产品质量改进管理办法

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产品质量规章制度管理办法

产品质量规章制度管理办法

产品质量规章制度管理办法第一条总则为加强产品质量管理,保障产品质量符合国家法律法规、标准和顾客要求,提高企业竞争力,制定本办法。

本办法适用于公司全体员工,对公司产品质量的保障、监督、改进等方面进行规范。

第二条产品质量目标公司应制定产品质量目标,并将其纳入企业发展规划。

产品质量目标应包括产品质量水平、质量损失率、顾客满意度等指标,并定期进行考核。

第三条质量管理体系公司应建立完善的质量管理体系,包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等环节。

质量管理体系应符合国家法律法规、行业标准和公司实际需求。

第四条质量策划质量策划应包括产品设计、工艺设计、生产计划、采购管理、生产过程控制等内容。

质量策划应确保产品设计合理、工艺先进、生产过程稳定。

第五条质量控制质量控制应包括原材料、中间产品、成品检验等内容。

公司应设立检验机构,配备相适应的检验设备和人员,对产品进行严格检验。

检验结果应真实、完整、准确。

第六条质量保证质量保证应包括生产过程控制、质量记录管理、不合格品处理等内容。

公司应加强生产过程控制,确保生产过程符合质量要求。

同时,建立健全质量记录管理制度,对生产过程进行记录和追溯。

第七条质量改进公司应持续开展质量改进活动,包括质量问题的识别、分析、解决和跟踪。

公司应鼓励员工积极参与质量改进,对质量改进成果给予奖励。

第八条产品质量监督公司应设立产品质量监督机构,对产品质量进行监督检查。

产品质量监督机构有权对生产过程、质量记录、检验结果等进行查阅、审核和纠正。

第九条员工培训公司应加强对员工的质量意识培训,提高员工的质量意识和技能。

员工应按照公司要求,参加质量培训,掌握质量管理知识和方法。

第十条质量奖惩公司应建立质量奖惩制度,对产品质量优秀的人员和团队给予奖励,对质量问题严重的人员和团队给予处罚。

质量奖惩制度应公平、公正、公开。

第十一条质量信息反馈公司应建立质量信息反馈机制,及时收集顾客、市场、内部质量等方面的信息,对质量问题进行分析和处理。

产品质量管理办法和各部门岗位职责(5篇)

产品质量管理办法和各部门岗位职责(5篇)

产品质量管理办法和各部门岗位职责1主题内容与适应范围本标准规定了总则、管理体系、岗位职责、三检制度、质量标准,评比标准、考核办法、奖惩办法等。

本标准适用于西北师大印刷厂产品质量管理工作。

2总则2.1为了用精美的印刷产品丰富社会文化和人们的精神生活,提高企业在社会上的知名度和市场竞争能力。

全体职工要树立“质量是企业的生命”的思想和全面质量管理的意识,从而建立全面的质量管理保证体系。

2.2产品优质是生产经营管理过程中永恒的指导思想,从市场预测、工艺设计、材料供应、印刷成品、售后服务,自始至终必须坚持质量第一的信念。

坚持“谁的质量上不去,谁就让位子”的原则。

2.3坚持“以质量为魂,以人为本”的经营战略思想,实现“创国优,争省优,产厂优”的产品质量目标。

在职工中树立“用户在我心中,质量在我手中,市场就在自己岗位上”的思想。

2.4严格执行国家行业有关印刷产品质量标准。

3管理体系3.1为了加强企业产品质量管理的领导工作,成立质量管理小组,组长由主管厂长担任,副组长由副厂长担任,成员由质检员和车间主任及有关人员组成。

3.2生产技术科是企业全面贯彻产品质量管理的具体办事机构,负责全面的质量管理工作。

3.3各车间、机(组)工序负责人,要认真做好本车间、本机台、本工序的产品质量管理工作,建立全方位的产品质量网络体系。

3.4产品质量管理领导小组组长:柳____副组长:王____成员:____善4岗位职责4.1厂长职责4.1.1厂长是企业产品质量总负责人,实行主管厂长项目负责制,主管厂长是厂长授权领导和组织完成生产任务和产品质量的总负责人,负责指导生产全过程产品质量工作任务。

要以身作则、坚决贯彻“质量第一,用户至上”的原则,坚持“预防为主”的思想,以认真、仔细的工作态度保证企业产品的质量。

4.1.2正确处理好产品数量和产品质量的关系,不断强化全体职工的质量意识,组织协调各部门搞好均衡生产,文明生产,安全生产工作;抓好半成品到成品流程的管理,以满足产品质量的稳定性以及提高产品质量的需要。

质量改进管理制度范本(5篇)

质量改进管理制度范本(5篇)

质量改进管理制度范本一、目的为采取有效的改进、纠正和预防措施,确保产品质量符合要求和实现质量管理体系的持续改进,特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。

三、职责1、行政部部是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门,负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。

2、工程部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门,负责对产品质量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。

3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。

5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。

第二章管理规定一、持续改进的策划1、公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量体系各过程的改进。

2、日常改进活动的策划和管理;参见以下二、三条款。

3、较重大的改进项目3.1涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化,在策划和管理时应考虑:改进项目的目标和总体要求;分析现有过程的状况确定改进方案;实施改进并评价改进的效果。

3.2重大技术工艺改进的实施:由设计部、工程部根据公司精神、公司设备运行及使用情况提出,或市场部业务经理根据客户实际操作情况反映提出,通过各相关部门对方案的论证,经行政部,再执行过程要求;a、由工程部指定一个专职的技改项目负责人,由该负责人对该项技改项目进行全过程的跟踪,直到技改项目验收完毕。

b、技改方案的设计、需有技术总结审核,工艺流程需由设计部负责审核。

c、技改中的方案由设计部负责实施,现场的工艺流程由项目部负责组织实施。

d、技改方案技术改进完成后,工程部要提出鉴定申请报告,将改进情况、自验结果、经济效益、存在问题等陈述清楚,经经营部、设计部、总工程师初步审核后,报总经理审批。

e、将技术改造整套资料整理入档。

4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果。

质量改进的管理办法与技巧

质量改进的管理办法与技巧

质量改进是企业提升产品和服务质量的关键举措。

以下是一些质量改进的管理办法与技巧:1. 设立质量目标:明确质量改进的目标和期望,例如减少缺陷率、提高客户满意度等。

这些目标应该具体、可衡量,并与企业的战略目标相一致。

2. 引入质量管理体系:建立质量管理体系,如ISO9001认证等。

通过规范流程、责任分配和资源管理,确保质量管理得到有效执行和监控。

3. 采用持续改进方法:采用持续改进方法,如PDCA循环(Plan-Do-Check-Act)。

通过设定改进计划、实施改进措施、检查结果并调整,不断迭代和优化质量管理过程。

4. 进行质量数据分析:通过收集和分析质量相关的数据,了解产品和服务的质量状况。

利用统计工具和质量控制图表,识别潜在问题和趋势,为改进提供依据。

5. 建立员工参与机制:鼓励员工积极参与质量改进。

建立员工反馈机制,让员工提出问题和改进建议。

同时,提供培训和奖励机制,提升员工的质量意识和技能。

6. 实施团队合作:组建跨部门的质量改进团队,由不同专业背景的成员共同参与改进项目。

通过集思广益,汇聚各方智慧和经验,推动质量改进的全面性和深度。

7. 应用统计质量管理工具:运用统计质量管理工具,如六西格玛、质量功能展开(QFD)、故障模式和影响分析(FMEA)等。

这些工具可以帮助企业系统性地分析问题、找出根本原因,并设计出相应的解决方案。

8. 建立供应商质量管理体系:与供应商建立紧密的合作关系,共同追求质量改进。

建立供应商评估和选择机制,定期进行供应商绩效评估,并与其共享质量数据和目标。

9. 引入先进技术和设备:利用先进的技术和设备,改善产品和服务的质量。

例如,自动化生产线、智能检测设备等,可以提高质量的一致性和效率。

10. 进行持续学习和借鉴:关注行业的最佳实践和前沿技术,不断学习和借鉴。

参与行业协会、参加培训课程、与同行交流等方式,获取新知识和经验,推动质量改进的创新。

11. 建立质量文化:建立积极的质量文化,使每个员工都意识到质量对企业成功的重要性。

产品质量管理办法

产品质量管理办法

产品质量管理办法随着市场竞争的加剧和消费者对产品质量要求的提高,企业必须制定并实施科学有效的产品质量管理办法,以保证产品的质量和竞争力。

本文将围绕着产品质量管理办法展开论述。

一、质量管理体系建设1.1 建立质量管理体系企业应该建立起完备的质量管理体系,以确保产品质量的全面把控。

质量管理体系包括质量政策、质量目标、质量文件、质量标准和工作指导等内容。

1.2 强化质量控制通过严格执行质量控制流程,确保每一个环节的质量标准都得到严格遵守。

这些流程包括原材料进货质量检验、生产加工质量控制、产品出厂前质量检测等。

二、供应商质量管理2.1 筛选合格供应商企业应通过建立供应商评估机制,筛选并选择具备质量保障能力的供应商。

选定的供应商应具备稳定的供货能力和高品质的产品,以确保企业原材料的质量稳定可靠。

2.2 加强供应商监管建立供应商质量管理制度,加强对供应商的日常监管。

定期对供应商进行质量评估,及时发现和解决供应商质量问题,以减少质量风险。

三、生产过程质量控制3.1 严格执行生产规范明确生产过程各环节的质量标准,确保每个工序都严格按照规范执行,杜绝质量问题的发生。

对生产设备进行定期检修,保证设备的正常运转。

3.2 强化质量监测建立完善的质量监测机制,对生产过程进行实时监测,及时发现和纠正质量问题。

加强产品检验,确保产品质量符合标准。

四、售后服务质量管理4.1 提供专业培训为售后服务人员提供专业培训,提升其技术和服务水平。

使售后服务人员能够及时、准确地解决消费者的问题,提高售后服务质量。

4.2 加强投诉处理建立健全的投诉处理机制,及时处理来自消费者的投诉。

对投诉进行分类分析,积极采取措施改进产品质量,并对相关责任人进行追责。

五、持续改进和创新5.1 开展质量分析定期开展质量分析会议,对产品质量情况进行全面分析。

通过分析找出质量问题的根源,并采取相应措施进行改进。

5.2 推动技术创新加大对研发和创新方面的投入,推动技术改进和创新。

产品质量管理办法

产品质量管理办法

产品质量管理办法前言产品的质量是企业长期生存和发展的基础,所以每个企业都应该建立完善的产品质量管理体系,保证产品的品质符合国家标准和客户的要求,提高客户满意度。

本文将介绍一些产品质量管理的方法和步骤。

一、策划阶段在产品设计的初期,企业应确定产品的技术规格和标准,包括外观、性能、可靠性等等。

同时,也要考虑到产品生产出来后的检测方法、检验标准及其测试环境等问题,以确保产品质量控制的可行性和有效性。

二、原材料与供应商选择为了保证产品的质量,确保原材料符合标准和规定,企业应采用“一供一评”或“多供少评”的方式,严格按照供应商的认证流程,选定品质可靠的供应商,签订物资采购合同,对所采购的原材料进行检验。

同时,应该将供应商的生产工艺和生产设备进行审核,确保其能按规定生产原材料。

三、生产过程监控在生产过程中,企业应该设立完善的质量检查及测试体系,完善产品质量管理文件和规范操作流程,质检部门应及时监测、调整生产过程,保证产品的一致性,避免因生产不良品而带来的产品质量损失。

同时,企业还应该制定和实施员工技能培训和岗位继任计划,增强员工的质量意识和技术能力,提升产品质量。

四、产品出厂检验生产完成后,企业应进行产品出厂检验,确定产品是否符合标准和技术规定。

对于不合格产品,企业应及时将其退回到生产线或其他处理方式,以避免流入市场对消费者产生影响。

同时,企业还应建立产品售前/售后服务队伍,对用户提供快速、高效、周到的技术服务。

五、质量监控和改进企业应加强对生产过程的监控和改善,建立质量快速反应机制,统计并分析产品质量问题,查明问题产生的原因并加以改进,防止质量问题再次发生。

同时,企业也应加强营销部门和用户之间的沟通,倾听用户对产品质量的反馈,及时处理或回应,不断完善产品质量。

六、总结企业要坚持质量第一的原则,强化产品质量管理体系建设,切实提升产品的质量水平和市场竞争力。

本文介绍了产品质量管理的方法和步骤,企业在实际操作时可根据自身情况进行调整和完善。

产品质量管控及控制管理实施办法

产品质量管控及控制管理实施办法

产品质量管控及控制管理实施办法目录一、总则: (3)二、各部门职责: (4)三、质量检验职责制: (4)(一)、总经理质量管理职责: (4)(二)、质保部职责: (4)(三)、检验员质量责任制: (6)(四)、车间主任质量管理职责: (6)(五)、班组长质量管理职责: (7)(六)、生产工人质量责任制: (8)四、质量三检制: (8)五、质量过程管控要求: (9)(一)、首检要求: (9)(二)、员工自检要求: (9)(三)、班组长自检要求: (9)(四)、质检员过程巡检、抽检最终检查: (10)六、物料标识管控要求: (10)七、材料管控要求: (11)八、不合格品管控要求: (11)(一)、来料不合格: (11)(二)、制程、最终检不合格品: (12)(三)、仓库不合格品报废处理流程: (12)(四)、客户退料的不合格品: (12)九、公司“质量禁令”: (12)十、质量抽查和普查: (13)十一、质量事故的处理手续及方法: (13)一、总则:1、为达到公司产品质量控制的总体目标,贯彻“以顾客为关注焦点”的质量管理原则。

鼓励各部门、各班组以自查、自纠不断提高质量水平,完善和推动以“防患于未然”的质量管理制度的建设,特制定本管理办法。

2、本管理办法以可行性、系统性、持续性、可衡量性、可监督性为制定原则,旨在通过准确、恰当、严密的体系标准制定体现公司质量管理的严肃性,提升质量管理水平。

3、本管理办法适用于公司各部门、车间、个人质量管理活动中的行为和结果。

4、产品质量的好坏是关系到社会进步的一个标志,也关系到企业在社会市场上的占有率,更关系到企业的生存和发展。

各级领导、技术、质保与生产人员必须坚持“质量第一”的方针,贯彻预防为主,防检结合,实行专群结合,普查与抽检相结合的原则。

坚持高标准、严要求,自觉把好质量关,摆正质与量的关系,为用户提供更好更多的优质产品,为企业创名牌作出自己的贡献。

5、产品质量必须在思想上重视、组织上落实、制度上健全、工序上控制。

质量改进(8D)管理办法

质量改进(8D)管理办法

为明确产品质量改进的程序和内容,以提高产品质量改进的效率和效果,更好地满足顾客的要求,特制定本办法。

本办法合用于我公司量产产品的质量改进。

为了避免在生产和使用过程中已经发生、发现的产品质量不合格再次发生,或者为了防止潜在的不合格、缺陷或者其它不希翼情况的发生,消除其原因而采取的各种措施。

8 条基本准则(8Disciplines)(或者解决问题的方法和步骤),具体包括:1) 建立项目组2) 说明所要解决的问题3) 确定和实施暂时处理措施4) 寻觅和确定根本原因5) 验证并确定纠正措施6) 实施永久性纠正措施7) 预防类似问题的再次发生8) 总结和激励,其主要职责3.1.1 负责产品质量改进体系的建立和维护;3.1.2 负责组织制定产品质量改进项目计划;3.1.3 负责组织对质量信息进行统计、对照和分析;组织产品质量改进立项申请的提报、审批,提出项目组长人选及改进项目目标及完成日期;3.1.4 负责 8D 项目改进组的备案,并对其质量改进活动进行指导、监督、评价和激励;3.1.5 负责组织产品质量改进项目改进效果的验证和验收。

3.2.1 负责产品市场质量信息的采集、分析及反馈;3.2.2 负责产品质量改进过程中各种纠正(预防)措施在市场上的实施;3.2.3 负责向产品质量改进项目组提供市场失效件;3.2.4 负责质量改进结果的市场跟踪验证及结果反馈;3.2.5 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。

3.3.1 负责产品质量改进项目涉及设计改进、系统改进方面的分析、改进;3.3.2 负责产品质量改进项目综合性问题的分析、改进;3.3.3 参预相关质量改进项目的实施、验证和验收;3.3.4 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。

3.4.1 负责产品质量改进项目涉及技术管理改进方面的分析、改进;3.4.2 参预相关质量改进项目的实施、验证和验收;3.4.3 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。

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★产品的主要性能或质量要素不符合技术文件要求
★技术文件中重要质量特性[B]不符合要求
★产品的一般性能或质量要素不符合技术文件要求
★技术文件中一般质量特性[C]不符合要求
不涉及
损失
★构成外部特大(重大)质量事故
★对品牌信誉和用户满意度有严重的负面影响
★构成外部一般质量事故
★可能有连带损失
★处理的费用较低
7.3.5库存件、厂内机、市场机整改与汇报(临时性方案的实施)
由技术中心等相关改进单位出具库存件、厂内机、市场机整改方案,相关单位组织实施,并及时向质量副经理汇报整改结果;
7.3.6永久性方案的验证
涉及供应商更改的,由采购部技术质量科按事业部产品试装验证管理办法组织新状态零部件的试装验证,试装验证的签发由主管质量副经理或总质量师签发,采购部技术质量科建立试装台账(目前办法是这样规定的);
5.4总装部、构件部(措施实施及维护部门)
5.4.1负责产品厂内质量信息的收集、分析及反馈;
5.4.2负责按责产品质量改进过程中各种纠正(预防)措施在生产中的实施;
5.4.4负责质量改进项目在生产过程中的验证及结果反馈。
5.5技术中心(改进方案措施制定部门)
7.3.2质量改进方案评审与签发优化
由改进小组/单位制定改进方案(该方案包括,临时性改进方案与永久性改进方案,临时性改进方案包括市场机整改方案、厂内机整改方案等),完善设计改进交付物清单及完整性确认制度,由评审小组确认后方可执行;交付物要包括更改通知单、改进方案、技术协议、图纸、失效分析、整机零部件图册与用户保养手册等内容,确保改进的同步性与完整性,技术中心更改项目必须经过整机室的确认,重点对关联零部件进行分析是否有影响及同步过渡方案的确认,由项目组长组织确认通过后签发。质量管理部推动供应商实施零部件内部更改的,原则上按时间节点控制,由分析改进科下达实物体现时间,外检科验收,样件体现后经验证合格,由分析改进科将相关要求输入技术中心,明确在技术协议等技术文件中固化;
5.9.1.4负责组织制定临时措施,纠正措施、永久和预防措施;
5.9.1.5负责改进项目措施落实情况的监督并提出激励意见。
5.9.2多功能小组成员的职责
5.9.2.1参加多功能小组活动;
5.9.2.2负责按组长的安排进行各种改进活动。
制度主要内容
制度主要内容
6. 培训
6、从事产品质量改进工作的人员必须经过本程序和“8D”工作法的培训
5.7.3参与相关质量改进项目的验证和验收。
5.7.4负责工艺、工装、设备等改进成果的固化。
5.8财务部:参与项目的验收,负责激励项目的审核、兑现。
5.9多功能小组的职责
5.9.1组长的职责
5.9.1.1负责组织确定多功能小组成员;
5.9.1.2负责确定改进项目实施方案和计划;
5.9.1.3负责组织召开多功能小组会议,组织对故障原因进行分析;
5.1.3负责组织对质量信息进行统计、对比和分析;
5.1.4 负责制定改进计划并推动改进项目实施;
5.1.5负责监督断点执行情况及首台体现车号记录;
5.1.6负责组织改进效果的厂内、市场验收和验证。
5.2客户关系部(改进措施市场验证)
5.2.1负责产品市场质量信息的收集、分析及反馈;
5.2.2负责市场、厂内信息的互相传递;
7.7.1.2评审效果较差(含一般)的项目,直至项目验证前,每月负激励:A类600元、B类400元、C类200元、D类20元;
7.7.1.3经主管质量副经理批准的延期项目按延期日期进行评估,暂不激励;未经批准的延期项目按评估“一般”进行负激励。
7.7.1.4评估“一般”的项目,在一个月后继续进行评估,评估结论“较好”不进行激励,评估结论“一般”继续进行负激励。
5D到期项目,由分析改进科负责组织相关人员,对5D到期项目进行逐项分析、效果评估,作出评估结论,评估结论分为“较好”和“一般”。质量管理部根据主管质量副经理批准的评估结论对改进项目小组进行激励。对5D效果激励标准:
7.7.1.1评审效果较好项目当月一次性正激励:A类1500元、B类1000元、C类500元、D类20元;
需市场验证的由采购部技术质量科将试装单反馈分析改进科,由分析改进科通知客户关系部进行市场验证,按验证周期进行回复分析改进科,原则上要逐台车进行回访,而不是无信息反馈则默认为合格,市场验证结束后,客户关系部必须按期出具市场验证结论。(目前办法是这样规定的)
样品试装验证的周期直接影响实物质量的体现,根据《零部件试装管理办法》规定"试装合格后与供应商签订技术协议",签订协议后相关供应商才能实施内部更改流程批准,时间较长,从这方面讲,一定程度上影响了实物体现的进度。
7.2.1对生产或市场突发质量信息,由制造部、客户关系部等部门按照《质量信息管理办法》进行处理,并将处理结果反馈质量管理部,质量管理部对处理情况进行监督。
7.2.2由质量管理部对生产过程质量信息、市场质量信息、产品监督试验信息和突发质量问题处理情况,进行对比和分析,确定是否立项:
7.2.2.1对于不需要跨部门,实施、验证难度小、周期短的一般项目,以《质量信息管理办法》的形式处理;
5.2.3负责产品质量改进过程中各种纠正(预防)措施在市场上的实施;
5.2.4负责向质量改进责任单位提供市场失模式及故障率;
5.2.5负责质量改进项目的市场跟踪验证及结果反馈。
5.3制造管理部(断点管理部门)
5.3.1负责产品厂内质量信息的收集、分析及反馈;
5.3.2负责根据技术中心下发的设计更改通知单断点要求组织零部件断点,并记录好断点车号,传递给分析改进科,客户关系部;
4.术语与
定义
4.1 产品质量改进:通过设定一个新的目标并为之努力而取得的以前从未有过的成就。
为了避免在生产和使用过程中已经发生、发现的产品质量不合格和缺陷再次发生,或为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生,消除其原因而采取的各种措施。
4.2产品质量改进范围包括:设计改进、工艺与工装改进、过程制造质量控制改进、供应商零部件质量改进以及服务、管理等方面质量改进等。
7. 内容及
要求
7.1质量改进项目的来源
7.1.1质量改进项目来源于各种质量信息,具体包括:
7.1.1.1市场、生产过程中发生的质量信息;
7.1.1.2产品监督抽查、性能和可靠性试验信息。
7.1.2信息源单位应按《质量信息管理办法》的规定,将各种质量信息反馈质量管理部信息中心。
7.2产品质量改进项目的立项
7.6.2重大改进项目重要度划分
对于决定立项的质量改进项目,根据重要程度,可划分为A、B、C、D四类:
7.6.2.1对市场抱怨强烈、严重影响产品销售和公司信誉、对质量目标影响比较大的系统性质量问题,列为A类项目;
7.6.2.2对用户抱怨较大、已经影响到产品销售、对质量目标影响较大的重要质量问题,列为B类项目;
7.6.2.3对用户抱怨较小、对产品销售影响较小、对质量目标产生影响较小,但原因不明、改进有难度的质量问题,列为C类项目;
7.6.2.4对用户抱怨较小、对产品销售影响较小、对质量目标产生影响较小,原因基本明确,但改进实施有难度的质量问题,列为D类项目。
7.7.1重大改进验收及激励(验收组成员一定要有代表性,特别是要有该项目结果的接受部门或市场代表参加)
7.3.3质量改进执行断点判定与批准
强制执行断点由品牌经理批准,非强制执行断点由常务副经理批准;
7.3.4样件组织及断点控制与验收
生产计划科根据质量改进计划要求的断点类别,通知采购部、构件部等相关单位实施断点,下达断点通知单;
制造管理部生产计划科负责完善首台车号的传递流程:质检科(首台车号)→分析改进科→客户关系部技术质量科→市场终端服务,对于外协总成零部件的改进,由采购部通知分析改进科新状态零部件的到位时间和首件批次号,并注明装机的首台车号,分析改进科负责台帐记录;
4.3质量改进包括一般质量改进(按照质量信息管理办法处理)和重大质量改进(按照重大质量改进流程处理),质量改进的重点是通过减少长期的浪费来达到和保持一个新的更好的业绩。
制度主要内容
制度主要内

5. 职责
5.1质量管理部(产品质量改进的管理部门)
5.1.1负责事业部质量改进体系的建立和维护;
5.1.2负责事业部产品质量改进活动的指导、监督、评价和激励;
7.3.7质量改进验收与签发
最终的质量改进验收由分析改进科与客户关系部技术质量科共同验收,对项目进行总结,形成闭环报告,报主管质量副经理或总质量师签发,实施强制断点的改进项目的闭环报告由品牌经理签发。
7.4断点控制的原则严格按采购计划执行,计划之外的不允许过渡(目前是按此执行的);
7.5完善断点执行情况监控机制,根据当前更改项目较多的现象,由生产计划科每周将监控台账(包括过渡数量、首台车号做好统计),及时发布相关环节,抄送事业部相关领导。
7.2.2.2对于需跨部门,实施、验证难度大、周期长的重要项目,通过主管质量副经理指令或提出部门按照(附件B)的要求申请立项成立8D,并以《重大质量改进流程》处理。
7.3.1质量改进立项分析与签发
由分析改进科牵头,根据不同的改进项目,确定改进小组,实施立项分析与改进,该过程由总质量师把关并签发质量改进项目,同时明确该改进项目是强制还是非强制,分析改进科下达质量改进计划通知采购部或构件部,采购部负责提前告知相关供应商 "对××项目,我们已经立项改进,大约在××时间实施(非)强制断点,要求相关供应商做好准备,严格控制老状态的生产,对于有配件需求的,要求供应商做好老状态零部件的安全储备",向供应商发出"断点预警",尽到提前告知义务,避免新状态无法按期体现、无法按期供货及老状态报废损失的问题;
5.5.1负责因设计原因而改进项目的措施制定及验证;
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