财务工作汇报ppt

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财务工作汇报PPT课件

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各项费用比例
采购款支出 税费支出
个人借款支出
金额, 29%
安装费支出
金额, 40% 基建支出
固定资产支出
金额, 2%
其他支出
金额, 10% 金额, 1% 金额, 1% 金额, 1% 金额, 8%
金额, 5% 金额, 3%
保证金及保函 支出 工资支出
还贷款支出
三项费对比表
1200000 1000000
采购款支出 税费支出 个人借款支出 安装费支出 基建支出 固定资产支出 其他支出
保证金及保函支出
工资支出 还贷款支出
总计
16,351,995.19 2,101,012.54 1,332,342.00 3,186,295.17
547,688.65 302,000.00 479,690.93 4,100,484.00 926,712.00 12,000,000.00 41,328,220.48
总结提要
• 一、资金情况 • 二、培训情况 • 三、需要各部门配合事项
一、资金情况
• 1、收款3226.3 万元
工程回款
16,516,631.回款 收到贷款 其他收款
收到贷款
15,000,000.00
金额, 46%
金额, 52%
其他收款
746,232.12
各项费用比例分析
800000 600000 400000 200000
0
2012 2011
销售费用
销售费用 财务费用 管理费用
对比表 2012
2011
2012 2011
2011
财务费用
2012元 262 186.2元 1 085 634.11元 308 749.33元

财务工作月度总结月工作总结PPT

财务工作月度总结月工作总结PPT
投资活动现金流分析
分析购建固定资产、无形资产等现金流入流出,评估公司投资活动 现金流状况。
筹资活动现金流分析
分析吸收投资、借款等现金流入流出,评估公司筹资能力及债务风 险。
财务比率分析
偿债能力比率
包括流动比率、速动比率、资产 负债率等,评估公司偿债能力。
营运能力比率
包括存货周转率、应收账款周转 率等,评估公司资产管理效率。
推行集中采购和与供应商签订长期协议,确保稳 定供应及价格优势。
3
采购过程透明化
加强采购过程监管,确保公平竞争和合规操作。
节能减排措施推广
提高能源利用效率
采用节能设备和技术, 降低能源消耗,减少能 源成本。
推广环保理念
加强员工环保意识培训 ,鼓励员工参与节能减 排活动。
绿色办公实践
推行绿色办公,减少纸 张浪费,降低办公成本 。
建立跨部门沟通机制
与其他部门保持密切沟通,协调资源,解决工作中遇 到的问题。
提高团队协作能力
组织团队建设活动,增强团队凝聚力,提高团队协作 能力。
持续改进方向明确
优化财务管理流程
对现有财务管理流程进行梳理和 优化,提高工作效率。
01
02
跟进政策法规变化
持续关注财务、税务等相关政策 法规变化,确保公司财务工作的 合规性。
04
成本控制与优化建议
Chapter
成本控制情况回顾
目标成本与实际成本ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ比
01
分析本月实际成本与预算成本的差异,明确成本超支或节约的
原因。
部门成本占比分析
02
评估各部门成本占比情况,找出成本较高的部门并分析原因。
成本变化趋势
03

财务年终工作总结报告ppt

财务年终工作总结报告ppt

加强财务管理,提高资金 使用效率
优化财务流程,提高工作 效率
加强风险管理,防范财务 风险
加强财务培训,提高员工 素质
提高财务数据的准确性和及时性 加强内部控制,提高风险管理能力 优化财务流程,提高工作效率 加强团队建设,提高员工素质和团队协作能力
汇报人:XXX
XXX,a click to unlimited possibilities
汇报人:XXX
01
XX
03 04 05
Part One
回顾过去一年的财 务工作,总结经验 教训
评估财务状况,为 下一年的财务计划 提供依据
提高财务团队的工 作效率和协作能力
增强公司对财务工 作的重视和认识, 促进财务管理水平 的提升
利润率: 同比增长 10%
资产负债 率:控制 在合理范 围内
现金流量: 保持稳定, 满足日常 运营需求
应收账款 周转率: 提高至行 业平均水 平以上
存货周转 率:提高 至行业平 均水平以 上
投资回报 率:达到 预期目标
Part Three
收入来源:主营业务收入、其 他业务收入、投资收益等
收入增长:同比、环比、年度 增长等
收入结构:各业务收入占比、 客户分布等
收入质量:应收账款、坏账准 备等
成本构成:原材 料、人工、制造 费用等
成本控制:预算 管理、成本核算、 成本优化等
成本效益分析: 成本与收益的关 系,成本效益比 的计算
成本预测:根据 历史数据预测未 来成本趋势,为 决策提供依据
利润总额:公司全年利润总额 利润构成:主营业务利润、其他业务利润、投资收益等 利润增长:与去年同期相比,利润增长情况 利润率:公司利润率与行业平均利润率比较

公司财务部门工作总结会计月度财务情况汇报PPT模板课件

公司财务部门工作总结会计月度财务情况汇报PPT模板课件
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汇报人: 日期:20XX.XX
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财务工作年终总结优秀PPT

财务工作年终总结优秀PPT

感谢您的观看
作者:
内部控制:对 内部控制制度 的建设和执行 情况进行总结 和改进建议
税务筹划:对 税务筹划情况 进行总结和优 化建议
财务信息化建 设:对财务信 息化建设的进 展和成效进行 总结和规划
工作成果展示
财务报表:展示全 年财务状况,包括 收入、支出、利润 等
预算执行情况:对 比预算与实际执行 情况,分析差异原 因
财务工作年终总 结优秀PPT
作者:
目录
01
单击添加目录项标题
02
财务工作年终总结概述
03
财务工作年终总结的框架结构
04
财务工作年终总结的具体内容
05
财务工作年终总结的注意事项
01
添加章节标题
02
财务工作年终总结概述
总结的目的和意义
回顾过去一年的财务工作,总结经验和教训 发现存在的问题和不足,提出改进措施 为下一年的财务工作制定目标和计划 提高财务工作效率和质量,为公司的发展提供有力支持
介绍自己:姓名、 职位、工作年限
介绍财务部门:部 门职责、工作范围 、团队情况
介绍财务工作年终 总结的目的:回顾 过去一年的工作, 总结经验教训,为 下一年的工作做好 准备
工作内容概述
财务报告:包 括收入、支出 、利润等财务 数据的汇总和 分析
预算执行情况 :对年度预算 的执行情况进 行总结和分析
存在问题与不足
财务数据准确性:需要加强数据审核和校对,确保数据的准 确性和可靠性
财务分析深度:需要提高财务分析的深度和广度,为企业决 策提供更有价值的参考
财务流程优化:需要持续优化财务流程,提高工作效率和降 低成本
团队协作能力:需要加强团队协作,提高沟通和协调能力, 共同应对财务工作中的挑战

财务年终工作总结报告ppt

财务年终工作总结报告ppt

财务数据准确性 有待提高
财务流程效率有 待提升
财务人员专业能 力有待加强
财务信息化建设 有待推进
财务数据不准确:数据录入错误、 计算错误等
财务流程不规范:流程设计不合理、 执行不到位等
财务制度不完善:制度制定不科学、 执行不严格等
财务人员素质不高:专业知识不足、 工作态度不端正等
外部环境影响:市场变化、政策调 整等
添加标题
财务团队:对本年 度财务团队的表现 进行评价,包括团 队合作、专业能力 等
添加标题
财务创新:对本年 度财务创新的成果 进行评价,包括新 技术、新方法等
添加标题
财务挑战:对本年 度财务挑战进行总 结,包括市场变化、 政策调整等
添加标题
致谢:感谢公司、 领导、同事等对本 年度工作的支持和 帮助
感谢团队成员的辛勤付出和努力
支出:全年总支 出,同比增长率, 主要支出项目
利润:全年总利 润,同比增长率, 利润率
现金流:全年现 金流量,同比增 长率,现金流量 表
预算总额:具体金额
预算执行偏差:实际支出与预算 的差异
添加标题
添加标题
预算执行进度:已完成百分比
添加标题
添加标题
预算执行效果:对业务发展的影 响和贡献
收入:同比增长10% 利润:同比增长15% 成本:同比下降5%
XXX,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人:XXX
目录
CONTENTS
回顾过去一年的财务工作,总结经验教训 评估财务工作的成效,为改进提供依据 明确未来的财务目标和计划,为下一年的工作指明方向 提高财务团队的凝聚力和执行力,促进团队协作和沟通
2022年1月1日至2022 年12月31日

财务工作总结PPT模板(5套)

财务工作总结PPT模板(5套)
遇到的问题
在以后的工作 过程中,我会 随时向领导请 示我在工作中
遇到的问题
在以后的工作 过程中,我会 随时向领导请 示我在工作中
遇到的问题
在以后的工作 过程中,我会 随时向领导请 示我在工作中
遇到的问题
LOGO
未来工作计划
WORK SUMMARY PPT TEMPL ATE
第四部分
未来工作计划
Use "Title Only" Layout
基础性的工作
审核、整理
目前成本核算只是停留在 审核、整理、保存餐厅酒
一些基础性的工作上,每 水日报表,并计算月底酒
日审核、上报成本日报表, 水库存成本;月底对后厨、
审核入库、出库、公关单 客房 酒吧、康体进行盘

点;依收入报表、总账成
本情况
成本核算分析
成本核算 工作
重点对餐饮成本及三区员工 餐成本进行分析等
发现问题,及时上报。
采购价格进行监督
对日常采购价格进行监督,制定了 每月原材料采购及定价制度(菜价、 肉价、干调、冰鲜) ,酒水及物料 购入均采用签订合同的方式议定
价格。
年度工作总结
Use "Title Only" Layout
日常备货
日常出入库单据的录入工作。 并反馈这一信息与解决方案给 领导,积极解决各种突发情况
库存归库
库房管理工作
配合成本会计对二级库实物进 行盘点对账工作。并反馈这一 信息与解决方案给领导,积极
解决各种突发情况
负责日常备货、验收及 部门出入库工作。配合 成本会计对二级库实物 进行盘点对账工作。
出入库单据
协助公司进行华山库房的整理、 农家院部分库存归库工作。并 反馈这一信息与解决方案给领

财务工作人员工作总结PPT

财务工作人员工作总结PPT

3
风险排序与优先级
根据风险评估结果,对风险进行了排序和优先级 划分,为公司制定风险应对策略提供了参考。
风险应对策略及效果
制定应对措施
针对识别出的重大风险,制定了具体的应对措施,包括完 善资金管理制度、加强税收合规管理、提升信息系统安全 防护等。
监督执行与整改
对制定的应对措施进行了监督执行,并定期跟进整改情况 ,确保措施的有效实施。
税务管理与筹划
负责公司税务申报、缴纳和筹划工作,降低 税务成本。
02
财务管理与运营成果
资金管理情况
01
02
03
资金筹措
成功筹措项目所需资金, 确保公司运营和扩展的资 金需求得到满足。
资金使用效率
优化资金使用,提高资金 周转效率,降低资金成本 。
风险管理
建立健全风险管理体系, 对资金风险进行识别、评 估、监控和应对。
成本控制
通过改进采购、生产、销售等环节 ,降低公司运营成本,提高盈利能 力。
效益分析
定期对公司运营活动进行效益分析 ,评估投入产出比,为公司决策提 供依据。
03
税务管理与筹划成果
税收政策研究与应用
税收法规更新跟踪
及时掌握国家税收法规的最新动 态,确保公司税务处理与现行法
规保持一致。
税收优惠政策运用
信息化建设
推进公司财务信息化建设,提 高财务管理效率和准确性。
团队协作与沟通
加强与其他部门的沟通与协作 ,共同推动公司业务发展。
岗位职责与任务
资金管理与运作
负责公司资金的筹集、调度和监控,确保资 金安全。
预算管理
组织预算编制、审核和执行,确保预算目标 的达成。
财务报告编制与分析
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报告期(元) 3900 3600 2000 1800
去年同期(元) 3600 2600 4000 2100
增减额度(元) 增减幅度(百分比)
300
+9.8%
-1000
-30%
2000
100%
300
15%
主营业务成本数据:财务工作汇报ppt这里填写相关的数据说明或者备注补充性文字,要求语言简洁凝 练,文字精炼。抓住重点内容来分类归纳,文字不超过200字。感谢您支持我们的PPT作品!
综合分析报告又称全面分析报告,是企业依据资产负债表、损益表、现金流量表、会计 报表附表、会计报表附注及财务情况说明书、财务和经济活动所提供的丰富、重要的信 息及其内在联系,运用一定的科学分析方法,对企业的经营特征,利润实现及其分配情 况。资金增减变动和周转利用情况,税金缴纳情况,存货、固定资产等主要财产物资的 盘盈、盘亏、毁损等变动情况及对本期或下期财务状况将发生重大影响的事项做出客 观、全面、系统的分析和评价,并进行必要的科学预测而形成的书面报告。它具有内容 丰富、涉及面广,对财务报告使用者做出各项决策有深远影响的特点。
1
主要会计数据摘要
2
基本财务情况分析
3 预算完成情况及分析
4 重要问题综述及建议
第一部分 主要会计数据摘要
主营业务收入表
主营业务 某某业务 某某业务 某某业务 某某业务
报告期(元) 3900 3600 2000 1800
去年同期(元) 3600 2600 4000 2100
增减额度(元) 增减幅度(百分比)
净利润表
净利润 某某项目 某某项目 某某项目 某某项目
投资收益表
投资收益 某某投资 某某投资 某某投资 某某投资
报告期(元) 3900 3600 2000 1800
去年同期(元) 3600 2600 4000 2100
增减额度(元) 增减幅度(百分比)
300
+9.8%
-1000
-30%
2000
100%
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15%
投资收益数据:财务工作汇报ppt这里填写相关的数据说明或者备注补充性文字,要求语言简洁凝练,文 字精炼。抓住重点内容来分类归纳,文字不超过200字。感谢您支持我们的PPT作品!
主营业务利润表
业务利润 某某业务 某某业务 某某业务 某某业务
报告期(元) 3900 3600 2000 1800
去年同期(元) 3600 2600 4000 2100
增减额度(元) 增减幅度(百分比)
300
+9.8%
-1000
-30%
2000
100%
300
15%
主营业务利润数据:这里填写相关的数据说明或者备注补充性文字,要求语言简洁凝练,文字精炼。抓住 重点内容来分类归纳,文字不超过200字。感谢您支持我们的PPT作品!
营业外支出净额
支出净额 某某支出 某某支出 某某支出 某某支出
报告期(元) 3900 3600 2000 1800
去年同期(元) 3600 2600 4000 2100
增减额度(元) 增减幅度(百分比)
300
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营业外支出净额数据:财务工作汇报ppt这里填写相关的数据说明或者备注补充性文字,要求语言简洁凝 练,文字精炼。抓住重点内容来分类归纳,文字不超过200字。感谢您支持我们的PPT作品!
管理费用表
管理费用 某某项目 某某项目 某某项目 某某项目
报告期(元) 3900 3600 2000 1800
去年同期(元) 3600 2600 4000 2100
增减额度(元) 增减幅度(百分比)
300
+9.8%
-1000
-30%
2000
100%
300
15%
管理费用数据:这里填写相关的数据说明或者备注补充性文字,要求语言简洁凝练,文字精炼。抓住重点 内容来分类归纳,文字不超过200字。感谢您支持我们的PPT作品!
财务工作汇报ppt
汇报人:
日期:XX年XX月XX日
财务分析报告是企业依据会计报表、财务分析表及经营活动和财务活动所提供的丰富、重要的信息及其内在 联系,运用一定的科学分析方法,对企业的经营特征,利润实现及其分配情况,资金增减变动和周转利用情 况,税金缴纳情况,存货、固定资产等主要财产物资的盘盈、盘亏、毁损等变动情况及对本期或下期财务状 况将发生重大影响的事项做出客观、全面、系统的分析和评价,并进行必要的科学预测而形成的书面报告。
利润总额表
利润总额 利润项目 利润项目 利润项目 利润项目
报告期(元) 3900 3600 2000 1800
去年同期(元) 3600 2600 4000 2100
增减额度(元) 增减幅度(百分比)
300
+9.8%
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-30%
2000
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利润总额数据:这里财务工作汇报ppt填写相关的数据说明或者备注补充性文字,要求语言简洁凝练,文 字精炼。抓住重点内容来分类归纳,文字不超过200字。感谢您支持我们的PPT作品!
财务费用表
财务费用 某某项目 某某项目 某某项目 某某项目
报告期(元) 3900 3600 2000 1800
去年同期(元) 3600 2600 4000 2100
增减额度(元) 增减幅度(百分比)
300
+9.8%
-1000
-30%
2000
100%
300
15%
财务费用数据:这里填写相关的数据说明或者备注补充性文字,要求语言简洁凝练,文字精炼。抓住重点 内容来分类归纳,文字不超过200字。感谢您支持我们的PPT作品!
300
+9.8%
-1000
-30%
200据:财务工作汇报ppt这里填写相关的数据说明或者备注补充性文字,要求语言简洁凝 练,文字精炼。抓住重点内容来分类归纳,文字不超过200字。感谢您支持我们的PPT作品!
主营业务成本表
业务成本 某某业务 某某业务 某某业务 某某业务
其他业务利润表
业务利润 某某业务 某某业务 某某业务 某某业务
报告期(元) 3900 3600 2000 1800
去年同期(元) 3600 2600 4000 2100
增减额度(元) 增减幅度(百分比)
300
+9.8%
-1000
-30%
2000
100%
300
15%
其他业务成本数据:这里填写相关的数据说明或者备注补充性文字,要求语言简洁凝练,文字精炼。抓住 重点内容来分类归纳,文字不超过200字。感谢您支持我们的PPT作品!
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