现场检查操作流程图

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特种设备安全监督检查流程图

特种设备安全监督检查流程图

厂内机动 车辆使用 情况检查 内容:注 册登记及 检验标 志、人员 资格、设 备状况 等。
气瓶充装 情况检查 内容:单 位许可资 格、人员 资格、质 量管理、 资源条 件、气瓶 管理及救 援预案 等。
实施检查时,发现被检查单位存在其他违法、违规问题时,应当一并予以检查,并作为全面检查的增加内容记录在案。并 按照相关法律法规要求其整改或进行行政处罚。
检查内容
生产单 位现场 安全监 督检查 内容:单 位许可 资格、人 员资格、 质量管 理体系、 档案管 理和现 场管理
等。
使用单位安全管理情况检查内容:机构及制度建设情况、设备档案管理、安全管理人员及作业人员档案管 理。
锅炉使用情 况检查内 容:注册登 记及检验标 志、人员资 格、安全附 件及安全保 护装置、运 行参数、本 体阀门管道 状况、水 (介)质处 理等。
安全监察机构接到特种设 备检验检测机构报告的重 大问题的检查、专项整治检 查、节假日检查、重大社会 活动检查、上级交办事项的 检查以及举报投诉检查等。
特种设备现场安全监督检查程序主要包括:出示证件、说明来意、现场检查、作出记录、交换检查意见、下达安全监察 指令书、采取查封扣押措施、现场处罚和整改复查等。
特种设备安全监督检查流程图
全面检查
专项检查
对特种设备生产单位的全面检查,由省 质监局制定计划,并组织实施。全面检 查的特种设备生产单位的数量,每年不 得少于本辖区取证单位总数的 15%-20%,并重点安排群众举报投诉或 者取证未满 1 年的生产单位进行检查。
对特种设备使用单位的全面检查,由市、 县两级质监部门制定计划,并分级组织 实施。 其中,属于重点监控设备或者当年发生 过事故以及管理混乱的特种设备使用单 位,每年全面检查次数不得少于 1 次。

消防安全检查流程图(公众聚集场所使用或开业前

消防安全检查流程图(公众聚集场所使用或开业前

图10
消防安全检查流程图(公众聚集场所使用或开业前、大型群
众性活动举办前)
《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第四号)第十二条。

●办理资料
1、消防安全检查申报表;
2、建筑工程消防审核意见书、建筑工程消防验收意见书;
3、单位灭火疏散预案;
4、各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
5、员工消防安全培训记录;
6、建筑物平面图和方位图;
7、消防器材检测报告及合格证;
8、自动消防设施安装、设施、开通记录,自动消防设施技术
测试报告;
9、室内可燃材料阻燃处理及技术检测报告。

●办理程序
单位(个人)申请→衡水市行政服务中心受理→消防监督机构检查→批准人批准→衡水市行政服务中心发证
●办理时限
资料齐全受理后四个工作日内进行检查,检查之日起三个工作日内做出行政许可。

检验程序流程图

检验程序流程图

检验程序流程图检验程序流程图1)路基、基坑施⼯安全措施(1)路基开挖、软基处理前对地下管线进⾏调查或控挖,有地下管线的地段,必须做好管线的改移或进⾏有效保护。

(2)由于施⼯⽤地紧张,多台⼤型⼟⽅机械集中施⼯时,各机械作业要保证有⾜够的作业空间,并要有专⼈在施⼯现场指挥调度,保证施⼯有条不紊的进⾏。

挖掘机与⼟⽅运输车配合施⼯时,挖掘机的挖⽃不得超过⼟⽅运输车的驾驶仓。

(3)弃⼟、淤泥及时清运,临时堆⼟的堆⼟坡脚⾄坑边距离应按挖坑深度、边坡的坡度和⼟的类别确定。

(4)深挖⽅地段挖掘机间距应⼤于10m,挖⼟⾃上⽽下、逐层进⾏,严禁先挖坡脚危险作业。

(5)挖⽅前对周围环境要认真检查,不能在危险⼟体建筑物下作业。

(6)基坑开挖须严格按要求放坡或⽀护,操作时应随时注意边坡的稳定情况,发现问题及时加固处理。

2)脚⽤架、⽀架⼯程施⼯安全措施(1)钢管、扣件、螺栓的质量应符合规范规定。

不准使⽤锈蚀、弯瘪、滑⽛和有裂缝的⾦属杆件。

(2)脚⼿架纵、横距、步距应通过安全检算,满⾜结构安全需要。

(3)脚⼿架、⽀架搭设前,应对场地进⾏平整夯实、砼硬化处理,同时作好场地排⽔。

(4)脚⼿架、⽀架搭设完成后,应组织分段验收,合格后⽅准投⼊使⽤。

3)安全技术通⽤措施(1)在施⼯现场主要施⼯部位、作业点、危险区、主要通道⼝布设⾜够数量的警⽰牌、防护栏杆、标牌等,夜间设红灯警⽰,保证施⼯安全。

(2)详细编制各⼯种作业技术标准和安全操作细则。

杜绝违章⾏为,消除事故隐患,切实保障施⼯安全和重要设备不受损失。

(3)严格技术管理,在技术交底的同时,进⾏安全措施交底。

坚持⼯序技术交底制,并在施⼯中督促检查,使安全⼯作落到实处。

(4)施⼯机械在投⼊使⽤前按规定的安全技术标准进⾏检测、试运⾏和验收,确认能安全运⾏的⽅可投⼊使⽤,使⽤期间是悬挂“安全操作规程牌”,由专⼈持操作证使⽤,并定期维修。

6.4.2.3 主要分项⼯程施⼯质量保证措施1)施⼯测量(1)对所有施⼯⽤的测量仪器按计量要求定期到指定单位进⾏校定,施⼯过程中,如发现仪器误差过⼤,必须即时送修,并重新校定,精度满⾜要求之后,⽅可使⽤。

执法检查程序流程图

执法检查程序流程图

1
安全生产违法行为
符合作出现场处理措施决定的行为
制作《现场处理措施决定书》
执法检查程序流程图
依计划、方案、举报、交办等启动执法程序
编制现场检查方案
随机抽取检查对象及人员
没有问题,填写《现场检查记录》
七I检查内容(实施资料和现场检查)
现场问题取证,制作《询问笔录》及其他取证文书
制作《责令限期整改指令书》
发现问题填写《现场检查记录》
按期复查,制作《整改复查意见书》

逾期未整改或整改不合格
属千其他行政机关管辖的,移交其他行政机关处理
符合作出行政强制措施情形的
进入行政强制
程序
进入行政处罚程序
安全生产事故隐患
责令立即排除或重大隐患限期排除
重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的,应当责令从危险区域撤出作业人员,责令暂时停产停业、停止使用相关设备设施
制作《现场处理措施决定书》。

工厂验厂流程图

工厂验厂流程图
.品质手册有提到这样的作业流程
.手册中流程
3.7
1.问品保主管/公司负责人检验仪器设备是否 有校正,如果有,是否有书面的校正计划,并请其出 示(计划要确认是否经审核)
.检验用的仪器设备有校正
.仪器校正记录/证书 .需校正有校正
品质部或技术部或计量部
2.紧接着审查仪器校正记录/证书(根据计划确认 有效期限)
仓库部
仓库部
4.6
1.到现场检查进料是否有分项区分隔
.有分项区隔且区隔的很清楚
.有分项/清楚不混淆
仓库部
2.进一步检查进料是否有标示
.有检验状态标示
.待验/已验标示/待退等
仓库部
.有检验合格与否标示
.合格/不合格标示
仓库部
3.检查分项区分隔以及标示是否做的确实
.有进料明细,并写的很清楚
.日期/批号/品名等
.品保/品管人员的资格认书与工作内容相符
.资格证书
品质部
3.5
1.看完组织图,确认有品保经理后,紧接着再问品保主管/公司负责人,其对品质经理的职权是否有书面来规范,如果有,除请其拿出来说明外,更要去确认品质经理是否有权决定停产或停止出货
.对品质经理职权有书面规范,并有授权他可决定停产或停止出货(有书面化职权,但没有授权决定停产或停止出货,本题并不给分)
品质部
产过程及装配检验
5.1
1.问品保主管/公司负责人他们主要生产机器 有没有定期做维修保养队 2.紧接着问有没有维修保养计划及保养记录
.有机器维修保养计划
.签核确认/定期审核
技术部
.有机器维修保养记录
.执行程度
技术部
3.到现场查看机器维修保养卡
.保养卡吊挂于机器上,且记录填写确实

安检流程图

安检流程图

安检流程图安检流程图安检是在公共场所进行的一项重要措施,旨在确保公众的安全。

在机场、火车站、地铁站等交通枢纽,以及大型活动现场等地都会进行安检。

下面是一个关于安检流程的简单图示。

第一步:排队等候安检开始前,人们需要按顺序排队等候。

一般来说,会有一个明显的排队标志,并有工作人员进行引导。

这是为了控制人流,确保每个人都能依次接受安检。

第二步:安检仪器检查当自己轮到时,你需要将身上的物品放在安检仪器上。

安检仪器一般包括金属探测门和X光机。

金属探测门用于检测金属物品,如钥匙、手机等,然后工作人员会用手持探测器对身体的特定部位进行检查。

X光机主要用于检测行李箱、包裹等物品的内容,以确保里面没有危险物品。

第三步:人员搜查在通过安检仪器后,有时还会有工作人员进行人员搜查。

这是为了确保身体上没有藏有危险物品。

人员搜查一般比较隐私,通常会在一个相对隐蔽的地方进行,工作人员会分别对男性和女性进行搜查。

第四步:行李检查如果你携带行李箱或包裹等物品,工作人员可能会要求你打开行李箱进行检查。

他们会查看行李箱里面的物品,并可能会进行手动检查,以确保没有危险物品。

第五步:人员身份验证在通过安检后,你可能还需要进行人员身份验证。

这通常是在需要进入特定区域或使用某些服务时才会进行。

你可能需要出示身份证、护照或其他身份证明文件,以证明你的身份。

第六步:警务人员巡逻安检过程结束后,警务人员会继续在安检区域进行巡逻,以确保安全。

他们会密切关注人群中的异常行为,并及时采取措施以应对任何潜在的安全威胁。

总结:以上是一个简单的安检流程图,每个步骤都是为了保障公众的安全。

在进行安检时,我们应该积极配合工作人员的要求,遵守规定。

这样不仅可以确保个人的安全,也可以为公共场所的安全做出贡献。

同时,我们也要时刻保持警惕,注意周围的环境和人员,发现异常情况及时报告相关部门。

只有共同努力,我们才能共创一个安全、和谐的社会。

工厂验厂工作流程图SOP

工厂验厂工作流程图SOP

4.进一步问检验时是否有确认样当作参考用(需要到 .检验时有用确认样做辅助 现场验证实际作业状况) 1.到现场检查进料的储存及搬运是否有防范遭受污染 .有防范遭受污染 (也要去注意其储放区域是否适当,及储放是否确实) 用的搬运机具是否牢靠,以及其堆叠时的各种保护措 施) 1.到现场检查进料是否有分项区分隔 .有分项区隔且区隔的很清楚 2.进一步检查进料是否有标示 .有检验状态标示 .有检验合格与否标示 3.检查分项区分隔以及标示是否做的确实 .有进料明细,并写的很清楚 .检验时有用确认样做辅助
品质部或 技术部或 计量部
3.8
3.9
3.10
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签 要的合格或无需校正标签 1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书 .每批的测试记录/测试的要 品证证书(本公司或委外第三方) 求一致/.完成或发证时间/ 2.进一步问是否每批产品都有做测试 内容真确 3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 .标准有根据/测试方法有依 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规) 据 1.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉 .有书面的客诉处理作业流程 .流程明确工业/审核 处理流程 2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备 .有建立客诉管理档案 .客诉档案 供查核 3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史 .有客诉产品分类的历史档案 .产品历史档案切/有对策 档供查核 1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时 .管理者有用管制表来防止缺点问题再发 .管制表/内容真确 是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况 的积极态度 2.进一步要求其拿出问题处理的记录 .问题点都有处理并有记录(1.问题点处理 .记录详实略/均有对策 的程度以满意度来评量;2.没有对策) 3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝 有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据 问题再发的具体证据可供验证 问题处理完结之后是否有记取教训并开始 根据先前有效的对策去防制问题点再发生

XX银行押品现场检查操作规程

XX银行押品现场检查操作规程

XX银行押品现场检查操作规程第一节业务操作基本要求第一条按照总行对押品管理总的规划,要求实施对押品实物的现场核查工作。

它是保证授信安全、掌握押品现实状况的重要途径,为衡量我行授信资产风险和实施授后管理工作提供服务。

第二条押品管理部门(岗)和人员应当在国家和有关规定的范围内,建立健全押品现场核查制度。

第三条押品管理部门(岗)和人员执行押品现场核查业务,应当坚持客观、公正、实事求是的原则,根据具体检查项目的情况和核查制度,确定并履行适当的资产核查程序,不得随意简化和删减现场核查程序。

押品管理部门(岗)和人员应当而且仅当在执行必要核查程序后,形成和出具现场核查报告书。

第四条押品管理部门和人员应当将现场核查程序的组织实施情况记录于工作底稿,并将主要现场检查程序执行情况在检查报告书中予以披露。

第二节现场核查业务流程图或定核查情况期核报告书面查反馈抄送整改情况书面反馈抄送整改情况书面反馈第三节操作规程第五条明确现场核查的基本事项明确现场核查的基本事项是现场核查程序的第一个环节,包括进行现场核查前的一系列基础性工作。

押品管理人员应在现场核查之前,应当采取与授信发起行(部)有关人员讨论、阅读基础资料、进行必要初步调查等方式,明确以下基本事项:一、有关押品对象基本状况押品管理人员首先应当了解押品对象基本状况,包括其法律、经济和物理状况。

通过阅读有关资料,如产权证书、他项权证、授信发放呈报表等,或与授信发起行(部)有关人员查询情况等,了解押品的占有人、类型、规格型号、结构、数量、地理位置、使用状况等。

二、有关押品对象对应授信项目的基本情况通过阅读有关资料,如授信批复通知书、授信发放通知书、借款合同、抵押合同等,或与授信发起行(部)有关人员查询情况等,了解本次发放贷款的金额、授信批复核定的该项押品的最高抵押金额、贷款利率、贷款用途等。

三、押品现场核查目的通过现场核查押品实物存在与否、数量、品质与权属情况及现场查询和访问押品权属有权登记部门,防止押品被更换、落空或失效,以达到押品现场核查的目的。

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现场检查操作流程图



(填制现场检查立 (填制检查通知书签报表、 (如需要,制作、印发检查问卷, 项审批表) 发出检查通知书) 按时收回检查问卷)
(出示合法证件、 (调阅资料、取证、 (事实确认书只记录检查事实, (在现场检查时限内结束)
检查通知书, 询问、编制检查工 不作任何定性评价,可视需要
作好会谈记录) 作底稿等) 附取证材料)
→(依据现场检查工作底稿等检查资料, (组织检查总结会谈,宣读《检查事实与评 (《现场检查报告》应当以《检查
对发现和掌握的问题进行梳理、分析、 价》,听取反馈意见,形成总结会谈记录。

事实与评价》为基础,充分吸纳
认定和评价,形成《检查事实与评价》) 如不举行总结会谈,应当将《检查事实与 被查单位的合理意见后形成)
评价》发送被查单位,并要求被查单位在
规定时间内反馈意见。


→→(形成现场检查意见书,送达现(收集被查单位的整改措施和整改情况) 场检查意见书)
→(收集整理检查资料,按照检查 (按检查流程及检查资料
项目建立专卷,将检查资料进 主次、主从关系等编写
行编号和整理) 目录)。

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