(精编)某药业有限公司项目部质量检查整改记录表(DOC6页)
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。
项目部每周安全质量自查整改记录

项目部每周安全质量自查整改记录本周安全质量自查整改记录如下:1. 施工现场安全检查及整改情况根据本周安全自查情况,对施工现场进行了全面的安全检查。
发现的问题主要集中在以下几个方面:- 高处作业未按规定使用安全带,存在安全隐患;- 施工道路未设置警示标志,容易造成交通事故;- 垃圾分类工作未落实到位,影响了环境卫生;- 临时用电线路存在安全隐患,需要进行整改;根据检查结果,项目部立即启动了整改工作:- 对高处作业人员进行了再次安全培训,并要求其必须佩戴安全带;- 对施工道路设置了警示标志,加强了交通安全管理;- 加强了垃圾分类的宣传,提醒施工人员进行垃圾分类;- 对临时用电线路进行了检修和改造,消除了安全隐患。
2. 施工质量检查及整改情况本周施工质量自查发现了一些影响质量的问题,具体如下:- 地基处理不到位,需要进行补强;- 混凝土浇筑时未严格按照施工图进行操作,导致质量不达标;- 部分管道安装存在漏水情况,需要进行修复;- 木工制作中存在尺寸偏差,影响了安装效果;对以上问题,项目部立即采取了整改措施:- 对地基进行了重新处理,确保了地基的稳固性;- 对混凝土浇筑进行了重浇,确保了质量的合格;- 对漏水的管道进行了修复,保证了管道的正常使用;- 对木工制作进行了重新测量和加工,保证了尺寸的准确性。
3. 安全质量事故处理情况本周未发生任何安全质量事故,项目部对此表示肯定,并认为这是全体工作人员共同努力的结果。
项目部将继续加强对施工现场的安全质量管理,确保项目进展顺利。
4. 对自查整改情况的总结与反思通过本周的安全质量自查整改工作,我深刻认识到自查整改工作在项目管理中的重要性。
通过及时发现问题并进行整改,可以保障施工现场的安全质量,避免事故的发生,为项目的顺利进行提供保障。
在以后的工作中,我将更加重视自查整改工作,加强现场管理,确保施工安全和质量的稳定。
以上为本周项目部的安全质量自查整改记录,通过本周的工作总结与反思,项目部将继续加强安全质量管理,确保项目的顺利进行。
XX单位项目部安全检查及隐患整改记录表

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:XXXXXX
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表
项目部节前复工安全质量环保检查及隐患整改记录表
工程名称:XXXXXX
施工单位:XXXX建设有限公司
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部安全文明施工、防扬尘专项整治工作检查及隐患整改记录表
工程名称:XXXXXX
施工单位:XXXX建设有限公司
项目部板房消防安全专项检查及隐患整改记录表
工程名称:XXXXXX
施工单位:XXXX建设有限公司
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全文明施工检查及隐患整改记录表
工程名称:XXXXXX
施工单位:XXXX建设有限公司
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
公司对项目部安全检查和整改记录

公司对项目部安全检查和整改记录已设有警示牌及系统图。
检查人签名。
整改日期:自月日到月日复查意见。
复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表。
2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。
检查日期:年月日检查内容:1、卸料平台围栏未按规范要求设置。
2、二楼施工现场地面清理不及时。
3、高处作业人员未佩戴安全带。
4、施工现场消防器材未摆放整齐。
5、卸料平台上未设置防滑措施。
整改情况:1、卸料平台围栏已按规范要求设置。
2、经整改二楼施工现场地面及时清理。
3、经教育高处作业人员佩戴安全带。
4、施工现场消防器材已摆放整齐。
5、卸料平台上已设置防滑措施。
检查人签名。
复查日期:年月日复查情况:经复查,整改情况符合要求,已达到安全生产标准要求。
复查人签名:2、有些材料存放不整齐,存在安全隐患。
3、工人未按要求佩戴安全带。
4、有一处电缆线路未做好保护。
5、有一个消防栓位置不明显。
6、有一处危险区域未设置明显的警示标志。
1、经整改外脚手架个别部位立杆已调整到合适距离。
2、经整理材料已摆放整齐,不存在安全隐患。
3、经教育工人已按要求佩戴安全带。
4、经电工处理电缆线路已做好保护。
5、经处理消防栓已设置明显位置标志。
6、经处理危险区域已设置明显的警示标志。
检查人签名:整改日期:自月日到月日复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表。
2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。
安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101检查单位/部门:XXX姓名:检查人员签名:受检单位/项目部:部门:施工现场安全生产检查职务(职称):检查日期:阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名:1、塔吊基础有积水已清除,并设有排水措施。
2、脚手架上建筑垃圾已及时清理。
3、电梯井已按要求设有安全防护。
4、经检查所有楼层模板底部支撑已按要求加上底托,符合要求。
项目部质量检查整改记录表

项目部质量检查整改记录表背景在项目实施过程中,为了确保项目质量,项目部需要进行质量检查。
质量检查过程中,发现存在质量问题时,需要及时整改,保证项目质量达标。
为了记录质量检查和整改情况,项目部需要建立“质量检查整改记录表”。
目的这个文档的目的是记录项目部质量检查和整改情况,为项目实施提供有力的支持。
通过记录问题、原因和整改措施,可以及时发现问题并加以解决,提升项目质量。
内容“质量检查整改记录表”应包含以下内容:1. 检查时间记录质量检查的时间。
2. 检查内容记录本次质量检查的内容。
3. 质量问题记录本次质量检查中发现的问题。
需要包括问题的描述、位置和影响等信息。
4. 原因分析对于每个质量问题,应进行原因分析,确定问题产生的原因。
原因分析可以采用“5W2H”方法(即What、Why、Where、When、Who、How、How much),或是其他方法。
5. 整改措施针对每个质量问题,应制定相关的整改措施,并确定责任人和整改期限。
整改措施需要具体可行,确保质量问题得到彻底解决。
6. 整改结果记录对于每个质量问题的整改结果。
确认整改措施是否到位、是否解决了质量问题。
7. 质量状态记录整改后的质量状态。
如果整改彻底,问题被解决,那么质量状态应该得到了提升。
如果存在问题未得到彻底解决,那么质量状态应该保持不变或得到下降。
使用方法在项目实施过程中,根据实际情况进行质量检查。
检查过程中,记录检查时间、内容和发现的问题等。
对于每一个问题,进行原因分析,制定可行的整改措施,并确定责任人和整改期限。
在整改完成后,记录整改结果和质量状态。
通过记录和跟踪记录表,实现对于问题的全面掌控和彻底解决,提升项目的整体质量。
总结通过建立“质量检查整改记录表”,能够全面记录质量问题、整改措施和结果,提升项目的整体质量水平。
在实际使用过程中,应严格按照要求记录和跟踪记录表,及时发现和解决问题。
公司对项目部安全检查和整改记录

安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、建立的安全生产责任制度不齐全。
2、门头未挂企业标志。
3、工地有积水现象。
4、无保健医药箱。
整改要求1、建立的安全生产责任制度已齐全。
2、门头已挂好企业标志。
3、工地积水已清除4、已设有保健医药箱。
检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。
安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、施工现场道路不畅通。
2、材料堆放不整齐。
3、无宣传栏、读报栏。
4、个别二级电箱无接地。
整改要求1、施工现场道路已畅通。
2、材料已按要求堆放整齐。
3、已设有宣传栏、读报栏。
4、二级电箱已按要求接地。
检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、施工现场建筑垃圾未及时清理干净。
2、施工时个别工人不带安全帽。
3、配电箱防护措施不符合要求封闭不严密。
4、基坑施工设置有效排水措施不全面。
5、部分临时电箱没有警示牌及系统图。
项目部每周安全质量自查整改记录
项目部每周安全质量自查整改记录项目部每周安全质量自查整改记录是项目部进行自查和整改的重要环节。
通过记录自查和整改情况,可以及时发现问题并采取相应措施进行处理,确保项目的安全和质量达到预期目标。
下面是一份可能的参考内容,供参考:日期:XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日自查分工:项目部领导:XXXX安全负责人:XXXX质量负责人:XXXX自查人员:XXXX1. 安全自查情况1.1 施工现场安全1.1.1 确认施工现场周边的安全警示标志是否完整齐全,是否有临时隔离措施。
1.1.2 检查施工设备和机械的使用是否符合安全操作规范,是否存在故障隐患。
1.1.3 检查工人是否使用个人防护装备,如安全帽、安全鞋等,是否存在违规行为。
1.1.4 检查高处作业是否设置了有效的防护措施,如安全网、安全带等。
1.1.5 检查消防设施是否正常运作,如消防栓、灭火器等。
1.2 安全教育培训1.2.1 检查工人是否参加了必要的安全教育培训,如安全操作规程、救生知识等。
1.2.2 检查是否有定期的安全教育培训计划,并核实是否已经按计划进行。
1.2.3 检查是否建立了安全意识的激励机制,如安全奖励制度。
2. 质量自查情况2.1 施工工艺质量2.1.1 检查施工工艺是否符合设计要求和规范要求。
2.1.2 检查施工过程中是否存在违规操作,如材料浪费、施工顺序错误等。
2.2 材料和设备质量2.2.1 检查进场材料的合格证明、质量检测报告等是否完备。
2.2.2 检查施工设备的质量和性能是否符合要求,是否存在安全隐患。
2.3 质量控制体系2.3.1 检查质量控制文件的管理和使用情况,如施工图纸、技术规范等。
2.3.2 检查质量验收记录是否完整,是否按时进行。
3. 整改情况3.1 安全整改3.1.1 根据自查情况,列出存在的安全问题和隐患。
3.1.2 制定整改措施和整改责任人,并确定整改期限。
3.1.3 检查、登记整改情况,确保整改措施得以落实和完成。
项目部质量检查整改记录表
整改要求:
1、 2、 3、
整改期限 整改责任人
复 查 意 见
检查日期:
4天
整改班组(部门)
项目安全员
2009 年 2 月 15 日 叶波
复查人签名:
复查日期:
年 月日
项目部质量检查整改记录表
AQ2.3.2.1 工程名称:广州康臣药业有限公司新厂质检办公楼 施工单位:广东省第一建筑工程有限公司编号:004
整改要求:
1、原材料必须按图纸要求进行预埋;
2、防雷焊接长度必须按设计图纸及规范要求施工,焊接长度应为:双面焊接 6d,单面焊接 10d。
整改期限 整改责任人
在 08.9.25 早上 8:00 前整改好
检查日期: 整改班组(部门) 项目安全员
2008 年 9 月 23 日 水电施工队 叶波
复 查 意 见
复查人签名:
复查日期:
年 月日
项目部质量检查整改记录表
AQ2.3.2.1 工程名称:广州康臣药业有限公司新厂质检办公楼 施工单位:广东省第一建筑工程有限公司编号:002
检查 人员 签名
姓名 部门 职务(职称)
徐虎 施工部 施工工长
吴健勇 项目部 项目经理
邱李寿 施工部 施工员
叶波 质安部 质安员
检查情况存在的隐患:
项目部质量检查整改记录表
AQ2.3.2.1 工程名称:广州康臣药业有限公司新厂质检办公楼施工单位:广东省第一建筑工程有限公司编号:001
检查 人员 签名
姓名 部门 职务(职称)
黄建太 施工部 施工工长
吴健勇 项目部 项目经理
肖川 施工部 施工员
检查情况存在的隐患:
1、原材料未按图纸要求进行预埋。 2、防雷焊接长度未按设计图纸及规范要求施工。
项目部质量检查整改记录表
项目部质量检查整改记录表
日期:20XX年XX月XX日
项目名称:XXXX项目
承建单位:XXXX公司
检查人:XXX
被检查单位:XXXX项目部
质量检查情况:
检查时间:20XX年XX月XX日
检查内容:
1.工程质量检查
2.施工工艺检查
3.材料质量检查
4.设计图纸符合性检查
5.施工现场管理规范性检查
检查情况:
本次质量检查共发现问题X个,其中严重问题X个,一般问题X 个。
严重问题描述:
1.问题描述内容
2.问题描述内容
一般问题描述:
1.问题描述内容
2.问题描述内容
质量整改方案:
针对本次检查发现的问题,被检查单位制定了以下整改方案:
严重问题整改方案:
1.问题解决方案内容
2.问题解决方案内容
一般问题整改方案:
1.问题解决方案内容
2.问题解决方案内容
整改时限:
本次检查发现的问题需要在20XX年XX月XX日前完成整改,被检查单位需要及时跟进整改情况并提交整改报告。
该质量检查整改记录表由检查人对整改方案进行了再次确认,确认整改方案能够有效解决所发现的问题并遵守相关标准、规范进行整改,确认该报告无误后进行签字:
检查人签字:________________________
被检查单位签字:________________________。
质量整改、安全整改、安全检查记录表
填表人:
负责人:(签名)
日期:年月日
整改措施:
承包人:(全称及盖章)
负责人:(签名)
日期:年月日
工程安 全 检 查 整 改 通 知 单
工程项目名称
施工单位
单位工程名称
检查日期
年月日
序
号
分部工程名称及部位
存在的安全隐患
序
号
分部工程名称及部位
存在的安全隐患
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
整改要求:(整改时限、复查时间等)
工程质量 检 查 整 改 通 知 单
工程项目名称
施工单位
单位工程名称
检查日期
年月日
序
号
分部工程名称及部位
质量缺
陷内容
序
号
分部工程名称及部位
质量缺
陷内容
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
整改要求:(质量等级、整改时限、复查时间等)
项目管理部:(全称及盖章)
负责人:(签名)
日期:年月日
整改要求:
监理部:(全称及盖章)
项目管理部:(全称及盖章)
负责人:(签名)
日期:年月日
整改要求:
监理部:(全称及盖章)
负责人:(签名)
日期:年月日
整改措施:
承包人:(全称及盖章)
负责人:(签名)
日期:年月日
安全检查记录表
检查类型:编号:
项目名称
检查时间
检查单位检查项目来自或部位参加检查人员
检查记录:
检查意见:
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(精编)某药业有限公司项目部质量检查整改记录表(DOC6页)
项目部质量检查整改记录表
AQ2.3.2.1
项目部质量检查整改记录表
AQ2.3.2.1 工程名称:广州康臣药业有限公司新厂质检办公楼施工单位:广东省第一建筑工程有限公司编号:002
项目部质量检查整改记录表
AQ2.3.2.1 工程名称:广州康臣药业有限公司新厂质检办公楼施工单位:广东省第一建筑工程有限公司编号:003
项目部质量检查整改记录表
AQ2.3.2.1 工程名称:广州康臣药业有限公司新厂质检办公楼施工单位:广东省第一建筑工程有限公司编号:004
项目部质量检查整改记录表
AQ2.3.2.1 工程名称:广州康臣药业有限公司新厂质检办公楼施工单位:广东省第一建筑工程有限公司编号:005。