.6110,645.09 20701文化2,171.98745.611,426.37 2070101 行政运行751.17745.61 5.56 2070108群众文化497.12497.12 2070111文化创作与保护392.33392.33 2070110文化交流与合作20.0020.00 2070112文化市场管理 5.00 5.00 2070199其他文化支出506.36506.36 2070204文物保护9,218.720.009,218.72 208社会保障和就业99.6299.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.6751.280.392101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.282101199其他行政事业单位医疗支出0.390.392120399其他城乡社区公共设施支出11,000.0011,000.00221住房保障支出56.3456.342210201住房公积金56.3456.34合 计22,598.33952.8521,645.48。

财政拨款收支预算总表-云南民族大学

财政拨款收支预算总表-云南民族大学
收入总计
部门收支总表
44,976.46 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出
1,718.34 六、科学技术支出 1,877.90 七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出
900.00
单位:万元
其他收入
19 1,718.34 1,718.34 1,718.34
1,718.34 318.34 500.00 900.00
附件1-4 科目编码
政府性基金预算支出表
科目名称
Hale Waihona Puke 合计本年政府性基金预算财政拨款支出
单位:万元
基本支出
项目支出
合计
附件1-5
一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六.其他收入 七.上年结转
(三) 国防支出
(四) 公共安全支出
(五) 教育支出
16,400.00 (六) 科学技术支出 (七) 文化体育与传媒支出
(八) 社会保障和就业支出
(九) 医疗卫生与计划生育
1,877.90 (十) 节能环保支出
1,718.34
(十一) 城乡社区支出 (十二) 农林水支出 (十三) 交通运输支出 (十四) 资源勘探信息等支
支出预算表
资金来源
财政拨款
单位自筹
一般公共预算
政府性基 国有资本
执法办 案
收费成本 补偿
财政专户 管理的收
国有资源 (资产)
上年结转
金预算
经营预算
9
10

部门综合预算收支总表

部门综合预算收支总表

2023年部门综合预算收支总表
单位:万元
2023年部门综合预算收入总表
单位:万元
2023年部门综合预算支出总表
单位:万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位:万元
2023年部门管理旳专题资金(未分解部分)预算表
单位:万元
2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购置服务)预算表
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计
6,075,810
本年支出合计
6,075,810
6,075,810
三、上年结余收入
二十九、结转下年
1.一般公共预算拨款结余
2.政府性基金预算拨款结余
财政拨款收支总表
单位:元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目分类)
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
6,075,810
一、一般公共服务支出
4,996,214
4,996,214
1.经费拨款
6,075,810
二、外交支出
2.中央及自治区补助
三、国防支出
3.非税收入安排的资金
四、公共安全支出
收入总计
6,075,810
支 出 总 计
6,075,810
6,075,810
政府住房基金收入安排的资金
十一、节能环保支出
其他收入安排的资金
十二、城乡社区支出
二、政府性基金预算拨款
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源探勘信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
319,880
319,880
二十一、粮油物资储备支出
专项收入安排的资金
五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金
六、科学技术支出
罚没收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出

财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表
142.36
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
8.02
8.02
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
204.8
支出总计204.8
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
42.69
42.69
(九)医疗卫生与计划生育支出
11.01
11.01
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
142.36
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
204.08
一、本年支出
204.08
204.08
(一)一般公共预算财政拨款
204.08
(பைடு நூலகம்)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出

一、财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表

目 录一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表财政拨款收支预算总表单位:兴安盟司法局单位:万元收入支出收入项目预算数功能分类一般公共预算拨款政府性基金拨款支出项目(性质)一般公共预算拨款政府性基金拨款一、一般公共预算拨款954.75一、一般公共服务支出一、基本支出768.751、兴安盟本级安排838.75二、外交支出 人员经费635.74其中:纳入预算管理的非税收入三、国防支出 公用经费133.012、中央、自治区提前下达专项资金116.00四、公共安全支出871.96二、项目支出186.00二、政府性基金预算拨款五、教育支出1、兴安盟本级安排六、科学技术支出2、中央、自治区提前下达专项资金七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出27.72九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出55.07二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出本年收入合计954.75二十四、转移性支出三、上年结转二十五、债务还本支出其中:一般公共预算拨款二十六、债务付息支出政府性基金预算拨款二十七、债务发行费支出本年支出合计954.75本年支出合计954.75结转下年结转下年收入总计954.75本年支出总计954.75本年支出总计954.75一般公共预算财政拨款支出预算表单位:兴安盟司法局单位:万元功能科目分类合计基本支出项目支出类款项科目名称合计954.75768.75186.00 204公共安全支出871.96685.96186.00 204 06 司法871.96685.96186.00 204 06 01 行政运行662.15662.15204 06 02 一般行政管理事务70.0070.00 204 06 03 机关服务23.8123.81204 06 99 其他司法支出116.00116.00 208社会保障和就业支出27.7227.72208 05 行政事业单位离退休27.7227.72208 05 01 归口管理的行政单位离退休27.7227.72221住房保障支出55.0755.07221 02 住房改革支出55.0755.07221 02 01 住房公积金55.0755.07一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位:兴安盟司法局单位:万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计768.75 301工资福利支出620.02 30101 基本工资186.58 30102 津贴补贴251.94 30103 奖金14.96 30107 绩效工资 5.45 30112 其他社会保障缴费 3.00 30113 住房公积金56.07 30199 其他工资福利支出102.02 302商品和服务支出121.01 30201 办公费 6.56 30202 印刷费 1.50 30205 水费0.40 30206 电费7.41 30207 邮电费 2.5030208 取暖费10.89 30209 物业管理费17.95 30211 差旅费 2.00 30213 维修(护)费 1.00 30215 会议费 1.50 30216 培训费 1.00 30217 公务接待费 1.65 30224 被装购置费30226 劳务费30228 工会经费 3.64 30229 福利费 6.74 30231 公务用车运行维护费17.50 30239 其他交通费用34.56 30299 其他商品和服务支出 4.22 303对个人和家庭的补助27.72 30302 退休费27.72 310资本性支出31002 办公设备购置部门收支预算总表单位:兴安盟司法局单位:万元收入支出收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数一、一般公共预算拨款954.75一、一般公共服务支出一、基本支出768.751、兴安盟本级安排838.75二、外交支出 人员经费635.74其中:纳入预算管理的非税收入三、国防支出 公用经费133.012、中央、自治区提前下达专项资金116.00四、公共安全支出871.96二、项目支出186.00二、政府性基金预算拨款五、教育支出三、经营支出1、兴安盟本级安排六、科学技术支出四、上缴上级支出2、中央、自治区提前下达专项资金七、文化旅游体育与传媒支出五、对附属单位补助支出三、事业收入八、社会保障和就业支出27.72六、其他支出其中:纳入专户管理的教育收费收入九、卫生健康支出四、经营收入十、节能环保支出五、其他收入十一、城乡社区支出六、上级单位补助收入十二、农林水支出七、附属单位上缴收入十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出55.07二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出本年收入合计954.75二十四、转移性支出八、上年结转二十五、债务还本支出其中:一般公共预算拨款二十六、债务付息支出政府性基金预算拨款二十七、债务发行费支出事业收入(含教育收费)本年支出合计954.75本年支出合计954.75 其他资金结转下年六、结转下年九、用事业基金弥补收支差额收入总计954.75本年支出总计954.75本年支出总计954.75部门收入预算总表单位:兴安盟司法局单位:万元科目编码总计上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额类款项科目名称预算数其中:教育收费收入合计954.75954.75 204公共安全支出871.96871.96 204 06 司法871.96871.96 204 06 01 行政运行662.15662.15 204 06 02 一般行政管理事务70.0070.00 204 06 03 机关服务23.8123.81 204 06 99 其他司法支出116.00116.00 208社会保障和就业支出27.7227.72 208 05 行政事业单位离退休27.7227.72208 05 01 归口管理的行政单位离退休27.7227.72221住房保障支出55.0755.07 221 02 住房改革支出55.0755.07 221 02 01 住房公积金55.0755.07部门支出预算总表单位:兴安盟司法局单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他支出类款项合计954.75768.75186.00 204公共安全支出871.96685.96186.00 204 06 司法871.96685.96186.00 204 06 01 行政运行662.15662.15204 06 02 一般行政管理事务70.0070.00 204 06 03 机关服务23.8123.81204 06 99 其他司法支出116.00116.00 208社会保障和就业支出27.7227.72208 05 行政事业单位离退休27.7227.72208 05 01 归口管理的行政单位离退休27.7227.72221住房保障支出55.0755.07 221 02 住房改革支出55.0755.07 221 02 01 住房公积金55.0755.07财政拨款“三公”经费支出预算表兴安盟司法局单位:万元项目上年预算数上年执行数本年预算数本年预算比上年预算增减情况本年预算比上年执行数增减情况合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计24.1524.1517.1717.1726.6526.65 2.50 2.509.489.481、因公出国境费2、公务接待费 1.65 1.650.710.71 1.65 1.650.940.943、公务用车购置及运行费22.5022.5016.4616.4625.0025.00 2.50 2.508.548.54其中:公务用车运行维护费22.5022.5016.4616.4625.0025.00 2.50 2.508.548.54 公务用车购置费。

表一财政拨款收支总表

表一财政拨款收支总表

一般公共服务支出 其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出
行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支
出城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工程建设标准规范编制与监管 工程建设管理 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出
住房保障支出 保障性安居工程支出
部门收入总表
部门:西藏自治区住房和城乡建设厅 科目
科目编码
科目名称
合计
上年结转
单位:万元
一般公共预 政府性基金 事业 事业单位 上级补 下级单位 其他 用事业基金
算拨款收入 预算拨款收 收入 经营收入 助收入 上缴收入 收入 弥补收支差

额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
201 20199 2019999 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120102 2120103 2120105 2120106 2120110 2120199 221 22101 2210199 22103 2210301 2210302
631.16 631.16 631.16 7,231.38 7,231.38 4,632.22 180.00
389.82 28.00
130.00 1,871.34
176.89
176.89 8,039.43
2。如此表为空表,请说明原因。
其他保障性安居工程支出 城乡社区住宅
公有住房建设和维修改造支出 住房公积金管理
合计
2,241.77 2,241.77 2,241.77
633.86 631.16 633.86 8,128.79 8,128.79 5,021.37 248.67 104.77 539.92
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单位:万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称



党政办
经发办
民政和社会保障办
综治维稳和安全生产监督管理
财政所
农推中心
林业站
水利站
文体站
规划站
计生站
村级
合计
科目名称
合计
基本支出
项目支出



合计
部门收支总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
一、本年支出
经费拨款
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入
(三)公共安全支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
(四)教育支出
四、上级补助收入
(五)科学技术支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
收入
科目编码
科目名称
小计
经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款



党政办
经发办
民社办
综治安监
财政所
农技站
农机畜牧
林业站
水利站
文体站
规划站
计生办
村级
部门支出总表
部门财政拨款收支总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
一、本年支出
经费拨款
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入
(三)公共安全支出
(四)教育支出
(五)科学技术支出
(六)文化体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
(八)医疗卫生与计划生育支出
合计
一般公共预算“三公”经费支出
单位:万元
上年预算数
本年预算数
合计
因公
出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公
出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
五、其他收入
(六)文化体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
(八)医疗卫生与计划生育支出
(九)节能环保支出
(十)城乡社区支出
(十一)农林水支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探信息等支出
(十四)商业服务业等支出
(十五)金融支出
(十六)国土海洋气象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出



党政办
经发办
民政和社会保障办
综治维稳和安全生产监督管理
财政所
农推中心
林业站
水利站
文体站
规划站
计生站
村级
合计
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费


工资福其他资本性支出
专项支出
(九)节能环保支出
(十)城乡社区支出
(十一)农林水支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探信息等支出
(十四)商业服务业等支出
(十五)金融支出
(十六)国土海洋气象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
预算数
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