学校物品采购及管理制度
学校物品采购管理制度范文(5篇)

学校物品采购管理制度范文为规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,根据学校情况,特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组由校长,书记,分管副校长,总务主任财务人员组成,物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长,分管副校长、总务主任,总务副主任、流动小组成员组成,物资采购小组是全校物资采购的实施部门,办公室设在总务处,由总务主任负责。
二、采购计划和审批1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。
采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。
每学期开学初,必须由学校各部门报学期预采购计划,如实填写采购物品的名称、数量,由学校各部门书写书面申请报告报总务处,由总务处汇总,报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批,会计起草报告报场领导审批,最后由总务处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充,由各部门根据实际需要,填写物品请购单,书写申请报告报总务处,由总务处汇总,报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批,会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。
日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。
3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处,总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后,会计按预算校准后起草报告报场领导审批后,校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科,由发该科安排场招标小组集中采购。
三、采购原则及方式1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点,对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对,并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则,施行“阳光采购”,必须坚持秉公办事,维护学校利益的原则,本着节约的原则,综合考虑质量,价格售后服务等方面,择优选购。
学校饭堂物品采购管理制度

第一章总则第一条为规范学校饭堂物品采购工作,确保饭堂食品安全、质量和成本控制,提高管理效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于学校饭堂所有物品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下物品:1. 食材:肉类、蔬菜、粮油、调味品等;2. 饮料:饮用水、果汁、饮料等;3. 调理品:餐具、厨具、清洁用品等;4. 其他用品:办公用品、生活用品等。
第三章采购流程第五条采购计划编制1. 饭堂管理员根据库存情况和需求,编制采购计划,包括采购物品名称、数量、规格、预算等;2. 采购计划经分管领导审批后,报学校后勤管理部门备案。
第六条供应商选择1. 学校饭堂应优先选择具有合法经营资格、信誉良好的供应商;2. 供应商的选择应遵循公开招标、竞争性谈判等原则。
第七条采购合同签订1. 采购合同由饭堂管理员与供应商签订,合同内容包括物品名称、数量、规格、价格、交货时间、付款方式等;2. 采购合同需经分管领导审批,报学校后勤管理部门备案。
第八条物品验收1. 饭堂管理员在收到物品后,应按照合同约定进行验收;2. 验收合格后,由饭堂管理员填写验收单,并将验收单报学校后勤管理部门备案。
第九条物品入库1. 验收合格的物品由饭堂管理员办理入库手续,填写入库单;2. 入库单需经分管领导审批,报学校后勤管理部门备案。
第四章采购监督第十条学校后勤管理部门对饭堂物品采购工作进行监督,确保采购活动合法、合规。
第十一条饭堂管理员应定期对采购活动进行自查,发现问题及时整改。
第五章附则第十二条本制度由学校后勤管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
学校物品采购管理制度范本(五篇)

学校物品采购管理制度范本一、采购制度1、学校采购物品一般情况下,由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况,一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物,仓库保管员负责验收入库,再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品,区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则,仓库内积压物品应尽量减少,但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐,半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1、物品库存放,由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下,办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时,仓库保管员要及时收回,统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则,教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别,对不正常的损坏要找出原因,人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记,及时销帐,在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人,财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金,要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用,在不影响教学前提下,经领导同意方可出借。
学校物资采购管理制度

学校物资采购管理制度一、物资采购管理办法1、大宗物品采购实行对外公开招标购买。
2、对一次购买量较小,但一年用量较大的物资和低质易耗品,如水电维修器材、日常用品、清洁用具等,实行对外公开招标定点采购。
3、零星物品采购实行两人以上共同采购,并将采购价格每月上墙公示。
4、成立由学校纪委牵头的物资采购监督小组,不定时对物资采购价格进行市场调查和监督。
5、对市教体局要求由教体局统一招标采购的物品,原则上按要求订购。
6、所有物资必须入库登记,所有物资必须有领用人签字出库,并做好物资入库出库档案。
二、采购制度(一)购买物品的申报审批程序:1、各部门提出申请,填写好购物申请单,由部门领导人签字同意,报学校分管领导审查,经分管校长签字认可。
2、将学校同意的购物申请单交学校后勤处,由后勤处组织人员进行采购。
3、采购人员在购物申请单上签名后购买。
4、对大宗物品和用量较大的物资应当组织对外公开招标告示等方式购买。
(二)大宗物品采购制度1、单项金额在30000元以上的物资物品:(1)由使用部门提出所购物资物品的各项技术指标、功能要求和采购数量,填写好购物单。
(2)将申请交学校分管领导审查,报校级领导(分管副校长和校长)审批。
(3)学校党委研究后,根据采购物品类别、金额大小等,按程序规范实施采购。
金额7万以上原则上聘请第三方代理机构代采。
金额15万元以上必须报教体局同意,由第三方代理公司组织对外公开招标购买或直接向区政府采购中心申请购买。
(4)公开招标时请教体局纪委、法监股领导到场监督。
(5)如果技术复杂应请教体局和学校相关专业技术人员指导参数设置,并由第三方公司编制采购物品参数及采购预算。
(6)采购物品应按法律规定的方式组织,由学校组织的3万元以上的物品采购应现场开标,确定中标人顺序,并将结果公示。
(7)公示后无异议,签定购买合同。
2、单项金额在10000元以上30000元以下的物资物品:(1)由使用部门提出申请、计划、数量和大约金额,填写好购物单。
学校物资采购的管理制度(9篇)

学校物资采购的管理制度(9篇)学校物资采购的管理制度(精选9篇)学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组,由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。
物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组,由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是全校物资采购的实施部门,办公室设在总务处。
二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划,报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护学校利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后,由财产保管人员签字验收,再由分管采购主任签字认可,最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后,由财产保管人员签字验收,再由分管采购领导签字认可,最后给校长审批报销。
学校日常办公用品采购管理制度

第一章总则第一条为规范学校日常办公用品采购行为,提高采购效率,确保办公用品质量,降低采购成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门日常办公用品的采购工作。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则,严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。
第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下办公用品:1. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具;2. 纸张、打印纸、笔记本、文件夹、档案袋等纸质用品;3. 印章、信封、名片、办公用品盒等印刷品;4. 胶带、胶水、订书机、剪刀等文具用品;5. 笔记本电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备;6. 钥匙、锁具、消防器材等辅助用品;7. 其他日常办公用品。
第三章采购程序第五条采购申请1. 各部门根据实际需求,填写《办公用品采购申请表》,经部门负责人审批后,报送至后勤管理部门。
2. 后勤管理部门对采购申请进行审核,符合采购条件的,予以登记备案。
第六条采购方式1. 对于单价在500元以下的办公用品,可采用直接采购方式。
2. 对于单价在500元以上的办公用品,可采用公开招标、询价采购或竞争性谈判等方式。
3. 采购方式的选择应充分考虑采购物品的规格、质量、价格等因素。
第七条采购实施1. 后勤管理部门根据采购申请和采购方式,组织采购工作。
2. 采购过程中,应严格审查供应商资质,确保采购物品的质量。
3. 采购物品验收合格后,办理入库手续。
第八条采购结算1. 采购物品入库后,后勤管理部门与供应商进行结算。
2. 结算应按照合同约定,确保资金安全。
第四章监督检查第九条学校设立采购监督小组,负责对采购工作进行监督检查。
第十条采购监督小组的主要职责:1. 对采购申请、采购方式、采购过程等进行监督;2. 对采购物品的质量、价格、供应商资质等进行审查;3. 对采购过程中存在的问题提出整改意见。
第五章罚则第十一条违反本制度,有下列行为之一的,予以通报批评,并追究相关责任:1. 未经批准擅自采购办公用品的;2. 采购过程中徇私舞弊、收受贿赂的;3. 采购物品质量不合格,造成损失的;4. 其他违反本制度的行为。
2024年学校物品采购管理制度(二篇)

2024年学校物品采购管理制度为规范学校采购行为,确保采购质量,合理控制采购价格,并提升采购效率,特依据学校实际情况制定本制度。
一、强化领导机制1. 设立物资采购领导小组:该小组由校长、书记、分管副校长、总务主任及财务人员组成,作为学校物资采购的最高领导机构,负责监督物资采购的程序、质量及价格。
2. 成立物资采购小组:该小组由校长、分管副校长、总务主任、总务副主任及流动小组成员构成,负责全校物资采购的具体实施工作。
小组办公室设于总务处,由总务主任直接负责。
二、明确采购计划与审批流程1. 采购计划制定:学校各类物资(涵盖教育教学、劳动卫生、师生生活及办公所需等)的采购必须遵循计划。
计划分为学期采购计划与临时采购计划两类。
学期初,各部门需提交学期预采购计划,明确物品名称、数量,并书面申请至总务处汇总。
总务处汇总后提交至物资采购领导小组会议讨论决定,经校长审批后,由会计起草报告报请场领导审批,最终由总务处安排采购小组执行采购。
2. 临时采购计划:作为学期采购计划的补充,临时采购计划由各部门根据实际需求填写物品请购单及申请报告,提交至总务处汇总。
经物资采购领导小组会议讨论决定并由校长审批后,会计起草报告报请场领导审批,再由总务处安排采购小组采购。
日常招待用品的采购需经校长批准后,由总务处安排采购小组成员购买。
3. 学校设备采购:涉及学校设备(如电脑、打印机、窗帘、办公桌椅及大批学生课桌椅等)的采购,申请部门需提交书面申请报告至总务处。
总务主任报请物资采购领导小组会议决定后,会计按预算校准并起草报告报请场领导审批。
校长需进一步报请红星四场分管学校领导批准后,由总务处报经场发该科,由发该科安排场招标小组进行集中采购。
三、确立采购原则与方式1. 定点采购:学校日常办公用品由采购领导小组通过询价对比确定为期一年的固定采购点,并签订定点采购协议。
定期对指定采购点的商品价格进行市场比对。
2. 阳光采购:采购过程遵循公平、公正、公开原则,秉持节约精神,综合考虑质量、价格及售后服务等因素,择优选购。
学校物品采购管理制度范文(4篇)

学校物品采购管理制度范文是指学校为维护采购活动的公平、公正、透明原则,规范学校物品采购活动所制定的管理制度。
它旨在确保学校物品采购过程的合法性、规范性和效益性。
学校物品采购管理制度包括以下方面:1. 采购程序规定:明确学校物品采购的流程和程序,包括需求提交、采购计划编制、招标公告、投标文件评审、中标公示、合同签订等环节。
2. 采购方式规定:根据采购物品的性质和金额,确定采购的方式,如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3. 采购评审规定:设立采购评审委员会,负责对投标文件进行评审,根据评审结果确定中标供应商,并进行公示。
4. 采购合同管理规定:明确采购合同的签订流程和要求,包括合同模板的制定、合同内部审批流程、合同履行管理等。
5. 采购审计与监督规定:建立采购活动的审计和监督机制,对采购过程中的不合规行为进行监测和查处。
6. 采购档案管理规定:规定采购活动的档案管理要求,包括采购文件、合同文件、评审记录等的管理和保存。
7. 采购成本控制规定:要求采购单位在采购活动中优先考虑物品的质量、性能和经济性,确保采购活动的成本控制。
8. 供应商管理规定:建立供应商管理制度,对供应商进行资质审核和评估,确保供应商的信誉和能力。
学校物品采购管理制度的实施,有助于提高学校物品采购的效率和质量,保障公共财产的安全和合理利用。
学校物品采购管理制度范文(2)第一条:目的为确保学校物品采购的合理性、规范性和经济效益,制定本管理制度。
第二条:适用范围本管理制度适用于学校所有部门和单位的物品采购活动。
第三条:采购计划学校每年制定物品采购计划,并根据需要进行调整。
采购计划应该符合学校的发展需求和财务状况,同时需经领导审批。
第四条:采购程序1. 采购需求:各部门和单位向采购部门提出采购需求。
2. 编制招标文件:采购部门根据采购需求编制招标文件,包括招标公告、招标文件和评标办法等。
3. 公开招标:采购部门按照规定程序公开招标,接受符合资格条件的供应商报价。
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学校物品采购及管理制度
一、集中采购物品。
各处室负责人应在学期末,列出下学期物品使用计划交总务处,总务处主任汇总经校长批准,采用招标方式,选质优价廉的商家供货。
二、零散采购。
严格控制零散采购物品的次数和金额,未列入采购计划而又必须采购的,应提前十天列出使用计划,经校长同意,交总务处购买。
三、购物品,应按规定使用支票,少用现金。
四、验收入库。
物品采购结束,库房管理人员根据物品采购清单逐项验收入、登记,财务人员根据库房管理人员签收的票据,给供货商结帐。
否则,不予结算。
五、物品出库。
物品出库要履行严格领发手续。
一元以下物品,处室负责人(班主任)到库房直接领取;一元以上物品,处室负责人(班主任)凭在总务处办理的出库证到库房领取;一次领用物品数额较大,须经校长批准;物品外借,借物人须打借条,及时归还,否则,库房管理人员不予办理。
六、库房物品管理制度。
库房管理人员要及时追要外借物品,要定期检查、维护、保养贵重物品,以免因维护不当造成损坏;要定期核对帐物,做到帐物相符;要建立教工个人使用物品明细帐(低值易耗品除外);教工外调或工作变动,所使用的公物要及时销帐
入库。
违犯规定造成的物品损坏或丢失,要追查有关人员责任并负赔偿责任。