内审的岗位职责(优秀10篇)

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体系内审员岗位职责最新10篇

体系内审员岗位职责最新10篇

体系内审员岗位职责最新10篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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内审的岗位职责10篇

内审的岗位职责10篇

内审的岗位职责10篇内审员的岗位职责篇一1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作。

内审的岗位职责篇二1、风险控制部副总经理(内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司北京市农业投资有限公司负责起草、拟定内部审计制度;2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;4、负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);5、负责内部审计整改事项的'监督与管理;6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;8、负责内部审计档案的整理与保管;9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系内审的岗位职责篇三1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

内审的岗位职责篇四1)参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

2)按照审计方案,在项目执行组长的指导下,对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。

审计岗位职责范本大全(18篇素材稿件)

审计岗位职责范本大全(18篇素材稿件)

审计岗位职责范本大全(18篇素材稿件)审计岗位职责范本大全篇11、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案;4、了解业务流程,对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评估风险状态与风险程度;5、负责相关业务单元经营分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析报告;6、负责业务全流程大数据稽查、分析和管理工作,对多种数据源进行组合分析、挖掘、构建智能化分析模型,监控和预测业绩走向;7、领导交办的其他任务。

审计岗位职责范本大全篇21负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查总结;2负责组织制定修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;3负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款采购与付款存货管理工程项目管理固定资产管理资金管理投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计舞弊审计及其他特别事项审计);4负责协助外部审计开展工作;5负责协调审计与各下属片区的关系。

审计岗位职责范本大全篇31、协助部门负责人拟订全年审计计划,并按时完成审计计划;2、按照审计计划和审计项目的特点,制定具体的审计方案;3、调查、核实审计事项,取得审计证据,并对审计证据真实性、完整性负责;4、编制审计工作底稿,起草审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,给予公正评价,并提出建议和处理意见;5、对审计工作的质量控制负责;6、完成领导交办的其他工作。

审计岗位职责范本大全篇41、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作;2、协助项目负责人完成各项审计工作;3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。

审计岗位职责范本大全篇51、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;2、建立酒店的会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和风险;6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。

内部审计的岗位职责范文(三篇)

内部审计的岗位职责范文(三篇)

内部审计的岗位职责范文岗位职责范本-内部审计一、编制内部审计计划1. 研究企业的组织结构、业务流程以及内部控制制度,了解企业的经营情况和风险特征;2. 根据企业的经营策略和风险特征,制定年度、季度和特殊项目的内部审计计划;3. 审查并调整内部审计计划,保证内部审计工作与企业的风险管理和内部控制要求相一致。

二、执行内部审计计划1. 确定内部审计的范围和侧重点,进行内部审计工作的合理安排;2. 制定内部审计程序和方法,开展内部审计工作;3. 收集、整理和分析企业的相关经营数据和内部控制文件,提取审计证据;4. 根据审计计划,对企业的风险点、内控缺陷和经营问题进行调查和分析;5. 提出合理的内部审计意见和建议,为企业提供优化风险管理和内部控制的方案。

三、评价内部控制体系1. 对企业的风险管理和内部控制体系进行评价,发现并解决潜在的控制问题;2. 根据企业的业务活动和风险特征,制定评价内部控制体系的标准和方法;3. 进行内部控制自评,对内部控制的整体效果进行评价;4. 分析和评估企业的内部控制缺陷和风险点,提出相应的改进建议;5. 跟踪和监督内部控制整改措施的执行情况,确保问题的解决和改进的有效性。

四、发现违规行为和经济犯罪1. 对企业的经济活动和业务过程进行抽样检查,发现可能存在的违规行为;2. 跟踪调查发现的异常情况和涉嫌经济犯罪的线索;3. 收集相关证据,提交给企业管理层或相关部门进行处理;4. 提出预防和防范违规行为和经济犯罪的建议和方案;5. 协助企业的法务部门和安全部门进行相关调查和处理工作。

五、内部审计报告和沟通1. 编制内部审计报告,对内部审计结果进行总结和归纳;2. 清晰明确地陈述内部审计的发现、结论和建议,及时向企业管理层报告;3. 向企业管理层解释和说明内部审计结果,提供专业意见和建议;4. 协助企业管理层就内部审计事项进行决策和改进;5. 追踪和监督内部审计报告中所提出的问题和建议的解决情况。

内控内审人员岗位职责

内控内审人员岗位职责

内控内审人员岗位职责第1篇:内审岗位职责职责描述:1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;16、组织处理公司的法律事宜;17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。

任职资格:1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳;3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。

内部审计的主要职责范本(3篇)

内部审计的主要职责范本(3篇)

内部审计的主要职责范本内部审计具有重要的职责,旨在评估和改善组织的治理、风险管理和内部控制。

内部审计人员被赋予了多项使命,以确保组织在合规、有效性和可靠性方面得到遵守。

本文将探讨内部审计的主要职责,包括:提供独立和客观的评估、帮助管理层优化内部控制和风险管理、检查财务报告的准确性以及保护组织的资产。

首先,内部审计的主要职责之一是提供独立和客观的评估。

内部审计人员应该独立于组织的其他职能部门,以便能够以客观和中立的立场进行评估。

他们应该根据预定的标准和方法对组织的运营、风险管理和内部控制进行评估,并提供有关改善措施和建议的准确和详尽的报告。

内部审计人员还有责任帮助管理层优化内部控制和风险管理。

他们应该评估和监督组织的内部控制体系,包括财务和非财务方面的控制措施。

通过检查和测试内部控制的有效性,他们能够帮助管理层发现潜在的风险和漏洞,并提供改进措施的建议。

通过内部审计的观察和评估,管理层可以优化内部控制和风险管理实践,以提升组织的运营效率和整体绩效。

另外,内部审计人员有责任检查财务报告的准确性。

他们应该审查组织的财务报表、记账记录和其他相关的财务信息,以确保其准确性、可靠性和完整性。

内部审计人员应该独立地评估财务报告的编制过程,并发现任何可能存在的误报和虚假陈述。

通过及时的财务报告审计,内部审计人员能够提供给管理层有关财务报告准确性和可靠性的确认,以支持管理层的决策和沟通。

最后,内部审计人员的主要职责还包括保护组织的资产。

他们应该评估和监督组织的资产管理实践,确保资产的保护和合理利用。

内部审计人员应该检查资产的获取、使用和处置过程,发现潜在的风险和滥用行为,并提供改进措施的建议。

通过对资产管理实践的审计,内部审计人员能够帮助组织预防和控制资产损失和浪费,保护组织的财务利益和声誉。

总之,内部审计的主要职责包括提供独立和客观的评估、帮助管理层优化内部控制和风险管理、检查财务报告的准确性以及保护组织的资产。

内审人员岗位职责

内审人员岗位职责

内审人员岗位职责第1篇:内审岗位职责职责描述:1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;16、组织处理公司的法律事宜;17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。

任职资格:1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳;3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。

内部审计部门职责范文(4篇)

内部审计部门职责范文(4篇)

内部审计部门职责范文内部审计部门的职责包括以下方面:1. 审计内部控制:内部审计部门负责审查、评估和监督组织内部控制体系的有效性和适用性,以确保有效的风险管理和内部控制。

2. 评估合规性:内部审计部门负责评估组织的合规性,包括遵守法律法规、公司政策和行业标准等方面的合规性。

3. 识别风险和改进机会:内部审计部门负责识别组织面临的风险,评估潜在风险的影响,并提供改进机会和建议,以帮助组织降低风险和提升绩效。

4. 审计财务报表:内部审计部门负责审计财务报表,以确保其准确性、可靠性和完整性,发现并解决任何错误或欺诈行为。

5. 提供咨询服务:内部审计部门可以提供咨询服务,包括提供风险管理建议、改进业务流程和内部控制的建议等,以提升组织的效率和效益。

6. 监督遵守道德和行为准则:内部审计部门负责监督和推动组织的员工、管理人员和业务合作伙伴等遵守道德准则和行为规范,确保其行为符合组织的价值观和伦理要求。

7. 监督和评估外部审计工作:内部审计部门负责监督和评估外部审计工作的质量和独立性,以确保外部审计的有效性和可靠性。

8. 向管理层和董事会报告:内部审计部门负责向组织的管理层和董事会提供审计结果和建议,以支持管理层和董事会的决策和监督职责。

总之,内部审计部门的职责是为组织提供独立、客观和可靠的审计服务,以帮助组织达到其目标,并改善业务流程、内部控制和风险管理。

内部审计部门职责范文(2)内部审计部门是企业内部的重要机构,其职责是进行独立、客观、全面和有针对性的审计工作。

内部审计部门通常由专业的审计人员组成,他们通过检查和评估企业的内部控制机制,帮助管理层改善组织运作效率、降低风险,并提供有关经济、财务和业务活动方面建议的审计报告。

内部审计部门的职责具体包括以下几个方面:1.评估内部控制制度:内部审计部门负责评估企业内部控制制度的有效性和适用性。

他们会审查企业的制度文件,了解企业的规章制度、流程和操作程序,并对其合规性进行评估。

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内审的岗位职责(优秀10篇)
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内审的岗位职责(优秀10篇)
在社会发展不断提速的今天,人们运用到岗位职责的场合不断增多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。

想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?它山之石可以攻玉,下面本店铺为您精心整理了10篇《内审的岗位职责》,希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。

内审的岗位职责篇一
内审总监岗位职责
工作职责:
1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;
3、审核起草公司商业活动的。

合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;
4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;
5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域
中的风险提供改善性建议。

6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。

研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

内审员的岗位职责篇二
1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;
2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;
3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;
4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;
5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作。

内审员的岗位职责篇三
1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;
2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;
4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;
5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;
6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作;
7、安排各项会议的日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;
8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。

内审的岗位职责篇四
内审主管职位要求
1.本科及以上学历,财务、法律、营销、供应链、生物等相关专业;
2.4年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验,有四大、药企工作经历优先;
3.具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力;
4.具备高度敬业精神、团队意识和抗压力;
5.精通本领域国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。

内审的岗位职责篇五
工作职责:
1、实施集团下属各公司的经济效益审计
2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作
3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计
4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计
5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作
6、完成领导交办的其他任务
任职要求:
1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;
2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;
3、专业知识扎实,熟悉财务处理
4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格
注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

内审的岗位职责篇六
负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;
协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;
负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
配合完成集团审计流程的相关准备工作;
执行临时的。

特定的审计/控制项目。

内审的岗位职责篇七
1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进
2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的实施效果。

3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,
跟进会议各项决议的执行情况。

4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果
5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

内审的岗位职责篇八
1、风险控制部副总经理 (内审、内控方向)北京市农业投资有限公司北京市农业投资有限公司负责起草、拟定内部审计制度;
2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;
3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;
4、负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);
5、负责内部审计整改事项的监督与管理;
6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;
7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;
8、负责内部审计档案的整理与保管;
9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系
内审员的岗位职责篇九
1、负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;
2、参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;
3、指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;
4、帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;
5、掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实。

内审的岗位职责篇十
岗位职责:
1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;
2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;
3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;
4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;
5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;
6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;
7、完成领导交办的其他事项。

岗位要求:
1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;
2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的。

常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;
3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;
5、精通word、eXcel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

它山之石可以攻玉,以上就是本店铺为大家带来的10篇《内审的岗位职责》,希望可以对您的写作有一定的参考作用,更多精彩的范文样本、模板格式尽在本店铺。

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