实验室内部评审整改报告

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实验室整改报告模板范文

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实验室整改报告模板范文一、实验室简介我院XXX实验室是一个重要的科研平台,主要开展XXX领域的研究工作。

实验室成立至今已有多年的发展历史,取得了一定的科研成果,并在学术界有一定的影响力。

然而,经过最近的一次实验室检查,发现了一些存在的问题,需要进行整改。

二、问题概述经过对实验室进行细致的检查,发现主要存在以下问题:1. 设备维护不及时:实验室内的部分设备存在长时间未进行维护保养的情况,导致设备效率低下,影响实验工作的进行。

2. 实验室安全意识不强:部分实验室成员对实验室安全的重要性认识不足,存在一些不规范的操作行为,存在一定的安全隐患。

3. 实验室卫生环境差:实验室内存在杂物堆积、实验台面不整洁等现象,不利于实验工作的进行,并且存在一定的卫生隐患。

三、整改措施为了解决以上问题,实验室将采取以下整改措施:1. 设备维护检修:对实验室内的设备进行全面的维护检修,确保设备处于良好的工作状态。

同时,建立设备维护计划,定期检查设备,并记录维护情况,确保设备长期保持良好的运行状态。

2. 安全培训教育:组织实验室成员进行安全培训,宣传安全意识,让每个人都明白实验室安全工作的重要性。

加强实验室安全管理,建立安全操作规范,严禁违章操作,确保实验室安全。

3. 卫生整治:对实验室内的卫生环境进行全面整治,清理杂物,整理实验台面,提高实验室的整洁度。

同时,建立卫生健康管理制度,定期进行卫生检查,确保实验室环境整洁干净。

四、整改计划为了确保整改工作的顺利进行,实验室将制定以下整改计划:1. 设备维护检修计划:制定设备维护检修计划,确定设备维护时间表和责任人,确保设备维护工作有序进行。

设备维护工作将于X月X日开始,并于X月X日完成。

2. 安全培训教育计划:组织安全培训,安排专业人员进行讲解,提高实验室成员的安全意识。

安全培训将于X月X日举行,持续一天。

3. 卫生整治计划:制定卫生整治计划,明确清理杂物和整理实验台面的具体时间和责任人。

实验室评审不符合整改报告

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背景介绍
近日,某实验室接受评审的结果显示,该实验室存在不符合评审要求的问题。

为了确保实验室的正常运转和提升其管理水平,进行了整改报告的编制和执行。

不符合评审要求的问题
1.设备维护不及时:部分实验设备长期运行未进行维护保养,存在安
全隐患。

2.实验人员操作规范:部分实验人员操作规范不清晰,导致实验数据
不可靠。

3.实验室环境卫生状况差:实验室环境整洁度不够,存在杂物堆放和
不及时清理的情况。

4.信息管理不规范:实验数据不规范存储,导致查找困难和数据不完
整。

整改方案
1.设备维护计划:建立设备维护计划表,明确设备维护周期和责任人,
确保设备维护得到及时跟进。

2.操作规范培训:对实验人员进行操作规范的培训,建立操作规范手
册,确保实验数据的准确性。

3.环境卫生管理:加强实验室环境卫生管理,定期清理杂物,保持实
验室清洁整洁。

4.信息管理系统建设:建立信息管理系统,规范实验数据的存储和管
理,确保数据的完整性和可查性。

整改执行情况
截至目前,实验室已经根据整改方案进行了相应的改进和执行,取得了一定的
成效。

各项整改工作在推进过程中得到了实验室全体员工的积极配合和参与,整体工作进展良好。

结论
通过此次的评审和整改工作,实验室管理水平得到了进一步提升,各项问题得
到了有效的解决和改善。

实验室将继续扎实推进各项整改工作,不断提高管理水平,确保实验室正常运转和科研工作顺利进行。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告实验室内部审核报告一、前言为了确保实验室内部运作的规范性和合规性,提高实验室工作效率,我们对实验室进行了内部审核。

本报告详细总结了审核过程中的问题和发现,并提出了相应的整改措施。

二、审核目的1. 确保实验室工作符合相关法律法规和管理制度的要求;2. 检查实验室的设备设施、安全环境是否符合要求;3. 评估实验室员工的工作素质和操作规范。

三、审核内容与结果分析1. 管理体系审核:根据公司制度和标准要求,对实验室的管理体系进行审核。

结果发现,实验室管理体系建立较为完善,符合要求,但存在以下问题:(1)部分员工对相关制度和规定了解不够深入,需要加强培训和宣传;(2)管理记录不完善,需要整理和归档。

2. 设备设施审核:对实验室的设备和设施进行全面检查。

发现存在以下问题:(1)设备维护和保养不及时,导致设备寿命缩短,需要加强设备维护管理;(2)某些设备存在性能不稳定的现象,需要进行及时维修和更换;(3)安全设施不完善,需要增设灭火器、安全标识等。

3. 实验室安全环境审核:主要对实验室的安全环境和操作规范进行检查。

发现存在以下问题:(1)实验室通风和空气质量不达标,需要加强空气净化设备的维护和使用;(2)化学品存放和管理不规范,存在混存、超量储存等问题,需要加强化学品安全管理;(3)操作规范不够严格,存在个别员工操作不规范的情况,需要加强操作培训和监督。

四、整改措施1. 加强员工培训与宣传:(1)组织员工参加相关培训课程,提高对管理制度和规定的理解;(2)定期组织员工会议,宣传和强调相关制度和规定。

2. 完善管理记录和归档:(1)建立完善的管理记录表,并及时填写和归档;(2)制定相关归档规定,保证管理记录的完整性和可追溯性。

3. 加强设备维护管理:(1)建立设备维护计划,确保设备定期维护和保养;(2)设立设备使用规范,增加设备使用和维护知识培训。

4. 更新和维修设备:(1)替换老化设备,更新性能不稳定的设备;(2)加强设备维修,及时处理设备故障。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告篇一:现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二:内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核,本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核,审核过程得到了受审部门和人员的配合,进行顺利。

内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为:现有的管理体系运行基本满足体系要求,运行效果能确保管理体系持续有效改进,管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力,但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题:1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第095号和(XX)精鉴字第110号鉴定需补充材料时,没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6,合同评审人确定受理时,需签字予以确认,并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等,最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。

2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第384号鉴定时,所出具的鉴定文书,落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写,违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》,报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。

报告一律打印,不得书写。

3. 扬州五台山医院司鉴所(XX)精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件,违反了《合同评审程序》文件中,提供委托人的身份证明,委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求,并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。

针对上述8项不符合项,内审组提出了相应的纠正措施,并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告一、审核发现问题实验室内部审核的目的是确保实验室运作的合规性、有效性和持续性。

在本次审核中,我们发现了一些问题,这些问题主要涉及实验室操作规范、仪器设备管理、样品处理流程、安全管理以及文件记录等方面。

实验室操作规范问题:部分实验人员未按照既定操作规程进行实验,导致实验结果存在误差。

仪器设备管理问题:部分仪器设备未定期校准,维护不当,影响实验结果的准确性。

样品处理流程问题:样品处理过程中存在混淆和标识不清的情况,可能导致错误的实验结果。

安全管理问题:实验室安全标识不明显,部分实验人员未佩戴必要的防护用品,存在安全隐患。

文件记录问题:实验记录和报告编写不规范,缺乏必要的详细信息和签名。

二、整改措施与计划针对上述问题,我们制定了详细的整改措施和计划,以确保实验室的正常运作和结果的准确性。

加强操作规范培训:对所有实验人员进行操作规范培训,确保实验操作的准确性和合规性。

完善仪器设备管理:建立仪器设备管理档案,定期进行校准和维护,确保设备的正常运行。

优化样品处理流程:重新梳理样品处理流程,加强标识和记录管理,避免混淆和错误。

加强安全管理:增加安全标识和提醒,确保实验人员遵守安全操作规程。

规范文件记录:制定文件记录标准,加强实验记录和报告的审核,确保信息的完整性和准确性。

三、整改过程管理为确保整改措施的有效实施,我们建立了严格的整改过程管理机制。

明确责任分工:各部门和人员明确整改责任,确保整改工作的顺利进行。

定期监督检查:对整改工作进行定期监督检查,确保整改措施得到贯彻执行。

问题反馈与解决:建立问题反馈机制,对整改过程中出现的问题及时进行处理和解决。

四、整改效果评估整改措施实施后,我们对整改效果进行了全面的评估。

通过对比整改前后的实验数据和安全记录,我们发现整改措施取得了显著的效果。

实验数据准确性提高:实验人员严格按照操作规程进行实验,实验数据的准确性和可靠性得到了显著提高。

仪器设备运行稳定:仪器设备经过校准和维护后,运行更加稳定,有效降低了故障率。

最新整理实验室内部审核整改报告

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实验室内部审核整改报告第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇:实验室内部审核整改报告第二篇:实验室内部审核报告第三篇:2020年度实验室内部审核报告第四篇:实验室内部审核报告第五篇:实验室内部审核指南更多相关范文正文第一篇:实验室内部审核整改报告实验室内部审核整改报告根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。

内审组依据《内部审核检查表》,通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法,对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。

审核组通过上述工作,对照《内部审核检查表》检查,认为实验室还存在不足的有4项不符合项。

(一)问题表述1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;2.实验室对服务商未进行资质评价;3.检测标准未查新;4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(二)整改措施针对内审组在内审中发现的问题,相关的责任人都非常重视,由问题所在部门提出具体整改措施,由具体的责任人负责整改措施的实施。

按照内审报告的安排落实具体整改措施如下:1.由质量负责人负责编制人员培训计划,年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。

2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价,建立供方档案。

3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。

4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。

5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务,制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(三)整改完成情况实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改,对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认,在规定的时间内进行了整改。

1.质量体系学习培训计划已经制定,从即日起进行学习培训,年底前进行考核。

2024年实验室资质认定首次评审整改报告范文(三篇)

2024年实验室资质认定首次评审整改报告范文(三篇)

2024年实验室资质认定首次评审整改报告范文尊敬的评审专家:首先,感谢评审专家组对我实验室的资质认定工作给予的指导和关注。

根据评审专家组提出的意见和要求,我们结合实验室的实际情况,进行了认真的整改工作,并撰写了本份整改报告,旨在向评审专家组汇报实验室整改的详细情况。

一、整改背景我实验室于2024年申请实验室资质认定,经过初审后进入首次评审阶段。

然而,在初审中评审专家组发现了我实验室存在的一些问题,主要涉及设备维护和管理、标准操作程序的建立和完善、人员培训等方面的不足。

为提高实验室的整体水平和保证研究工作的科学性和准确性,我实验室积极进行了整改工作。

二、整改措施1. 设备维护和管理针对评审专家组指出的设备维护和管理不到位的问题,我实验室完善了设备管理制度,明确了设备的责任人和使用规范,制定了设备维护计划和维护记录,定期对设备进行维护和保养,并加强了设备故障的处理和维修跟踪。

此外,我们还增加了设备定期校准和调试的频率,确保设备的准确性和可靠性。

2. 标准操作程序的建立和完善针对评审专家组提出的标准操作程序建立不完善的问题,我实验室加强了标准操作程序的规范性和合规性。

我们制定了详细的标准操作程序,明确了各项实验操作的步骤和操作要点,并深入培训了相关人员,确保其能够正确操作和执行标准操作程序。

此外,我们还加强了对标准操作程序的审查和修订,确保其与实验研究的最新进展相符合。

3. 人员培训为提高人员的专业素质和安全意识,我实验室加强了人员培训工作。

我们制定了人员培训计划,并根据实际需要进行了各项培训。

培训内容包括实验操作技能、安全操作规范、实验数据的分析与处理等。

同时,我们组织了安全意识教育活动,加强了人员对实验室安全的重视和意识。

三、整改效果通过对上述整改措施的实施,我实验室在设备维护和管理、标准操作程序的建立和完善、人员培训等方面取得了显著的成效。

具体表现在以下几个方面:1. 设备维护和管理方面,我们严格按照设备维护计划进行维护和保养工作,设备的运行状况和使用寿命得到了有效的保障。

实验室资质认定首次评审整改报告范文

实验室资质认定首次评审整改报告范文

实验室资质认定首次评审整改报告范文一、引言本报告是针对实验室资质认定首次评审中发现的存在问题进行的整改报告。

通过全面分析问题的原因和影响,我们制定了相应的整改措施并进行了落实,以期能够达到评审要求。

下面将具体介绍整改过程和效果。

二、问题分析通过首次评审,我们发现了以下问题:1. 实验室管理制度不完善。

实验室没有完善的文件管理、人员职责和权责清晰的管理制度,导致工作流程不规范,决策不及时。

2. 实验室设备和设施存在状况不良。

部分设备老旧、维护不及时,设施安全隐患较多。

3. 实验室安全意识薄弱。

员工对实验室安全规章制度的遵守情况不高,存在操作不规范和知识储备不足的问题。

4. 人员培训和素质管理不到位。

人员培训计划和考核机制不完善,导致员工素质水平不高,技术能力不足。

5. 实验室数据管理不规范。

存在数据记录不完整、存储混乱、难以追溯等问题。

三、整改措施1. 完善实验室管理制度。

重新制定和完善实验室各项管理制度和流程文件,并确保文件与实际操作保持一致。

明确人员职责,规范工作流程,提高管理效率。

2. 更新设备和设施。

对老旧设备进行维修和更新,确保设备和设施的正常运转。

加强设备维护管理,定期检查设备运行情况,消除安全隐患。

3. 提高安全意识。

加强员工安全意识教育培训,通过组织安全技能培训、案例分享等方式,提高员工对实验室安全的重视程度。

并建立健全安全事故预防和应急处理机制。

4. 加强人员培训和素质管理。

建立完善的培训计划和考核机制,加强员工培训,提高员工素质和技术能力。

定期组织技术交流和培训,提升团队整体实力。

5. 规范数据管理。

制定统一的数据记录和存储制度,明确数据的使用和保护权限。

加强数据管理人员的培训,提高数据管理的规范性和准确性。

四、整改落实针对上述问题,我们进行了以下整改措施的落实:1. 对实验室管理制度进行全面修订,并向全体员工进行了培训和宣贯。

同时,加强对文件的使用和落实情况的监督。

2. 对老旧设备进行了检修和更新,设立了设备维护专责人员,负责定期巡检和维修设备。

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实验室内部评审整改报告
编写人:冯殿生
审核人:XXXX
签发人:XXXX
XXX市疾病预防控制中心
2016年11月16日
根据«实验室资质认定评审准则»我中心于2016年11月15日至11月16日对我单位进行了内部评审。

评审组依据«检验检测机构资质认定评审准则»对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的进行情况进行了全面检查。

对照«实验室资质认定评审准则»的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款,组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。

对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有5项不合格项。

(一)问题表述
1.抽查人员技术档案无能力确认、教育、培训监督记录;
2.仪器出现故障或异常时,修复后未对有影响检测结果的进行追溯;
3.检验检测报告用章无文件规定和授权;
4.抽查20份报告,在样品送检单上描述不够详实;
5.未对检测报告“意见和解释”人员授权。

(二)整改措施
针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由质量管理科和检验科提出具体整改措施,并经我单位内部评审工作小组讨论同意,由最高管理者批准并安排相关科室负责整改措施的实施,具体整改措施如下:
1、对人员进行培训学习,具体学习评审准则和质量体系文件;
2、增添人员技术档案能力确认、教育、培训监督记录;
3、对仪器出现故障或异常时检测结果的报告及原始记录进行分析;
4、对检验检测报告用章下文件和授权;
5、按照准则要求对监测人员培训,确保样品送检单描述详实;
6、中心对检测报告“意见和解释”人员授权。

(三)整改完成情况
我单位由相关科室负责人按照指定的整改措施对本科室的问题进行整改,行政办公室负责监督验证,并经质量负责人确定。

对评审中发现的5个不符合项,到11月16日已完成整改,报告内审组认可。

现场评审提出的问题、整改措施及完成情况。

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