检测机构检测不合格项目台帐

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不合格品台账

单位或项目名称:中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目(住宅) 不合格品部位不合格 品名称 不合格品 发生日期 不合格品 情况概述 处置 方式 评 审 负责 人 处理 责任人 处理完 成 日期 售楼部二层 柱模板柱垂直度 2013-03- 26 B/3KZ6柱垂直度 偏差,另一侧偏差 1cm 按规范要求调 整至允许误差 范围内 袁源周俊杰 2013-0 3-29 售楼部屋面板钢筋板钢筋垫 块 2013-03- 26 屋面板面钢筋垫 块不够 按钢筋保护层 厚度要求增设 垫块 袁源周俊杰 2013-0 3-29 售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚 固 2013-03- 26 C/3KZ6柱钢筋锚 固长度不够 按规范要求增 加钢筋锚固长 度 袁源 周俊杰 2013-0 3-29 售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯 钩 2013-03- 26 屋面梁弯钩长度 不够未伸至梁底 按规范要求增 加屋面梁弯钩 长度 袁源周俊杰 2013-0 3-29 基坑支护锚杆制作 2013-04- 02基坑支护使用的 锚固未按方案加 倒刺 按方案设计要 求增加倒刺袁源 洪林强 张斌 2013-0 4-05 基坑支护 混凝土配 合比2013-04- 02 喷锚使用的C20 细石混凝土配合 比随意进行配置 先用斗车称重 作好记号,在用 斗车进行配比 袁源周俊杰 2013-0 4-06 售楼部米层 模板安装 2013-04- 02模板上口不方正, 偏差太大 按图纸设计尺 寸进行调整袁源周俊杰 2013-0 4-05 中建三局一公司不合格品(不符合项)情况汇总表XG-LC-047-02 附表 2/2

主管:王位荣填报人:袁源填报日期:2013 年04月16日

检验检测台账.

特种设备及附件台账 序号特种设备名称检验单位数量检验日期有效日期备注 1 便携式氧含量气体检测仪昌吉州计量检定所 2 2013.9.11 2014.9.11 2 密度计昌吉州计量检定所 2 2013.7.17 3 酸式滴定管昌吉州计量检定所1(50ml)2013.7.9 2014.7.8 4 可见分光光度计昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 5 量筒、容量瓶昌吉州计量检定所50ml-250ml 2012.6.1 2014.5.31 6 常用玻璃量器昌吉州计量检定所50ml-2000ml 2013.7.1 7 2015.7.16 7 电子天平昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 8 箱式电阻炉昌吉州计量检定所 1 2013..7.17 2014.7.16 9 电子汽车衡昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 10 可燃气体报警器昌吉州计量检定所14 2013.8.27 2014.8.26 11 电子称新疆维吾尔自治区 1 2014.1.24 2015.1.23 计量测试研究院

特种设备及附件台账 序号特种设备名称检验单位数量检验日期有效日期备注 2 2014.5.9 2015.5.9 11 防雷电装置检查检验昌吉州防雷减灾技 术服务中心 12 锅炉安装监督检验证书昌吉州特种设备检 2 2013.6.4 验检测所 1 2013.7.3 13 锅炉使用登记证昌吉州质量技术监 督局 14 锅炉内部检验报告昌吉州锅炉压力容 1 2008.4.15 器特种设备检测所 2 2012.10.22 15 管道射线检测报告中石化集团石油管 理局海上石油工程 技术检验中心 16 17 18 19

试验检测中发现的不合格项的处理程序

试验检测中发现的不合格项的处理程序 一、承包人已进场或使用的材料、成品、半成品,或施工工艺不满足设计、规范等要求,可能会或已经给工程质量带来直接或间接损害,应作为不合格处理。 二、不合格项的分类 为便于统计,将不合格项分为以下几类: 1、原材料(所有进场的原材料) 2、路基工程(包括防护、涵洞等) 3、桥梁工程 4、路面工程 三、不合格项的处理及处理记录的管理 1、不合格项处理的要求 1.1凡中心试验室抽检发现的不合格,由中心试验室向施工单位下发《不合格质量通知单》。 1.2施工单位由项目总工负责组织相应专业工程师、质检工程师参与进行处理,处理完成并自检合格后报监理组复检。 1.3 监理组复检合格后施工单位将相关资料报中心试验室,由中心试验室进行最终确认。 2、不合格项处理记录的收集、整理 2.1中心试验室负责不合格项处理记录的收集、整理、归档工作。 2.2资料的组成: 2.2.1建立不合格项处理台帐

2.2.2不合格项的产生 ①不合格质量通知单(样表附后) ②试验及检测报告 ③现场检测记录表 ④照片、图片等声像记录 2.2.3 不合格项的处理回复 ①不合格质量处理闭合单(样表附后) ②试验及检测报告(处理后已合格,自检+监抽) ③现场检测记录表(处理后已合格,自检+监抽) ④照片、图片等声像记录(处理后已合格) ⑤其他记录(处理后已合格) 3、不合格处理的闭合 所有不合格处理后均由中心试验室督促处理,且资料必须闭合,全部闭合在中心试验室。

205国道淮安西绕城公路建设工程项目 不合格质量通知单 承包单位:合同号: 监理单位:苏州方圆鸿儒工程监理有限公司编号:合同不合格号 说明:1、本表只适用于检测或检验结果不合格的通知。

原材料管理制度及不合格管理制度讲解

原材料管理制度及不合格材料处理制度 江西省新宇建设工程有限公司

原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验,是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数,进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料,参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工作。 3.5 参与有关的施工工艺制订,并进行技术指导。

4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料:水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验;配合比 (耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定;耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验;确定路基填料,测定最大密实度、最佳含水量,选定填料改良方案和路基填筑施工工艺;工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查;配合第三方现场检测; 4.1.5参加质量管理会议;协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测,过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作,对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料等进行统计,汇总后填写《工程试验工作报表》,上报给集团公司指挥部相关部门、集团公司中心试验室。 4.1.9按《程序文件》要求,做好中心试验室、工区试验室计量器具的管理工作。 4.1.10及时审核、签发本标段的试验报告。

审计报告台账

审计台账管理流程 1目的 本文件规定了××农村银行(以下简称“本行”)审计台账管理的流程及控制要点,旨在加强本行内部审计和外部检查发现违规事实的管理,督促各分支机构、部门和人员及时整改与处理,以利用审计成果,促进各项业务健康发展。 2适用范围 本文件适用于本行内部审计部门对审计台账的登记和管理。 3定义、缩写与分类定义 审计台账:是指对内部审计部门开展的现场审计、非现场审计以及外部检查发现的问题及整改处理情况,采用纸质或电子表格的形式进行登记的一种明细记录。缩写无。分类 1)按照实施检查的主体不同,审计台账可以分为内部审计台账和外部检查台账。内部审计台账是由内部审计部门在实施内部审计过程中根据被审计机构确认的事实与评价报告而建立的审计台账;外部检查台账是由内部审计部门根据外部机构对本行反馈的检查材料而建立的审计台账。 2)按照审计台账的载体不同,审计台账可以分为纸质审计台账和电子审计台账。 4职责与权限 第 1 页共 8 页 5原则与基本规定原则 1)及时性原则。内部审计部门应当依据被审计机构确认的事实与评价报告或外部机构反馈的检查材料及时建立审计台账,并根据被审计机构反馈的整改材料,经核实后及时登记整改情况。 2)审慎性原则。凡录入审计台账的违规问题,必须事实清楚、依据充分、定性准确。内部审计台账的违规事实,在录入之前必须经过必要的复核、审核及被审计机构的签章确认意见。 3)严肃性原则。审计台账一经建立,不得修改、删除。确因内部审计人员对违规事实描述不清或依据不充分而建立的,应在审计台账备注栏添加说明,并作为内部审计人员工作差错处理。基本规定 1)内部审计台账从被审计机构确认《事实确认书》开始至跟踪审计结束,根据开展审计项目发现的问题及整改处理情况等内容建立和登记台账;外部检查台账由内部审计部门根据外部审计部门、省联社或监管部门的检查材料(如审计报告、监管意见等)建立,并对整改情况进行登记。 2)审计台账应至少包括以下要素:审计项目、时间、被审计机构、违规责任人、违规事实描述、违规分析、处理依据、处理情况、整改情况。 3)内部审计台账一经建立、登记后不得修改、删除,但可以根据具体情况添加备注说明。外部检查台账建立、登记须经复核、审核,对审核完成的记录不得修改、删除。 4)审计台账及整改登记材料应当作为审计档案妥善保管,并作为开展后续审计的必要依据。 第 2 页共 8 页 6流程描述与控制要求 第 3 页共 8 页 第 4 页共 8 页 第 5 页共 8 页 篇二:审计台账明细 工作台账明细 1、投资项目一览表、招标文件审核汇总表、投标文件分析汇总表、合同文件审核汇总表。 2、工程施工合同文件汇总表、工程采购合同汇总表。

不合格项处置管理制度

不合格项处置管理制度 一、编制目的 为规范施工过程中不合格材料、不合格施工试验、不合格工序的处理流程,确保工程质量目标的实现,进一步提高管理效率,特制订本规定。 二、适用范围及依据 2.1适用范围 本制度适用于北京市行政副中心机关办公区工程(一期)A1号楼,对整个工程的材料、设备及构配件进场、施工过程中不合格检验试验情况、各单位检查问题等对不合格项的处理。 2.2编制依据 (1)《北京市建设工程质量条例》(2015年9月25日北京市第十四届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过); (2)工程施工组织设计、施工方案; (3)国家、行业颁布的有关技术质量标准与规范、规程; (4)北京城建集团《质量手册》和《质量管理制度》; (5)市副中心工程办发【2016】9号文,《关于加强北京市副中心机关办公区工程质量管理的通知》;不合格项处置管理制度; (6)项目部质量管理制度、项目部质量管理体系文件; 三、不合格项的确认 3.1物资不合格项:采购物资到货后,进场验收不符合或者外观验收合格但复试结果不合格,可以判定为物资不合格。 3.2施工不符合项:在施工过程中,各工序施工或检验批经整改,仍不能满足设计图纸及施工规范要求的,判定为验收不合格。 3.3施工试验不符合项:施工试验不合格,按规定经双倍复试后仍不合格的,可以判定为不合格。 3.4其他具有整改后仍不符合规范、标准、图集及施工图纸要求的项目。 四、物资不符合项处理管理 4.1采购物资在进场验收或复试发现不合格品时,进场验收不合格以项目部技术质量

管理人员

、材料管理人员、监理或管理公司判定为准。 4.2针对不合格材料,根据市副中心工程办发【2016】9号文要求,材料进场复试不合格,一律不得进行二次复试,相应批次材料应按规定进行退场处理。 4.3物资管理部负责对不合格品进行标识、隔离以防误用,隔离的方法可采取涂漆、做标记、挂牌、划分隔离等方法。 4.4根据项目部技术质量部通知,物资部填写《不合格物资处理记录》(见附表1),报监理单位及项目管理公司,在监理单位及项目管理公司的见证下将不合格材料进行退场处理,退场过程需留存相关影像资料(影像信息包括见证人员、接受人员、封样、装车、车牌号、车辆驶出现场口等)。 4.5对不合格材料物资,物资部统一建立不合格物资处理台账,并留存退货单据,退货单据由供应方、收货方签字确认,并清晰载明材料物资的名称、规格型号、供应商、生产厂家、数量等信息。 五、施工过程不合格项的管理 5.1现场日常管理出现的需整改、已整改的质量问题,不作为不合格项。只将产生问题无法整改,需要编制处理方案、征求设计、监理、建设等各方意见的问题,作为不合格项。 5.2现场技术、质量、施工管理人员发现并上报不合格项,最终由项目技术负责人判定。 5.3针对判定的不合格项,项目技术负责人负责联系设计、监理、勘察、建设等单位确定整改方案,并组织技术人员完成方案的编制,按程序报监理审核。需要设计认可的报设计签认。 5.4现场按照审核确认的处理方案进行处理。完成后由项目技术负责人组织各方验收。 5.5项目部技术质量部做好施工过程不合格项处理的资料整理、归档。 六、施工试验不合格项的管理 6.1施工过程进行施工试验,发生最终检验试验报告不合格时,定义为施工试验不合格项。不包括能够进行双倍取样复试但还未复试的除判不合格。

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