生鲜采购管理制度62637

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生鲜采购管理制度流程2023年度

生鲜采购管理制度流程2023年度

生鲜采购管理制度流程2023年度1. 背景随着公司业务的发展,生鲜采购在公司的运作过程中扮演着重要角色。

为了保证采购流程的高效和规范,制定本管理制度流程。

2. 目的本制度的目的是建立和规范公司2023年度的生鲜采购管理流程,确保采购过程的透明性、合规性和效率性。

3. 流程概述生鲜采购管理流程主要包括以下步骤:3.1 采购需求确认- 采购部门收集和确认生鲜采购需求,并编制采购需求计划。

3.2 供应商选择- 采购部门根据采购需求计划,结合供应商评价机制,选择符合要求的供应商。

3.3 询价和谈判- 采购部门与供应商进行询价和谈判,以获取最有利的价格和条件。

3.4 供应商评估和合同签署- 采购部门对供应商进行评估,并与选定的供应商签署采购合同。

3.5 采购执行和监控- 采购部门监督供应商按合同要求交付生鲜产品,并记录采购执行情况。

3.6 质量检验和验收- 采购部门对收到的生鲜产品进行质量检验,并与供应商进行验收。

3.7 结算和付款- 采购部门核对供应商和交付的生鲜产品数量,并进行结算和付款。

4. 责任与权利- 采购部门负责确认采购需求和计划,并负责采购过程的管理和执行。

- 供应商应按合同要求提供符合质量标准的生鲜产品,并按时交付。

- 其他相关部门(如财务部门、质量控制部门等)在采购流程中提供协助和支持。

5. 监督与评估公司将进行定期监督和评估生鲜采购管理流程,以确保其有效性和改进性。

6. 附则本制度在执行过程中如遇特殊情况,应根据实际情况进行调整和操作,但应遵循公司相关规定和政策。

以上为生鲜采购管理制度流程2023年度的简要介绍。

---请注意,文档内容仅供参考,具体实施应根据公司实际情况进行调整和完善。

生鲜采购管理制度

生鲜采购管理制度

生鲜采购管理制度一、背景与目的随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,生鲜产品的消费需求逐渐增加。

为了确保食品安全和提高生鲜产品的质量,企业需要建立一套科学、规范的生鲜采购管理制度。

本制度的目的是规范生鲜采购活动,确保产品质量和食品安全,提高采购效率和管理水平。

二、适用范围本制度适用于企业的生鲜采购活动。

三、采购流程1.采购需求确定:(1)各部门根据实际需要确定生鲜采购需求;(2)所有采购需求均需经过相应部门的审批,由采购部门负责审核后确定采购计划。

2.选定供应商:(1)采购部门通过市场调研、供应商评估等方式选定供应商;(2)供应商应当具备合法经营资质和产品质量认证,并定期进行评估。

3.采购合同签订:(1)采购部门与供应商确立采购关系,并签订采购合同;(2)采购合同应明确供应商的责任和义务,规定产品质量要求和交货期限等。

4.生鲜产品验收:(1)供应商按照采购合同中的规定交付产品;(2)采购部门对交付的产品进行验收,检查产品质量和数量,并填写验收记录。

5.收货与入库:(1)验收合格的产品通过合同约定的方式进行收货;(2)采购部门将收货产品进行分门别类,按规定的存储要求入库。

6.产品质量追踪与监控:(1)采购部门跟踪监控供应商的产品质量,及时处理质量问题;(2)定期对供应商进行绩效评估,并按照评估结果决定是否继续合作。

7.采购数据分析与优化:(1)采购部门定期分析采购数据,评估采购过程中存在的问题,并提出优化方案;(2)不断改进采购流程,提高采购效率和供应链管理水平。

四、监督与追责1.监督责任:(1)采购部门负责监督供应商的履约情况和产品质量;(2)各部门负责监督采购需求的合理性和准确性。

2.内部审计:(1)企业应定期进行内部审计,发现采购过程中存在的问题,及时采取纠正措施;(2)内部审计部门负责对采购过程进行检查和评估。

3.追责机制:(1)对违反采购管理制度的行为,将给予相应的纪律处分;(2)对供应商造成严重损失的,可追究其法律责任。

生鲜超市采购管理制度

生鲜超市采购管理制度

生鲜超市采购管理制度生鲜超市采购管理制度(精选7篇)在现实社会中,制度对人们来说越来越重要,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

大家知道制度的格式吗?下面是小编帮大家整理的生鲜超市采购管理制度(精选7篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

生鲜超市采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象,切实管理好办公经费,依据相关法规、政策,结合我单位实际情况,制定本采购管理制度,具体内容如下:一、要由民主推荐,成立采购管理小组,至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购,年初要有具体详细的计划,并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元,批量购置10000元的固定资产,要上报局机关审批。

四、采购单价在500元(含500元)以下的(来源:)低值易耗品和日常办公用品,以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定;购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记,对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账,对其领用人、保管人、使用人都一一登记。

领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领借手续,一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时,不得一人独自行动,须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时,对所购物品需经市场调查,做到心中有数。

严把质量关,力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后,对采购发票要严格按照财务制度把关,发票内容要实事求是,所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

生鲜超市采购管理制度2一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由各科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

生鲜采购管理制度

生鲜采购管理制度

生鲜采购管理制度一、总则为了规范生鲜采购管理,提高采购效率,保障产品质量与安全,制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内各种类型生鲜产品的采购活动。

三、采购流程1. 了解市场行情采购部门应定期了解市场行情,掌握各种生鲜产品的价格动态、供应情况、质量变化等信息。

2. 制定采购计划根据市场行情和公司需求,采购部门负责制定年度、季度、月度的采购计划,包括采购品种、数量、时间等。

3. 供应商选择采购部门应根据产品质量、价格、供货能力等因素选择合作的供应商,并建立供应商档案。

4. 采购订单根据采购计划,采购部门向供应商发出采购订单,明确产品名称、规格、数量、价格、交货时间等内容,并确保相关部门签字盖章。

5. 产品验收采购的生鲜产品到达公司后,质管部门进行产品验收,检查产品是否符合要求,如有问题及时通知采购部门处理。

6. 入库管理合格的生鲜产品进行入库管理,配合财务部门对入库产品进行账务处理。

7. 供应商评价按照一定的周期,采购部门对供应商进行评价,根据供应商的信誉、质量、服务、交货准时性等方面给出评价意见。

四、资金管理1. 预算管理采购部门负责制定生鲜产品采购预算,确保采购资金使用得到合理控制。

2. 资金支付财务部门负责采购款项支付的工作,确保支付及时准确。

3. 采购费用管控采购部门要合理使用采购经费,避免浪费和盲目投资。

五、监督管理1. 跟踪检查管理层对生鲜产品的采购情况进行跟踪检查,及时发现问题并提出解决措施。

2. 内部审计公司应定期对生鲜产品采购管理进行内部审计,确保采购流程的合规性和规范性。

六、绩效评估1. 评价指标公司应对采购部门制定相关的采购绩效评价指标,包括采购成本控制、供应商管理、采购流程、采购效率等方面。

2. 绩效考核公司定期对采购部门进行绩效考核,根据考核结果给予相应的激励或处罚。

七、保密条款采购部门应妥善保管公司及客户的商业机密,不得泄露给外部或他人。

八、违纪处罚对于严重违反公司采购管理制度的行为,公司将按照规定给予相应的处罚。

生鲜公司采购管理制度

生鲜公司采购管理制度

生鲜公司采购管理制度第一章总则第一条为规范生鲜公司采购管理行为,加强企业内部管理,提高采购效率,特制定本制度。

第二条在生鲜公司的采购过程中,必须严格遵守本制度的各项规定,加强内部协作,确保采购行为的合规性和效率性。

第三条生鲜公司的采购管理工作需遵循“良心采购、公平交易、效率优先”的原则,促进公司的健康发展。

第二章采购对象第四条生鲜公司的采购对象包括但不限于:生鲜食材、包装材料、设备器材等。

第五条采购对象必须符合国家相关法律法规的规定,且质量优良、价格合理、供货及时,具有良好的信誉度。

第六条采购对象的选择应综合考虑产品质量、价格、运输费用及供货周期等因素,采取合理的采购策略。

第三章采购流程第七条生鲜公司的采购流程分为需求申请、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算等环节。

第八条需求申请环节:各部门根据生产、营销、财务等需要,提出采购需求,并填写采购申请单。

第九条供应商选择环节:采购部门根据采购需求,确定合适的供应商,并进行供应商审查、评估和比价。

第十条合同签订环节:采购部门与供应商协商并签订采购合同,明确产品品种、数量、价格、交付时间等内容。

第十一条采购执行环节:核对采购订单,确保供货和收货无误,并及时跟进订单进度。

第十二条验收入库环节:对所收货物进行验收,确保质量和数量与合同一致,及时入库。

第十三条付款结算环节:按照合同约定,及时结算供应商货款,并建立完善的财务记录。

第四章采购管理第十四条生鲜公司的采购管理需建立完善的信息化平台,实现采购流程的全程监控和数据分析。

第十五条采购人员必须具备良好的职业操守和专业技能,严格遵守公司的相关规定,杜绝违规操作。

第十六条采购人员需不断提升自身采购能力,积极参加培训和学习,提高专业水平。

第十七条采购部门需定期组织供应商评估和供应链优化,加强供应商管理,确保采购品质、价格和交货期。

第五章监督检查第十八条公司领导及相关部门需建立健全的监督检查机制,对采购流程、采购质量、采购成本等方面进行定期检查。

生鲜超市采购管理制度

生鲜超市采购管理制度

生鲜超市采购管理制度1、制度概述为了规范生鲜超市的采购管理行为,加强对采购的掌控和监督,提高采购效率和质量,特订立本采购管理制度。

2、采购准备工作2.1、采购计划生鲜超市依据销售计划和库存情况,订立合理的采购计划,采购计划应实在、明确、真实、可行。

采购计划定期、不定期地审核和修改,以便调整采购计划。

2.2、供应商管理(1)选择供应商:生鲜超市应在市场上、互联网上、工商和相关部门登记的企业库中选择供应商,定期审核和整理供应商资料库,建立供应商档案以备查询。

(2)评估供应商:供应商的业绩、信誉、质量、服务、价格等应予以评估,评估指标可依据采购产品的特点确定。

2.3、采购申请生鲜超市应建立完善的采购申请流程,对采购申请的合法性、合理性和科学性进行审批,以决议是否采购。

3、采购执行阶段3.1、询价与比价(1)询价:采购员应向供应商索取产品的报价,并询问产品的质量、服务、送货时间等情况。

(2)比价:价格是采购的紧要依据。

采购员应在询价的基础上,对供应商的产品进行比价和评估,从中选择价格最合理和质量最高的供应商。

3.2、合同签订和订单确认(1)生鲜超市应与供应商签订正式的采购合同,合同应注明交货期限、包装印章、收货人、价格、质量标准等紧要事项。

(2)生鲜超市应适时确认采购订单,核对采购清单和合同要求的规格、数量、质量和单价等是否一致。

确认采购成功后,将订货单交给采购员后送至供应商处。

3.3、收货验收(1)生鲜超市应建立完备的收货验收制度,重点验收质量、数量、规格、型号等与采购合同商定的各项标准是否符合。

对不符合规定的产品,应适时与供应商联系,确认退货或换货的方式。

(2)在收货过程中,避开对原包装、标签、生产批号等擅自更改或损坏,以免影响到商品的二次销售。

4、采购结算阶段生鲜超市应建立科学、合理、透亮、便捷的结算制度,规定采购的款项从申请、核查到审批、付款的整个过程,结算应依照合同商定或规定的期望付款日进行,若产生延迟需依照相关规定缴交逾期付款费用。

生鲜采购流程及采购流程管理制度

生鲜采购流程及采购流程管理制度

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自采生鲜产品采购管理制度

自采生鲜产品采购管理制度

自采生鲜产品采购管理制度一、引言为了保证公司能够从可靠、合规的渠道采购到新鲜的生鲜产品,确保产品质量和供应链的可追溯性,特制定本《自采生鲜产品采购管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有相关部门和人员,包括但不限于采购部门、库存管理部门、质检部门以及相关的管理人员和操作人员。

三、采购流程3.1 需求确认采购部门根据库存情况、销售预测和市场需求等因素,确定所需采购的生鲜产品种类、数量和质量要求。

3.2 供应商选择采购部门通过市场调研、供应商评估等方式,选择符合公司标准的供应商。

供应商应具备以下条件:•在食品安全和质量方面符合相关法律法规的要求;•具备良好的市场信誉和商业信誉;•有稳定的供货能力和供货渠道。

3.3 询价与比较采购部门向选定的供应商发送采购询价单,要求供应商提供产品报价、货期、售后服务等信息。

并将不同供应商的报价进行比较,选择最具性价比的供应商。

3.4 采购合同签订采购部门与供应商协商并签订采购合同,明确双方的权益、责任和义务,包括但不限于交货时间、产品质量、支付方式等。

3.5 产品验收在产品到货后,采购部门需进行产品验收,包括对数量、质量、标签和包装等进行检查。

如发现问题,及时与供应商沟通并要求供应商解决问题。

3.6 入库管理合格的生鲜产品经过验收后,由库存管理部门进行入库操作,并及时更新库存信息和保质期管理。

3.7 不合格产品处理如发现有不合格的生鲜产品,采购部门需及时通知供应商进行退货或更换,并对不合格产品进行封存和记录,以备进一步处理。

四、质量管理4.1 采购前质量评估采购部门在选择供应商之前,应对供应商进行质量评估,包括但不限于对供应商的食品安全认证、质量管理体系等进行审核和考核。

4.2 产品质量监控采购部门定期从库存中抽样进行质量检测和监控,确保产品品质符合公司的标准和要求。

4.3 不合格产品的处理如果发现有产品质量问题或不合格的情况,采购部门应及时通知供应商,并要求供应商进行处理或退换货。

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生鲜采购部管理制度
第一条总则
为加强企业规范化管理,确保公司能购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。

第二条目的
选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制,确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。

第三条适用范围
本制度适用于公司采购部所有采购人员,价格之审核、接单、订购、验收等,除另有规定外,悉以本制度处理。

第四条权责
1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作
2、订单处理负责订单的收集汇总,生鲜产品的销售统计
3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核
4、储运部门负责对货物进行运输,加工,分拣,配送
第五条采购原则
1、严格执行询价议价程序。

生鲜商品必须有三家以上供应商提供
报价,在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估
2、职责分离原则。

采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
3、一致性原则。

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要
求规格、型号,数量相一致。

4、廉洁自律,不收取供应商任何形式的馈赠。

5、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督
第六条采购计划的制定
1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编
制本组采购计划经领导批准后实施采购
2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求,核对仓库的库存
量,确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
3、采购计划经公司领导核准后,采购部与财务部各持一份,采购
部依据采购计划进行采购作业,财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批
第七条采购的实施
1、选择供应商
(!)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取;(2)本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价,以作比价、议价依据
(3)部门主管在审价时,认为需要再进一步议价的,则由采购主管亲自与供应商议定价格
(4)公司领导在核价时,均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价
2、价格调查
(1)已核定的商品,采购必须经常分析或收集商品资料,作为降低
成本的依据
(2)本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情,以利于领导做决策参考
(3)已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低,应及时了解相关情况汇总上报
(4)采购数量或频率有明显的浮动时,应及时作出采购计划的调整以应对变化
2、询价和比价
(1)根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对
象;
(2)采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格;
(3)在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应
商可以提供的商品符合公司实际的采购要求,并对供应商所报
的价格、交付期等方面进行比较分析,以便选择条件最优的供
应商;
(4)供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时,采购人员要经过主管的确认为准;
(5)专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议价;
(6)在供应商的报价条件不能满足要求时,采购人员应与供应商及时进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致。

3、订购作业
(1)在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,订单需要列明一下内容:
A供应商资料:包括名称、编号
B采购商品的详细描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明;
C 订单所采购的数量、重量;单位包装数量、重量,包装件数
D价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款
E交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量
F 付款方式:主要有现金采购和银行转账支付
G 标示:商品本身或包装上的文字标记(订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量、重量、批号)
H所需的质量证明材料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)I质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

J装箱清单(送货单)和销售发票的要求。

(2)采购订单经物控部门负责人审核后,加盖公司合同公章生效。

采购单一式两份,双方各一份。

订单处理中心负责采购订单的
存档
(3)采购人员应控制商品订购交期,及时向供应商跟踪交货进度。

第八条验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作
2、依财务管理规定,办理供应商付款工作
第九条本制度经公司最高主管领导审核通过后公布实施,修正时亦同。

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