报销单模版

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费用报销单(自制A4打印版本)

费用报销单(自制A4打印版本)

公 司 费 用 报 销 单 部门: 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核: 部门审核: 经办人: 总经理审批
公 司 费 用 报 销 单 部门: 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核: 部门审核: ห้องสมุดไป่ตู้ 经办人: 总经理审批
XX
XX 费 用
公 报 销 单

部门: 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核: 部门审核: 经办人: XX 总经理审批

费用报销单模版-报销单

费用报销单模版-报销单
借 支 单
年月日
工作部门
工号
姓名
借支金额(大写)
(小写)
借款原因
归还日期
审批
费 用 报 销 单
填制单位:年 月 日工 号:
事 由
地 点
费用金额(大写):
小写:
备 注
附件张数:
填报:
证明:
审批:
差 旅 费 报 销 单
年月日
姓名
所属部门
职务(职称)
岗级
出差地点及事由
工号
部门编号
项目编号
项目名称
日期
出发
到达
发票张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额(小写):
金额(大写):
备注:
单位负责人:
审核:
经办人:
车船机票
宿费
住宿补贴
伙食补贴
现场补贴
公杂费
补贴
火车未卧补贴
其它费用
备注
连续乘车补贴


时间
地点
时间
地点
类别
金额
天数
金额
天数
金额
天数
金额
车次
金额
摘要
金额
合计
以上单据共张总计金额预支交领现款
单位主管:审核:填报:
项目部汽车费用报销单
车辆牌照号:
年月日
单位:元
购汽油
过路过桥费
购配件
修理费
停车费
洗车费
其他费用

费用报销单模板

费用报销单模板
总经理:部门经理:财务负责人:出纳:报销人:
费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核



十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注







审 批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:出纳:报销人:领款人:
会计主管:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注







部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
费用报销单
报销部门:年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注







部门审核
领导审批
合计
金额:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退(补)款:元
会计主管:会计:出纳:报销人:领款人:
差旅费报销单
报销部门:报销时间:年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期:自年月 日起至年月日止共天

采购费报销单(模版)

采购费报销单(模版)
[填写备注]
[填写日期]
[填写费用项目]
[填写费用金额]
[填写备注]
[填写日期]
[填写费用项目]
[填写费用金额]
[填写备注]
[填写日期]
[填写费用项目]
[填写费用金额]
[填写备注]
[填写日期]
[填写费用项目]
[填写费用金额]
[填写备注]
---
总计费用金额:[填写总计费用金额]
---
报销人员签字:
审批人签字:
[填写费用项目]
[填写费用金额]
[填写备注]
[填写日期]
[填写费用项目]
[填写费用金额]
[填写备注]
[填写日期]
[填写费用项目]
[填写费用金额]
[填写备注]
[填写日期]
[填写费用项目]
[填写费用金额]
[填写备注]
[填写日期]
[填写费用项目]
[填写费用金额]
[填写备注]
[填写日期]
[填写费用项目]
[填写费用金额]
采购费报销单(模版)
报销单号:[填写报销单号][填写报销单号]
报销日期:[填写报销日期][填写报销日期]
报销人员:[填写报销人员姓名][填写报销人员姓名]
部门:[填写报销人员所在部门][填写报销人员所在部门]
联系[填写报销人员联系电话][填写报销人员联系电话]
---
项目明细
日期
费用项目
费用金额
备注
[填写日期]
日期:

工程施工报销单据(3篇)

工程施工报销单据(3篇)

第1篇单据编号:XX20230001报销日期:2023年3月10日报销部门:XX项目部报销人:张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间,按照施工合同要求,对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。

具体费用明细如下:1. 材料费:由于工程进度需要,我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间,共采购各类建筑材料,包括钢筋、水泥、砂石、砖块等,共计人民币XX万元。

2. 人工费:在施工过程中,我部雇佣了各类施工人员,包括电工、焊工、瓦工、木工等,共计人民币XX万元。

3. 机械使用费:我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备,共计人民币XX万元。

4. 设备维修费:在施工过程中,我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养,共计人民币XX万元。

5. 办公费:包括办公用品、差旅费、通讯费等,共计人民币XX万元。

6. 其他费用:包括现场临时用电、消防器材购置等,共计人民币XX万元。

二、费用明细1. 材料费:- 钢筋:人民币XX万元- 水泥:人民币XX万元- 砂石:人民币XX万元- 砖块:人民币XX万元合计:人民币XX万元2. 人工费:- 电工:人民币XX万元- 焊工:人民币XX万元- 瓦工:人民币XX万元- 木工:人民币XX万元合计:人民币XX万元3. 机械使用费:- 挖掘机:人民币XX万元- 装载机:人民币XX万元- 搅拌机:人民币XX万元合计:人民币XX万元4. 设备维修费:- 维修保养费用:人民币XX万元合计:人民币XX万元5. 办公费:- 办公用品:人民币XX万元- 差旅费:人民币XX万元- 通讯费:人民币XX万元合计:人民币XX万元6. 其他费用:- 临时用电:人民币XX万元- 消防器材购置:人民币XX万元合计:人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。

四、审批意见经项目部负责人审核,同意报销上述费用。

请财务部门按照审批意见办理报销手续。

报销单填写模版

报销单填写模版

报销单填写模版报销单是一种用于记录和报销个人或组织的费用支出的文档。

正确填写报销单非常重要,因为它直接关系到费用的准确记录和及时的报销,同时还能提高审批的效率。

本文将提供一个报销单填写的模版,并详细解释每个必要的元素,以帮助读者正确填写报销单。

报销单模版如下:报销单报销单号:______________ (自动生成)报销日期:______________报销人姓名:______________所属部门:______________费用类别:______________费用明细:费用日期费用事由费用金额_______ _________ ________________ _________ ________________ _________ ________________ _________ _________合计金额:______________报销单状态:______________ (待审批/已审批)填写说明:1. 报销单号:报销单号可以自动生成,也可以根据公司的规定填写。

每张报销单都应有唯一的报销单号,方便进行后续的查询和审批。

2. 报销日期:填写报销单的日期,精确到年、月、日。

报销日期应与实际发生费用的日期一致。

3. 报销人姓名:填写报销人的姓名或工号,以便于对报销人进行统计和追踪。

4. 所属部门:填写报销人所属的部门或单位名称。

这可以帮助财务部门进行相关费用的归集和分析。

5. 费用类别:填写该笔费用所属的类别,例如差旅费、交通费、餐饮费等。

费用类别的分类应根据公司的实际情况进行设定,并在填写报销单时选择对应的费用类别。

6. 费用明细:按照时间顺序填写费用明细。

每一项费用明细包括:费用日期、费用事由和费用金额。

费用日期应填写具体的发生日期,费用事由应简洁明了地描述该笔费用的用途或原因,费用金额应准确填写实际发生的费用数额。

7. 合计金额:报销单中所有费用明细的金额之和。

确保将每项费用明细的金额累加,并填写在合计金额一栏。

报销单模版

报销单模版

报销单模版
借支单
年月日
工作部门工号姓名借支金额(大写)(小写)借款原因归还日期
审批
费用报销单
填制单位:XXX2018年4月13日工号:事由
内江出差:⑴3月16日与XXX到博源商议3月17日盘点事项;⑵4月9日到博源以及八益安装监控等事项。

地点内江
费用金额(大写):叁佰柒拾壹元整小写:371.00备注附件张数:4张填报:XXX证明:审批:差旅费报销单
年月日
姓名
工号
所属部门
部门编号
职务(职称)
项目编号
岗级出差地点及事由
火车未卧补贴
其它费用
连续乘车补贴
车次金额摘要金额
备注
项目名称
炊事补贴
现场补贴
天数金额
公杂费
补贴
天数金额
日期出发到达车船机票
宿费
住宿补贴
月日时间地点时间地点类别金额天数金额
合计
以上票据共张合计金额预支交领现款
单位主管:审核:填报:项目部汽车费用报销单。

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车船机票
宿费
住宿补贴
伙食补贴
现场补贴
公杂费
补贴
火车未卧补贴
其它费用
备注
连续乘车补贴


时间
地点
时间
地点
类别
金额
天数
金额
天数
金额
天数
金额
车次
金额
摘要
金额
合计
以上单据共张总计金额预支交领现款
单位主管:审核:填报:
项目部汽车费用报销单
车辆牌照号:
年月日
单位:元
购汽油
过路过桥费
购配件
修理费
停车费
洗车费
其他费用
借 支 单
年月日
工作部门
工号
姓名
借支金额(大写)
(小写)
借款原因
归还日期
审批
费 用 报 销 单
填制单位:年金额(大写):
小写:
备 注
附件张数:
填报:
证明:
审批:
差 旅 费 报 销 单
年月日
姓名
所属部门
职务(职称)
岗级
出差地点及事由
工号
部门编号
项目编号
项目名称
日期
出发
到达
发票张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额(小写):
金额(大写):
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单位负责人:
审核:
经办人:
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