附表1:湖北大学2015年收支预算总表
2015年度收入支出决算总表

2015年度收入支出决算总表2015年度收入决算表2015年度支出决算表2015年度财政拨款收入支出决算总表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表2015年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表2015年度部门决算说明一、部门基本情况(—)部门职责L贯彻落实国家及北京市有关教育工作的方针、政策,执行区委有关决议、决定,检查指导区教委所属各单位的执行情况;对本区教育改革和发展中的重大问题进行调查硏究,对权限范围内有关问题做出决策,并向区委、区政府提出建议。
2•领导区教委及所属各单位党的组织建设和思想政治工作。
3 •负责区委教工委、区教委领导班子建设;按照干部管理权限,对所属各级各类学校的党政正职领导干部及区委教工委、区教委机关(科级)和直属事业单位领导干部的任免、培训考核、奖惩等进行管理。
4协助中共北京市委教育工作委员会(简称市委教工委)管理辖区内中等专业学校领导班子建设;对辖区内社会力量举办学校的党风、组织建设进行调查研究、检查指导。
5•负责本系统的宣传、统战、工会、共青团、少先队、学生会工作。
6负责本系统离退休干部的管理工作。
7•领导区委教工委教育党校和党建研究会的工作。
&领导中共海淀区教育纪律检查工作委员会的工作。
9•贯彻执行国家和北京市有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定本区教育事业的发展规划和工作计划,并组织实施。
10•负责管理本区的基础教育、职业技术教育、成人教育、区属高等教育工作。
统筹规划、组织、协调本区教育和办学体制改革,理顺教育系统内部和外部关系。
12•配合有关部门落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等有关事宜。
13•负责管理本系统人事工作,指导学校内部进行体制改革,统筹规划并领导所秘史各学校的教职工队伍建设。
14负责本系统的行政管理;负责各学校的教育教学、体育、美育工作。
15•归口管理本区的学历教育及其考试工作;规划、指导高中后继续教育工作,负责本区成人自学考试和扫除青壮年文盲工作。
湖北大学纵向科研项目结余经费统筹安排表(自科类)

项目负责人签名(亲笔签名): 所在单位(院系)意见:
年月日
审批人(院长或主管科研副院长签名): 科研管理部门意见:
单位盖章 年月日
审批人(签名):
单位盖章 年月日
注:提交申请时请附结题证明材料,此表仅供已通过结题或者验收项目对结余经费进行调 整,只能调整一次。
8、其他支出 合计
备注:此格式仅供参考,可根据各项目预算书自行调整,基本格式符合上表即可。
项目负责人签名(亲笔签名): 所在单位(院系)意见:
年月日
审批人(院长或主管科研副院长签名): 科研管理部门意见:
单位盖章
年月日
Байду номын сангаас
审批人(签名):
单位盖章 年月日
注:提交申请时请附结题证明材料,此表仅供已通过结题或者验收项目对结余经费进行调整,只能 调整一次。
附件5:
湖北大学纵向科研项目结余经费统筹安排表(自科类)
项目名称
项目批准号
财务编号
项目结题时间
项目负责人
联系电话
联系人办公电话
联系人手机
联系人邮箱
1、设备费 2、材料费
预算科目
原预算 调整后预算 增减金额 备注
3、测试化验加工费
4、燃料动力费
5、差旅费/会议费/国际合作与交流费 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 7、劳务费 8、专家咨询费 9、其他费用 合计
附件5:
湖北大学纵向科研项目结余经费统筹安排表(社科类)
项目名称
项目批准号
财务编号
项目结题时间
项目负责人
联系电话
联系人办公电话
2015年YSWB_YSJB部门预算

2015年##YSWB_YSJB##部门预算##YSWB_YSCABT##海兴县卫生局海兴县卫生局编制##YSWB_CZNAME##审核目录部门概况 (5)部门人员情况总表 (7)部门收入预算总表 (8)部门支出预算总表 (9)部门专项公用经费项目支出一览表 (10)部门组织政府非税收入预算明细表 (11)一、县卫生局收支预算安排 (13)二、海兴县卫生监督所收支预算安排.......................... 错误!未定义书签。
三、海兴县妇幼保健站收支预算安排.......................... 错误!未定义书签。
四、海兴县疾病预防控制中心收支预算安排 .............. 错误!未定义书签。
五、县小山卫生院收支预算安排 ................................. 错误!未定义书签。
六、县苏基镇卫生院收支预算安排 ............................. 错误!未定义书签。
七、县赵毛陶卫生院收支预算安排 ............................. 错误!未定义书签。
八、县高湾卫生院收支预算安排 ................................. 错误!未定义书签。
九、县张会亭卫生院收支预算安排 ............................. 错误!未定义书签。
十、辛集卫生院收支预算安排..................................... 错误!未定义书签。
十一、县香坊卫生院收支预算安排 ............................. 错误!未定义书签。
十二、海兴县县中医院收支预算安排.......................... 错误!未定义书签。
十三、县直收支预算安排 ............................................ 错误!未定义书签。
10、2015年中央对地方税收返还和转移支付分地区预算汇总表

2015年中央对地方税收返还和转移支付分地区预算汇总表单位:亿元地区2015年预算数一般性转移支付专项转移支付税收返还北京市315.95 39.42 91.06 185.47 天津市305.58 147.65 56.34 101.59 河北省1901.48 1121.49 559.71 220.28 山西省1075.51 665.87 282.78 126.85 内蒙古自治区1594.90 946.26 526.34 122.31 辽宁省1383.02 810.73 350.50 221.78 辽宁省(不含大连市)1305.02 792.96 317.24 194.82 大连市78.00 17.77 33.26 26.96 吉林省1312.15 800.45 389.79 121.91 黑龙江省1816.02 1109.50 588.20 118.31上海市375.76 43.50 46.59 285.67 江苏省865.93 267.61 270.44 327.88 浙江省657.03 149.91 206.35 300.76 浙江省(不含宁波590.78 139.14 183.68 267.95 市)宁波市66.25 10.77 22.67 32.81 安徽省1898.99 1248.19 502.04 148.76 福建省772.80 385.16 239.99 147.65 福建省(不含厦门741.72 376.83 231.00 133.90 市)厦门市31.08 8.34 8.99 13.75 江西省1468.82 994.46 374.20 100.16 山东省1625.18 800.38 469.84 354.96 山东省(不含青岛1553.37 781.80 444.03 327.53 市)青岛市71.81 18.58 25.80 27.43河南省2655.31 1785.91 652.85 216.54 湖北省1961.49 1263.40 536.80 161.30 湖南省2138.23 1389.68 562.26 186.29 广东省1042.61 321.14 249.80 471.66 广东省(不含深圳971.70 314.44 232.33 424.92 市)深圳市70.91 6.70 17.47 46.74 广西壮族自治区1718.60 1166.60 408.68 143.32 海南省401.65 301.68 73.95 26.02 重庆市955.83 629.41 251.46 74.95 四川省2919.50 1887.14 808.77 223.60 贵州省1725.51 1120.90 509.27 95.34 云南省1942.04 1075.54 607.94 258.56 西藏自治区821.21 587.10 200.12 33.99 陕西省1541.44 909.99 506.87 124.57 甘肃省1431.13 921.05 420.99 89.08青海省663.42 459.88 185.48 18.06 宁夏回族自治区498.87 349.75 126.23 22.89 新疆维吾尔自治区1551.98 1058.09 419.76 74.13 未落实到地区数14580.06 4472.50 10058.93 48.63 中央对地方税收返55918.00 29230.36 21534.34 5153.29 还和转移支。
长江大学2015年部门预算

长江大学2015年部门预算一、长江大学概况(一)主要职责1.大力培养各类人才。
面向市场和社会需求合理设置专业,强调知行合一,学以致用,培养学生的创业精神和创新能力,为国家和地方经济社会发展培养各类紧缺人才。
2.积极开展科学研究。
主持承担国家自然科学基金、社会科学基金、国家973计划等各级各类科研项目,发表高水平科研论文,产出高水平科研成果,为国家和社会重大需求提供科技支撑。
3.主动融入社会服务。
发挥人才聚集、学科综合的优势,集成石油等六大学科群的科技创新力量,紧紧围绕焦点、热点、难点问题,加强与地方各级地方政府、企业的沟通与联系,以服务求支持,以共赢谋合作,以贡献求发展。
4.致力文化传承与创新。
发扬长江奔腾不息、百折不回、广纳百川、推陈出新和润泽万物的精神,开展丰富多彩的校园文化活动,努力培育具有自身特色的校园文化,凝练学校精神。
(二)机构设置学校现有教职工3153人,离退休人员1845人,全日制普通本专科生33802人,全日制博士、硕士研究生2461人,外国留学生967人。
学校设置机构58个,其中20个机关单位、10个直属单位、28个学院(部),具体见下表:长江大学机构设置一览表序号单位名称序号单位名称1学校办公室30非常规油气湖北省协同创新中心2纪委、监察处31经济学院3组织部、统战部32法学院4宣传部33马克思主义学院5工会34教育学院6团委35体育学院7教务处36文学院8科学技术处37外国语学院9人事处38信息与数学学院10研究生院39物理与光电工程学院11学生事务处40化学与环境工程学院12招生与注册处41石油工程学院13国际交流合作处42地球物理与石油资源学院14计划财务处43地球科学学院15审计处44地球环境与水资源学院16基本建设处45机械工程学院17国有资产管理处46电子信息学院18安全与保卫处、武装部47计算机科学学院19离退休服务处48城市建设学院20武汉校区管理委员会49农学院21大学发展研究院50园艺园林学院22继续教育学院51动物科学学院23图书馆52生命科学学院24网络信息中心53医学院25期刊社54临床医学院26后勤服务集团55管理学院27校友总会办公室56艺术学院28医疗与保健中心57国际学院29农科基地管理办公室58一年级教学工作部二、长江大学2015年部门预算表表1.长江大学2015年收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数财政拨款收入81223高等教育129505.68事业收入45700其他收入2500本年收入合计129423本年支出合计129505.68上年结转82.68收入总计129505.68支出总计129505.68表2.长江大学2015年财政拨款支出预算表单位:万元其中科目编码科目名称预算数基本支出项目支出合计812235465126572 2050205高等教育812235465126572表3.长江大学2015年财政拨款安排“三公”经费预算表单位:万元项目预算数合计3001.因公出国(境)费202.公务接待费2003.公务用车费80其中:公务用车运行维护费80公务用车购置费三、长江大学2015年部门预算情况说明(一)关于收支预算总体情况说明按预算编制原则,学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
深圳大学2015年度部门决算情况-深圳大学计划财务部

深圳大学2015年度部门决算情况目录第一部分深圳大学概况一、部门机构设置、职能二、人员构成情况三、决算年度的主要工作任务第二部分深圳大学2015年度部门决算第三部分深圳大学2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分深圳大学概况一、部门机构设置、职能深圳大学系统包括深圳大学本部、深圳大学师范学院、深圳大学继续教育学院三家基层单位。
学校共设有30个教学学院,2个学部,10个教辅部门,29个科研机构,23个党政职能部门,2个教授委员会。
2015年底学校全日制在校生33276人,其中本科生27119万人,硕士研究生5109人,博士研究生168人,留学生880人;成人教育学生13501人。
其主要职能为:培养高等学历人才,促进科技文化发展;为深圳市中、小、幼教育培养合格教师;提供成人高等学历教育,社会职业培训和在职人员提高文化素质的继续教育服务。
二、人员构成情况深圳大学总编制数3851人,其中事业编制3464人,雇员编制387人,2015年底实有人数4495人,其中编内实有人数2541人,合同聘用人员1954人;离休9人,退休761人。
具体如下:1.深圳大学本部编制数3351人,其中事业编制3011人,雇员编制340人,实有人数4200人,其中编内实有人数2348人,合同聘用人员1852人;离休9人,退休637人。
2.深圳大学师范学院编制数500人,其中事业编制453人,雇员编制47人,实有人数260人,其中编内实有人数193人,合同聘用人员67人;离休0人,退休124人。
3.深圳大学继续教育学院编制数0人。
实有人数35人,其中编内实有人数0人,合同聘用人员35人。
三、决算年度的主要工作任务深圳大学2015年主要工作任务包括:1、加快高水平大学首批项目建设,提高专项资金使用效益。
2、深化本科教育教学改革,提高人才培养质量。
3、大力实施“强研计划”,加强研究生教育与学位点建设。
四、深化人事制度改革,提高教师队伍竞争力。
2015年部门预算表.doc
2015年部门预算表表一、2015年枣庄市部门收支预算总表2015年枣庄市部门收支预算总表单位:万元收入支出项目2015年预算项目2015年预算一、财政资金2,647.83 一、一般公共服务支出(类)145.83一般公共预算2,647.83 人力资源事务(款)145.83政府性基金预算军队转业干部安置(项)145.83国有资本经营预算二、教育支出(类)19.19二、财政专户管理资金进修及培训(款)19.19三、事业收入培训支出(项)19.19四、事业单位经营收入三、社会保障和就业支出(类)2343.15五、其他收入(一)人力资源和社会保障管理事务(款)2291.35 1、行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)592.552、一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)316.903、劳动保障监察(项)74.864、信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)(项)60.005、社会保险经办机构(项)592.55 6、公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)619.49 7、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)35.00(二)其他社会保障和就业支出(款)51.8其他社会保障和就业支出(项)51.8四、住房保障支出(类)139.66住房改革支出(款)139.66住房公积金(项)139.66本年收入合计2,647.83 本年支出合计2,647.83六、上级补助收入上缴上级支出七、附属单位上缴收入对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差结转下年额九、上年结转收入总计2,647.83 支出总计2,647.83表二、2015年枣庄市部门收入预算表2015年枣庄市部门收入预算表单位:万元单位代码单位名称总计财政资金财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计2,647.83 2,647.83 2,647.83 40001 枣庄市人力资源和社会保障局2,647.83 2,647.83 2,647.83 4000101 市人力资源和社会保障局机关1,062.44 1,062.44 1,062.44 4000102 市人力资源服务中心522.00 522.00 522.00 4000103 市社会劳动保险事业处286.09 286.09 286.09 4000104 市机关事业单位社会保险事业处111.17 111.17 111.17 4000105 枣庄市医疗保险处218.73 218.73 218.73 4000106 市农保处64.11 64.11 64.11 4000107 市劳动保障监察大队81.33 81.33 81.33 4000108 市职业技能鉴定中心143.56 143.56 143.56 4000110 市军队转业干部培训中心158.40 158.40 158.40表三、2015年部门支出预算表(按科目)2015年部门支出预算表(按科目)单位:万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项合计2,647.83 1,935.61 712.22 201 一般公共服务支出145.83 131.33 14.5010 人力资源事务145.83 131.33 14.50201 10 06军队转业干部安置145.83 131.33 14.50205 教育支出19.19 19.1908 进修及培训19.19 19.19 205 0803 培训支出 2.31 2.31 205 0803 培训支出 1.40 1.40 205 0803 培训支出0.96 0.96 205 0803 培训支出0.72 0.72 205 0803 培训支出0.86 0.86 205 0803 培训支出 1.73 1.73 205 0803 培训支出 4.16 4.16 205 0803 培训支出 6.44 6.44 205 0803 培训支出0.61 0.61208社会保障和就业支出2,343.15 1,645.43 697.72 01人力资源和社会保障管理事务2,291.35 1,593.63 697.72208 01 01行政运行(人力资源和社会保障管理事务)592.55 592.55208 01 02一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)316.90 316.90 05 劳动保障监察74.86 64.86 10.00208 01208 01 08信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)60.00 60.00208 01 09社会保险经办机构265.30 200.06 65.24208 01 09社会保险经办机构103.45 76.57 26.88208 01 09社会保险经办机构217.00 163.60 53.40208 01 09社会保险经办机构6.80 6.80208 01 11公共就业服务和职业技能鉴定机构484.52 376.52 108.00208 01 11公共就业服务和职业技能鉴定机构134.97 98.47 36.50208 01 99其他人力资源和社会保障管理事务支出35.00 21.00 14.0099其他社会保障和就业支出51.80 51.80208 99 01其他社会保障和就业支出51.80 51.80221 住房保障支出139.66 139.6602 住房改革支出139.66 139.66 221 0201 住房公积金 5.75 5.75 221 0201 住房公积金7.63 7.63 221 0201 住房公积金11.17 11.17 221 0201 住房公积金51.55 51.55 221 0201 住房公积金33.32 33.32 221 0201 住房公积金18.48 18.48 221 0201 住房公积金 6.86 6.86 221 0201 住房公积金 4.90 4.90表四、2015年部门支出预算表(按单位)2015年部门支出预算表(按单位)单位:万元单位代码单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出合计2,647.83 1,935.61 712.2240001 枣庄市人力资源和社会保障局2,647.83 1,935.61 712.224000101市人力资源和社会保障局机关1,062.44 671.54 390.904000102 市人力资源服务中心522.00 414.00 108.004000103市社会劳动保险事业处286.09 220.85 65.244000104市机关事业单位社会保险事业处111.17 84.29 26.884000105 枣庄市医疗保险处218.73 165.33 53.40 4000106 市农保处64.11 57.31 6.80 4000107 市劳动保障监察大队81.33 71.33 10.00 4000108 市职业技能鉴定中心143.56 107.06 36.504000110市军队转业干部培训中心158.40 143.90 14.50表五、2015年部门财政资金支出预算2015年部门财政资金支出预算表单位:万元科目编码单位代码单位名称(科目)总计基本支出项目支出其他支出结转下年合计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出类款项小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资和福利支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭补助支出合计2,647.831,935.611,373.16352.61279.0329.38130.587.84528.1245.60304.050.77 2.560.67153.53124.1622.36258.40712.2240001枣庄市人力资源和社会保障局2,647.831,935.611,373.16352.61279.0329.38130.587.84528.1245.60304.050.77 2.560.67153.53124.1622.36258.40712.224000101市人力资源和社会保障局机关1,062.44671.54458.36116.42211.329.7030.39 6.5762.3621.60114.980.770.1651.5541.5021.0098.20390.90205教育支出 6.44 6.44 6.4408进修及培训6.44 6.44 6.4420508032050803培训支出6.44 6.44 6.44208社会保障和就业支出1,004.45613.55458.36116.42211.329.7030.39 6.5762.3621.6063.430.770.1641.5021.0091.76390.90人力资1,004.45613.55458.36116.42211.329.7030.39 6.5762.3621.6063.430.770.1641.5021.0091.76390.9001源和社会保障管理事务20801012080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务)592.55592.55458.36116.42211.329.7030.39 6.5762.3621.6042.430.770.1641.5091.7620801022080102一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)316.90316.9020801082080108信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)60.0060.0020801992080199其他人力资源和社会保障管理事务支出35.0021.0021.0021.0014.00221住房保障支出51.5551.5551.5551.5502住房改革支出51.5551.5551.5551.5522102012210201住房公积金51.5551.5551.5551.554000102市人力资源服务中心522.00414.00298.7579.95 6.6626.63171.1114.4061.460.1633.3227.9853.79108.00205教育支出 4.16 4.16 4.1608进修及培训4.16 4.16 4.1620508032050803培训支出4.16 4.16 4.16208社会保障和就业支出484.52376.52298.7579.95 6.6626.63171.1114.4028.140.1627.9849.63108.0001人力资源和社会保障管理事务484.52376.52298.7579.95 6.6626.63171.1114.4028.140.1627.9849.63108.0020801112080111公共就业服务和职业技能鉴定机构484.52376.52298.7579.95 6.6626.63171.1114.4028.140.1627.9849.63108.00221住房保障支出33.3233.3233.3233.3202住房改革支出33.3233.3233.3233.3222102012210201住房公积金33.3233.3233.3233.324000103市社会劳动保险事业处286.09220.85159.6342.67 3.5616.5296.8833.510.1018.4814.9327.7165.24205教育支出 2.31 2.31 2.3108进修及培训2.31 2.31 2.3120508032050803培训支出2.31 2.31 2.31208社会保障和就业支出265.30200.06159.6342.67 3.5616.5296.8815.030.1014.9325.4065.2401人力资源和社会保障管理事务265.30200.06159.6342.67 3.5616.5296.8815.030.1014.9325.4065.2420801092080109社会保险经办机构265.30200.06159.6342.67 3.5616.5296.8815.030.1014.9325.4065.24221住房保障支出18.4818.4818.4818.4802住房改革支出18.4818.4818.4818.4822102012210201住房公积金18.4818.4818.4818.484000104市机关事业单位社会保险事业处111.1784.2961.1615.0236.98 1.25 5.51 2.4012.170.05 6.86 5.2610.9626.88205教育支出0.860.860.8608进修及培训0.860.860.8620508032050803培训支出0.860.860.86208社会保障和就业支出103.4576.5761.1615.0236.98 1.25 5.51 2.40 5.310.05 5.2610.1026.8801人力资源和社会保障管理事务103.4576.5761.1615.0236.98 1.25 5.51 2.40 5.310.05 5.2610.1026.8820801092080109社会保险经办机构103.4576.5761.1615.0236.98 1.25 5.51 2.40 5.310.05 5.2610.1026.88221住房保障支出6.86 6.86 6.86 6.8602住房改革支出6.86 6.86 6.86 6.8622102012210201住房公积金6.86 6.86 6.86 6.864000105枣庄市医疗保险处218.73165.33118.5630.30 2.528.6774.67 2.4024.530.0613.8710.6022.2453.40205教育支出 1.73 1.73 1.7308进修及培训1.73 1.73 1.732050803培训 1.73 1.73 1.73208社会保障和就业支出217.00163.60118.5630.30 2.528.6774.67 2.4024.530.0613.8710.6020.5153.4001人力资源和社会保障管理事务217.00163.60118.5630.30 2.528.6774.67 2.4024.530.0613.8710.6020.5153.4020801092080109社会保险经办机构217.00163.60118.5630.30 2.528.6774.67 2.4024.530.0613.8710.6020.5153.404000106市农保处64.1157.3142.8410.880.91 4.8026.258.71 4.90 3.81 5.76 6.80 205教育支出0.610.610.6108进修及培训0.610.610.6120508032050803培训支出0.610.610.61208社会保障和就业支出58.6051.8042.8410.880.91 4.8026.25 3.81 3.81 5.15 6.8001人力资源和社会保障管理事务6.80 6.8020801092080109社会保险经办机构6.80 6.8099其他社会保障和就业支出51.8051.8042.8410.880.91 4.8026.25 3.81 3.81 5.1520899012089901其他社会保障和就业支出51.8051.8042.8410.880.91 4.8026.25 3.81 3.81 5.15221住房保障支出4.90 4.90 4.90 4.90住房改 4.90 4.90 4.90 4.9022102012210201住房公积金4.90 4.90 4.90 4.904000107市劳动保障监察大队81.3371.3348.0112.8530.73 1.07 3.3610.280.03 5.75 4.5013.0410.00205教育支出0.720.720.7208进修及培训0.720.720.7220508032050803培训支出0.720.720.72208社会保障和就业支出74.8664.8648.0112.8530.73 1.07 3.36 4.530.03 4.5012.3210.0001人力资源和社会保障管理事务74.8664.8648.0112.8530.73 1.07 3.36 4.530.03 4.5012.3210.0020801052080105劳动保障监察74.8664.8648.0112.8530.73 1.07 3.36 4.530.03 4.5012.3210.00221住房保障支出5.75 5.75 5.75 5.7502住房改革支出5.75 5.75 5.75 5.7522102012210201住房公积金5.75 5.75 5.75 5.754000108市职业技能鉴定中心143.56107.0680.7517.32 1.4421.7240.2717.65 2.560.047.63 6.06 1.368.6636.50205教育支出0.960.960.9608进修及培训0.960.960.9620508032050803培训支出0.960.960.96208社会保障134.9798.4780.7517.32 1.4421.7240.2710.02 2.560.04 6.06 1.367.7036.50和就业支出01人力资源和社会保障管理事务134.9798.4780.7517.32 1.4421.7240.2710.02 2.560.04 6.06 1.367.7036.5020801112080111公共就业服务和职业技能鉴定机构134.9798.4780.7517.32 1.4421.7240.2710.02 2.560.04 6.06 1.367.7036.50221住房保障支出7.637.637.637.6302住房改革支出7.637.637.637.6322102012210201住房公积金7.637.637.637.634000110市军队转业干部培训中心158.40143.90105.1027.20 2.2712.98 1.2756.58 4.8020.760.0711.179.5218.0414.50201一般公共服务支出145.83131.33105.1027.20 2.2712.98 1.2756.58 4.809.590.079.5216.6414.5010人力资源事务145.83131.33105.1027.20 2.2712.98 1.2756.58 4.809.590.079.5216.6414.5020110062011006军队转业干部安置145.83131.33105.1027.20 2.2712.98 1.2756.58 4.809.590.079.5216.6414.50205教育支出 1.40 1.40 1.4008进修及培训1.40 1.40 1.4020508032050803培训支出1.40 1.40 1.40221住房保障支出11.1711.1711.1711.1702住房改革支出11.1711.1711.1711.1722102012210201住房公积金11.1711.1711.1711.17表六、2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表单位:万元总计因公出国(境)经费公务用车购置和运行维护费公务接待小计公务用车购置经费公务用车运行维护费82.86 78.00 78.00 4.86。
武汉东湖学院2015财务决算公开说明.doc
武汉东湖学院2015年度财务决算公开说明
一、收支决算总体情况:
武汉东湖学院纳入决算的共有14个部门管理机构、9个二级学院、2个课部、3个二级单位。
2015年度决算收入合计22,188.56万元,决算支出合计22,157.34万元。
二、收入决算情况:
武汉东湖学院2015年度收入合计22,188.56万元,完成年度收入预算的103%。
二、支出决算情况:
武汉东湖学院2015年度支出合计22,157.34万元,完成年度支出预算的101%。
其中:
1、人员经费支出6068.65万元,占支出总额的27.4%,完成年度支出预算的97.2%。
2、日常运行费用支出3274.36万元,占支出总额的14.8%,完成年度支出预算的100.1%。
3、教学业务及教学改革费用支出3548.22万元,占支出总额的16%,完成年度支出预算的98.5%。
4、专项支出400万元,占支出总额的1.8%,完成年度预算的100%。
5、后勤保障及维护经费支出8866.11万元,占支出总额的40%,完成年度支出预算的105.5%。
1。
2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
行政运行
260.46
260.46
301
工资福利支出
196.21
196.21
0.00
302
商品和服务支出
43.48
43.48
303
对个人和家庭的补助
20.77
20.77
0.00
2013202
一般行政管理事务(组织事务)
168.40
0.00
168.40
301
工资福利支出
10.10
0.00
10.10
2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:安庆市委组织部
单位:万元
功能科目编码/经济科目编码
功能科目名称/经济科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
561.20
392.80
168.40
201
一般公共服务支出
428.86
260.46
168.40
20132组织事务源自428.86260.46168.40
88.35
88.35
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
21.62
21.62
0.00
21005
医疗保障
21.62
21.62
0.00
2100501
行政单位医疗
21.62
21.62
0.00
301
工资福利支出
17.71
17.71
0.00
303
对个人和家庭的补助
3.91
3.91
0.00
221
住房保障支出
22.37
22.37
0.00
学校收支预算总表(20200521213001)
2015年学校收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款4647.06 一、一般公共服务二、事业收入5720 二、外交三、事业单位经营收入三、国防四、其他收入300 四、教育10667.06其中:捐赠收入五、科学技术六、文化体育与传媒…………本年收入合计10667.06 本年支出合计10667.06用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计10667.06 支出总计10667.062015年学校收入预算表单位:万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款其他收入金额其中:教育收费…………205 教育10667.06 4647.06 5720 5720 300 …………20502 普通教育10667.06 4647.06 5720 5720 300 2050201 学前教育2050202 小学教育2020203 初中教育2050204 高中教育2050205 高等教育10667.06 4647.06 5720 5720 300 ……………………合计10667.06 4647.06 5720 5720 3002015年学校支出预算表单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对下级单位补助支出…………205 教育10667.06 9778 889.06 …………20502 普通教育10667.06 9778 889.06 2050201 学前教育2050202 小学教育2050203 初中教育2050204 高中教育2050205 高等教育10667.06 9778 889.06 ……………………合计10667.06 9778 889.062015年学校财政拨款支出预算表单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注…………205 教育4647.06 4198 449.06…………20502 普通教育4647.06 4198 449.062050201 学前教育2050202 小学教育2050203 初中教育2050204 高中教育2050205 高等教育4647.06 4198 449.06……………………合计4647.06 4198 449.06。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务
6,862.00 国土资源气象等事务
粮油物资管理事务 其他支出
本年收入合计
62,188.10
本年支出合计 结转下年
67,850.16
七、上年结余(转) 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 八、动用事业基金 收入总计
5,662.06 5,662.06
48,951.10 一般公共服务 48,951.10 公共安全 28,111.10 教育 40.00 科学技术 20,800.00 文化体育与传媒 67,850.16
社会保障和就业 医疗卫生 节能环保
6,375.00 城乡社区事务
二、事业收入 其中:专户管理的事业收入 三、事业单位经营收入 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入
67,850.16
支出总计
67,815年收支预算总表
填报单位:湖北大学
单位:万元 收 入 预算数 支 项目 出 预算数
项目 一、财政拨款(补助) (一)公共预算财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 行政事业单位资产收益拨款 其他纳入预算管理的非税拨款 预算内基本建设投资
中央专项转移支付补助 (二)政府性基金预算财政拨款