2015年工会经费预算表

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工会经费收支预算表

工会经费收支预算表

200,104.13
208,000.00
2015年按工资预算实发数2600万元计算应缴工会经费52万元,市总工会 返还40%即208000元
200,104.13 50,000.00 10,000.00 40,000.00
208,000.00 150,000.00 50,000.00 职工职称继续教育培训,证书考试培训 100,000.00 职工节日文体活动
1
工会经费收支预算表
编制单位:(公章) 科 目 编 号 名 称 401 会费收入 402 403 40301 40302 40303 40304 40305 40306 40307 404 405 406 407 408 501 50101 50102 50103 50104 拨缴经费收入 上级补助收入 回拨补助 专项补助 超收补助 帮扶补助 送温暖补助 救灾补助 其他补助 政府补助收入 行政补助收入 事业收入 投资收益 其他收入 本年收入合计 职工活动支出 职工教育费 文体活动费 宣传活动费 其他活动支出 2015年度 上年决算数 本年预算数 编报日期:2015年01月20日 说 明 单位:元
10,000.00
编报日期:2015年01月20日 说 明
单位:元
10,000.00
10,000.00
10,000.003Fra bibliotek工会经费收支预算表
编制单位:(公章) 2015年度 编报日期:2015年01月20日 科 目 上年决算数 本年预算数 说 明 编 号 名 称 50504 交通工具购置 50505 大型修缮 50506 信息网络购建 50507 其他资本性支出 506 补助下级支出 50601 回拨补助 50602 专项补助 50603 超收补助 50604 帮扶补助 50605 送温暖补助 50606 救灾补助 50607 其他补助 507 事业支出 320.00 1,000.00 工会财务费用 508 其他支出 预备费 50,320.00 171,000.00 本年支出合计 149,784.13 37,000.00 其中:政府补助结余: 本年结余 36,980.00 其中:政府补助结余: 加:上年结余 加:本年收回投资 减:本年投资 减:本年提取后备金 186,764.13 37,000.00 其中:政府补助结余: 期末滚存结余 工会主席: 经费审查委员会主任: 财务负责人: 制表 : 单位:元

2015年收支预算表

2015年收支预算表
公务用车运行维护费
**合计
53.7
2.5
51.2
1部门Biblioteka 级53.72.551.2
2
所属单位1
3
所属单位2
编制说明:
一、因公出国(境)费预算万元。包括工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务用车购置及运行维护费预算万元。包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
35.00
文史工作经费
125.00
委员学习培训费
20.00
委员活动费
50.00
办公设备购置等经费
20.00
三、结转下年
收入合计
1171.92
支出合计
1171.92
2015年“三公”经费支出预算表
编制单位:胶州市政协办公室单位:万元
序号
单位名称
合计
公务接待费
公车用车购置及运行维护费
因公出国(境)费
公车用车购置费
三、公务接待费预算万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
2015年收支预算表
编制单位:胶州市政协办公室单位:万元
2015年预算收入
2015年预算支出
项目
预算
项目
预算
一、经费拨款(补助)收入
1171.92
一、基本支出
871.92
二、非税收入
人员支出
797.07
三、上年结转收入
商品和服务支出
74.85
二、项目支出
300.00
政协全会专项经费
50.00
政协常委会等会议经费

工会经费收支预算表-A4

工会经费收支预算表-A4
工会经费收支预算表
编报单位: 科 编号 401 402 403 40301 40302 40303 40304 40305 40306 40307 404 405 406 407 408 501 50101 50102 50103 50104 502 50201 50202 (公章) 名 会费收入 拨缴经费收入 上级补助收入 回拨补助 专项补助 超收补助 帮扶补助 送温暖补助 救灾补助 其他补助 政府补助收入 行政补助收入 事业收入 投资收益 其他收入 本年收入合计 职工活动支出 职工教育费 文体活动费 宣传活动费 其他活动支出 维权支出 劳动关系协调费 劳动保护费 目 称 上年决算数 (年度) 本年预算数 报表日期: 说 年 月 日 明 单位:元
财务负责人:
制表:
-
-
-
-
--Βιβλιοθήκη --工会经费收支预算表
编报单位: (公章) (年度) 报表日期: 科 目 上年决算数 本年预算数 说 编号 名 称 50601 回拨补助 50602 专项补助 50603 超收补助 50604 帮扶补助 50605 送温暖补助 50606 救灾补助 50607 其他补助 507 事业支出 508 其他支出 预备费 本年支出合计 本年结余 加:上年结余 加:本年收回投资 减:本年投资 减:本年提取后备金 期末滚存结余 工会主席: 经费审查委员会主任: 年 月 日 明 单位:元
-
-
-
-
-
-
工会经费收支预算表
编报单位: 科 编号 50203 50204 50205 50206 503 50301 50302 50303 50304 50305 504 50401 50402 50403 50404 505 50501 50502 50503 50504 50505 50506 50507 506 (公章) 名 法律援助费 困难职工帮扶费 送温暖费 其他维权支出 业务支出 培训费 会议费 外事费 专项业务费 其他业务支出 行政支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他行政支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 交通工具购置 大型修缮 信息网络购建 其他资本性支出 补助下级支出 目 称 上年决算数 (年度) 本年预算数 报表日期: 说 年 月 日 明 单位:元

工会经费收支决算表

工会经费收支决算表
工会经费收支决算表
编制单位公章年月日单位:元
科目
核定预算数
决算数
完成预算%
说明
编号
名称
401
工会收入
402
拨交经费收入
403
事业收入
404
上级补助收入
4041
经常费补助
4042
会拨补助
4043
专项补助
4044
其它补助
405
政府或行政补助收入
406
投资收益
407
其他收入
本年收入合计
501
会员活动费
502
工会主席:财务负责人:制表:
职工活动费
5021
职工教育费
5022
文体活动费
5023
宣传活动费
5024
其他活动费
503
事业支出
504042
会议费
5043
专项业务费
5044
外事费
5045
其他业务费
508
其它支出
509
上届经费支出
本年支出合计
本年经费结余
加:上年经费结余
加:本年收回投资
减:本年投资
期末滚存经费结余

第三部分2015年部门预算表收支预算总表(表一)

第三部分2015年部门预算表收支预算总表(表一)

第三部分 2015年部门预算表 收支预算总表(表一)
收入预算总表(表二)
支出预算总表(表三)
一般公共预算资金支出预算表(表四)
一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)
一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表六)
注:“三公”经费和会议费预算一经下达,原则上不得追加,不得无预算或超预算安排支出。

对特殊情况确需追加的,要严格按规定程序报批。

政府采购预算表(表七)
单位:万元
单位编码
单位名称
项目名称
数量
计量单位
资金来源
总计财政预算资金
财政专户管理
资金财政预算资金收入合计一般公共预算资金政府性基金国有资本经营预算资金
1
234
5
6
合计
14.7014.7014.70201032广州市海珠区电视新闻中心
14.7014.7014.70 计算机
1台0.600.600.60
摄影、摄像器材
3

14.10
14.10
14.10。

工会增拨请示

工会增拨请示
XX工会关于申请增拨工会经费的请示
XX:
XX工会于2015年3月4日成立后,为进会委员们商议,拟定年度的重大节日将组织开展一系列工会活动,以及职工及家属红白喜事时,工会将及时进行慰问或祝贺。经预算,开展上述工会工作本年度需经费35000元,因目前工会经费不能满足工作的开展,现特申请增拨工会经费。妥否,望批示!
2015年5月27日
XX工会经费年度预算表
开展项目
预算金额
备注
“中秋节”开展活动
6500
“国庆节”开展活动”
6500
“元旦节”开展活动”
6500
“春节”开展活动”
6500
职工及家属“红白喜事”
祝贺或慰问
9000
合 计

总工会2015年收支预算总表

总工会2015年收支预算总表

总工会2015年收支预算总表
单位:万元收入支出
项目预算数项目预算数
一、公共预算拨款521.00 一、基本支出291.00
二、基金预算拨款 1、工资福利支出50.00
三、事业收入 2、对个人和家庭补助支出240.00
四、上级补助收入 3、日常公用经费 1.00
五、事业单位经营收入 4、专项业务费
六、其他收入二、项目支出230.00
三、绩效评价项目
本年收入合计521.00 本年支出合计521.00
用事业基金弥补收支差额结转下年
上年结转
收入总计521.00 支出总计521.00
总工会2015年公共预算拨款支出表
单位:万元支出功能分类预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出绩效评价项目合计521.00 291.00 230.00
201 一般公共服务支出521.00 291.00 230.00
20129 群众团体事务521.00 291.00 230.00
2012901 行政运行(群众团体事务)521.00 291.00 230.00
总工会2015年“三公”经费财政拨款支出表
单位:万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费小计
公务用车运行
维护费
公务用车购置
合计 3.00 1.00 1.00 2.00 408001 总工会 3.00 1.00 1.00 2.00。

2015年部门支出预算总表

2015年部门支出预算总表
66.87
57.52
9.35
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
45.92
7.46
731005
张家口市科技馆
95.11
60.11
35.00
2015年部门收入预算总表
731--张家口市科学技术协会
单位:万元
单位编码
单位名称
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
事业收入
事业单位上级补助收入
731--张家口市科学技术协会
单位:万元
单位编码
单位名称
合计
公务用车购置和运行费
招待费
因公出国(境)费用
备注
公务用车购置费
公务用车运行费
731
合 计
11.55
0
10ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ91
0.64
731002
张家口市科学技术协会机关
6.62
0
6.21
0.41
731003
张家口市科技干部进修学院
2.48
0
2.35
0.13
附属单位上缴收入
经营收入
其他来源收入
731
合 计
667.56
667.56
731002
张家口市科学技术协会机关
452.20
452.20
731003
张家口市科技干部进进修学院
66.87
66.87
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
53.38
731005
张家口市科技馆
95.11
95.11
2015年部门三公经费支出预算总表
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