会计稽核岗位职责_0

会计稽核岗位职责
【第1篇】会计稽核岗位职责
1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确
4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符
5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性
6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核
7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理
【第2篇】会计稽核岗位职责
1、负责组织项目财务管理工作检查(包含物业费、停车费、多种经营及其他代收费用的台账及流程检查),并按月形成报告;
2、负责片区工作检查,项目凭证抽查,培训及绩效反馈;
3、负责跟进公共收入与业主委员会之间的核对、确认、移交等相关事宜;
4、负责组织财务例会、会议记录及任务跟踪情况反馈;
5、负责组织交楼工作;
【第3篇】会计稽核岗位职责
1、负责日常账务处理工作的核查,监督日常核算工作
2、负责核查门店货币资金的入账工作,并对门店现金、门店支票、门店POS卡的日常核对工作
3、核查各组日常工作
4、完成总部各项报表,各类总部临时核查工作
5、负责核对银行存款余额调节表的各项未达清理
6、负责门店检查及门店盘点工作
7、完成上级的其他工作
【第4篇】会计稽核岗位职责
1.熟悉国家、行业颁布的相关法律法规,掌握会计政策和核算方法;
2.负责审核公司会计核算业务的真实性,完整性,客观记录公司各项经纪业务的开展,确保核算符合国家法律、法规、和政策的要求;
3.负责审核内外部报表的编报,满足公司外部利益相关者和公
司管理的需要;
4.负责审核资金的收付、财务印鉴的保管,保证资金流动的真实性、完整性;
5.协助团队负责人进行公司各类财务信息的搜集、整理,有效制定推动公司业务发展的政策;
6.完成领导交办的其它工作。

【第5篇】会计稽核岗位职责
1.制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;
2.门店商品流水的执行情况监管;
3.门店销售回款情况复核及跟进;
4.商场往来的核对及入帐、合同初审;
5.终端日常费用凭证的审核;
6.直联营提成的计提,其他各项费用的计提与摊销;
7.个人及门店往来的检查监督;
8.完成区域门店经营分析报表;
【第6篇】会计稽核岗位职责
1、定期对账,如发现差异,查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支,监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定,对计划外或不符合规定的收支,应提出意见;
2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核凭证是
否合法,内容是否真实,手续是否完备等;复核各种记账凭证,记账分录是否准确,是否符合制度规定等;
3、对账簿记录进行逐笔检查,看其是否符合要求,并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对;
4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。

复核中发现问题和差错,应通知有关人员查明、更正和处理。

稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责;
5、完成部门负责人交代的其他相关工作。

【第7篇】会计稽核岗位职责
1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确
4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符
5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性
6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核
7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,
妥善处理
8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录
【第8篇】会计稽核岗位职责
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案;
2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。

3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。

4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;
【第9篇】会计稽核岗位职责
1、日常财务核算工作,对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;
2、对经营数据进行系统分析;
3、应收账款与应付账款核对及账务处理;
4、财务报表、管理报表编制,外部报表提交,纳税申报等;
5、固定资产日常管理及相关账务处理;
6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;
7、协助财务主管处理其他工作等。

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稽核会计岗位工作职责

稽核会计岗位工作职责

稽核会计岗位工作职责(实用版)编制人:__审核人:__审批人:__编制单位:__编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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会计审计稽核岗位职责模版(3篇)

会计审计稽核岗位职责模版(3篇)

会计审计稽核岗位职责模版1、财务稽核:(l)审核各项支出凭证。

(2)审核各项收入账项。

(3)审核各项摊提折旧。

(4)审核应收应付、预收预付账项。

(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。

(6)审核各厂厂务费用分摊方法。

(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。

(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。

(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。

2、业务稽核:(l)审核各处厂业务计划工作进度。

(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。

(3)追踪各项会议决定办理事项。

(4)其他与业务稽核有关的事项。

3、财务稽核:(l)审核有关财产的购置或处理。

(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。

(3)审查有关对外订立的财物契约。

(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。

(5)抽查有关财产及原物料成品库存。

(6)其他与财务稽核有关的事项。

会计审计稽核岗位职责模版(2)一、岗位概述会计审计稽核岗位是负责对企业的财务数据进行核对、分析和评估的一个重要职务。

岗位的主要职责是确保企业的财务数据的准确性和合规性,同时为企业的决策提供准确的财务信息。

该岗位需要具备扎实的会计知识和审计稽核技能,以及较强的沟通和分析能力。

二、岗位职责1. 财务数据核对与分析- 对企业的财务数据进行核对,确保其准确性和完整性;- 分析经营活动、财务状况和现金流量等数据,发现异常情况并提出建议;- 根据财务报告和财务信息披露要求,编制相应的财务分析报告,并提交给相关部门。

2. 会计政策和制度的制定与执行- 参与会计政策和制度的制定,确保其合规性和科学性;- 监督和审核会计政策和制度的执行情况,提出改进建议,并及时进行修订;- 协助财务部门进行会计准则和法规的研究和解读,确保企业财务报告的规范化和准确性。

3. 内部控制的评估与提升- 对企业的内部控制体系进行评估和测试,发现潜在的风险和问题,并提出改进建议;- 审核内部控制的落实情况,确保其有效性和合规性;- 监督和指导相关部门完善内部控制制度,提升企业的内部控制水平。

会计稽核岗位职责

会计稽核岗位职责

会计稽核岗位职责
会计稽核岗位的职责主要包括以下方面:
1. 负责准备和维护会计相关的文档,包括会计凭证、账簿、报表等的编制和归档。

2. 进行会计数据的稽核和分析,确保会计记录的准确性和合规性。

3. 识别和解决会计工作中出现的问题和错误,提出改进建议,以确保财务数据的准确性和完整性。

4. 检查和审核各项收支、费用、资产等的账务处理,确保符合公司政策和会计准则要求。

5. 对企业内部控制制度进行检查和评估,并给出改进建议,确保会计工作的合规性和风险控制。

6. 参与年度财务审计工作,协助审计师对财务报表进行检查和核实。

7. 进行对外财务报表的编制和审查,确保报表的准确性和及时性。

8. 参与公司内部财务制度建设和改进工作,提高会计工作效率和质量。

9. 协助管理层对财务数据进行分析和解读,提供决策支持。

10. 参与公司财务风险的评估和控制,提出风险预警和防控措施。

11. 对公司业务流程进行分析和优化,提出会计流程改善建议。

综上所述,会计稽核岗位的职责包括对会计数据进行稽核和核实,确保数据的准确性和完整性;参与财务审计和报表编制工作;参与内部控制评估和风险控制工作;参与财务制度建设和改进,提高会计工作效率和质量;参与财务数据分析和决策支持等。

会计稽核岗位职责

会计稽核岗位职责

会计稽核岗位职责会计稽核是财务领域的一种核对账目、审计财务报表的工作。

会计稽核人员扮演着保障公司财务安全和有效运转的重要角色。

下面是会计稽核岗位职责的详细介绍。

一、内部审计1.财务业务流程评估:评估公司财务业务流程及其运作情况,出具分析报告并提出改进意见。

2.公司内部控制制度检查:检查公司内部控制制度的把控程度,判断是否存在潜在财务风险,并提出具体改进策略。

3.财务业务成本管理:审查公司各项业务的费用发生情况、严密性及合理性,确保公司财务成本的精准控制。

二、外部审计1.财务会计账目审查:审核公司会计账目的真实性、完整性和合规性,发现并纠正财务操作中存在的偏差、错误等问题。

2.财务报表审计:审定和编制公司相关财务报表,确保财务数据的准确性和规范性。

3.财务风险管理:协助设计和实施公司财务风险管理计划,确保公司财务安全和合规运营。

三、数据分析与报表制定1.财务数据分析:进行财务数据分析,挖掘出财务经营数据背后的相关信息,并提供建议性的分析报告。

2.财务统计分析:进行财务数据的统计分析,通过建立统计模型、维护数据库等手段证明数据的可靠性。

3.报表制定及分析:参与编制公司财务报表、会计报表等,分析财务运营数据并提供相应的建议。

四、沟通和协调1.协调合作:与企业内部的其他部门和员工沟通和协调,解决财务方面的问题。

2.对内对外沟通:与公司领导、内部部门和其他合作伙伴沟通并协调工作流程,确保稽核工作的高效展开。

以上就是会计稽核的详细职责介绍,会计稽核人员是公司的重要保障人员,需要具备全面的财务知识和严谨的工作态度。

2024年会计审计稽核岗位职责范文(三篇)

2024年会计审计稽核岗位职责范文(三篇)

2024年会计审计稽核岗位职责范文一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。

严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

2024年会计审计稽核岗位职责范文(二)2024年会计审计稽核岗位的职责可能会包括以下方面:1. 财务报表审计:负责审计公司的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等,确保其真实、准确、合规。

会计稽核岗位职责

会计稽核岗位职责

会计稽核岗位职责一、岗位概述会计稽核作为一项非常重要的财务管理工作,承担着保障公司财务数据的真实、准确、完整性的责任。

会计稽核员作为财务管理的重要一环,其工作涉及到公司的财务管理、财务报告,以及公司的财务风险评估等方面。

在公司的财务管理体系中,会计稽核员扮演着非常重要的角色。

二、岗位职责1. 制定会计稽核工作计划会计稽核员需要根据公司的财务管理需要,结合公司的实际情况,制定出合理、有效的会计稽核工作计划。

这个计划需要包括有关公司内部各个部门的财务状况的稽核内容、稽核方法、稽核时间表等内容,保证财务信息的全面、准确的反映。

2. 进行会计核算的核对会计稽核员需要对公司的财务数据进行核对。

确保所有的会计核算和相关的财务数据的真实、准确。

会计稽核员还需要核对会计凭证和账簿,确保公司的会计核算工作符合会计法律法规的要求。

3. 进行财务报告的审查会计稽核员需要负责对公司的财务报告进行审查。

确保公司的财务报表的真实、完整。

审查财务报表的同时,会计稽核员还需要在审查的过程中,发现公司的财务风险,并提出相应的改进意见。

4. 进行业务流程的审计会计稽核员需要审计公司的各项业务流程,确保公司的财务数据的能够及时、准确的产生。

在审计过程中,发现存在的问题和风险,提出相关的改进意见和措施。

保证公司的业务流程安全稳定的推进。

5. 进行内部控制的审查会计稽核员需要审查公司的内部控制制度。

确保公司的内部控制制度符合公司的需要和相关的法律法规。

在审查的过程中,会计稽核员需要发现内部控制制度存在的问题和缺陷,并提出相应的改进意见和措施。

6. 进行财务风险的评估会计稽核员需要对公司的财务风险进行评估。

对公司的资金使用、投资决策和财务成本等方面进行评估。

并在评估的过程中,发现公司存在的风险,并提出相应的防范措施和改进意见。

7. 编制会计稽核报告会计稽核员需要根据自己的会计稽核工作,编制出相关的稽核报告。

报告需要包括有关财务数据的真实性、准确性、完整性的评价,以及存在的问题和缺陷,并提出相关的改进意见和措施。

会计稽核岗位职责范文(三篇)

会计稽核岗位职责范文一、岗位背景会计稽核是企业内部控制的重要组成部分,负责对企业财务活动的合法性、经济性、准确性进行审查,保证企业财务报告的真实性和完整性。

会计稽核人员需要具备扎实的会计基础知识和专业能力,以及较强的逻辑推理和问题解决能力。

本文将围绕会计稽核岗位的职责和工作内容进行详细的描述。

二、岗位职责1. 编制会计稽核工作计划:负责制定年度会计稽核计划,包括稽核对象、稽核范围、稽核方法和时间安排等,以确保会计稽核工作的全面和有效进行。

2. 开展内部控制评价:根据内部控制标准和要求,对企业内部控制制度进行评价和检查,发现存在的问题并提出改进意见,以保证企业财务活动的合法性和规范性。

3. 进行日常会计稽核:对企业各个部门的财务活动进行日常稽核,检查会计凭证的准确性和合法性,核查资金的运用和流动情况,防止内部财务风险的发生。

4. 进行财务报表稽核:对企业编制的财务报表进行全面的稽核,验证财务数据的真实性和准确性,核对各项数据的对应性和一致性,确保财务报表符合相关法律法规和会计准则的规定。

5. 确定会计违规行为:对发现的会计违规行为进行调查和分析,查明违规行为的具体情况和原因,根据公司制定的纪律和规定,提出相应的处理意见和建议。

6. 提供财务分析与建议:通过对财务数据的分析,为企业管理层提供财务决策的参考和支持,协助企业实现财务目标和战略规划。

7. 参与内外部审计工作:与内部审计和外部审计人员合作,提供必要的会计数据和资料,配合审计工作的进行,确保审计工作的顺利进行。

8. 建立会计稽核档案:负责建立完善的会计稽核档案系统,保存会计稽核的有关资料和文件,以备将来的参考和查阅。

三、工作内容详述1. 编制会计稽核工作计划会计稽核人员需要结合企业的具体情况和稽核目标,制定年度稽核计划。

首先,要明确一年内需要稽核的对象和范围,包括财务报表、会计核算、内部控制制度、财务风险等。

其次,要选择适当的稽核方法,如审阅、核对、抽样等,并安排好稽核的时间节点。

稽核岗位职责概述(4篇)

稽核岗位职责概述1、负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

2、负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

3、负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。

审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5、按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6、负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7、协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

8、负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9、装订、管理本部门财务档案。

10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11、完成领导交办的其它工作。

稽核岗位职责概述(2)稽核岗位是一个非常重要的职位,负责对公司的财务、运营和业务活动进行监督和审查,以确保其合法性、合规性和有效性。

稽核岗位职责包括以下几个方面:1. 稽核计划制定:稽核岗位的首要职责是制定稽核计划,确定稽核的范围、目标和方法。

稽核计划应根据公司的风险状况和管理需求进行制定,确保稽核工作的有效性和针对性。

2. 稽核执行:稽核岗位负责执行稽核计划,对公司的各项业务活动进行审查和调查。

稽核岗位需要收集和分析相关的数据和信息,进行实地调研和采访,识别潜在的风险和问题,并提出改进建议。

3. 资产和财务管理:稽核岗位需要审查公司的资产和财务状况,确保其合法性、安全性和准确性。

稽核岗位需要检查公司的资产流动、库存管理、现金流量和财务报表等方面,发现并解决存在的问题。

会计稽核岗位职责(4篇)

会计稽核岗位职责会计稽核岗位的职责包括:1. 进行财务数据的稽核,包括核对账目凭证、财务报表、税务申报等是否符合法律法规和会计准则的要求。

2. 分析财务数据的准确性、完整性和可靠性,发现并纠正财务数据录入和处理中的错误和漏洞。

3. 评估财务数据的风险及其潜在影响,并提出相应的内控建议和改进措施。

4. 参与编制和实施财务稽核计划,制定稽核流程和工作程序。

5. 进行内部稽核和外部稽核的工作,对内部控制制度进行评估和测试。

6. 向管理层和相关部门提供稽核结果和建议,为决策提供财务意见和建议。

7. 建立并维护财务稽核工作文件和资料,确保稽核过程的准确、完整和可追溯性。

8. 协助外部审计师进行财务审计工作,提供必要的数据和资料。

9. 参与公司风险管理工作,预防和发现潜在风险,减少经营风险。

10. 随时关注国家相关法律法规和会计准则的更新,及时调整稽核工作内容和方法。

总的来说,会计稽核岗位的职责就是对公司的财务数据进行审核、评估和分析,确保财务信息的准确性和合规性,并提供相关的内控建议和改进措施。

会计稽核岗位职责(二)一、岗位概述会计稽核是指对企业财务状况和业务运作进行审查、检查和评估,以确定其合法性、合规性和准确性的工作。

稽核人员通过采集、分析和解释财务数据,评估内部控制制度的有效性,并提出改进意见,帮助企业确保财务信息的可靠性和透明度,提高企业运营和管理水平。

二、岗位职责1.参与制定稽核计划:根据公司的战略和风险管理需求,参与制定年度稽核计划,确定稽核的重点和范围。

2.执行稽核工作:根据稽核计划,进行财务报表、财务业务流程和内部控制的稽核工作。

通过与相关部门进行沟通和调查,收集和分析相关数据和信息,评估企业的风险和内控制度的有效性。

3.发现问题和风险:在稽核过程中,及时发现财务数据的错误、欺诈行为、违反法律和法规的行为、内部控制系统的缺陷等问题,并评估其对企业的影响和风险程度。

4.执行数据分析:采用数据挖掘和分析工具,对企业财务数据进行深入分析,识别异常变动和潜在风险,并提出解释和建议。

稽核会计岗位职责精选30篇

稽核会计岗位职责精选30篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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