医院资金管理制度
医院货币资金管理制度

第一章总则第一条为了加强医院货币资金管理,保障医院资产安全,规范货币资金使用,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规,结合医院实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有货币资金的收支、存储、使用、监督等环节。
第三条医院货币资金管理遵循以下原则:(一)合法性原则:货币资金的取得、使用、核算等必须符合国家法律法规和政策规定。
(二)安全性原则:确保货币资金的安全,防止资金被挪用、侵占、损失。
(三)效益性原则:提高资金使用效益,优化资金结构,降低资金成本。
(四)规范化原则:建立健全货币资金管理制度,规范货币资金操作流程。
第二章货币资金管理职责第四条医院院长对本医院货币资金管理负总责,分管财务工作的副院长负责具体组织实施。
第五条财务部门负责医院货币资金的管理工作,具体职责如下:(一)制定医院货币资金管理制度,并组织实施。
(二)负责医院货币资金的收支、存储、使用等业务。
(三)监督医院各部门货币资金使用情况。
(四)定期进行货币资金分析,提出改进措施。
(五)配合审计、监察等部门对货币资金进行审计、检查。
第六条各部门负责人对本部门货币资金使用负直接责任,具体职责如下:(一)严格执行医院货币资金管理制度。
(二)合理使用本部门货币资金,确保资金安全。
(三)配合财务部门进行货币资金核算和监督。
第三章货币资金收支管理第七条医院货币资金收支应严格按照国家有关法律法规和政策规定执行。
第八条医院各种渠道收入的现金要及时送存银行,不得坐支。
严格执行银行对现金的管理制度,现金库存金额不允许超过开户银行所规定的限额。
第九条现金必须按照人民银行规定的使用范围使用,凡超出现金开支限额的各种支出款项,除支付个人以外一律通过银行划拨。
第十条医院存款或支取款项,要严格遵守金融部门有关制度规定,自觉接受银行的监督。
第十一条作好银行日记帐登记工作,银行存款的收支发生在取得凭证后,立即入帐并结出余额。
医院资金支出管理制度

第一章总则第一条为加强医院资金管理,规范资金支出行为,提高资金使用效益,保障医院各项业务活动的顺利进行,根据国家有关法律法规和财务管理制度,制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、各科室的资金支出活动。
第三条医院资金支出管理遵循以下原则:1. 遵守国家法律法规,严格执行财务管理制度;2. 坚持勤俭节约,合理使用资金;3. 严格审批程序,确保资金安全;4. 加强监督,防止浪费和违规支出。
第二章资金支出范围第四条医院资金支出范围包括:1. 人员工资及福利支出;2. 办公费、印刷费、通讯费等日常办公费用;3. 设备购置、维修及更新改造支出;4. 药品及卫生材料采购支出;5. 业务活动经费支出;6. 其他经医院批准的支出。
第三章资金支出审批程序第五条资金支出实行分级审批制度。
1. 日常小额支出,由科室负责人审批;2. 一般性支出,由科室负责人提出申请,报财务部门审核,院长审批;3. 大额支出,由科室负责人提出申请,经院长办公会议讨论,报董事会审批。
第六条资金支出审批程序如下:1. 科室负责人提出资金支出申请,包括支出事由、金额、用途等;2. 财务部门对申请进行审核,确保支出合理、合规;3. 审批权限内支出,由财务部门办理支付手续;4. 审批权限外支出,按照第五条规定的审批程序进行。
第四章资金支出管理第七条资金支出必须严格按照批准的用途执行,不得擅自改变用途。
第八条资金支出应当及时办理,不得拖欠。
第九条资金支出凭证应当完整、真实、合法,并符合国家财务会计制度的要求。
第十条资金支出应遵循以下程序:1. 科室负责人填写资金支出申请单,附相关票据;2. 财务部门审核申请单及相关票据;3. 审批通过后,财务部门办理支付手续;4. 资金支出完成后,科室负责人将支出凭证交财务部门归档。
第五章监督与检查第十一条医院设立财务监督小组,负责对资金支出进行监督和检查。
第十二条财务监督小组的主要职责:1. 检查资金支出是否符合国家法律法规和财务管理制度;2. 检查资金支出是否合理、合规;3. 检查资金支出是否及时、准确;4. 检查资金支出凭证是否完整、真实、合法。
中医医院资金管理制度

一、总则为加强中医医院资金管理,规范资金使用,提高资金使用效益,确保医院财务安全,根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规,结合我院实际情况,制定本制度。
二、资金管理原则1. 合法合规:资金管理必须遵守国家法律法规,符合医院财务制度。
2. 规范透明:资金使用必须规范,流程透明,确保资金安全。
3. 效益优先:在保证资金安全的前提下,提高资金使用效益。
4. 严格监督:建立健全资金管理制度,加强对资金使用的监督和检查。
三、资金管理组织机构及职责1. 医院财务部门负责全院资金的管理、核算和监督工作。
2. 各科室负责本部门资金的使用和报销工作。
3. 资金管理部门负责制定资金管理制度,组织资金管理培训,监督检查资金使用情况。
四、资金管理制度1. 资金预算管理(1)医院财务部门根据医院发展规划和业务需求,编制年度资金预算,经医院领导批准后执行。
(2)各科室根据预算指标,编制月度资金使用计划,经科室负责人批准后执行。
2. 资金支付管理(1)医院财务部门按照预算和审批程序,对资金支付进行审核。
(2)各科室在资金支付时,必须提供合法、有效的原始凭证。
3. 资金结算管理(1)医院财务部门按照国家规定和医院财务制度,办理资金结算业务。
(2)各科室在资金结算时,必须提供真实、准确的资金使用情况。
4. 资金监督与管理(1)医院财务部门定期对资金使用情况进行监督检查,确保资金安全。
(2)对资金使用中存在的问题,及时提出整改措施,并督促整改。
五、资金管理考核与奖惩1. 医院对资金管理实行考核制度,考核结果与科室负责人、财务人员的绩效挂钩。
2. 对在资金管理工作中表现突出的个人或集体,给予表彰和奖励。
3. 对违反资金管理制度,造成资金损失的个人或集体,依法依规追究责任。
六、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有与国家法律法规、政策规定不一致之处,以国家法律法规、政策规定为准。
医院专项资金管理制度范本

第一章总则第一条为加强医院专项资金的管理,确保资金使用的规范、安全、高效,根据国家相关法律法规和医院实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有专项资金的管理,包括但不限于科研经费、设备购置经费、人才培养经费、公益项目经费等。
第三条医院专项资金管理应遵循以下原则:(一)专款专用原则:专项资金应严格按照批准的用途使用,不得擅自改变用途。
(二)公开透明原则:专项资金的使用情况应向医院内部公开,接受监督。
(三)效益优先原则:充分发挥专项资金的使用效益,提高资金使用效率。
(四)规范管理原则:严格按照国家法律法规和医院规章制度进行管理。
第二章组织机构及职责第四条医院设立专项资金管理委员会,负责专项资金的管理、监督和协调工作。
第五条专项资金管理委员会职责:(一)制定专项资金管理制度,并组织实施。
(二)审批专项资金的使用计划、预算和决算。
(三)监督专项资金的使用情况,确保资金安全、高效。
(四)定期向医院领导汇报专项资金的管理情况。
第六条专项资金使用部门职责:(一)制定专项资金使用计划,报专项资金管理委员会审批。
(二)严格执行专项资金使用计划,确保资金使用效益。
(三)定期向专项资金管理委员会汇报专项资金使用情况。
第三章预算与拨付第七条专项资金预算编制:(一)专项资金使用部门根据项目需求,编制专项资金使用计划。
(二)专项资金使用部门将使用计划报送财务部门审核。
(三)财务部门根据审核意见,编制专项资金预算。
第八条专项资金拨付:(一)专项资金预算经专项资金管理委员会批准后,由财务部门按照预算执行。
(二)专项资金拨付实行专户管理,确保资金安全。
(三)专项资金拨付前,需进行合同签订、发票审核等手续。
第四章使用与监督第九条专项资金使用:(一)专项资金使用部门按照批准的预算和用途使用资金。
(二)专项资金使用部门应建立项目管理制度,明确项目责任人。
(三)专项资金使用部门应定期对项目进行跟踪管理,确保项目按计划实施。
第十条专项资金监督:(一)专项资金管理委员会定期对专项资金使用情况进行监督检查。
医院资金管理制度(5篇)

医院资金管理制度为了加强对医院内使用资金的监督和管理,加强资金周转,提高资金使用效率,保证资金安全,特制定本制度医院的资金管理,包括现金、银行存款、有价证券管理。
一、现金、银行存款管理现金与银行存款是流动性最强的资产,因此现金与银行存款管理也是资金管理的重点。
(一)根据《现金管理暂行条例》规定的现金结算范围支付现金,结算起点(____元)以上的款项,必须通过银行支付,尽量减少现金支出。
确需支付大额现金的,经院长批准后支付。
(二)医院库存现金的数额,控制在____元以内,超过部分送存银行。
(三)现金、银行存款支付严格按规定程序办理:1、2、3、4、5、由经办人申请;科室主任审核并签章;财务部门审核原始凭证或____单据签章;主管院长批准签字;出纳员审核付款。
出纳员应认真审核报销单据是否有科室主任审核签章、财务科长审核签章、院长批准签字;如无上述人员签章,应退回补办手续。
6、对收付款单据,出纳员在办理完收付款手续后,加盖“现金收讫”、“现金付讫”或“转讫”戳记。
7、各项现金报销截止时间为每月月底,当月各项预支借款必须在月底前到财务科结算清楚。
(四)收费处收费员应将每天的款项收入及时送存银行或集中交出纳员送存银行,严禁收款不入账或截留现金。
(五)出纳员每天应将有关收付款凭证及时记入现金日记账、银行存款日记账,每日核对清楚,保持账款相符。
(六)加强银行账户管理,按规定办理存款、取款结算,定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表,及时查清不符原因。
(七)加强票据、印章和银行预留印鉴的管理,财务专用章及印章应由专人保管,分开存放。
做好票据的购入、保管、领用、注销、登记等工作。
㈧有价证券管理视同票据管理,要做好登记、入账工作。
医院资金管理制度(2)是指医院为了有效管理和利用资金资源,达到财务安全、合规经营和高效运营的目标而制定的一系列制度、规范和流程。
下面是医院资金管理制度的一些主要内容:1. 资金收入管理:明确医院各项收入的来源、计费原则和收费标准,确保收费流程的合规性和准确性,防止医药费用的浪费和挪用。
医院往来资金管理制度

第一章总则第一条为加强医院往来资金的管理,确保资金安全、合规使用,提高资金使用效益,根据国家相关法律法规和医院实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部各部门、各科室以及与医院发生资金往来的外部单位。
第三条医院往来资金管理遵循以下原则:(一)合规性原则:严格遵守国家法律法规和财务管理制度;(二)安全性原则:确保资金安全,防止资金流失;(三)效益性原则:提高资金使用效率,发挥资金最大效益;(四)透明性原则:加强资金管理,确保资金运作公开透明。
第二章管理机构及职责第四条医院设立财务管理部门,负责往来资金管理的日常工作。
第五条财务管理部门的主要职责:(一)制定和实施医院往来资金管理制度;(二)对各部门、各科室的资金使用进行监督和指导;(三)审核、审批资金支付申请;(四)负责往来资金的核算和统计;(五)对违反本制度的行为进行调查和处理。
第三章资金支付管理第六条资金支付应遵循以下程序:(一)申请:各部门、各科室需提出资金支付申请,注明支付原因、金额、收款单位及开户行等信息;(二)审批:财务管理部门对资金支付申请进行审核,确认无误后报分管领导审批;(三)支付:审批通过后,财务管理部门办理支付手续;(四)报销:支付完成后,相关部门及时办理报销手续。
第七条资金支付方式包括:(一)银行转账:适用于大额支付;(二)现金支付:适用于小额支付,但需严格控制;(三)其他支付方式:按照国家相关规定执行。
第八条资金支付必须具备以下条件:(一)资金来源合法合规;(二)支付用途明确;(三)支付程序符合规定。
第四章资金核算与监督第九条财务管理部门负责往来资金的核算工作,确保核算准确、及时。
第十条财务管理部门定期对往来资金进行监督,发现违规问题及时上报并采取措施纠正。
第十一条财务管理部门定期向医院领导汇报资金使用情况,确保资金使用透明。
第五章责任追究第十二条对违反本制度的行为,根据情节轻重,给予批评教育、警告、记过、降级、撤职等处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
医院财政专项资金管理制度

医院财政专项资金管理制度第一章总则第一条为规范医院财政专项资金的管理, 加强专项资金的监督, 提高专项资金使用效益, 根据《中华人民共和国预算法》、《地方财政违法行为处罚条例》等法律法规,结合医院实际,制定本制度。
第二条医院财政专项资金必须严格遵守法律法规的规定,并且符合医院的整体财务管理规定。
第三条医院应当建立健全专项资金管理制度,加强专项资金的监督检查,提高专项资金的使用效益,确保用于规定的用途。
第四条本制度所称专项资金是指政府拨款或者专项收入,专门用于青少年守护、护理等服务。
第五条医院所得专项资金,必须依法使用。
第六条本制度所称专项资金管理人员是指被医院委托,负责专项资金的使用,监督,并承担相应法律责任。
第二章专项资金来源第七条医院专项资金的来源主要有以下几种:1.政府拨款。
政府通过预算拨款用于专项资金。
2.专项收入。
医院依法完成其它经费后,按法规取得的专项收入。
第八条医院获取专项资金的程序及程序:1.政府拨款。
医院根据预算法,按照法定程序和办法获取政府拨款。
2.专项收入。
医院根据法定程序,依法取得专项收入。
第九条医院应当做好专项资金的监督、管理工作,提高专项资金的使用效益。
第三章专项资金使用第十条医院获得专项资金后,必须按照法律法规的规定使用。
医院应当在规定的范围和用途内使用专项资金,不得借用专项资金用于其它用途。
第十一条医院应当严格按照预算法的规定,合理用于规定/购买护理器材、护理技术服务、护理保险、护理人员薪酬等服务。
第十二条使用专项资金应当有专项资金使用计划、项目评审程序、专项资金使用报告等。
第十三条医院应当合理安排专项资金的使用,保证专项资金用于政府拨款、专项收入的用途。
第十四条医院应当定期对专项资金的使用情况进行年度盖章审核,并向上级医院报告。
第四章专项资金管理第十五条医院财政部门应当建立健全专项资金的管理制度,加强专项资金的使用监督,并定期对专项资金的使用情况进行检查。
第十六条医院财政部门应当制定健全专项资金的管理办法,明确专项资金管理人员的责任,建立专项资金审查程序。
医院重大资金使用管理制度

第一章总则第一条为加强医院重大资金管理,规范资金使用行为,提高资金使用效益,保障医院资金安全,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合我院实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于我院各部门、各科室及所属分支机构重大资金的使用。
第三条本制度所称重大资金,是指一次性支出金额超过100万元(含)的专项资金、项目资金、设备购置资金等。
第二章管理原则第四条重大资金管理遵循以下原则:(一)依法合规:严格按照国家法律法规和财务管理制度进行资金使用。
(二)公开透明:重大资金使用情况向全体职工公开,接受监督。
(三)专款专用:严格按照资金使用计划执行,不得挪用、挤占和截留。
(四)效益优先:注重资金使用效益,提高资金使用效率。
第三章管理职责第五条医院成立重大资金管理领导小组,负责重大资金的管理、监督和决策。
第六条重大资金管理领导小组职责:(一)制定重大资金管理制度,并组织实施。
(二)审批重大资金使用计划。
(三)监督重大资金使用情况。
(四)对重大资金使用过程中出现的问题进行协调和处理。
第七条财务部门负责重大资金的具体管理工作,包括:(一)编制重大资金使用计划。
(二)审核、拨付重大资金。
(三)建立健全重大资金使用档案。
(四)定期向重大资金管理领导小组报告重大资金使用情况。
第八条使用部门负责重大资金的使用,包括:(一)根据医院发展规划和业务需求,提出重大资金使用申请。
(二)编制资金使用计划,并报重大资金管理领导小组审批。
(三)严格按照资金使用计划执行,确保资金使用效益。
第四章资金使用流程第九条重大资金使用流程如下:(一)使用部门提出资金使用申请,包括项目背景、资金需求、使用计划等。
(二)财务部门对资金使用申请进行初步审核。
(三)重大资金管理领导小组召开会议,对资金使用申请进行审议。
(四)审议通过后,财务部门根据资金使用计划拨付资金。
(五)使用部门按照资金使用计划执行,并及时向财务部门报告资金使用情况。
第五章监督与考核第十条重大资金使用情况接受医院审计部门、纪检监察部门和职工代表大会的监督。
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医院资金管理制度
第一章总则
第一条为规范医院资金管理,提高资金使用效益,保障医院正常运行,根据有关法律法规,结合本院实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于医院财务管理工作,包括预算编制、支出管理、收入管理、资金使用等方面。
第三条医院资金管理遵循公开、公平、公正、公约原则,实行科目核算和专用账户核算相结合的管理模式。
第二章预算
第四条医院每年编制一份年度预算,经医院领导班子批准后执行。
第五条医院的年度预算包括总预算和部门预算两个层次。
总预算由财务部门负责编制,部门预算由各部门负责人提出。
第六条医院各部门负责编制部门预算,并于每年底批复。
第七条预算编制的原则包括:科学预测、限额预算、明确责任、依法预算、公开透明等。
第三章支出管理
第八条医院支出管理从预算执行的角度进行管理,实行分级审批制度。
第九条医院支出需要经过事先审核、事后审计、事中控制的过程。
第十条医院支出管理应确保各项支出合理、合规、合规定。
对于特殊支出,需要经过审批程序。
第四章收入管理
第十一条医院收入管理应依法执行,确保收入真实、合规。
第十二条医院收入包括医疗费、药品费、检查费、治疗费、其他收费等。
第十三条医院应加强对收入的监督和管理,及时进行核实、登记、统计等。
第五章资金使用
第十四条医院资金使用应符合财政制度和相关规定,确保用于合法用途。
第十五条医院资金使用应采取合理、高效的方式,提高资金使用效益。
第十六条医院各部门应按照分配的经费进行管理和使用,不得私自挪用或超支。
第六章资金监督
第十七条医院资金监督应加强对收入和支出的监控和管理。
第十八条财务部门应及时制作相关报表,做好资金监督工作。
第十九条相关部门应加强对医院资金管理的监督,发现问题及时报告。
第七章财务管理人员责任
第二十条医院财务管理人员应遵守国家法律法规和医院相关规定,依法行使职权。
第二十一条医院财务管理人员应做到廉洁奉公、勤勉尽责、保守秘密,保障医院资金安全。
第二十二条医院财务管理人员违反相关法律法规或医院规定,应依法承担相应的法律责任。
第八章附则
第二十三条本制度的解释权归医院领导班子负责。
第二十四条本制度经医院领导班子审议通过,自发布之日起执行。
第二十五条本制度适用于医院内部所有人员,违反本制度的,将依法追究责任。
第二十六条本制度解释权归医院所有,未尽事宜由医院领导班子决定。
医院资金管理制度到此结束。
(注:以上内容仅供参考,具体制度以医院实际情况为准)。