审计局领导班子工作总结

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审计局办公室主任个人工作总结报告

审计局办公室主任个人工作总结报告

尊敬的领导:本人自去年加入审计局办公室担任主任职务以来,一直在与我的同事们一起不断努力,取得了一些成绩。

在这里,我向领导汇报我的工作情况,以及我所领导的办公室的工作情况总结。

I. 工作内容:审计局办公室的工作内容十分繁琐,而我作为主任的职责就是协调各项工作,把每项工作做到最优,确保工作的顺利开展。

以下是我所负责的工作内容:1.日常管理:办公室日常管理工作是我主要的职责之一,这包括文件管理、办公设备、浪费行为的监督等。

我带领团队持续优化日常管理流程,提高办公效率,有效地减少了无效浪费。

2.人员管理:办公室人员的管理对于工作的顺利开展来说至关重要,因此我着重管理办公室成员。

我和其他同事一道,负责人员招聘以及培训,确保员工能够高效地打好每一项工作。

3.内部协作:提高内部协作对于我们办公室来说至关重要。

为了促进良好的内部合作,我推进了一些措施,如定期组织工作交流会,开展协作培训课程等。

4.对外服务:办公室的服务项目是公众面向的,我和我的团队肩负着提供高效、周到的服务的使命。

我们保证及时处理意见与反馈,并对签证项目、咨询服务等提供专业的支持。

II. 工作成果在过去一年的工作中,我们主管实现了以下目标和成果:1.强化了内部管理及服务流程,提高了办公效率,确保高质量服务一流的内部协作环境。

2.加强与各级领导机构、各个部门的合作,确保统一协调的工作规划,并保证了工作的高效性。

3.持续改进服务,为外部用户提供了更出色的工作结果,不断提高外部用户的满意度。

同时,也提升了服务水准和工作质量,为领导提供了更有建设性的建议。

4.建立专项服务,以满足特殊信访的需要,如举行政务咨询开放日与提供在线咨询服务。

III. 下一步工作1.规范办公室内部制度,优化管理流程,提高工作效率。

2.配合部门工作,提高服务质量和效率,推动国家治理的创新与进步。

3.持续培训团队,提供合适的工作环境,以提高员工的工作水平,增强团队协作能力。

4.不断提升服务水平,增强业务能力,为工作的推进提供更好的支持。

公司审计部门领导年终工作总结报告6篇

公司审计部门领导年终工作总结报告6篇

公司审计部门领导年终工作总结报告6篇篇1一、背景在过去的一年里,公司审计部门紧紧围绕公司总体战略目标,坚决执行董事会及上级领导的决策部署,全面履行职责,认真开展各项工作。

本报告将详细总结审计部门在财务管理、内部风险控制、团队建设及下一年度工作计划等方面的成绩和不足,并提出改进意见。

二、年度工作回顾1. 财务审计与风险管理(1)预算执行审计:本年度完成了对所有部门的年度预算执行情况审计,确保资金使用的合规性和合理性。

通过对预算执行数据的深入分析,识别出部分部门的预算使用效率不高的原因,并给出优化建议。

(2)财务收支审计:加强对公司财务收支的监管力度,确保各项收支符合财务制度和流程要求。

对重大经济事项进行严格把关,确保资金使用安全和效益最大化。

(3)风险识别与评估:全年累计识别和评估各类风险点XX余个,及时提出应对措施和建议,有效降低了公司运营风险。

2. 内部控制与流程优化(1)加强内部控制制度建设:根据公司业务发展和外部环境变化,不断完善内部控制制度,确保各项业务流程的规范性和合规性。

(2)流程优化与效率提升:针对现有业务流程中存在的问题和不足,推动流程优化工作,简化审批环节,提高工作效率。

同时加强对优化效果的跟踪评估,确保实际效果达到预期目标。

3. 团队建设与人才培养(1)团队建设:通过定期组织培训、分享交流等活动,加强团队成员之间的沟通与协作能力,提升团队凝聚力。

同时积极引进优秀人才,优化部门人才结构。

(2)人才培养:针对团队成员的不同发展阶段,制定个性化的培养计划,通过项目锻炼、外部培训等方式提高员工的业务能力、专业水平和综合素质。

三、工作成效与不足成效:1. 成功完成全年预算内各项审计任务,为公司节约了大量成本并提升了资金使用效率。

2. 严格执行公司内部控制流程与制度,确保公司的经营活动规范运作。

3. 积极参与并协助解决部门在业务运行过程中的问题,增强了风险控制能力。

4. 加强团队建设及人才培养工作,增强了团队凝聚力和战斗力。

审计局领导班子工作总结范文_领导班子工作总结

审计局领导班子工作总结范文_领导班子工作总结

审计局领导班子工作总结范文_领导班子工作总结一、工作回顾过去一年,审计局领导班子及全体干部职工认真履职,积极推进各项工作,为加强内部管理,实现工作目标,提升工作效率做出了较为突出的成绩。

具体工作如下:1.严格执行审计工作标准,实施全面审计我们一直以来关注财务风险,强调合规性和合理性,力争把审计工作做到极致。

在过去的一年中,我们通过实施全面审计,有效发现了企业内部存在的风险隐患,推动了各项规章制度的持续完善,确保了工作的稳定开展。

2.加强内部管理,建立健全制度彻底贯彻落实了“纪律在上,程序在前”的管理思想,从源头上防范风险并建设内控系统,加强了对财务管理、会计核算等重要环节的监控。

同时,我们不断完善绩效考评标准,提升员工绩效水平,做到了管理制度适宜、过程规范,做到了工作有章可循。

3.广泛开展宣传教育,提升职工素质为了提升职工的职业素养和社会责任感,我们积极组织开展各种培训、交流和学习活动,推动干部职工境界的不断升华和发展。

并且, 我们在日常工作中,通过普及专业知识,加强意识形态教育等方式,不断加强员工的综合素质。

二、工作成果1.精准收视,落实绩效考评制度我们在过去一年中完善了绩效考核体系,打破只关注表面数据、故意放缓工作节奏的现象,让每位职工都在实现绩效目标的过程中体现出真正的工作能力和精神。

2.强化审计执行力,促进内部管理顺畅进行在对企业内部管理的审计过程中,我们不断优化审计方法,不断完善业务流程,深入学习和掌握各项审计规范,提高了审计工作的落地效果。

因此,我们不仅能更有效地发掘和解决企业管理中存在的问题,也将各项工作推进到了建立制度,保证了企业经济稳定增长。

3.扩大了审计工作覆盖面,为企业发展提供助力我们将审计服务扩展到了各项重点工作领域,为企业的业务发展创造了环境和条件。

在过去一年中,我们全面完成了各项上级安排的审计工作任务,为企业开展正常经济活动提供了有力的支持和保障。

三、工作思考及展望1.制定新的工作规划,实现同步发展我们要增强对内部管理和财务风险控制的关注,做到用绩效考核来激励员工和规范工作。

审计局领导班子个人工作总结10篇.docx

审计局领导班子个人工作总结10篇.docx

审计局领导班子个人工作总结10篇第一篇:审计局领导班子工作总结一、坚持以凝聚力为抓手,建设一个团结有力的领导班子一年来,我局高度重视班子凝聚力对审计工作的推动作用,在领导班子内部积极开展思想道德教育和政治理论学习,提高班子成员政治素养和理论水平的同时,还注重发扬民主,激发和调动班子成员干事创业的积极性,维护班子的团结和谐,形成了心齐劲足、风正气顺、合力奋进的良好局面。

(一)发扬民主,集体决策水平进一步提高。

我们把民主政治建设作为增强班子创造力、凝聚力和战斗力的重要保证,严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,坚持大事开会碰头、小事互相通报,重大事项由局长办公会研究决定,真正做到协商于决策之前,统一行动于决策之后。

班子“一把手”更是率先垂范,以身作则,十分注重与班子其他成员的沟通和交流,虚心听取不同意见和建议,争取集思广益,科学决策。

同时,领导班子还积极按照上级要求,定期开展民主生活会,通过开诚布公的交流,批评和自我批评,谈心交心,查摆问题,并就工作中存在的问题和不足,进行深刻剖析和认真总结,明确整改措施和工作思路,提高决策的科学水平。

(二)搞好团结,集体战斗力进一步提高。

我们从团结的愿望出发,认真打牢团结的思想基础,用党性原则、上级指示、审计事业来统一班子成员的思想。

在班子内部,我们要求班子成员像爱护眼睛一样维护班子团结,大事讲原则,小事讲风格,心往一处想,劲往一处使,相互尊重、相互理解、相互帮助,工作上互相支持,未出现互相推诿现象,班子整体功能和核心作用得到了较好发挥。

二、坚持以人、法、技建设为主线,锻造一支高素质的干部队伍(一)强化教育培训,审计队伍素质进一步提高。

我们通过思想教育、学习培训、鼓励自学等方式,不断提高审计人员的综合素质,着力打造一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的高素质审计干部队伍。

一是每月至少开展一次思想政治教育、理想信念教育,用十八大精神、科学发展观等先进理论来武装审计人员的头脑,帮助其坚定正确的政治方向,树立正确的世界观、人生观和价值观。

审计部门工作总结

审计部门工作总结

审计部门工作总结公司审计部门领导年终工作总结报告各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实" 这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。

经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。

可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。

不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。

同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。

下面我从三个方面汇报工作:一、200x年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。

为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。

并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。

这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,XX年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也达到了1000多万元。

审计局领导班子年终工作总结

审计局领导班子年终工作总结
审计局领导班子对审计发现的问题进行全面梳理和分析,制定整改方 案和措施。
领导班子成员亲自督办整改工作,确保整改措施得到有效执行。
建立整改台账,对整改情况进行全程跟踪和监督,确保整改效果。
定期组织审计整改“回头看”,对整改不力的单位进行通报批评并 督促整改。
内部审计工作开展情况
内部审计制度建设
内部审计项目实施
创新审计方法,提升审计质量
感谢观看
汇报人:
审计信息化建设的意义
审计信息化建设的目标
审计信息化建设的措施
审计信息化建设取得的成果
提升审计人员素质和能力
定期开展审计业务培训,提高审计人员的专业水平。 加强职业道德教育,培养审计人员良好的职业操守。 鼓励审计人员参加各类职称考试,提升自身综合素质。 建立审计人员绩效考核制度,激励员工不断提升工作能力。
01
展望未来工作方向和目标
制定未来工作计划和目标
确定未来工作重点和目标 制定具体工作计划和时间表 明确责任分工和协作机制 建立有效的考核和激励机制
加强团队建设和人才培养
建立完善的培训体系,提高团队的专业素质和技能水平 加强内部沟通与协作,提高团队凝聚力和执行力 选拔和培养优秀人才,为团队注入新鲜血液和创新力量 鼓励团队成员不断学习和成长,提升个人和团队的竞争力
总结意义:为领导决策提供依据,促进工作持续改进和提高
工作总结内容
完成的主要工作:概述全年审计工作的重点和成果 存在的问题和不足:分析工作中存在的问题和不足之处 改进措施和展望:提出改进措施和未来工作计划 总结:对全年工作进行总结和评价
01
审计局领导班子工作成果
完成审计项目情况
完成项目数量:今年共完成了XX个审计项目,包括财务审计、工程审计等多个类型。 审计覆盖面:覆盖了本地区所有重点领域和部门,加强了对财政资金使用的监督和管理。 发现问题整改情况:对审计中发现的问题进行了及时整改,整改率达到XX%。 审计质量:审计质量得到了上级部门和社会的认可,有多项审计项目被评为优秀项目。

2024年县审计局工作总结_审计局工作总结

2024年县审计局工作总结_审计局工作总结

2024年县审计局工作总结_审计局工作总结2024年,县审计局在县委、县政府的正确领导下,团结一致,攻坚克难,不断加强自身建设,充分发挥审计监督职能,取得了显著的成绩。

现将2024年度的工作总结如下:一、强化组织建设,提升队伍素质2024年,县审计局围绕“建设过硬队伍、提高工作质量”的目标,加大了组织建设的力度。

我们抓好队伍建设,注重干部职工的学习和培训,确保干部队伍的专业素质和业务水平不断提高。

我们还加强了绩效考核管理,激励干部职工不断提升审计监督水平。

二、加强制度建设,规范工作程序在工作过程中,我们不断完善制度建设,严格执行相关规定和程序。

明确审计工作的各项流程,细化工作的具体步骤,确保审计工作的程序合法、规范。

我们还建立了健全的考核评价制度,优化了工作流程,提高了审计工作的效率和质量。

三、突出重点领域,加强重点监督县审计局根据工作实际,针对重点领域和重点项目,加强了审计监督力度。

重点监督了财政资金使用、国有资产管理、重要基础设施建设项目等领域,发现和纠正了一批违纪违法问题,为县委、县政府决策提供了重要的参考依据。

四、加强对财政资金的监督,保障资金安全2024年,县审计局开展了严格的财政资金监督工作,加大了对财政资金使用的监督力度,确保了财政资金的安全和合理使用。

我们还对各乡镇、部门的预算执行情况进行了审计监督,及时发现和解决了一些不正常的财政支出情况,有效保障了财政资金的安全。

五、强化风险防范意识,提升综合风险管理水平在工作中,县审计局高度重视风险防范工作,注重综合风险管理。

我们建立了风险评估和监测机制,及时发现和解决了一些潜在的风险问题,为县委、县政府的决策提供了重要的参考意见。

2024年,县审计局在县委、县政府的正确领导下,始终坚持以人民为中心的发展思想,认真履行监督职责,努力提高审计工作的质量和效益,取得了明显的成效。

2025年,我们将继续发扬“实事求是、开拓创新、严谨务实、科学发展”的审计精神,加强自身建设,推动审计工作再上新台阶。

审计局干部年度总结(3篇)

审计局干部年度总结(3篇)

第1篇一、前言在过去的一年里,我作为一名审计局干部,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全局工作部署,认真履行审计监督职责,以严谨的工作态度和扎实的工作作风,较好地完成了各项工作任务。

现将一年来的工作总结如下:一、思想政治方面我始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真学习贯彻党的二十大精神,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

二、业务工作方面1. 审计项目完成情况:在过去的一年里,我共参与完成了XX个审计项目,涉及财政、民生、经济责任、国有企业等多个领域。

在审计过程中,我严格遵守审计纪律,坚持依法审计、文明审计,确保审计工作质量。

2. 审计成果运用:针对审计中发现的问题,我及时向局领导汇报,并提出整改建议。

同时,积极参与审计成果的运用,为推动被审计单位加强管理、提高效益提供了有力支持。

3. 审计队伍建设:我积极参与审计局组织的各项培训活动,不断提高自身业务水平。

同时,在工作中,我注重传帮带,帮助新入职的同事尽快熟悉业务,共同提高审计队伍的整体素质。

三、党风廉政建设方面1. 严格遵守党纪国法:我始终把纪律和规矩挺在前面,严格遵守党纪国法,自觉抵制各种不正之风。

2. 严于律己、廉洁自律:我时刻保持清醒头脑,严于律己,廉洁自律,自觉接受组织和群众的监督。

3. 积极参与党风廉政建设活动:我积极参加局里组织的党风廉政建设活动,不断提高自身廉洁意识。

四、存在问题及改进措施1. 存在问题:在工作中,我发现自己在某些业务领域的知识储备还不够扎实,导致在工作中遇到一些问题时,处理不够果断。

2. 改进措施:针对这一问题,我将在今后的工作中,加强业务学习,提高自身综合素质,努力成为一名优秀的审计干部。

总之,在过去的一年里,我取得了一定的成绩,但也存在一些不足。

在新的一年里,我将继续努力,以更高的标准要求自己,为审计事业的发展贡献自己的力量。

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审计局领导班子工作总结过去的一年虽然我们在加强干部队伍建设、提高审计服务水平等方面,取得了一些成绩,但我们也清醒地看到,与各级领导的要求相比,与社会各界对审计越来越高的期望值相比,仍有较大差距。

下面是小编收集整理的文章,欢迎阅读。

第一篇:审计局领导班子工作总结一、坚持以凝聚力为抓手,建设一个团结有力的领导班子一年来,我局高度重视班子凝聚力对审计工作的推动作用,在领导班子内部积极开展思想道德教育和政治理论学习,提高班子成员政治素养和理论水平的同时,还注重发扬民主,激发和调动班子成员干事创业的积极性,维护班子的团结和谐,形成了心齐劲足、风正气顺、合力奋进的良好局面。

(一)发扬民主,集体决策水平进一步提高。

我们把民主政治建设作为增强班子创造力、凝聚力和战斗力的重要保证,严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,坚持大事开会碰头、小事互相通报,重大事项由局长办公会研究决定,真正做到协商于决策之前,统一行动于决策之后。

班子“一把手”更是率先垂范,以身作则,十分注重与班子其他成员的沟通和交流,虚心听取不同意见和建议,争取集思广益,科学决策。

同时,领导班子还积极按照上级要求,定期开展民主生活会,通过开诚布公的交流,批评和自我批评,谈心交心,查摆问题,并就工作中存在的问题和不足,进行深刻剖析和认真总结,明确整改措施和工作思路,提高决策的科学水平。

(二)搞好团结,集体战斗力进一步提高。

我们从团结的愿望出发,认真打牢团结的思想基础,用党性原则、上级指示、审计事业来统一班子成员的思想。

在班子内部,我们要求班子成员像爱护眼睛一样维护班子团结,大事讲原则,小事讲风格,心往一处想,劲往一处使,相互尊重、相互理解、相互帮助,工作上互相支持,未出现互相推诿现象,班子整体功能和核心作用得到了较好发挥。

二、坚持以人、法、技建设为主线,锻造一支高素质的干部队伍(一)强化教育培训,审计队伍素质进一步提高。

我们通过思想教育、学习培训、鼓励自学等方式,不断提高审计人员的综合素质,着力打造一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的高素质审计干部队伍。

一是每月至少开展一次思想政治教育、理想信念教育,用十八大精神、科学发展观等先进理论来武装审计人员的头脑,帮助其坚定正确的政治方向,树立正确的世界观、人生观和价值观。

二是组织参加各类业务培训,以“请进来、走出去”为主要方式,对审计人员进行法律法规、计算机审计、绩效审计等专题培训。

2023年先后选派2名年轻干部前往审计厅组织的业务培训,其中一人通过了审计署组织的资格考试,业务水平得到了大幅提升。

(二)加强法制建设,审计执法行为进一步规范。

一是积极开展普法教育活动。

围绕“六五”普法工作开展,组织法律法规学习活动,增加审计人员对新出台法律法规的了解和掌握,在使用法律法规时得心应手。

二是严格执行审计质量控制办法。

从审前调查、审计方案制定、审计组织实施到审计报告编制,都要求审计人员严格按照审计质量控制办法中的有关规定执行,尤其是审计复核制度,更是层层把关,分级负责。

三是推行审计公开制度。

在每次审计进点前,我们都把审计依据、审计职责、审计执法程序、审计执法人员、审计工作纪律以及责任追究办法等向社会进行公开,把审计行为置于社会各界尤其是被审计单位的监督之下,不断提高审计工作透明度,保证审计监督权在“阳光”下运行。

三、坚持以服务经济社会发展为目标,努力创造一流工作业绩一年来,我们坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”二十字方针,紧紧围绕我市的经济发展目标,切实增强服务意识,认真履行审计监督职能,为政府决策提供了可靠依据。

(一)、认真开展财政资金审计,预算执行审计取得新成绩。

去年1至5月份,我局对2023年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,审计范围包括公共财政预算和政府性基金预算、30个市直部门和单位预算执行、政府性投资情况。

通过审计,揭示了预算执行中存在的问题,提出了审计意见和建议,并受市人民政府委托,先后向市人大常委会作了《关于市2023年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》及《关于2023年度市本级财政预算执行及其他财政收支审计查出问题的整改情况报告》,审计实施情况和整改落实情况得到了人大常委会的高度肯定。

提交的预算执行审计报告为市人大对政府部门整改的监督、批准决算及下年预算,提供客观可靠的依据。

(二)、不断深化经济责任审计,领导干部权力运行进一步规范。

2023年受市委组织部、人社局委托共完成经济责任审计项目10个。

审计查出违规金额537万元,管理不规范金额164万元。

审计坚持客观性和准确性认真披露问题,提出合理建议,按照权责对等的原则,分析领导干部所承担的经济责任,进行审计评价,审计的成果得到市领导的高度重视,为加强干部监督管理,发挥了很好的审计监督作用。

(三)、不断强化专项资金审计,各项支农惠农政策进一步落实。

我局着力加大民生项目和资金审计力度,促进涉及民生的政策措施落实,充分发挥审计机关“免疫系统”功能,服务经济社会发展。

2023年开展了对我市卫生专项资金、新农合资金、中等职业学校和技工学校助学金及免学费资金、农村劳动力培训资金、万村千乡市场工程补贴资金等五大民生专项资金的审计。

其中在对我市新型农村合作医疗资金专项审计调查中发现部分乡镇卫生院(所)虚报挂床住院、克扣门诊补偿款等问题,已经移送纪检监察机关,移送案件12件。

切实维护了广大人民群众切身利益,确保了专款专用,提高了专项资金的使用效益。

(四)加大征迁资金审计力度,确保重点项目顺利推进。

征地拆迁是我市重要的一个经济工作,2023年1月至8月,开展了对市重点建设项目征地拆迁资金筹集、管理、使用情况专项审计调查,并以《审计要情》的方式,向市委、市政府作了专门汇报。

通过审计,摸清了重点建设项目征地拆迁资金管理制度建立和运行情况,掌握了各重点项目征迁资金收支情况,理清了收支结构,揭示了征迁资金管理、使用中存在的突出问题,分析了问题产生的原因,提出了规范资金管理、提高资金使用效益的建议,对建立资金监管长效机制提供了第一手材料。

(五)、深化乡(镇)财政财务收支审计,建立和完善内部管理制度。

乡(镇)政府是最基层一级政府,其财政财务收支情况备受上级政府和群众关注。

从2023年10月起,我局开始对全市17个乡镇财政财务收支进行全面审计,审计重点主要为乡镇财政财务收支情况、社会抚养费征收管理使用情况。

通过审计,摸清乡镇家底、为经济决策服务,掌握乡镇财政财务收支情况、理清收支结构,揭示乡镇财政财务管理、经费筹集管理使用中存在的突出问题,分析问题产生的机制性、制度性方面的原因,提出相应的意见和建议,建立长效机制。

(六)、创新投资审计方法,提高基建资金使用效益。

以促进完善投资管理为目的,把投资审计和效益审计有机的结合起来,对政府投资建设项目实施“两全”审计监督,大胆揭示建设领域存在的突出问题,取得了较好的社会效益和经济效果,为政府节省了大量资金。

2023年,对政府重点投资项目以及涉及公共利益和民生的项目,如保障性安居工程,校安工程、扶贫、水利、交通等工程进行审计,全年共完成投资审计项目715个,报审结算价款43725万元,审计审定结算价款37371万元,审计核减金额6354万元,核减率为14.6%。

通过审计减少项目变更12次,减少工程增量签证8项,避免资金损失2023余万元。

同时,积极为政府投资决策建言献策,所提出的投资项目审计建议全部得到政府采纳,为政府节省资金1600余万元。

市政府办全文批转了我局《关于2023年上半年固定资产投资审计情况通报》。

(七)围绕政府决策部署,认真抓好中心工作。

1、扎实推进“三送”工作。

2023年,我局“三送”点在壬田镇青龙村和车头村,局领导班子始终牢牢把握“三送”工作重点,求真务实、开拓进取,为把“三送”活动落地实处,多为民办实事、解民难,深入到“三送”点走访调研,建立联动工作制度,实行责任包干。

危旧土坯房改造为省扶持示范点,青龙村成为镇“三送”工作示范点,被市委、市政府评为“ lsquo;三送 rsquo;先进工作队”。

2、认真抓好招商引资工作。

我局不断创新招商思路,改进招商方式,拓展招商领域,招商引资工作取得较好成效,实行“一把手”负责制,由局长、书记分别带队外出到等地招商,共外出招商3次,接待外商5批次。

我局与驻沪办共同引进机电科技有限公司投资建设的年产动压轴承400套及GST可控启动运载系统150台项目,目前已开工建设。

被列为市重点旅游工程项目的木鱼山漂流项目,也已完工并试运行。

四、加强廉洁自律,不断推进党风廉政建设我局认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作责任制,切实落实领导干部履行“一岗双责”职责,以廉政建设是审计工作的生命线为指针,围绕“抓好廉政促审计,抓好审计促廉政”为主线,以突出建设“廉政型”机关为重点,狠抓党风廉政建设和反腐败工作。

(一)多措并举,狠抓管理。

始终把党风廉政建设责任制作为关系到全局的一项基础性制度,作为贯彻落实反腐败工作的一项重要内容。

积极开展党风廉政学习教育,严格落实中央“八项规定”、《审计人员八不准》和《审计人员廉政反馈函》制度。

严格追究制度,构筑拒腐防变预防机制防线,推行“三个同时”的工作制度。

一是将“审计通知书”和“审计机关审计人员工作纪律”向被审计单位同时送达。

既明确自身的廉政要求又宣传了审计工作纪律。

二是项目审计中审计纪律宣传工作与审计业务工作同时开展。

接受群众监督,构筑廉政纪律的社会监督防线。

三是“审计组人员勤政廉政执行情况反馈表”与“审计报告”同时下发。

要求被审计单位如实填写审计组在实施审计过程中执行审计纪律的情况,向局机关进行反馈。

(二)加强监督,落实责任。

为落实中央“八项规定”精神,加强“三公”经费的审计,局领导班子认真研究制定《公务接待专项审计工作方案》,对全市党政机关、人大机关、政协机关、检察机关以及各人民团体和参照公务员管理单位(共计80个单位)开展“三公”经费专项审计。

召开审计进点会,提出工作要求,明确责任,严明纪律,带头贯彻落实中央“八项规定”精神,严格执行审计“八不准”纪律,切实做到依法审计、文明审计、廉洁审计。

(三)深入排查,落实整改。

积极发挥“一把手”落实党风廉政建设责任制中的示范作用,对廉政建设问题率先垂范,亲力亲为,并就风险点机制建设进行跟踪督促检查,重点抓好审前、审中廉政检查,而且要求干部职工牢固树立审计为民、廉洁从审思想,做到一身正气,两袖清风,树立“经济卫士”的良好形象。

结合年初开展的“整顿干部队伍,建设审计铁军”活动,和下半年清理“红包”问题专项治理活动,认真开展清理排查,提高思想认识,落实整改措施。

过去的一年虽然我们在加强干部队伍建设、提高审计服务水平等方面,取得了一些成绩,但我们也清醒地看到,与各级领导的要求相比,与社会各界对审计越来越高的期望值相比,仍有较大差距。

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