检测不合格项目台账制度

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检测试验管理制度

检测试验管理制度

检测试验管理制度一、试验检测管理管理制度1、试验员应根据项目物资部和工程部以及相关部门的委托对工程工程施工中发生的原材和施工试验项目,协同监理做好见证取样工作。

2、对试验和送检的项目分别建立各种台帐和记录,并及时登记。

3、填写见证记录。

4、正确填写委托单,及时送检。

5、对试验结果不合格的项目,试验人员应及时向技术负责人报告,并建立不合格项目登记台账。

6、及时收集整理各项试验报告,登记试验编号,试验结果,并将试验报告及时反馈到技术部门或项目资料员。

二、试验委托管理制度1、根据子项工程检测频次的要求,为确保检测工作的有序进行,检测工作实行委托制,填写委托单、见证取样单,签字、盖章,送检;遵循应先委托,后检测的原则。

委托时检测要求应明确。

2、原材料(钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料等)的检验由相应的技术组负责人指派取样员进行委托;施工过程的成品、半成品(如混凝土、砂浆拌和物、土工等)的检测由取样员直接委托,填写委托检测单、找相关人员签字、盖章后,送实验室检验。

3、对于经常性的例行检测工作,如砂石含水率、混凝土配合比调整及拌和站混凝土拌和物性能检测(温度、含气量、坍落度等)由技术员直接检测。

4、可采用传真、邮件、直接送达等方式进行委托,紧急情况下,可先电话通知,取样时或稍后及时补上委托检测单。

三、抽样管理制度1、按项目部下发的检验频次要求进行抽样。

2、技术员及检测规程要求制定并下发抽样方案;抽样方案的内容包括:抽样依据、检测对象的特性、抽样时间、地点和人员、抽样比例、抽样方法、抽样结果;由技术员通知监理、业主人员做见证,做好见证取样工作。

3、根据委托检测要求,抽样人员及时至现场按抽样方案进行检测抽样。

4、检测人员根据抽样结果,认真填写相关记录,并请监理见证人员签名确认,盖见证取样章,确认合格后往实验室送检。

四、原始记录管理制度1、原始记录是指包括抽样与检测时填写的最初记录,它是反映被检产品质量的第一手资料,应该严肃认真对待。

进货查验和台账记录制度

进货查验和台账记录制度

进货查验和台账记录制度进货查验记录制度 1目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用,确保不合格的半成品不流入下道工序,防止不合格产品出厂。

2适用范围适用于进货检验(或验证)、过程检验。

3职责3.1生产技术科负责编制检验规程。

3.2质检科负责进行质量检验或验证。

4检验人员检验人员应具有高中(或中专)以上文化程度,了解产品特性,熟悉标准、规程等检验依据,掌握检验技术和相关知识,经至少在市级以上检测机构培训考核合格,持证上岗。

5检验规程生产技术科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程,经厂长批准后发放给质检科。

6进货检验或验证6.1采购辅料及包装材料进厂后,仓管员作好待检标识,填写申检单交质检科。

6.2质检科按进货检验规程进行抽样、检验或验证,填写进货检验或验证记录,出具进货检验或验证报告。

6.3检验或验证合格的物资,由供销科仓管员办理入库手续;检验或验证不合格的物资,在不影响产品生产质量的前提下,经厂长批准后,作降价处理,若协商不成的,由供销科办理退货或索赔手续。

6.4供销科仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。

6.5当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”,经厂长批准后,准予紧急放行。

紧急放行时必须留下样品进行检验,并对已放行的物资做好标识和记录,一旦发现问题,由生产部门负责及时追回或更换。

6.6对随货提供检验报告的产品,检验员须查验报告的符合性。

对在供方检验合格的产品,仓管员凭质检科检验员出具的合格检验报告直接入库。

6.7进货检验或验证记录由质检科归档保管。

7过程检验生产过程中的各种半成品,由检验员按过程检验规程进行检验;合格的转入下道工序或入库,不合格的由操作者及时返工或报废。

8出厂检验产品加工完毕,生产车间或仓库填写申检单交质检科;质检科按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验,出具检验报告;合格产品准予入库、出厂,不合格产品进行报废。

建设工程质量检测不合格项目闭合处理规定

建设工程质量检测不合格项目闭合处理规定

建设工程质量检测不合格项目闭合处理规定第一条为加强对建设工程质量检测报告的管理,确保对检测不合格项目处理的及时性和规范性,保障工程质量,根据《建设工程质量管理条例》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》及《建设工程质量检测管理规定》,制定本规定。

第二条本规定所指的建设工程质量检测不合格项目是指经第三方检测机构检测认定建筑材料或建筑物实体质量的性能指标不满足技术标准或设计要求的项目;闭合处理是指对检测不合格项目进行整改处理(包括材料退场、设计核验、返工、返修或加固处理等),以满足技术标准或设计要求的过程。

第三条在订立检测委托合同后,委托单位应将施工和监理单位项目负责人、取样员、见证员的姓名、证号以及联系方式以文件(或函件)的形式告知检测机构。

第四条在首次委托检测机构进行单位工程见证取样检测工作时,施工单位的取样员和监理单位的见证员应到检测机构登录建设工程质量检测信息管理系统(以下简称“信息管理系统”)登记个人信息,获取信息管理系统的登录账号和密码。

第五条施工单位应建立检测报告查询和检测不合格项目闭合处理制度,指定专人通过信息管理系统及时了解工程相关检测信息,有检测不合格项目的,应及时处理,并在信息管理系统填报处理情况和闭合时间。

— 1 —第六条监理单位应建立检测报告查询和检测不合格项目闭合处理监理制度,指定专人通过信息管理系统及时了解工程相关检测信息,督促责任单位处理检测不合格项目,并在信息管理系统填报监理单位对检测不合格项目处理的监理情况和闭合时间。

第七条检测机构应建立《检测不合格项目台账》(详见附件1),并通过信息管理系统报送给当地建设工程质量监督机构。

第八条对于实时采集的见证类检测项目,检测机构应在数据采集结束后24小时内对不合格项目进行确认,并将确认结果告知委托单位;对于非实时采集的检测项目,检测机构应在确认结果后24小时内将不合格项目通知委托单位,并将不合格项目结果录入信息管理系统。

建筑工程试验台账管理制度

建筑工程试验台账管理制度

建筑工程试验台账管理制度一、总则为规范建筑工程试验的管理,提高试验数据的真实性和可靠性,保障工程质量安全,特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于建筑工程试验台账的管理工作。

三、试验台账的建立与管理1. 试验台账应统一设置,包括试验项目名称、试验内容、试验时间、试验地点、参与试验人员、试验设备及仪器等内容,并定期进行记录。

2. 试验台账应由专门负责的人员进行管理,确保试验数据的完整性和可追溯性。

3. 试验台账应在试验结束后及时整理,保管至少5年,并及时归档备查。

4. 各试验项目的主要负责人应当对试验台账的真实性和合规性进行核实,并签字确认。

5. 试验结果在台账中记录后,应当及时通知相关部门,做好数据汇总和分析工作。

四、试验数据的保密1. 试验数据为公司机密,任何人不得私自篡改、删除或泄露试验数据。

2. 试验数据只能在经许可的情况下向外部机构或个人提供,需签订保密协议。

3. 对试验数据的管理人员应当严格履行保密义务,不得将试验数据外传或私自使用。

五、试验设备的维护与检验1. 试验设备定期进行维护与检验,确保设备运行良好,准确度高。

2. 试验设备使用后应当及时清洁并存放到指定位置。

3. 对于发现有故障或不正常的试验设备应当立即停止使用,并及时报告维修。

六、试验人员的素质要求1. 试验人员应具备相关专业知识和技能,熟悉试验操作规程,保证试验数据的准确性和可靠性。

2. 试验人员应当遵守公司相关规定,不得私自操作试验设备或篡改试验数据。

3. 试验人员应当积极参加培训,不断提升自身的业务能力和素质。

七、违规处理1. 对于违反本管理制度的行为,公司将依据公司规定严肃处理,情节严重者将追究法律责任。

2. 试验数据经核实为虚假的,应当立即停止相关试验活动,对相关人员进行追究。

3. 对发生的事故或故障应当及时进行调查处理,避免再次发生类似事件。

八、附则1. 本管理制度自发布之日起生效,并不定期进行评估和调整。

2. 对于本管理制度不明之处,可向公司相关部门咨询。

不合格品质量检查制度模版

不合格品质量检查制度模版

不合格品质量检查制度模版一、目的和范围本制度的目的是为了确保产品质量的稳定和提高,减少不合格品的产生和流入市场,并规范不合格品的处理程序。

适用于公司所有生产环节和各个部门。

二、术语定义1.不合格品:指不符合产品质量要求或无法正常使用的产品。

2.质量检查:指对产品进行全面检查和评估,以确保产品符合质量要求。

三、责任和权限1.生产部门负责对产品的生产过程进行监督和检查,及时发现和处理不合格品。

2.质量部门负责制定和执行质量检查方案,并提供合格的测试设备和标准。

3.销售部门负责对产品的质量进行评估,并向生产部门提供反馈意见。

4.管理层负责监督和评估全面的质量检查工作,并对不合格品的处理结果负最终责任。

四、检查流程1.生产部门在产品生产过程中,应严格按照质量标准操作,确保产品达到质量要求。

2.生产部门每天对当日生产的产品进行抽样检查。

3.质量部门提供相应的检查设备和标准,对样品进行全面检查,并记录相关数据。

4.检查结果分为合格和不合格两类,并分别进行标记。

5.不合格品应进行分类和统计,并及时通知生产部门。

6.生产部门在收到不合格品通知后,应立即停止生产,并排查原因,采取相应措施。

7.质量部门应对不合格品进行追溯,找出产生不合格品的原因和责任人。

并通知相关部门进行改进。

五、处理不合格品1.生产部门应对不合格品进行初步评估,确定是可修复还是需淘汰。

2.可修复的不合格品,应由生产部门负责进行修复,并通过质量部门的再次检查,确保修复后产品符合质量要求。

3.需淘汰的不合格品,应由生产部门移交给相应部门处理,由质量部门监督销毁过程。

4.不合格品的处理记录应进行保存,并定期提交给管理层。

六、质量改进1.不合格品的出现是质量管理的薄弱点,质量部门应根据不合格品的统计数据,定期分析原因,采取进一步措施改进生产过程。

2.生产部门应重视质量标准的培训和宣传,提高员工对质量的认识和意识。

3.管理层应提供必要的资源和支持,推动质量改进工作的开展。

检测不合格项目台账制度【范本模板】

检测不合格项目台账制度【范本模板】

检测不合格项目台账制度
与检测不合格结果报告制度
一、监理部试验时必须监理检测不合格项目台账与检测不合格结果报告台账.
二、如果抽检不合格时,样品应按照监理部试验是规定样品保留期保留三个月,按照商定的样品处理方式处理,以备查证。

三、对于检测不合格情况,检测人员应及时将不合格信息传送给施工单位,以防止影响工程施工。

施工方对不合格检测端进行处理后,监理部实验室再此组织抽检工作,将第一次测不合格检测结果附后,以便进行质量控制,并认真填写检测不合格项目台账与检测不合格结果报告台账.
四、根据检测结果,对可提出合理处理意见的。

应将意见传达给施工单位,以起到一定的施工指导作用。

五、对检测不合格项目台账与检测不合格结果的报告进行密封存档,保存期一般为二年。

检测台账管理制度

检测台账管理制度

检测台账管理制度一、总则为规范企业检测台账管理,保障检测数据准确性和完整性,提高检测工作效率,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有涉及检测项目的相关部门和人员,包括但不限于检测台账的建立、维护、更新和使用。

三、检测台账的建立1、各检测项目的台账应由相关部门负责人根据实际情况确定,并由公司领导审核确认后建立。

2、台账内容应包括但不限于检测项目名称、检测人员、检测设备、检测时间、结果记录等信息,并应有规范的格式和标准。

3、台账应具备较强的可操作性,便于日常管理和记录。

四、检测台账的维护和更新1、各部门应按照实际工作需要,定期对台账进行维护和更新,确保台账中的信息完整、准确、及时。

2、更新内容不仅应包括各项检测记录,还应包括设备维护和校准记录,确保检测设备的准确性和可靠性。

五、检测台账的使用1、各部门在进行检测工作时,应按照相关台账规定的方式记录并保存检测记录,确保数据的真实性和完整性。

2、检测记录不得私自篡改和销毁,如有需要修改,必须由相关负责人审核确认后方可进行。

3、检测记录的使用应遵循“谁检测、谁负责”的原则,确保责任落实并能够追溯。

六、检测台账的管理1、各部门应指定专人负责检测台账的管理工作,确保台账的完整性和真实性。

2、台账管理人员应定期对台账进行核查和审查,及时发现和处理存在的问题。

3、对于重要的检测台账,应进行备份和加密处理,确保数据的安全性。

七、检测台账管理制度的落实1、公司领导应对检测台账管理制度进行宣传和培训,确保全体员工能够理解并遵守该制度。

2、定期对检测台账管理制度进行评估和总结,及时调整和完善制度内容,确保其实用性和有效性。

3、对于违反检测台账管理制度的行为,应按照公司相关规定进行处理,严肃追究相关人员责任。

八、附则1、本制度由公司质量管理部负责解释和修订。

2、本制度自颁布之日起实施。

3、因制度实施中未尽事宜由公司领导办公会商议解决。

2024年工程质量管理台账管理制度范例(三篇)

2024年工程质量管理台账管理制度范例(三篇)

2024年工程质量管理台账管理制度范例1、外墙模板拆除后,轴线偏差应在8—____毫米之间,超出此范围将被罚款____元/处。

2、若外墙拆模后轴线偏差大于或等于____毫米,将依据水泥砂浆厚度及具体情况进行相应处罚。

3、墙体垂直度以____米靠尺检测,每道墙体选取三点检查,偏差在5—____毫米以内的,将被罚款____元/条。

4、墙体垂直度检测若偏差超过____毫米,每道墙体测三点,超出部分将被罚款____元/平方米。

5、墙体平整度以____毫米靠尺检查,每道墙体三点检测,若偏差在5—____毫米以内,罚款标准为____元/条墙。

6、若墙体平整度使用____毫米靠尺检查,每道墙体三点检测,偏差大于或等于____毫米,罚款范围为25—____元/平方米。

7、模板工程中,若洞口尺寸超出规范允许偏差,罚款金额为____元/个洞口。

8、混凝土浇筑前,对楼层顶板模板进行拉线检查,若偏差大于或等于±____毫米,罚款____元/间。

9、模板胀模情况,若面积在____平方米以内,罚款____元/处。

10、模板胀模面积在0.3—____平方米之间,罚款____元/处。

11、模板胀模面积在1.0—____平方米,罚款____元/处。

12、模板爆模未及时抢修,导致后果的,罚款____元/处。

13、嵌头木块、木条平整度若超过____毫米,罚款为20—____元/处。

14、未按项目部交底要求施工的,罚款将根据实际情况确定。

15、若检查出需整改的问题,但未在____小时内及时整改,罚款____元/处。

16、经检查需整改,但拒绝整改的,罚款范围为100—____元/处。

17、模板内发现垃圾未清理或清洁度不达标,罚款____元/处。

18、因操作疏忽导致验收不合格,偏差显著的,罚款50元/处。

2024年工程质量管理台账管理制度范例(二)文明施工措施及专项方案管理一、施工设计管理编审及实施1. 建筑工程施工设计由工程公司主任工程师负责编制,经总承包公司总工程师审核后,报集团公司总工程师批准。

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检测不合格项目台账制度
与检测不合格结果报告制度
一、监理部试验时必须监理检测不合格项目台账与检测不合格结果报告台账。

二、如果抽检不合格时,样品应按照监理部试验是规定样品保留期保留三个月,按照商定的样品处理方式处理,以备查证。

三、对于检测不合格情况,检测人员应及时将不合格信息传送给施工单位,以防止影响工程施工。

施工方对不合格检测端进行处理后,监理部实验室再此组织抽检工作,将第一次测不合格检测结果附后,以便进行质量控制,并认真填写检测不合格项目台账与检测不合格结果报告台账。

四、根据检测结果,对可提出合理处理意见的。

应将意见传达给施工单位,以起到一定的施工指导作用。

五、对检测不合格项目台账与检测不合格结果的报告进行密封存档,保存期一般为二年。

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