学校公用经费预算报告

合集下载

公用经费预算报告

公用经费预算报告

公用经费预算报告
并有较完整的后续预算财务报表
本文档是关于XX市政府拨付的公用经费预算报告。

报告内容包括当
前预算金额的详细情况,以及未来预算金额的预测。

一、当前预算状况
本次预算拨付的公用经费总额为100万元,分为三部分,分别为:
1)教育经费:教育经费预算为50万元,主要用于学校设施设备改善,书本出版及其它教育项目等;
2)社会公共服务经费:社会公共服务经费预算为30万元,主要用于
社会公共服务设施改善、慈善公益活动等;
3)环境保护经费:环境保护经费预算为20万元,主要用于污染防治、环境保护等。

二、预算执行情况
本次预算执行情况如下:
1)教育经费执行情况:经费预算50万元,实际使用金额51万元,
用于改善学校设施设备、出版书本等教育项目,预算已全部执行。

2)社会公共服务经费执行情况:经费预算为30万元,实际使用金额
为30万元,用于改善社会公共服务设施、开展慈善公益活动等,预算已
全部执行。

3)环境保护经费执行情况:经费预算20万元,实际使用金额19万元,用于污染防治、环境保护等,预算已全部执行。

幼儿园经费预算报告三篇

幼儿园经费预算报告三篇

幼儿园经费预算报告三篇篇一:幼儿园经费预算报告xx幼儿园是一所公办独立幼儿园,园所于20XX年开园,位于xx。

现开设有大中小三个教学班,在园幼儿园95人,教师7人,门岗一人。

现将学校一年中的各项支出预算列表如下:20XX年12月10日篇二:幼儿园经费预算报告_________________幼儿园20 年月________幼儿园财务预算报告我园一直以“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”为原则,在维持正常运转和发展的基本需要,参考年秋季开园情况,根据我园制定的3至5年计划,对我园人力和物力的需求进行核算,并且经过市场调查,对物价的了解,结合实际需求,现在对年春季的财务收支进行如下预算:一、本学期学费收入收入包括:1、幼儿保教费费2、幼儿伙食费3、上级补助单位:元1、教职工工资包括:基本工资、绩效工资、社会保险、职工福利费等。

教职工工资:元/学期2、水电费、通讯费、租赁费水电费:元/学期通讯费:元/学期(含办公电话和宽带网费)租赁费:元/学期3、购教学用品、固定资产、办公用品、日常用品等教学用品支出:元(主要包括教具和老师办公用品)购固定资产:元(需要增加玩具、打印机及其他大型资产)办公用品:元(财务、后勤、保健的办公费用)日常用品:元(幼儿生活用品:毛巾、餐具、香皂等等)4、伙食费支出及退保教伙食费等伙食费支出:元/学期退保教伙食费:元/学期5、装修费用:元6、广告费用:元7、环创费用:元8、维修及其他支出:元(厨房及其他办公用品的维修和检修)以上支出预算总计:元/学期以上是财务对年上学期收入和支出的预算详情。

总体上看来,我们的支出与收入是平衡的。

除此之外,我们不排除资金的风险和物价上涨的可能,另外还有需要备用意外的资金,我们会做到合理支出,禁止浪费,做到每一分钱都用得洽到好处。

严格制定各部门对水电及其他物品的浪费的情况,对于需要购置的物品进行先预算、后安置的方式。

__________幼儿园20 年月日篇三:XX幼儿园20XX年财务预算报告一:幼儿园基本情况XX幼儿园是一所创办于20XX年的民办幼儿园,本园设五个班级(大、中、小班),幼儿人数120人,平均学生人数115人。

小学公用经费申请报告

小学公用经费申请报告

一、报告概述尊敬的领导:我校为全面贯彻落实国家关于教育事业的方针政策,积极改善办学条件,提高教育教学质量,根据学校实际情况,特向贵单位申请公用经费支持。

现将申请报告如下:一、学校基本情况我校成立于xx年,是一所具有xx年历史的小学。

近年来,在各级领导的关心和支持下,我校在教育教学、德育、体育、艺术等方面取得了显著成绩。

现有教职工xx人,学生xx人,占地面积xx亩,校舍建筑面积xx平方米。

学校设施齐全,环境优美,为师生提供了良好的工作和学习环境。

二、申请经费的必要性1. 基础设施建设需求(1)教学楼改造:我校教学楼始建于xx年,由于年久失修,部分设施老化严重,如屋顶漏水、墙体裂缝、电路老化等问题。

为保障师生安全,提高教育教学质量,亟需对教学楼进行改造。

(2)校园绿化:近年来,我校在校园绿化方面取得了一定成果,但仍有部分区域绿化不足,影响校园整体美观。

为提升校园环境,打造绿色校园,需增加绿化经费。

2. 教学设备更新需求(1)多媒体教室建设:为适应现代教育教学需求,提高课堂教学效果,我校计划建设多媒体教室,为学生提供更丰富的学习资源。

(2)图书资源补充:为丰富学生课余生活,拓宽知识面,我校计划增加图书资源,更新图书种类,提高图书馆利用率。

3. 安全保障需求(1)校园监控系统升级:为加强校园安全管理,保障师生人身财产安全,我校计划对校园监控系统进行升级,提高监控覆盖范围和图像清晰度。

(2)消防设施维护:为确保校园消防安全,我校计划对消防设施进行定期维护,更换老旧设备,确保消防设施正常运行。

三、申请经费预算根据上述需求,我校对公用经费申请预算如下:1. 教学楼改造:预计投资xx万元;2. 校园绿化:预计投资xx万元;3. 多媒体教室建设:预计投资xx万元;4. 图书资源补充:预计投资xx万元;5. 校园监控系统升级:预计投资xx万元;6. 消防设施维护:预计投资xx万元。

总计申请公用经费xx万元。

四、经费使用保障为确保申请经费合理、规范使用,我校将采取以下措施:1. 制定详细的经费使用计划,明确经费用途和预算;2. 加强经费管理,严格执行财务制度,确保经费使用透明;3. 定期对经费使用情况进行检查和评估,确保经费使用效益最大化。

学校公用经费预算报告

学校公用经费预算报告

学校公用经费预算报告学校公用经费预算报告尊敬的各位领导、各位老师、各位同学:大家好!今天我代表学校管理团队向大家汇报学校公用经费预算情况。

在过去的一年里,学校取得了一系列的成绩和进展,这些成绩的取得离不开全校师生的共同努力和配合。

在新的一年里,我们将继续致力于提供优质的教学环境和设施,以促进学生的全面发展。

为此,我们制定了一份详细的公用经费预算报告,以确保资源的合理配置和使用。

下面我将对其中的主要内容进行阐述。

一、预算总览在新的一年里,我们计划将公用经费总预算定为100万元。

这笔经费将主要用于校园设施的购置与维护、教学器材的更新与维修、校园安全设施的加强等方面。

我们将严格按照预算安排,确保经费的有效利用。

二、校园设施购置与维护为了提供良好的教学环境,我们计划将40%的经费用于校园设施的购置与维护。

具体包括校园绿化、教室桌椅、实验室设备等。

我们将根据实际需要,优先满足教学设施的改善和提升,保证教学质量的提高。

三、教学器材的更新与维修为了保证教学质量的不断提高,我们计划将30%的经费用于教学器材的更新与维修。

随着科技的不断进步发展,教学器材的更新换代是必要的。

我们将加大投入力度,采购新的教学器材,并定期进行维修,以确保教学设备的正常运行。

四、校园安全设施的加强校园安全对于学生的健康成长至关重要。

我们计划将20%的经费用于校园安全设施的加强,如安全门、监控设备、消防器材等。

这些设施的加强将有效提升学校的安全防范能力,确保学生的人身安全。

五、经费使用监督与评估为了确保经费的合理使用,我们将建立严格的经费使用监督与评估机制。

每笔经费支出将进行公示,并要求相关部门提供完整、准确的使用报告。

同时,我们将组织督导力量定期对经费使用情况进行检查,确保经费的正确使用。

以上是我们制定的学校公用经费预算报告的主要内容。

我们将坚持科学的管理理念,权衡各项需求,合理分配经费,确保资源的最优化配置。

我们相信,在全校师生的共同努力下,学校的各项工作将取得更加显著的成绩。

学校公用经费预算概要

学校公用经费预算概要

学校公用经费预算概要概述本文档旨在提供学校公用经费预算的概要信息,以便全面了解和管理学校的财务状况和支出情况。

预算分类1.人员支出人员支出主要包括教职工工资、津贴、奖金和福利待遇等。

这些支出是学校维持正常运转和提供高质量教育的必要费用。

2.办公设备和用品办公设备和用品的预算主要用于购买和维护学校的办公设备,例如电脑、打印机、投影仪等,以及办公用品如纸张、墨水等。

3.教学资源和材料教学资源和材料的预算用于购买和更学资源,如图书、教辅材料、实验器材等,以支持教师的教学工作。

4.建筑和设施维护建筑和设施维护的预算主要用于学校校舍、教室、实验室等建筑和设施的维护和修缮,以保证校园环境的安全和舒适。

5.研究和发展支出研究和发展支出的预算用于支持学校的研究项目和科研活动,以提升学校的学术水平和创新能力。

预算编制过程学校公用经费预算编制过程包括以下几个关键步骤:1.收集数据:收集和分析学校过去的财务数据,包括支出和收入情况,以便制定合理的预算计划。

2.制定预算计划:根据学校的经济状况和需求,制定详细的预算计划,包括每个预算分类的预计支出金额。

3.内部审核:对预算计划进行内部审核,确保计划的合理性和可行性。

4.预算审批:提交预算计划给相关部门或管理层审批,并根据审批结果进行调整和修改。

5.预算执行和监控:按照预算计划执行支出,并监控实际支出与预算的差异,及时采取措施解决财务问题。

总结学校公用经费预算是学校管理财务的重要工具,合理制定和执行预算计划可以保证学校的正常运转和发展。

本文档提供了学校公用经费预算的概要信息,希望能对学校财务管理工作有所帮助。

学校经费预算情况汇报

学校经费预算情况汇报

学校经费预算情况汇报
尊敬的领导和各位老师:
我是XX学校的财务主管,今天我将向大家汇报我校今年的经费预算情况。

首先,我要感谢各位领导对学校财务工作的大力支持和关心。

今年,学校在经费预算方面做了大量的工作,经过精心的筹划和调配,我们已经完成了今年的经费预算。

接下来,我将向大家详细介绍我校的经费预算情况。

在教育经费方面,今年我们将继续加大对教学设施和教学资源的投入,确保教学设施的完善和教学资源的充足。

同时,我们还将加大对教师队伍的培训和建设力度,提高教师的教学水平和专业素养。

在学生活动经费方面,我们将继续加强对学生课外活动的支持,丰富学生的课余生活,培养学生的兴趣爱好和团队合作精神。

同时,我们还将加大对学生奖励和助学金的投入,帮助家庭困难学生顺利完成学业。

在后勤保障方面,我们将继续加强校园环境的整治和美化工作,改善学校的教学和生活环境。

同时,我们还将加大对校园安全设施和设备的投入,确保师生的人身和财产安全。

在科研经费方面,我们将继续加大对科研项目的支持和资助,鼓励教师和学生积极参与科研活动,提高学校的科研水平和科研成果。

总的来说,今年学校的经费预算主要围绕教育经费、学生活动经费、后勤保障和科研经费四个方面展开,我们将充分利用有限的经费,确保经费的合理分配和有效使用,为师生营造良好的学习和生活环境。

最后,我要再次感谢各位领导和老师对学校财务工作的支持和关心,同时也希望大家能够在日常工作中节约开支,提高经费利用的效益,共同为学校的发展贡献自己的力量。

谢谢大家!。

学校年度预算总结(3篇)

学校年度预算总结(3篇)

第1篇一、前言随着我国教育事业的不断发展,学校预算管理的重要性日益凸显。

本年度,我校在上级主管部门的指导下,严格按照国家相关政策和财务制度,结合学校实际情况,科学编制了年度预算。

现将本年度预算执行情况总结如下:二、预算编制原则1. 遵循国家法律法规和政策要求,确保预算编制的合法性和合规性。

2. 坚持科学合理、公开透明的原则,提高预算编制的准确性。

3. 体现学校发展战略,确保预算编制与学校发展规划相一致。

4. 优化资源配置,提高资金使用效益。

三、预算编制情况1. 收入预算本年度收入预算主要包括财政拨款、学费收入、科研经费、社会捐赠等。

经过科学测算,预计全年总收入为XX万元。

(1)财政拨款:根据国家相关政策,预计本年度财政拨款为XX万元。

(2)学费收入:根据学校招生计划和学生收费标准,预计本年度学费收入为XX万元。

(3)科研经费:根据学校科研计划,预计本年度科研经费为XX万元。

(4)社会捐赠:根据学校社会捐赠情况,预计本年度社会捐赠为XX万元。

2. 支出预算本年度支出预算主要包括人员经费、公用经费、设备购置、基建投资等。

经过科学测算,预计全年总支出为XX万元。

(1)人员经费:主要包括工资、津贴、奖金、福利等,预计支出为XX万元。

(2)公用经费:主要包括教学、科研、行政管理等费用,预计支出为XX万元。

(3)设备购置:主要包括教学设备、实验设备、办公设备等,预计支出为XX万元。

(4)基建投资:主要包括校舍维修、改造、扩建等,预计支出为XX万元。

四、预算执行情况1. 收入执行情况截至本年度末,我校实际总收入为XX万元,完成预算收入的XX%。

其中,财政拨款实际到位XX万元,完成预算的XX%;学费收入实际到位XX万元,完成预算的XX%;科研经费实际到位XX万元,完成预算的XX%;社会捐赠实际到位XX万元,完成预算的XX%。

2. 支出执行情况截至本年度末,我校实际总支出为XX万元,完成预算支出的XX%。

其中,人员经费实际支出XX万元,完成预算的XX%;公用经费实际支出XX万元,完成预算的XX%;设备购置实际支出XX万元,完成预算的XX%;基建投资实际支出XX万元,完成预算的XX%。

公用经费预算报告

公用经费预算报告

公用经费预算报告公用经费预算报告一、项目背景公用经费是指在机构、组织或企业等各类公共单位内部,用于支持各项常规运营活动的经费。

公用经费预算报告是机构、组织或企业等公共单位对于公用经费的预算计划进行报告和解释的文书。

本文将就某机构的公用经费预算进行报告,以便更好地管理和利用公用经费。

二、预算目的和原则1. 预算目的:为了确保机构的正常运营,提高运营效率和效益,做好各项常规支出计划的安排,实现公用经费的科学管理。

2. 预算原则:(1) 合理性原则:预算金额应合理、科学,确保各项支出能够满足运营需要。

(2) 经济性原则:预算金额应合理节制,最大限度地保证运营成本的有效控制。

(3) 盈亏平衡原则:预算金额应使支出和收入保持平衡,确保运营能够稳定发展。

(4) 透明度原则:预算报告应公开透明,便于内外部人员了解和监督。

三、预算内容1. 人员费用:包括工资、奖金、福利等人员相关的支出。

预算金额:100万元。

2. 办公费用:包括房租、设备租赁、通讯费、水电费等办公支出。

预算金额:50万元。

3. 车辆费用:包括购置、维护、油费、保险等车辆相关的支出。

预算金额:30万元。

4. 会务费用:包括会议费、差旅费、培训费等会务支出。

预算金额:20万元。

5. 宣传费用:包括广告费、推广费、宣传品费等宣传支出。

预算金额:20万元。

四、预算说明1. 人员费用预算:本机构共有100名员工,每人月工资平均为5000元,年终奖金平均为一个月工资。

福利费按年度员工工资总额的10%计算。

预计今年人事调整较少,工资总额为50万元,年终奖金为50万元,福利费为10万元,合计为110万元。

2. 办公费用预算:本机构办公面积为500平方米,每月租金为100元/平方米,年度租金为60万元。

设备租赁费为10万元,通讯费为5万元,水电费为5万元,合计为80万元。

3. 车辆费用预算:本机构共有5辆车,每辆车年度维护费用为5000元,油费为3000元,保险费为2000元,购置费为50万元,合计为30万元。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

学校公用经费预算报告
学校公用经费预算报告
本报告旨在总结我校本学年度的经费收入和支出情况,并对比结存。

其中,收入主要来源于国家财政补助公用经费,总金额为.1元。

在支出方面,我们始终坚持为教学服务为主的原则,优先保证教学上的需要。

因此,我们将学校的物资设备、经费开支、人力使用和生活管理等方面的支出控制在最小范围内,力求减少非教学性的开支,以发挥最大的效益。

具体来说,本学年度的资金预算支出为元,实际支出
为.12元,占预算支出的84%。

其中,办公费支出元,实际支
出为.6万元,超支7160.6元,占原计划的23%。

差旅费支出5500元,实际支出为3760元,节支1740元,占原计划的31%。

邮电费支出660元,实际支出为590元,节支70元,
占原计划的11%。

正常维修费支出元,实际支出为7680元,
节支元,占计划开支的70%。

电费支出2684元,实际支出为
2423.52元,节支260.48元,占原计划的1%。

水费支出460元,实际支出为80元,节支380元,占原计划的83%。

会议费支出1800元,实际支出为270元,节支1530元,占原计划的85%。

取暖费支出8400元,实际支出为1040元,节支7360元,占计划开支的88%。

最后,对比结存为9369.68元。

我们将继续遵循为教学服务为主的原则,严格控制支出,合理利用经费,为学校的发展和教学质量的提高做出更大的贡献。

学校公用经费预算报告
本报告旨在预算我校本学年度的经费收入和支出情况。

根据往年经费使用情况和今年学校实际情况,我们预计本学年度的收入为(学前班收费)元,加上财政拨款元,总共可使用经费为元。

在支出方面,我们将重点关注教学办公、劳务、活动、设备购置和食堂专用材料等方面的支出。

具体来说,我们预算开支如下:办公支出元,其中包括教学办公费8000元、水电费
1000元、差旅费2000元和维修费800元;劳务支出7400元,其中包括运费2400元、清理灰池和厕所小工费2000元和临时代课费3000元;活动费支出2000元,其中包括“六﹒一”节活
动费1000元和其他活动费1000元;设备购置费4000元,用
于购置教室内黑板等设备;食堂专用材料费元,其中包括食堂内洗涤用品700元、工勤人员服装费1000元和燃油费元。

以上总预算支出约为元。

我们将严格控制支出,合理利用经费,为学校的发展和教学质量的提高做出更大的贡献。

相关文档
最新文档