2019年一般公共预算基本支出明细表

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德保民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明

德保民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明

德保县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分:德保县民政局部门概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分:德保县民政局2019年部门预算报表表一:部门收支总表表二:部门收入总表表三:部门支出总表表四:财政拨款收支总表表五:一般公共预算支出表表六:政府预算支出经济分类预算表表七:部门预算支出经济公类预算表表八:一般公共预算基本支出表表九:政府性基金预算支出预算表表十:国有资产经营预算支出预算表表十一:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表第三部分:德保县民政局2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明二、一般公共预算支出情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、一般公共预算“三公”经费情况说明五、政府性基金预算情况说明六、国有资本经营预算情况说明七、收支预算情况说明八、收入预算情况说明九、支出预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释第一部分:德保县民政局部门概况一、主要职能(1)根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及县委、县人民政府的工作部署,研究制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

(2)承担依法对全县性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任,提出财务管理办法;查处和取缔社团组织的违法行为,查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(3)贯彻落实优待抚恤政策,保证各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实到位;指导开展军烈属优待工作;分配中央、自治区、市和县人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用;核报全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位;核报退役伤残军人和国家公务员的伤残等级;核报革命烈士称号;指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理;参与县拥军优属拥政爱民工作领导小组工作。

(4)负责退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置;拟订全县退役士兵安置计划并组织实施;负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇;指导军休服务机构的建设与管理;指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。

中共吉林省委组织部 2019 年部门预算

中共吉林省委组织部 2019 年部门预算

中共吉林省委组织部2019年部门预算二〇一九年三月四日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支预算表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释—1—第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置本部门主要职能和机构设置涉密,不予公开。

—2—第二部分预算表格收支预算表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入6863.58一、一般公共服务6340.46预算拨款收入6863.58二、社会保障和就业支出49.37 其他拨款收入三、卫生健康支出205.40二、政府性基金预算拨款收入四、住房保障支出268.35三、事业收入……四、事业单位经营收入五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计6863.58本年支出合计6863.58用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计6863.58支出总计6863.58—3—收入预算表单位:万元功能分类科目名称总计本年收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计预算拨款收入其他拨款收入小计教育收费收入其他事业收入一、一般公共服务支出6340.46 6340.46 6340.46 6340.46人力资源事务550.00 550.00 550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 550.00 550.00组织事务5790.46 5790.46 5790.46 5790.46 行政运行(组织事务)2641.46 2641.46 2641.46 2641.46 一般行政管理事务(组织事务)2545.00 2545.00 2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 424.00 424.00其他组织事务180.00 180.00 180.00 180.00二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40 205.40 行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40 205.40 行政单位医疗205.40 205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35 268.35合计6863.58 6863.58 6863.58 6863.58—4—支出预算表单位:万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计人员经费公用经费一、一般公共服务支出6340.46 2641.46 1907.83 733.63 3699.00 人力资源事务550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 组织事务5790.46 2641.46 1907.83 733.63 3149.00 行政运行(组织事务)2641.46 2641.46 1907.83 733.63一般行政管理事务(组织事务)2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 其他组织事务180.00 180.00 二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40行政单位医疗205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—5—财政拨款收支预算表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入6863.58一、一般公共服务6340.466340.46预算拨款收入6863.58二、社会保障和就业支出49.37 49.37其他拨款收入三、卫生健康支出205.40 205.40 二、政府性基金预算拨款收入四、住房保障支出268.35 268.35本年收入合计6863.58本年支出合计6863.586863.58 上年结转结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款收入总计6863.58支出总计6863.586863.58—6—一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表单位:万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出合计人员经费公用经费一、一般公共服务支出6340.46 2641.46 1907.83 733.63 3699.00人力资源事务550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 组织事务5790.46 2641.46 1907.83 733.63 3149.00 行政运行(组织事务)2641.46 2641.46 1907.83 733.63一般行政管理事务(组织事务)2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 其他组织事务180.00 180.00 二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40行政单位医疗205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—7—一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表单位:万元经济分类科目总计基本支出项目支出合计人员经费公用经费一、工资福利支出2366.70 2366.70 2366.70基本工资869.72 869.72 869.72津贴补贴593.58 593.58 593.58奖金71.08 71.08 71.08机关事业单位基本养老保险缴费278.56 278.56 278.56职工基本医疗保险缴费139.59 139.59 139.59公务员医疗补助缴费65.81 65.81 65.81其他社会保障缴费24.99 24.99 24.99住房公积金268.35 268.35 268.35医疗费15.20 15.20 15.20其他工资福利支出39.82 39.82 39.82二、商品和服务支出4293.63 706.63 706.63 3587 办公费507.32 131.32 131.32 376 印刷费201.11 10.11 10.11 191 手续费30.00 30.00 水费 2.00 2.00 2.00电费30.00 30.00 30.00—8—邮电费25.00 25.00 25.00物业管理费50.00 50.00 50.00差旅费296.00 30.00 30.00 266.00 因公出国(境)费300.00 300.00 维修(护)费103.00 23.00 23.00 80.00 租赁费55.00 55.00 会议费240.00 30.00 30.00 210.00 培训费1489.90 20.90 20.90 1469.00 公务接待费 6.35 6.35 6.35劳务费162.00 15.00 15.00 147.00 工会经费27.85 27.85 27.85福利费58.63 58.63 58.63公务用车运行维护费35.40 35.40 35.40其他交通费用192.49 192.49 192.49其他商品和服务支出481.58 18.58 18.58 463 三、对个人和家庭的补助64.25 64.25 64.25离休费49.37 49.37 49.37其他对个人和家庭的补助14.88 14.88 14.88四、资本性支出139.00 27.00 27.00 112.00 办公设备购置111.00 111.00 信息网络及软件购置更新 1.00 1.00 其他资本性支出27.00 27.00 27.00合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—9—一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位:万元项目2019年预算数合计341.751、因公出国(境)费用300.002、公务接待费 6.353、公务用车费35.40其中:(1)公务用车运行维护费35.40(2)公务用车购置0.00说明:1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表

2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表
一般行政管理事务
20
2013804
市场监督管理专项
64
2013812
药品事务
20
2013899
其他市场监督管理事务
88
20199
其他一般公共服务支出
15
2019999
其他一般公共服务支出
15
204
公共安全支出
12191
20401
武装警察部队
20
2040101
武装警察部队
20
20402
公安
8626
2040201
2010201
行政运行
373
2010204
政协会议
23
2010205
委员视察
5
2010206
参政议政
4
2010299
其他政协事务支出
9
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
15221
2010301
行政运行
14101
2010302
一般行政管理事务
63
2010306
政务公开审批
571
2010308
信访事务
2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表
科目
功能分类科目名称
金额(万元)
201
一般公共服务支出
29035
20101
人大事务
624
2010101
行政运行
515
2010104
人大会议
39
2010106
人大监督
14
2010107
人大代表履职能力提升
10
2010108
代表工作
46
20102

2019年本级一般公共预算支出经济分类明细表【模板】

2019年本级一般公共预算支出经济分类明细表【模板】
2019年本级一般公共预算支出经济分
301
工资福利支出
89916
30101
基本工资
30457
30102
津贴补贴
7977
30103
奖金
707
30107
绩效工资
17016
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10765
30109
职业年金缴费
4307
30110
职工基本医疗保险缴费
工会经费
293
30229
福利费
15
30231
公务用车运行维护费
1105
30239
其他交通费用
1927
30299
其他商品和服务支出
1069
303
对个人和家庭的补助
32267
30301
离休费
722
30302
退休费
15715
30304
抚恤金
1427
30305
生活补助
816
30307
医疗费补助
23
30399
4307
30112
其他社会保障缴费
137
30113
住房公积金
6461
30199
其他工资福利支出
7782
302
商品和服务支出
30119
30201
办公费
12083
30202
印刷费
171
30203
咨询费
11
30204
手续费
1
30205
水费
110
30206
电费
455
30207
邮电费

2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)

2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)

离休费 退休费 生活补助 住房公积金
基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
其他对个人和家庭的 基本支出 补助支出
财政信息化建设提升工程费 项目支出 用 31002 办公设备购置 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 国库集中支付改革工作设备 项目支出 购置费 31007 信息网络及软件购置 财政信息化建设提升工程费 项目支出 更新 用
0.00 0.00 0.00 0.00
336,950.00 70,000.00 279,300.00 500,000.00
公务用车运行维护费 基本支出 基本支出
30239
其他交通费用 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30299
其他商品和服务支出
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
30301 30302 30305 30311 30399
基本支出 基本支出
基本支出 基本支出
30226
劳务费
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30227 30228 30229 30231
委托业务费 工会经费 福利费
财政监督检查重点工作聘请 项目支出 中介业务费(按实核算) 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)
单位:元 项 单位代码 目 项目性质 单位名称(经济科目) 合计: 305301 财政局 30101 30102 30104 30107 30108 30109 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目名称 10,292,337.00 10,292,337.00 2,338,416.00 2,047,534.00 439,473.00 827,368.00 1,072,446.00 428,978.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,571,620.00 7,571,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 50,000.00 0.00 60,000.00 155,000.00 880,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00 30,000.00 800,000.00 80,000.00 100,000.00 基本支出预算 项目支出预算

关于2019年州本级财政总预算情况说明

关于2019年州本级财政总预算情况说明

关于2019年州本级财政总预算情况说明根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》,将自治州政府本级2019年财政总预算信息公开如下:一、公共财政收支预算情况(一)公共财政预算收入总计276,308万元,较上年预计执行数下降25.6%,其中:1、增值税收入21,421万元;2、资源税收入26,649万元;3、环境保护税收入1,146万元;3、非税收入33,184万元,其中:专项收入2,357万元、行政事业性收费7,010万元、罚没收入8,922万元、国有资源有偿使用收入6,570万元、捐赠收入2,587万元、政府住房基金收入5,537万元、其他收入201万元;4、自治区补助收入78,123万元,其中:返还性收入1,658万元,一般性转移支付收入55,746万元,专项转移支付收入20,719万元。

5、下级上解收入66,780万元,主要是库尔勒市、库尔勒市经济技术开发区的体制上解和专项上解等;6、调入资金24,005万元。

其中:从政府性基金收入预算调入2,550万元,国有资本经营预算调入955万元,其他调入资金20,500万元;7、地方政府一般债务转贷收入10,000万元;8、动用预算稳定调节基金15,000万元。

(二)公共财政预算支出总计276,308万元,较上年预计执行数下降25.6%,其中:1、本级公共财政预算支出259,053万元,按功能科目分类,其中:一般公共服务支出33,441万元、国防支出272万元、公共安全支出37,555万元、教育支出57,726万元、科学技术支出2,584万元、文化旅游体育与传媒支出7,102万元、社会保障和就业支出41,973万元、卫生健康支出8,980万元、节能环保支出1,688万元、城乡社区事务支出1,173万元、农林水事务支出26,453万元、交通运输支出7,362万元、资源勘探电力信息等事务支出11,710万元、商业服务业等管理事务支出274万元、自然资源海洋气象等支出1,159万元、住房保障支出9,323万元、粮油物资储备事务支出1,084万元、灾害防治及应急管理支出1,394万元、预备费5,000万元、还本付息支出2,800万元。

内部文件

内部文件

上海市财政局印制2019年1月内部文件妥善保管上海市2019年市级部门预算预算主管部门:中国民主同盟上海市委员会目 录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表1. 2019年部门财务收支预算总表2. 2019年部门收入预算总表3. 2019年部门支出预算总表4. 2019年部门支出预算分单位明细表5.2019年部门财政拨款收支预算总表6.2019年部门财政拨款支出预算明细表7.2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表8.2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表9.2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表10.2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、党外干部培训费项目经费情况说明中国民主同盟上海市委员会是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

民盟上海市委员会是中国民主同盟的地方组织,民盟市委机关下设:办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室。

主要职能包括:贯彻民盟中央、中共上海市委有关方针、政策,执行民盟上海市委全会、常委会、主委会会议决议,研究起草市委年度工作计划和总结,并组织实施;加强民盟各级组织自身建设,紧紧围绕国家和上海改革发展大局,全面贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国战略,积极参政议政、建言献策,认真履行参政党职能,努力为推动中国特色社会主义事业发展作出贡献;加强机关规范化、制度化建设,提高机关干部素质和机关服务能力,努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

中国民主同盟上海市委员会部门预算是包括中国民主同盟上海市委员会本部的综合收支计划。

本部门中,行政单位1家,具体包括:1.中国民主同盟上海市委员会中国民主同盟上海市委员会设六个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室。

2019年临武县一般公共预算收入预算表

2019年临武县一般公共预算收入预算表

225 1,027 497 146 25 25 2.4 5.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 公务员事务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 宗教事务 华侨事务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务
科目名称 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工会事务 事业运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行
0.0 14.2 51.9 (100.0) 3.6 45.1 (100.0) 14.1 51.9 20.1 (1.8) 22.9 (100.0) 13.6 (18.6) 6.5
1299 702 866 720 43 0 100000 20000 120000
1138 462 721 733 35 5 88061 24565 112626
预算收入科目 水利建设专项收入 2、行政事业性收费收入 3、罚没收入 4、国有资本经营收入 5、国有资源(资产)有偿使用收入 6、捐赠收入 7、政府住房基金收入 8、其他收入 二、上划中央收入 1、国内增值税 50% 2、改征增值税 50% 3、消费税 100% 4、企业所得税 60% 5、个人所得税 60% 6、其他税收收入 三、上划省级收入 1、国内增值税 12.5% 2、改征增值税 12.5% 3、企业所得税 12% 4、个人所得税 12% 5、资源税 25% 6、城镇土地使用税 30% 7、环境保护税 30% 8、其他税收收入 附:税务部门征收 财政部门征收 一般公共预算收入合计
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50201 50201
50502 50502
302 07 邮电费
50201 50502
302 08 取暖费 302 09 物业管理费
50201 50201
50502 50502
302 11 差旅费
50201 50502
302 14 租赁费 302 28 工会经费
50201 50201
50502 50502
301 09 职业年金缴费
50102 50501
301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费
50102 50102
50501 50501
301 12 其他社会保障缴费
50102 50501
301 13 住房公积金 301 06 伙食补助费
50103 50199
50501 50501
301 14 医疗费
50199 50501
301 99 其他工资福利支出
302
商品和服务支出
302 01 办公费
302 02 印刷费
50199 1083843 .796 50201 50201
50501
50502 50502
302 04 手续费
50201 50502
302 05 水费 302 06 电费
310 10 安置补助
310 11 地上附着物和青苗补偿
310 12 拆迁补偿
310 02 办公设备购置
310 03 专用设备购置
310 07 信息网络及软件购置更新
310 06 大型修缮
310 08 物资储备
310 19 其他交通工具购置
310 21 文物和陈列品购置
310 22 无形资产购置
310 99 其他资本性支出
302 29 福利费
50201 50502
302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用
50201 50201
50502 50502
302 15 会议费 302 16 培训费 302 18 专用材料费
50202 50203 50204
50502 50502 50502
302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费
50502 50502
302 13 维修(护)费
50209 50502
302 99 其他商品和服务支出
50299 50502
303
对个人和家庭的补助
303 04 抚恤金
50901
303 05 生活补助 303 06 救济费
50901 50901
303 07 医疗费补助 303 09 奖励金
50901 50901
303 08 助学金
50902
单位:元 公用经费
303 10 个人农业生产补贴
303 01 离休费
303 02 退休费
303 03 退职(役)费
303 99 其他对个人和家庭的补助
310
资本性支出
310 01 房屋建筑物购建
310 05 基础设施建设
310 13 公务用车购置
310 09 土地补偿
50903 50905 50905 50905 50999
50301 50302 50303 05305 05305 05305 05305 50306 50306 50306 50307 50399 50399 50399 50399 50399
50601 50601 50601 50601 50601 50601 50601 50601 50601 50601 50601 50601 50601 50601 50601 50601
2019年一般公共预算基本支出表
编制单位:长沙县科学技术局
科目编码
科目名称
总计
人员经费
类款
301
工资福利支出
301 01 基本工资
501 50101
50501 50501
301 02 津贴补贴
50101 50501
301 03 奖金
50101 50501
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 பைடு நூலகம்0102 50501
50204 50204
50502 50502
302 03 咨询费
50205 50502
302 26 劳务费 302 27 委托业务费
50205 50205
50502 50502
302 17 公务接待费
50206 50502
302 12 因公出国(境)费用 302 31 公务用车运行维护费
50207 50208
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