不合格品台账
不合格品处置记录

工程名称:XXXX工程
建设单位:单位全称
施工部位:XXXX桩基础
(品名)
检验人员:XXX
责任单位:
责任人:
不合格情况:
(施工过程中发现的质量问题或接到监理、业主、公司、局以及政府主管部门的隐患整改通知单上的内容)
原因分析及纠正措施:
(对于质量问题,项目部要组织对不合格过程或产品进行评审,评审内容包括:不合格严重程度、产生的原因、建议和处置方法。根据不合格严重程度,按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。项目部应向责任单位发出整改指令或书面的整改通知,责任单位应在规定期限内整改,项目部对处置情况进行复查)
负责人
技术负责人
时间
时间
质量损失统计台账
序号
质量损失发生部位
发生时间
损失金额
处置后质量情况
责任人
编制
质检工程师
负责人
技术负责人
时间
时间
处置结果:
通过采取XXXX处理措施,达到了XXXX要求,经检验和试验合格。
编制
项目质量工程师
负责人
项目技术负责人
不合格品台账
序号
不合格过程
(产品)名称
发生部位
发生时间
不合格性质
处置方法
评审人
处置人
处置后质量情况
1
桩基础
具体部位
XX年XX月XX日
轻微不合格/一般不合格/严重不合格
xxxxxxຫໍສະໝຸດ 合格编制项目质量工程师
质量控制记录台账

质量控制记录台账
1. 概述
本文档旨在记录质量控制过程中的相关信息和数据,以确保产品或服务的质量符合标准和要求。
2. 质量控制记录
3. 问题和纠正措施
3.1 问题列表
以下是在质量控制过程中发现的问题列表:
- 产品A:包装不符合标准要求
- 服务B:不符合客户要求的关键指标
- 产品C:存在制造缺陷
3.2 纠正措施
为了解决上述问题,已采取以下纠正措施:
- 产品A:更新包装流程并进行再检测
- 服务B:重新培训服务人员,并与客户协商解决方案
- 产品C:追溯制造流程并修复缺陷
4. 结论
通过记录和跟踪质量控制过程中的相关信息和数据,我们能够及时发现和解决问题,保证产品或服务的质量。
对于发现的问题,我们已采取相应的纠正措施,并将继续持续监测和改进质量控制过程,以确保持续符合标准和要求。
质量安全监督管理台账

质量安全监督管理台账1. 引言质量安全监督是企业运营过程中不可或缺的一环。
为了确保产品和服务的质量和安全,企业需要建立起一套科学、高效的质量安全监督管理机制。
质量安全监督管理台账作为质量安全监督管理的重要工具和记录,可以帮助企业进行质量安全监管和问题追溯,提高质量安全水平,保障消费者权益。
2. 台账内容质量安全监督管理台账是一本记录企业质量安全管理情况的档案,包含了企业的质量安全管理体系、监督检查记录、不合格产品处置、质量安全事故处理等相关信息。
2.1 质量安全管理体系台账质量安全管理体系是企业质量安全工作的基础和核心,通过建立和持续改进质量安全管理体系,可以确保产品和服务达到质量和安全要求。
质量安全管理体系台账记录了企业质量安全管理体系的建立、执行和审核等各个环节的情况。
台账中应包括以下内容: - 管理体系建立的时间和组织机构; - 相关文件和记录的编制和管理情况; - 内部审核和管理评审的结果和改进措施。
2.2 监督检查记录台账监督检查是对企业质量安全管理情况的定期或不定期检查,以确保企业符合相关法律法规和标准要求。
监督检查记录台账记录了监督检查的时间、地点、内容、结果和整改措施等相关信息。
台账中应包括以下内容: - 策划和安排监督检查的情况; - 监督检查的具体内容和标准; - 监督检查的结果和整改情况。
2.3 不合格产品处置台账不合格产品的处理是企业质量安全管理的关键环节,它直接影响到产品质量和消费者的权益。
不合格产品处置台账记录了不合格产品的处理过程和结果。
台账中应包括以下内容: - 不合格产品的分类和数量; - 不合格产品的处置方式和结果; - 处置过程中的相关人员和时间。
2.4 质量安全事故处理台账质量安全事故是指在生产、运输、使用等过程中可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的事件。
质量安全事故处理台账记录了质量安全事故的发生和处理情况。
台账中应包括以下内容: - 事故的发生时间、地点和经过; - 事故的损失和影响; - 事故的调查结果和责任追究; - 事故处理的整改措施和效果。
产品进场验收台账

产品进场验收台账1. 项目信息- 项目名称: [项目名称]- 项目编号: [项目编号]- 项目负责人: [项目负责人]- 供应商: [供应商]- 产品名称: [产品名称]- 产品型号: [产品型号]- 数量: [数量]- 验收日期: [验收日期]2. 验收标准在进行产品验收前,应明确验收标准,并与供应商达成一致。
验收标准可以包括但不限于以下内容:- 外观质量:产品的外观是否符合要求,有无破损、划痕等明显缺陷。
- 功能性能:产品是否能够正常运行,并满足项目需求。
- 安全性能:产品是否符合相关的安全标准和要求。
- 规格参数:产品的规格参数是否与合同约定一致。
- 配件齐全:产品配件是否完备,并符合合同约定。
3. 验收过程和结果3.1 验收准备在进行产品验收时,项目负责人应做好以下准备工作:- 安排验收时间和地点。
- 邀请供应商代表参与验收。
- 准备验收记录表格及相关文件。
3.2 验收步骤1. 对产品外观进行检查,记录外观是否完好并拍照备案。
2. 对产品功能进行测试,确保产品能够正常运行。
3. 对产品的安全性能进行评估,确保产品符合相关的安全标准和要求。
4. 检查产品的规格参数是否与合同约定一致。
5. 检查产品配件是否齐全,并与合同约定进行对比。
3.3 验收结果根据以上验收步骤和标准,对产品进行评估,得出以下验收结果:- 外观质量:[合格/不合格]- 功能性能:[合格/不合格]- 安全性能:[合格/不合格]- 规格参数:[合格/不合格]- 配件齐全:[是/否]4. 验收结论根据以上验收结果,结合与供应商的评估和讨论,得出以下验收结论:- 若产品在所有方面均符合验收标准,则判定产品验收合格。
- 若产品在某些方面不符合验收标准,则判定产品部分合格。
- 若产品在重要方面不符合验收标准,无法正常使用,则判定产品验收不合格。
5. 备注在此栏中可记录额外信息、评价等。
---以上为产品进场验收台账,仅供参考。
根据实际情况和项目要求,可对内容进行适当调整和修改。
不合格品台账

单位或项目名称:中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目(住宅)不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评审负责人处理责任人处理完成日期售楼部二层柱模板柱垂直度2013-03-26B/3KZ6柱垂直度偏差,另一侧偏差1cm按规范要求调整至允许误差范围内袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面板钢筋板钢筋垫块2013-03-26屋面板面钢筋垫块不够按钢筋保护层厚度要求增设垫块袁源周俊杰2013-03-29售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚固2013-03-26C/3KZ6柱钢筋锚固长度不够按规范要求增加钢筋锚固长度袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯钩2013-03-26屋面梁弯钩长度不够未伸至梁底按规范要求增加屋面梁弯钩长度袁源周俊杰2013-03-29基坑支护锚杆制作2013-04-02基坑支护使用的锚固未按方案加倒刺按方案设计要求增加倒刺袁源洪林强张斌2013-04-05基坑支护混凝土配合比2013-04-02喷锚使用的C20细石混凝土配合比随意进行配置先用斗车称重作好记号,在用斗车进行配比袁源周俊杰2013-04-06售楼部米层模板安装2013-04-02模板上口不方正,偏差太大按图纸设计尺寸进行调整袁源周俊杰2013-04-05中建三局一公司不合格品(不符合项)情况汇总表XG-LC-047-02附表 2/2主管:王位荣填报人:袁源填报日期:2013 年04月16日。
低质量原材料处理台账

低质量原材料处理台账
背景
在生产制造中,低质量原材料的使用会极大地影响产品的品质
和生命周期,并且可能导致客户的投诉和索赔。
因此,对于低质量
原材料必须采取积极的处理措施。
目的
建立一份低质量原材料处理台账,记录和跟踪在生产过程中是
否存在低质量原材料,并采取有效的措施予以处理。
内容
1. 在生产过程中,必须对原材料进行质量检测,确保原材料符
合生产和质量要求。
2. 如果发现低质量的原材料,必须立即暂停使用,并记录该批
次原材料的相关信息,包括供应商、数量、采购日期和质检报告等。
3. 针对低质量原材料,必须尽快与供应商联系,要求对原材料
进行返工或退货,并记录相关处理情况。
4. 对于无法追溯供应商的低质量原材料,必须启动退货流程或
进行适当的处理,并加强对原材料的采购管控。
5. 记录每次低质量原材料的处理情况和结果,并不断总结经验,不断完善和优化处理流程。
总结
建立低质量原材料处理台账,对于保障产品的品质和生命周期
具有非常重要的意义。
必须通过质量管理、采购管理等措施,确保
使用的原材料符合质量要求,减少低质量原材料对生产制造的影响。
不合格药品管理档案

解除停售时间
药品名称
规格
剂型
生产厂家
供货单位
生产批号
有效期
解除停售原因:
通知部门:
通知人:年月日
质量管理员意见:
质量管理员签字:年月日
药店经理意见:
经理:年月日
药品拒收报告单
编号:建档时间:
通用名称
商品名称
验收员
剂型
单位
数量
规格
批号
有效期至
生产企业
供货企业
验收时间
质量问题
验收员:年月日
采购员意见
出厂检验
生产日期
供货企业
购进日期
购进数量
验收人员
验收日期
不合格数量
不合格药品
发生地点
不合格药品
发生时间
发现人姓名
不合格项目
验收员签字:年月日
质量管理部门意见
专职质量管理员签字:年月日
经理审核意见
经理签字:年月日
注:存档各查
不合格药品确认表
编号:填写日期:
通用名称
商品名称
规格
批准文号
生产批号
购进日期
年月日
不合格药品管理档案
单 位:
1、不合格药品报告表
2、不合格药品确认表
3、停售通知书
4、不合格药品台账
5、不合格药品报损审批表
6、报损药品销毁记录
7、解除药品停售通知书
8、药品拒收报告单
不合格药品报告表
编号:填写日期:
通用名称
商品名称
剂型
英文名或汉语拼音
批准文号
规格
生产企业
报告书
有效期至
质量标准
危险品周期检查台帐检查台账

危险品周期检查台帐检查台账危险品周期检查台账是用于记录和管理危险品周期检查工作的一种工具。
它包括了危险品的基本信息、检查内容、检查结果、整改措施等内容。
以下是危险品周期检查台账的标准格式及详细内容:1. 危险品基本信息:- 危险品名称:XXX- 危险品编号:XXX- 危险品分类:XXX- 生产/供应单位:XXX- 存储/使用单位:XXX- 负责人:XXX- 联系方式:XXX2. 检查内容:- 检查日期:XXX- 检查人员:XXX- 检查内容:根据相关法规和标准,对危险品的存储、使用、运输等环节进行检查,包括但不限于以下方面:a) 危险品的存放位置是否合理,是否与其他物品隔离;b) 危险品的容器、包装是否完好,是否存在破损、泄漏等情况;c) 危险品的标识是否清晰、完整;d) 危险品的数量、规格是否符合规定;e) 危险品的防护设施是否完备,如防火、防爆设施等;f) 危险品的操作人员是否具备相应的资质和培训证书;g) 危险品的应急预案是否健全,是否进行过演练等。
3. 检查结果:- 检查结果:根据检查内容,对危险品的各项情况进行评估,包括但不限于以下情况:a) 合格:危险品的存储、使用、运输等环节符合相关法规和标准的要求;b) 不合格:危险品的存储、使用、运输等环节存在违规行为或不符合相关法规和标准的要求;c) 待整改:危险品的存储、使用、运输等环节存在轻微违规行为或不符合相关法规和标准的要求,需要进行整改。
4. 整改措施:- 整改措施:针对不合格和待整改的情况,制定相应的整改措施,包括但不限于以下措施:a) 立即整改:对存在违规行为或不符合要求的问题,立即采取措施进行整改;b) 提交整改计划:对存在轻微违规行为或不符合要求的问题,制定整改计划并提交相关部门审批;c) 整改期限:规定整改的时间期限,确保在规定时间内完成整改;d) 整改结果验证:对整改后的情况进行验证,确保问题得到解决。
5. 备注:- 备注:对危险品周期检查过程中的特殊情况或其他需要说明的事项进行备注,如发现的问题、整改过程中的困难、整改结果等。
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记录:审批:年月日
不合格品(物资)处置验证记录
工程名称
西安市审计局综合楼
施工单位
九分司审计局综合楼项目部
处置内容
处置情况
验证结果
A-C/9轴五层LL21a现跑模
反修处理完成。
LL21a经过处理后,砼外观质量达到设计及规范规定要求,验收合格。
年月日
处置负责人:验证人:
不合格品(物资)的评审记录
工程名称
西安市审计局综合楼
施工单位
九分司审计局综合楼项目部
不合格品
评审结论
处置措施
备注
2007年1月15日进场的西安朝展有限公司蒸压加气砼砌块5.6m3规格:600×150×240
几何尺寸外观质量未达到要求,经验收该批加气砼砌块未达到标准要求,
一般不合格品
封存,禁止使用。要求退货处理。
记录:审批:年月日
不合格品(物资)处置验证记录
工程名称
西安市审计局综合楼
不合格品(物资)台账
序号
不合格品名称
不合格品类别
评审时间
处置验证时间
审批人
备注
不合格品(物资)的评审记录
工程名称
西安市审计局综合楼
施工单位
九分司审计局综合楼项目部
不合格品
评审结论
处置措施பைடு நூலகம்
备注
A-C/9轴五层LL21a在砼浇筑完毕后出现跑模。模板拆除后,将其外部多余砼錾除,未发现外露钢筋。
出现跑模几何尺寸偏差超过规范要求,一般不合格品。
施工单位
九分司审计局综合楼项目部
处置内容
处置情况
验证结果
2007年1月15日进场的西安朝展有限公司蒸压加气砼砌块5.6m3规格:600×150×240
退货处理
3月17日该批蒸压加气砼砌块5.6m3全部由原厂运出限厂。年月日
处置负责人:验证人: