新产品试产作业指导书
新产品试产工艺流程

新产品试产工艺流程新产品试产工艺流程一、工艺准备:1) 参考图纸:工艺部需要统计该试产项目参考图纸及相关信息。
2) 工艺输出文件:需要确定工艺输出文件是否都已下发,包括OKBOM、附件(产品)BOM等文件。
3) 检验文件:成品检验规程、出厂检验报告。
4) 调试作业指导书:内容包括芯片程序烧录、电路板程序烧录、电气参数测试、功能测试。
5) 组装作业指导书:内容包括工艺流程、生产配置表、各工站指导书。
6) 包装作业指导书:指导产品如何包装及验证。
7) 老化作业指导书:指导老化过程重要有机芯老化、整机老化和老化记录。
8) 设备操作指导书:设备安全操作规程。
二、工艺内部评审:1) 工艺文件评审:评审有无缺陷的地方,需要改善的地方。
2) 首板样机内部评审:评审电路板及样机是否有设计隐患和不合理设计。
3) 工装夹具评审:评审工装夹具设计和审批周期及内部手续。
4) 确认PCBA外协加工情况,确认其对后续的组装及调试是否有影响。
三、试产准备会确认内容:1) 明确试产目标。
2) 确定试产性质,包括客户要求/新机种、更换供应商、设计变更/工程试做、常规实验等。
3) 参考图纸、BOM表、工艺文件。
4) 物料齐套性确认。
5) XXX来料检验情况。
四、试产准备会:1) 工艺内部评审。
2) 试产准备会。
3) 人员培训。
4) 试产首件。
5) 批量试产。
以上是新产品试产工艺流程的详细说明,需要在每个环节都严格把控,确保产品质量。
6、工装和设备的调配情况由生产部根据生产配置表进行评估,以确保满足生产需求。
7、生产部根据生产配置表评估人员调配情况,以确保生产线上的人员配备充足。
8、项目成员的试产工作分工如下:工艺协同硬件提供调试和测试技术支持,工艺协同结构提供装配技术支持。
9、试产计划根据试产准备会确认的时间制定,并以邮件形式发送给各项目成员。
试产计划包括人员培训时间、生产部调配时间、试产开始时间、首件检验时间、试产总时间和试产总结会时间等。
作业指导书编写指南(WI-751-169)

程
第三方审核 其他需求
责任单位
记录
工艺/参数变 更
提出申请
需求单位
文件更改申请表
申请编号
PIE/文控
编号申请/登记
ห้องสมุดไป่ตู้
文件制作
PIE
SOP 文件
审核/批准
上司
无
提交电子档
PIE
SOP 电子档
文控发行
文控中心
文件发行登记
文件接收/执行
需求单位
文件发行登记
制定:
审核:
批准: 表格编号:QR-751-19/00
制定:姚
轲
审核:
批准: 表格编号:QR-751-19/00
编号
WI-751-169 5/6 00
作业指导书编写指南
页码 版本
2.3、历史安全事故图片及应急措施; 加入这些以往的经验教训资料,不但可以帮助新进技术人员更快的熟悉生产流程,也能避免发 生类似的异常问题,而且当不慎发生类似异常时,可以及时、准确地利用此类方法去解决异常。 3. 加盖发行章 3.1、作业指导书是由权威性的技术部门所制定发行的重要文件,其他人员不允许随意去复制、 更改或替换。 故作业指导书经审核批准后, 原件留文控中心, 复印件由文控中心盖 “受控文件” (有 章 色章,例如:红色或蓝色等,一般兰色为“临时文件”章使用,红色为“受控文件”章使用)后发行, 以示为受控和有效。有颜色印章的文件不能复印、私自携带外出。 3.2、若有涂改过或无发行章的作业指导书,必须由制作发行人或者发行部门指定人员在修改内 容旁边签名确认,并注明修改原因、内容和生效日期,方可生效。无发行章的作业指导书,则无法在 现场使用,使用单位也可拒绝接受和执行无发行章的文件。 4. 文件的遗失 作业指导书一旦盖上公司的发行印章, 即说明此文件是公司体系运作不可或缺的重要部分, 无论 发行单位、文控中心或者使用单位都必须妥善保管文件,避免出现脏污、破损或者遗失等状况。出现 脏污、破损的,可以交回旧文件,同时开出《文件更改申请表》申请换领新文件。对于出现遗失文件 的情况,原则上遗失责任人是《文件发放登记表》上签收的人,遗失一到三张文件(文件盖受控章) , 公司以警告处罚,遗失三张以上文件的,公司以小过处罚。同时开出《文件更改申请表》申请补领新 文件(此项内容与公司类似文件管理制度冲突时,依照公司的制度执行) 。 5. 电子档的管理 发行单位制作完成,经过审核批准发行后,电子档提交文控中心统一存档管理。发行单位如果接 到文件修订申请, 修改的文件也需要报备文控中心更新版次和存档文件。 电子档文件的管理具体依照 文件《文件控制程序》的第 4.10 条款执行。
新产品试产报告及批准书

产品型号/规格
试产地点
IPI日期
试产日期/时间
客户
第一次落货时间
试产数量
负责工程师
第一次落货数量
生产主管
品管主管
业务
生产线装配工人数
出席人员:
1.试产结果(由负责工程师填写)
回复
跟进部门
完成时间
1.2包装开发和物料是否完成,抛机是否通过
问题点
解决方案
开发部回复
跟进部门
完成时间
1.3产品实际重量与开发重量是否一致
开发重量N.W:开发重量G.W:实际重量N.W:实际重量G.W:
问题描述:
2.试产结果(由生产主管填写)
2.1工艺流程和作业指导书是否合理,生产夹具是否使用方便
问题点
解决方案
开发部回复
跟进部门
完成时间
2.2投料单是否最新,外购物料是否齐备
问题点
解决方案
开发部回复
跟进部门
完成时间
3.测试结果(由QC部经理填写)
测试结果
通过不通过原因:
问题点
解决方案
开发部回复
跟进部门
完成时间
4.其他问题/重要更改(由负责工程师填写)
问题点
已到厂物料处理方案
开发部回复
跟进部门
完成时间
5.部门主管签批
部门
批准/日期
不批准/日期
业务
生产部
QC部
开发部
新产品试产作业指导书

7.相关记录
8.附件
2、小批量试产产品在各工序必须尽快生产、流转。各工序负责人作好试产阶段的各工序数据记录;
3、现场QC必须依据工程部提供的资料和相关的控制标准进行各阶段的品质控制,并将生产异常情况作详实记录;
4、小批量试产完成后,由品管部召集生产、品管、工程相关人员召开新产品会议。若需改动产中结构和模具则由工程部、联系客户确认并完成;若生产条件不完善,则由生产部提出改善措施并执行;若控制器方法不完善,则由品管部改善并执行;
3、工程部立即将资料和相关技术部标准转品管部,由品管部审核无误后转发生产线;
4、工程部将试产型号的模具、治具、丝网等转交生产部,生产部根据生产的结构作出各种治具和人员的准备工作;
5、生产部安排机台和人员进行小批量的试产;
(二)、小ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量生产过程控制:
1.小批量试产阶段,根据产品的大小和结构决定试产数量(一般控制器在50PCS~200PCS之内)
⑷、品管部准备好相关测量工具,并依据标准进行控制,收集生产中出现异常现象,并召开新产品试产总结会议;
4.定义:无
5.作业程序
(一)、小批量试产准备工作:
1、业务部根据客户的要求,向生产部提供产品的交货数量及交期;
2、生产部根据生产能力回复业务部交期及交货数量,并仓库中物料的数量,若不齐备,则立即做出采购计划交行采购部采购;
5、小批量试产完成OK后,则转为在批量的试产阶段。
(三)、在批量试产过程控制:
1、在批量的试产须体现周转快的特点,每道工序不得积压产品,随到随生产;
2、生产、控制过程中,必须依据新产品总结会上的决议改善和产控制;
3、针对特殊型号产品,各部门主和必须亲自跟进和完成;现场的QC必须做到步步跟进,时时记录,QC领班必须现场监督各工序的作业是否符合标准和程序。
程序文件------新产品试产控制程序

5.1.2试产数量:300-500套。
XX集团(中国)有限公司
新产品试产控制程序
文件编号
CT-QP-007
版本
01
页码
2/3
5.1.3文件发放:所有相关试产用文件必须有采购、物控、生产:品质、IQC等
人员签名后发放。
5.1.4样品发放:由工程部提供试产用签样一套(首件),交品质部作试产检验依
七.相关文件
《试产检查报告》《产前会议记录》《新产品试产通知》《产前会义签到表》
《批量生产批准报告》
题点能在放产前被发现、处理或提供良好的预防措施。
二、适用范围:
适用需在公司进行量产的任何新开发的产品试产作业(对本公司1日产品进行
局部变更而产生的新产品,作工程更改即可,无需试产)。
三、职责:
3.1工程部:负责新产品的开发、相关技术资料制定、样品鉴定会组织、设计问
题的改进、主导推进试产的进行;同时,生产工艺工程师负责新产品作业指
XX集团(中国)有限公司
程序文件
新产品试产控制程序
文件编号:CT-QP-007
版本:01
页数:3
生效日期:2012-07-01
制订:XXX审核:XXX批准:
修
改
栏
序号
章节号
内容说明
修改人
审查
批准
修改日期
XX集团(中国)有限公司
新产品试产控制程序
文件编号
CT-QP-007
版本
01
页码
1/3
一、目的:
对新产品小批量生产,以验证和确认新开发的产品是否适合批量生产。确保问
测治具和使用工具发放至相关部门,以便各相关部门做好试产前准备.
作业指导书规范(SOP的SOP)

1
2 2.1,在产品的试产过程中按工艺流程的要求针对每一个操作步骤进行分析可操作性,分析后利用数码相机拍下工序最合适的操作方法照片以便于制作<作业指导书>;作业指导书的制作规范(SOP的SOP)
作业指导书的素材收集
2.2,在产品的试产过程中按工艺流程的要求针对每一道工序所需用到的物料进行拍照并进行整理分类,以便于制作<作业指导书>;
2.3,在产品的试产后对所有用到的工装夹具工具进行拍照并进行整理分类,以便于制作<作业指导书>;
3作业指导书的格式确定和分区编号。
QE作业指导书

标准和检验方法培训。
5.3产品的量产
5.3.1在量产前QE要认真检验客户确认的样办,对样办进行检测,把检
测标准化,并设计包装规格以通知相关人员。
5.3.2参照客户所确认的样办对生产首件办进行全面检测,并签办与生产
单位开机批量生产。
5.3.3对生产过程中出现的品质异常立即分析并提出改善措施,将原因分
1.目的:
明确订定QE作业程序,以保产品所有的品质状况出现时,能及时地分析
原因提出改善方案,使产品品质能有效地控制,减少不良品的发生。
2.适用范围:
产品从开发到出货以客诉所有过程中的产品质量分析改善。
3.职责:
3.1 QE:执行产品出现质量问题的分析及改善方案提出工作,并制定质量相关文件。
4.定义:(无)
5E要对新产品的结构大致了解,并且根据产品的功能
和客户的要求制定出产品的基本《检验标准书》。
5.2新产品的试产
5.2.1在新产品的试产过程中,QE要全面地追踪产品的质量状况,对产
品生产的各个工序的质量要求都要有明确的规定,出现的质量问题
要详细的记载并加以分析。
析和改善措施记录于《品质异常单》上。
5.3.4对质检的检验标准进行稽核,即时纠正产品检验标准的偏差,达到
每位质检对标准十分了解。
新产品试产之量产计划流程

新产品试产--量产流程Q/SD.QP7.51-2011一、样品试产流程(试产样品5套):1.1、由品管部(技术岗)依照产品的设计要求和技术条件,确定《物料清单(试产)》见附表1。
《物料清单(试产)》应注明:品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次,(有专门要求需要统一批次的在清单中列明,一般情况下不指定批次)。
编制《物料清单》应考虑公司原有物料品种、方便采购。
1.2、采购部严格按照《物料清单(试产)》的要求,进行原材料采购。
同时做好合格供应商调查及筛选,为以后大批量采购做好预备。
如采购中发生与《物料清单(试产)》不匹配的情况,应填写《内部工作联系单》征得技术岗同意后方可采购。
关于专门原材料采购,如PCB板材,采购岗采购PCB下单前应请供应商将PCB图纸发回由技术岗进行确认后方可采购。
采购部注明可能采购时刻并通报技术岗。
1.3、原材料检验确认:仓库治理员依照《物料清单(试产)》负责对采购物品进行核对,核对无误后交技术岗对采购物品性能进行审核(进仓检验)。
如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》,列明不符合项目和要求,由采购部负责退换或另行采购。
外协加工原材料出仓前由仓管进行核对技术部进行签字确认后方可发货。
如符合,进入下一制作样品环节。
1.4、技术部制作样品。
完成样品制作后技术部岗进行技术测试。
1.5、样品确认:样品测试完成后,技术岗通知行政部。
由行政部组织“产品评审小组”确认。
(产品评审小组由总经理,品管部、仓管岗、市场部、生产部、采购岗、行政部各部门负责人组成)如样品在评审过程中有重大改动的,则重新进行样品制作及评审确认工作。
二、试产流程(50套):2.1、采购岗负责原材料采购。
2.2、仓库依照采购清单对原材料检验确认(核对品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次)。
核对无误后交由技术岗进行原材料性能测试(进仓检验)。
如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》提出不符合项,由采购部负责退换或另行采购。
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新产品试产作业指导书标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]新产品试产作业指导书1、目的为规范产品试制、试产的管理,保证新产品顺利放产及提升原有产品质量,特制定本指导书。
2、适用范围本指导书适用于公司新产品及原有产品重大设计更改的试制、试产全过程的管理。
3、定义3.1试制范围:新产品在投入试产前,主要为验证装配工艺(包括工艺方案、工艺流程、操作方法、特殊工艺检测手段和控制方式等)能否适应批量稳定合格生产的要求而进行的样品试装配;或开发部门、工程部PIE等对产品进行重大设计更改或对产品采用新材料、新工艺、新部件等改进后,为验证能否适应批量稳定合格生产的要求而进行的样品试装配3.2试产范围:开发部门完成新产品技术设计并编制必要的技术文件(如总装图、图纸等)后,主要为验证生产全过程(包括工艺方案、工艺流程、操作方法、特殊工艺检测手段和控制方式、生产组织、物料供应等)的试产活动;或开发部门、工程部PIE等对原有产品进行了重大设计更改,为验证生产全过程而进行的试产活动。
3.3试产频次:常规(含派生)产品试产次数不多于2次;较复杂项目试产次数不多于3次。
3.4试产数量:每次试产数量不少于20PCS/次(如属系列产品,试产的每款产品试产数量均不少于20PCS/次)。
4、职责4.1项目负责人在试制、试产过程中主要职责如下:a、填写《样品制作申请单》,注明各项要求,并提供必要协助,使样品顺利试装;b、根据项目开发进度负责提前十天编制《试产通知单》;c、负责落实试产文件提前十五天下发至相关部门,承担因试产文件下发不及时或不齐全而导致试产不能如期进行的责任;d、负责新开发塑料件及五金件试产物料的确认及跟进,负责对试产BOM进行最终确认;e、负责带领项目组成员从样品试制、试产到试产总结等各环节全过程的组织和跟进,包括提请工装夹具制作、生产性辅料、检验测试设备的准备等;f、负责组织试产总结会议及试产整改会议;g、委托品质部门对试制、试产样品进行综合测试;h、试制、试产后多余物料及试产样品的处理。
4.2项目组成员包括结构工程师、包装工程师、电子工程师及相关PE工程师等。
项目组成员在试制、试产过程中主要职责如下:a、编制个人所负责部分的技术图纸及文件,并跟进文件的发放;b、现场指导试产工作,对试产过程中发现的技术、工艺、测试、设备工装、质量和文件等方面的问题作好记录;c、PE工程师根据试产过程中发现的试产结构等方面的问题编制《试产报告》,供试产总结会议分析讨论;d、参加试产总结会议,在试产总结会议上对试产过程中发现的问题提出合理的解决方案,并跟进个人所负责不符合项的整改;e、参加试产整改会议,并对整改结果进行确认。
4.3 K3技术人员、计划采购部门、模具制作车间在试制、试产过程中主要职责如下:a、K3技术人员:《试产通知单》和技术文件到位后2个工作日内确认新产品试产BOM(试产BOM需项目负责人最终确认)并通知计划采购部门;b、计划采购部门:通过ERP系统下发领料需求计划,按时、按质、按量提供除新开发塑料件及五金件试产物料以外的所有试产物料;c、模具制作车间:跟进试产过程中模具试模的全过程,对模具异常进行处理,并提供合格的新开发塑料件及五金件试产物料。
4.4 生产部门在试制、试产过程中主要职责如下:a、生产部门指定专人负责试产工作,负责落实试产所需的设备、工具、工装、检验测试仪器及特殊物料等;负责自制物料及外购物料(不包括新开发塑料件及五金件试产物料)的跟进及组织试产物料申领;确定试产时间,通知相关人员到试产现场指导试产工作;根据试产过程中发现的试产结构、装配工艺、装配注意事项及质量等方面的问题编制《试产报告》,供试产总结会议分析讨论;参加试产总结会议及试产整改会议,并对整改结果进行确认;b、生产部门注塑车间、冲压车间分别指定专人跟进新产品试产,整理各自工序在试产过程中发现的生产、工艺及质量等方面的问题,并提供给生产部门试产负责人汇总到《试产报告》里;参加试产总结会议及试产整改会议,并对整改结果进行确认;注塑车间、冲压车间另承担主导新开发塑料、五金模具质量的评审。
4.5 开发部门样板员在试制过程中主要职责如下:负责试制物料的跟进及申领,确定试制时间,通知相关人员到现场完成样品试制。
4.6 品质部门在试制、试产过程中主要职责如下:a、整理试产过程中发现的测试、质量等方面的问题,编制《试产报告》,供试产总结会议分析讨论;b、落实新产品生产所需检验测试设备、方法、注意事项等,如需要应进行相应的记录,以备后续放产使用;c、组织进行试制、试产样品的型式试验并及时做出相关报告反馈至项目负责人,并跟进落实;d、参加试产总结会议及试产整改会议,并对整改结果进行确认。
5、试制、试产过程5.1试制、试产通知a、项目负责人如需试制样品,须填写《样品制作申请单》,审批后提交开发部门样板员组织试制物料,项目负责人及项目组成员协助进行样品装配。
b、项目负责人根据项目开发进度提前十天编制《试产通知单》,经电工事业部负责人审批后发相关部门。
c、《试产通知单》在考虑物料采购周期的前提下要明确注明计划试产时间、样品规格、试产数量和专用物料的状态及到位时间等,并注明所需工装、夹具、设备、检验测试仪器及其它特殊物料等。
d、如由于某种特殊原因要中途更改试产规格或数量,项目负责人需重新下发《试产通知单》,而试产时间则按期顺延。
e、如果试产数量已包含给客户的送样样品、认证样品或型检样品等,应在试产通知中加以备注,并及时通知相关人员领出所需数量的样品。
5.2试产技术文件a、项目负责人负责落实试产文件(包括结构、电子技术图纸及相关通知文件等)提前十五天下发至相关部门,如由于技术文件下发不及时或不齐全而导致试产不能如期进行,由项目负责人承担责任。
b、试产技术文件必须标准、清晰、齐全,编制方式必须符合标准化管理的相关要求,如产品总装图纸、全套零部件图纸、包装图纸、电子图纸及相应的设计、更改通知单等。
c、试产图纸下发后如发现有错误需重新调整的,相关工程师需下发《技术更改通知单》(必要时可附件)到图纸接收部门,由各部门相关人员在试产文件上进行更改并签名确认,原则上不接受非书面的技术更改。
5.3试产物料组织a、K3技术人员根据《试产通知单》和技术文件的到位时间,在2个工作日内编制出试产BOM。
计划采购部门接到《试产通知单》后,应及时跟进自制物料生产及外购物料采购计划,原则上除新开发塑料件及五金件试产物料由项目负责人跟进外,其余所有物料均由计划采购部门负责。
b、模具制作车间接到《试产通知单》后按试产日期提前安排塑料、五金模具试模工作。
塑胶、五金模具试模用料、试模机台、试模前的准备工作由模具制作车间负责安排,试模作业由模具制作车间提前书面通知项目负责人、PE工程师、品质部门及注塑、五金车间相关人员参加试模过程的评估工作,如没有书面通知到相关部门,试模工作视为无效,必须重新试模。
如已书面通知相关部门但该部门没有派人到现场参加试模,由此造成产品试模工作延期,该部门负责人应承担相应的处罚。
评估结果由各部门提出并签字确认是否可以进入试产作业,如试模中存在问题,相关部门要急时进行处理,直至整改并试模合格后再进入试产作业。
模具制作车间按《试产通知单》上要求数量生产合格的零件,并由项目负责人签收(必须保留5整啤带水口新开发塑料件供项目负责人签板使用)。
项目负责人出具合格的新开发塑料件、五金件《零件评估报告》后,模具制作车间可将合格模具进仓并转交注塑、五金车间签收。
c、品质部门(进货检验)负责所有试产零部件的检验,新开发的零部件如检验不合格或有疑问,须提交至相关工程师来判断其合格与否。
d、电子工程师负责电子件的质量确认工作。
e、除新开发塑料件及五金件试产物料外,其余试产物料全部由生产部门试产负责人安排安装车间按正常生产订单物料领料方式领料。
5.4样品试装项目负责人负责确认物料到位情况。
物料全部到位后,由项目负责人组织开发部门样板员先自行试装样品一个(如属系列产品,试产的每款产品均需试装一个),验证物料是否真正齐全、正确及质量状况、工装夹具、生产辅料等项目,以确定其能否试产。
验证过程中发现的相关问题,提请相关负责人及时解决。
5.5正式试产a、项目负责人在确认符合试产要求后应及时通知生产部门试产负责人,由其即刻安排试产。
生产部门试产负责人确定试产时间后通知项目负责人、项目组成员、PE工程师及生产、品质部门相关人员到场指导试产工作。
b、生产部门试产负责人严格按照试产文件进行试产验证,并对能否试产严格把关,对试产质量负责。
当存在以下情况时,将不予试产,直到完成整改后才能重新安排试产:①、文件不到位、不齐全或不能正常指导试产;②、物料没有完全准备好;③、上一次试产有较多问题没有落实整改好;④、没有样品试装验证,或经过样品验证发现有技术、工艺、测试、零部件质量等问题会影响试产;⑤、不能试产的其他情况。
5.6业务人员提出认证需求时,认证人员需与项目拓展负责人或结构开发负责人或PIE负责人核对产品立项情况,然后再确认认证情况。
5.7试产样品测试项目负责人委托品质部门对试制、试产样品进行各项综合测试,品质部门及时做出报告反馈至项目负责人。
5.8试产问题报告及汇总a、产品结构、工艺等问题《试产报告》汇总由PE工程师在试产完成后两天内完成。
b、安装、注塑、冲压问题《试产报告》汇总由生产部门试产负责人在试产完成后两天内完成。
c、成品测试问题《试产报告》汇总由品质部门在试产后两天内完成。
d、所有报告发送至项目负责人,并由项目负责人进行汇总形成《试产总结报告》。
5.9试产总结会议项目负责人负责组织试产总结会议,并至少提供一个样品(如属系列产品,试产的每款产品均需提供一个样品)。
项目负责人总结的意见、与会代表提出的意见,不论是新问题或是遗留问题、需要整改或是不需整改的问题,都应记录在《试产总结报告》上,由项目负责人跟进相关责任人落实。
5.10试产整改a、由项目负责人负责填写《试产总结报告,制定整改措施,属不需整改的问题也需填出并备注不需整改原因。
b、试产整改完成后由项目负责人组织开发、PE、品质、生产相关人员召开试产整改评审会议,针对试产整改问题进行审查,如试产整改已达到预期要求,项目即可进入放产流程;c、如在试产整改评审会议召开时,试产问题的整改未达到预期要求,则要求项目负责人说明原因,要求其限期内完成整改;d、项目负责人跟进各相关责任人整改措施的落实情况;e、如第一次试产不成功,或整改问题较多,可进行第二次试产。
5.11试产样品处置a、试产样品经检验合格后入库,入库样品根据不同要求每隔三个月由开发部门按折价处理(可按产品成品价的90%~110%适当定价)、消费者试用、拆分回用、拆分破碎等方式统一进行申请处理。