监理工作检查评定表汇总
建筑施工安全检查评分汇总表

建筑施工安全检查评分汇总表
安全评分按照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99进行阶段评价,检查应由总监理工程师签署意见,监理单位单独组织的日常检查也可用此表。
安全管理检查评分表
JGJ59—99 表3.0.2
注:阶段检查评分时,专业监理工程师应参加检查,并签署意见。
文明施工检查评分表
AQ2.3.1.3
JGJ59—99 表3.0.3
文明施工检查评分表(续表)
落地式外脚手架检查评分表
AQ2.3.1.4
JGJ59—99 表3.0.4.1—1
模板工程安全检查评分表
JGJ59—99 表3.0.6
“三宝”“四口”防护检查评分表
AQ2.3.1.12
JGJ59—99 表3.0.7
施工用电检查评分表
JGJ59—99 表3.0.8
物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表
JGJ59—99 表3.0.9
物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表(续表)
塔吊检查评分表
JGJ59—99 表3.0.11
施工机具检查评分表
JGJ59—99 表3.0.13
施工机具检查评分表(续表)。
项目监理工作检查评价表

安全
生产
7.3审查施工安全专项方案
未审查扣3分,未审编制程序符合规定扣1分,未审符合强标扣
2分
15
管理
7.4现场安全巡视检查
巡视检查无记录扣2分,发现隐患未发出整改或哲停工要求扣3分
7.5报告制度
对施工单位拒不整改或不停工时,未及时向有关主管部门报告扣
3分
8.1制度、人员
无资料管理制度、未指定人员管理,每项扣1分
4
1检查计量设施
未对现场计量设施进行检查和记录扣2分
25
4
2进场材料/构配件/设备审杳
未审杳或将不合格的签认为合格扣10分
4
3建立材料监控台帐
未建立台帐扣2分,记录不全扣1分
4
4见证取样平行检验
未按规定进行见证取样和平行检验扣3分
4
5旁站监理
对关键部位、工序未进行旁站监理扣5分:未认真记录扣2分
4
6隐检、检验批、分项分部验收
分项
总分
评分
子项
扣分
分项
扣分
实际
得分
1
单位
管理
1
1业务承接
越级或违规承接业务扣10分
12
1
2监理合同
现场无监理合同扣5分
收费率低于标准80¾或少于15元/m2,扣1-5分
1
3人员资格
总监无总监证扣5分;其他监理人员无证扣卜3分
1
4人员文件
总监无任命书或变更文件扣3分,其他监理人员变更无手续扣2
分
2
机构
项目监理工作检查评价表
基
本
情
况
工程名称:
工程地址:
工程类别:
工程等级:
工程监理表格大全(B类)

监理表格目录(B类)监理表格—B01施工组织设计(方案)申报表承包单位:合同编号:页码:监理单位:工程编号:日期:年月日本表一式三份,建设单位、承包单位、监理单位各一份。
监理表格—B02工程开工报审表承包单位:合同编号:页码:监理单位:工程编号:日期:年月日存一份。
监理表格—B03单位工程开工报告承包单位:合同编号:页码:监理单位:工程编号:日期:年月日由施工单位呈报一式三份,监理单位审批后退回承包单位一份。
监理表格—B04施工人员资格证书登记表承包单位:合同编号:页码:监理单位:工程编号:日期:年月日本表由施工单位开工前随施工组织设计一起填报监理,一式两份,监理、承包单位各一份。
监理表格—B05施工测量放线报验单承包单位:合同编号:页码:监理单位:工程编号:日期:年月日本表一式二份,承包单位、监理单位各一份。
监理表格—B06材料/构配件报验单承包单位:合同编号:页码:监理单位:工程编号:日期:年月日本表由承包单位填报,一式二份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位各存一份。
监理表格—B07进场设备报验及签认单承包单位:合同编号:页码:监理单位:工程编号:日期:年月日本表一式二份,承包单位、监理单位各一份。
监理表格—B 08分包单位资质报审表承包单位:合同编号:页码:监理单位:工程编号:日期:年月日本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
监理表格—B 09施工单位申请表(通用)承包单位:合同编号:页码:监理单位:工程编号:日期:年月日本表一式二份,监理单位、承包单位各一份。
监理表格—B 10复工申请报审表承包单位:合同编号:页码:监理单位:工程编号:日期:年月日由施工单位在工程部分暂停因素滞后填报,一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各一份。
监理表格—B 11施工进度计划申报表承包单位:合同编号:页码:监理单位:工程编号:日期:年月日本表由施工单位每月填报监理分部,一式三份,建设、承包、监理单位各一份。
监理工作用表(SHT3903)

万吨聚乙烯树
脂、30 万吨离 我方接到编号为 2011.04.23 验槽时发来 的通知后,已按要求完成了 所有 工作,
现报上,请予以复查。
详细内容:
子膜烧碱循环
经济项目/第四 1、 已派专人与贵站联系,由业主方统一表格;
2、 槽内局部的橡皮土已按地勘单位要求进行处理,并回填戈壁土夯实;
标段 3、 垫层顶标高已标注在模板上,并在桩钢筋上标明了控制标记;
QP/Su-A.21 QP/Su-A21.1 QP/Su-A.22 QP/Su-A22.1 QP/Su-A.23 QP/Su-A23.1 QP/Su-A.24 QP/Su-A24.1 QP/Su-A24.2 QP/Su-A24.3 QP/Su-A.25 QP/Su-A25.1 QP/Su-A25.2 QP/Su-A.26
我单位已完成了 工作,经自检合格,现报上该工程报验申请表,请予 以审查和验收。
附件: □ 施工放样成果 □ 隐蔽工程记录 □ 工程质量验收记录: □ 检验批
审查意见:□ 分项工程 □ 分部工程 □ 单位工程
项目经理
承包单位(章)
项
目
日期
工程师
监
理
总/专业监理
机
构
SH/T 3903-A.5
工程款支付申请表
序号
27 28
表格名称 工程质量月报表 分部工程质量评定汇总表 分项工程质量评定月报表 HSE 月报表 工程结算书(封面)
表号 QP/Su-A26.1 QP/Su-A26.2 QP/Su-A26.3 QP/Su-A.27 QP/Su-A.28
QP/Su-01-2006
补充 补充 补充 补充 补充
备注
专业监理工程师
项目经理
(栅栏板安装)质量检验评定表.

分项工程质量检验评定汇总表单位工程:XXXXX工程2008年11月1日隐蔽/分项工程报验单表A.0.1—7 监A-07本表由承包人填报,一式三份,经监理审批后,业主、监理、承包人各一份。
(栅栏板安装)质量检验评定表单位工程:XXXXX工程分部工程:护面分项工程:栅栏板安装部位:K2+803.07~K2+865段数量:30块2008年9月30日隐蔽/分项工程报验单表A.0.1—7 监A-07本表由承包人填报,一式三份,经监理审批后,业主、监理、承包人各一份。
(栅栏板安装)质量检验评定表单位工程:XXXXX工程分部工程:护面分项工程:栅栏板安装部位:K2+865~K2+927段数量:30块2008年9月28日隐蔽/分项工程报验单表A.0.1—7 监A-07本表由承包人填报,一式三份,经监理审批后,业主、监理、承包人各一份。
(栅栏板安装)质量检验评定表单位工程:XXXXX工程分部工程:护面分项工程:栅栏板安装部位:K2+927~K2+989段数量:30块2008年9月24日隐蔽/分项工程报验单表A.0.1—7 监A-07本表由承包人填报,一式三份,经监理审批后,业主、监理、承包人各一份。
(栅栏板安装)质量检验评定表单位工程:XXXXX工程分部工程:护面分项工程:栅栏板安装部位:K2+989~K3+051段数量:30块2008年9月20日隐蔽/分项工程报验单表A.0.1—7 监A-07本表由承包人填报,一式三份,经监理审批后,业主、监理、承包人各一份。
单位工程:XXXXX工程分部工程:护面分项工程:栅栏板安装部位:K3+051~K3+113段数量:30块2008年8月20日监A-07本表由承包人填报,一式三份,经监理审批后,业主、监理、承包人各一份。
单位工程:XXXXX工程分部工程:护面分项工程:栅栏板安装部位:K3+113~K3+175段数量:30块2008年8月16日监A-07本表由承包人填报,一式三份,经监理审批后,业主、监理、承包人各一份。
监理工作基本表格样式

监理工作基本表格样式监理表格A1 工程开工报审表监理表格A1-1 工程复工报审表监理表格A1-2 施工进度计划报审表监理表格A2 施工组织设计/施工方案报审表监理表格A3 分包单位资格报审表监理表格A4 工序质量报验单监理表格A4-1 施工测量放线报验表监理表格A4-2 混泥土浇灌申请表监理表格A4-3 工程质量问题(事故)报告单监理表格A4-4 工程质量事故处理方案报审表监理表格A5 ()月工程款支付报审表监理表格A5-1 ()月工程计量报审表监理表格A5-2 工程计日工计量报审表监理表格A5-3 工程款变更报审表监理表格A6 监理工程师通知回复单监理表格A7 变更工期报审表监理表格A8 工程索赔报审表监理表格A9 工程材料、设备、半成品进场报验表监理表格A9-1 主要施工设备进场报审表监理表格A10 单机试车申请表监理表格A11 工程施工联系单监理表格A12 分部/分项工程质量报验单监理表格A13 无损探伤申请报告监理表格A14 无损探伤复探申请报告监理表格A15 不合格工程项目整改情况报告监理表格A16 施工人员资格报审表监理表格A17 工程竣工报验单监理表格B1 监理工程师通知单监理表格B2 总监理工程师指令监理表格B3 会议纪要监理表格B4 工程暂停令监理表格B5 不合格工程项目通知监理表格B6 焊口返修指令监理表格B7 无损检测指令监理表格B8 焊口无损探伤复探指令监理表格B9 焊口防腐补口指令监理表格B10 监理工程师联系单监理表格B11 监理备忘录监理表格C1 监理工作联系单监理表格C2 监理日志监理表格C3 检验/试验记录登记表监理表格C4 收/发文登记表监理表格C5 监理月报监理表格C5-1 _月工程情况概要监理表格C5-2 _月工程质量控制情况评析监理表格C5-3 _月工程进度控制情况评析监理表格C5-4 _月工程费用控制情况评析监理表格C6 工程质量评估报告监理表格C6-1 工程质量报告评估目录监理表格C6-2 输气管道线路工程质量保证资料核查表监理表格C6-3 分部和分项工程质量评定情况汇总表监理表格C6-4 监理抽查/见证试验情况汇总及说明监理表格C6-5 中间交接遗留的整改问题及商定解决办法监理表格C6-6 工程中间交接验收小组成员名单及分工表监理表格C7 监理工作总结监理表格D1 设计方案审批报告监理表格D2 设计进度调整申请表监理表格D3 设计审查记录监理表格D4 设计概(预)算审查表监理表格D5 设计费用支出申请表监理表格D6 设计文件紧急放行申请表施工进度计划报审表施工组织设计/施工方案报审表分包单位资格报审表工序质量报验单施工测量放线报验表混凝土浇灌申请表工程质量问题(事故)报告单工程质量事故处理方案报审表()月工程款支付报审表()月工程计量报审表工程计日工计量报审表工程款变更报审表监理工程师通知回复单变更工期申报表工程索赔报审表监理工作基本表格样式工程材料、设备、半成品进场报验表主要施工设备进场报审表单机试车申请表工程施工联系单分项/分部工程质量报验单份,监理单位、施工单位各一份。
建设工程质量安全监督检查表

附件2
建设工程质量平安监督检查表(表2-1) (保障性安居工程、公共建筑工程基本状况表)
检查组成员签字:检查日期:工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表2-2) (质量行为部分)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-3)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-4)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-5)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设状况检查表(表2-6)
检查组成员签字: 检查日期:
工程建设状况检查表(表2-7)
检查组成员签字: 检查日期:。
工程监理表格大全(整套)

工程监理表格大全(整套) 监理表格目录(ABC类)序号表格编号表格名称备注1 A01 工程开工令2 A02 工作指令3 A03 工程变更令4 A04 工程暂时停工指令5 A05 不合格工程项目通知6 A06 监理通知7 A07 工程延期审批表8 A08 费用索赔审批表9 A09 竣工移交证书10 A10 分项、分部工程检验认可书11 A11 施工进度计划审批表12 A12 工程预付款支付证书13 B01 施工组织设计(方案)申报表14 B02 工程开工报审表15 B03 单位工程开工报告16 B04 施工人员资格证书登记表17 B05 施工测量放线报验单18 B06 材料/配件报验单19 B07 进场设备报验及签认单20 B08 分包单位资质报审表21 B09 施工单位通用表(通用)22 B10 复工申请报审表23 B11 施工进度计划申报表24 B12 检验申请批复单25 B13 工程量签证单26 B14 分项/分部工程质量报验认可单27 B15 中间交工证书28 B16 中间交工计量表29 B17 中间计量汇总表30 B18 隐蔽工程申请报告31 B19 索赔申报表32 B20 索赔时间/全部审批表33 B21 工程质安问题及事故处理报告单34 B22 监理通知回执单35 B23 延长工期报审表36 B24 施工单位每周工作计划37 B25 工、料、机动月报38 B26 ()月施工任务完成进度月报39 B27 ()月工程计量申报表40 B28 ()付款申报表41 B29 合同项目付款申报表42 B30 月支付汇总表(合同外)43 B31 合同外项目付款申请44 B32 工程变更及合同外费用申请单45 B33 价格调整申请表46 B34 材料预付款申请表47 B35 竣工预验申请表48 B36 工程质量检查(抽查)记录表49 B37 工程交工证书50 B38 工程缺陷责任期终止证书以上是ABC类监理表格目录,共计50个表格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
②项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等),总监、总监代表、专业监理工程师授权书是否齐全,项目人员数量是否符合相关规定;
③现场是否人证相符,监理人员调动是否办理变更手续。3每项不符要求扣0.5-1分
②旁站监理记录与砼浇捣申请单、检验批、商品混凝土交货检验记录、混凝土施工记录、监理日记等资料反映内容是否一致。
4
每项不符要求扣0.5-2分
14
安全生产
监理
①有无建立危险性较大的分部分项工程清单;
②有无建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度;
③监理规划中是否明确了安全监理的工作范围、目标、内容、方法、程序和制度措施,各专项安全监理细则是否齐全并经有效签章;
附件3:施工现场监理工作检查评定表
工程名称:监理单位:检查日期:年月日检查人:
序号
检查项目
检查要点
分值
应得分
评分标准
检查情况
实得分
1
现场挂牌
①有无监理单位名称牌;
②有无监理人员岗位职责牌等。
③施工总平面图上墙;
④施工总进度计划上墙;
⑤晴雨表上墙;
⑥工程形象进度图上墙。
3
每项不符要求扣0.5分
2
监理机构及人员
②钢筋焊接、机械连接等试验报审是否及时、齐全;
③功能性检测(桩基检测、结构实体检测等)报审是否及时、齐全;
④各类试验资料是否建立台账,是否及时、齐全。
4
每项不符要求扣0.5-1分
13
旁站监理
①是否按规定进行质量、安全旁站,旁站方案与实际记录是否对应,是否及时填写旁站监理记录,签章是否齐全,记录内容是否完整;
④安全施工方案审批是否符合规定;
⑤文明安全施工专项费用的报审、监管是否符合规定;
⑥监理安全检查及验收、安全问题的整改是否符合规定;
⑦安全资料是否单独组卷且内容完整;
⑧其他方面。
12
每项不符要求扣0.5-1.5分
15
进度、投资
控制
①有无进度控制计划或方案以及日常控制措施(对比、纠偏意见等);
②有无总进度计划及阶段(每月)进度计划报审,并签署监理意见;
3
监理规划、
细则
①编审人员资格、签章,编审时间是否符合要求;
②监理规划的主要内容是否齐全,并与现场实际对应;
③各专项监理细则(桩基、土建、安装、节能等)、旁站监理方案是否齐全,具有针对性,并与实际进度同步。
6
每项不符要求扣0.5-2分
4
施工前期相关手续审查
①有无施工图审查合格证书,施工图是否加盖审图章;
③是否对工程联系单中涉及的工程量进行了计量并签署监理意见;
④有无进度款支付报审,并签署监理审批意见。
4
每项不符要求扣0.5-1分
16
监理日记、月报
①监理日记填写是否及时、内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等);
②监理月报是否齐全、及时,并反映安全生产监理工作内容。
4
每项不符要求扣0.5-2分
17
会议纪要及
监理评估报告、总结
①第一次工地会议纪要、施工监理交底会议纪要、工地例会纪要、专题会议纪要是否及时、齐全,第一次工地会议纪要编写是否符合规定,各类会议纪要编写、分发手续是否齐备、及时;
②各阶段性(桩基、基础、主体、节能等)监理评估报告、总结是否齐全,内容是否完整,真实。
3
每项不符要求扣0.5-1分
7
施工专项
方案审核
①施工单位编审程序、时间、编审人资格、签章是否符合要求;
②监理是否实行两级审批程序,相关人员审批意见及签章是否符合要求;
③施工组织设计及各专项施工方案是否齐全,内容真实性及可行性是否符合要求,须组织专家论证的是否进行了专家论证。
6
每项不符要求扣0.5-2分
③各主要供货单位资格报审是否齐全;
④商品混凝土厂家及实验室资质、备案表报审是否齐全;
4
每项不符要求扣0.5-1分
6
施工人员
审核
①施工管理人员资格证书,人员变更审批文件(中标通知书、施工组织设计对比)报审是否齐全、有效;
②三类人员安全考核证书报审是否齐全、有效;
③特殊工种人员操作证报审是否齐全、有效。
8
施工机械、设备审核
①塔吊、井架、施工电梯及其它起重机械产权备案、安拆告知、检测验收、使用登记手续是否齐全,有无维修保养合同及每半月一次的维修保养记录;
②桩机有无备案证明,各类钢筋加工机械、搅拌机、桩机等施工机械是否按规定报审;
3
每项不符要求扣0.5-1.5分
9
原材料、构配件审核
①有复试要求的材料(钢材、水泥、砌块、防水卷材等)是否按两次报验要求进行报验,监理审批意见及审批日期是否准确;
①具备条件后是否对承重支模架、砼强度回弹进行平行检验并填写相应记录;
②是否对原材料、施工试件进行平行检验;
③监理抽查记录及不合格项处置记录填写是否规范,检查频率是否能满足对施工现场控制的要求(日志)。
3
每项不符要求扣0.5-1分
12
施工试验、检验及检测
①砂浆、砼级配单,砼及砂浆试块检测(不合格情况处理资料)报审手续是否及时、齐全;
10
各类验收
记录
①地基验槽、隐蔽验收、砼浇捣申请、拆模申请、技术复核、测量放线报验等监理验收资料是否齐全;
②检验批、分项、分部(包括安装工程)监理验收资料是否齐全;
③验收记录是否齐全完整,并与实际进度保持一致,监理验收审批意见填写是否规范,签字人员资格是否符合要求;
6
每项不符要求扣0.5-2分
11
监理检查
②质监、安监登记备案,施工许可证等是否齐全;
③开工报告签署意见是否符合要求,有无《施工现场质量管理检查记录》;
1.5
每项不符要求扣0.5分
5
总(分)包
单位审查
①施工总(分)包单位营业执照、资质证书、安全许可证是否有效并经报审,总、分包单位施工合同是否在项目监理部备案;
②总(分)包单位安全生产责任协议书是否在项目监理部备案;
②其他原材料(石、安装材料、设备等)、构配件是否按规定进行了报审;
③水泥、钢筋的检测、验收是否符合相关规定;
④预拌混凝土合格证(一)报审、现场交货检验记录填写是否规范、签章齐全,塌落度抽查次数是否符合要求,28天合格证(二)是否及时进行了报审;
⑤对进场原材料是否建立台账,是否齐全、及时。
7.5
每项不符要求扣0.5-1.5分
3
每项不符要求扣0.5-1.5分
18
监理工作
指令
①监理工程师通知书及回复单,工程停工令及复工申请等监理工作指令的签发是否符合规定,并有效闭合;
②图纸会审是否符合规定、设计联系单是否经总监签署意见后转发,重大设计变更是否办理了审图手续。