监理评价标准表
江苏省项目监理机构工作评价标准检查附表

表A 项目监理机构前期筹办工作单项评分表
评分人员: 考核日期: 年月日
表B 施工准备阶段监理工作单项评分表
评分人员: 考核日期: 年月日
表C 工程施工阶段监理工作单项评分表
评分人员: 考核日期: 年月日
表D 工程竣工验收阶段监理工作单项评分表
评分人员: 考核日期: 年月日
表E 施工协议管理单项评分表
评分人员: 考核日期: 年月日
表F 监理资料旳管理工作单项评分表
评分人员: 考核日期: 年月日
表G 项目监理机构工作评价总表工程监理单位名称:
工程项目监理机构名称:
工程项目专业类别等级:
项目总监理工程师姓名及其执业证书号:
参与评价人员:。
项目监理工作检查评价表

安全
生产
7.3审查施工安全专项方案
未审查扣3分,未审编制程序符合规定扣1分,未审符合强标扣
2分
15
管理
7.4现场安全巡视检查
巡视检查无记录扣2分,发现隐患未发出整改或哲停工要求扣3分
7.5报告制度
对施工单位拒不整改或不停工时,未及时向有关主管部门报告扣
3分
8.1制度、人员
无资料管理制度、未指定人员管理,每项扣1分
4
1检查计量设施
未对现场计量设施进行检查和记录扣2分
25
4
2进场材料/构配件/设备审杳
未审杳或将不合格的签认为合格扣10分
4
3建立材料监控台帐
未建立台帐扣2分,记录不全扣1分
4
4见证取样平行检验
未按规定进行见证取样和平行检验扣3分
4
5旁站监理
对关键部位、工序未进行旁站监理扣5分:未认真记录扣2分
4
6隐检、检验批、分项分部验收
分项
总分
评分
子项
扣分
分项
扣分
实际
得分
1
单位
管理
1
1业务承接
越级或违规承接业务扣10分
12
1
2监理合同
现场无监理合同扣5分
收费率低于标准80¾或少于15元/m2,扣1-5分
1
3人员资格
总监无总监证扣5分;其他监理人员无证扣卜3分
1
4人员文件
总监无任命书或变更文件扣3分,其他监理人员变更无手续扣2
分
2
机构
项目监理工作检查评价表
基
本
情
况
工程名称:
工程地址:
工程类别:
工程等级:
工程监理合同履约评价表

工程监理合同履约评价表一、基本信息- 工程名称:_______________- 合同编号:_______________- 施工单位:_______________- 监理单位:_______________- 工程地点:_______________- 起止日期:从____年____月____日至____年____月____日二、评价指标1. 工程质量- 材料质量符合标准要求:□符合 / □不符合- 施工工艺达标情况:□达标 / □未达标- 质量检验记录完整性:□完整 / □不完整- 问题整改及时性:□及时 / □不及时2. 工期管理- 工程进度与计划相符:□相符 / □不符- 关键节点控制情况:□良好 / □不佳- 延期处理及通知:□及时 / □延迟3. 安全环保- 安全生产管理:□规范 / □不规范- 环境保护措施执行:□到位 / □不到位- 应急预案及演练:□有 / □无4. 成本控制- 预算内费用控制:□良好 / □不足- 变更管理及成本影响:□合理 / □不合理- 结算审计配合度:□高 / □低三、综合评价根据上述各项指标的综合评定,对监理单位的履约情况进行总体评价。
可以采用等级制,例如优秀、良好、合格、不合格等,或者使用百分制打分方法。
同时,应提供具体的评语或建议,以供各方参考和改进。
四、签字确认建设方代表(签字):_______________日期:____年____月____日监理方代表(签字):_______________日期:____年____月____日施工方代表(签字):_______________日期:____年____月____日五、备注说明如有特殊情况或补充说明,可在此栏目下进行描述。
这可能包括评价过程中遇到的特殊情况、需要注意的问题、或是对未来工作的特别指引等。
监理单位履约评价表

监理单位履约评价表附件:监理合同履约评分标准序单项内容号分值现场监一理班子成员1.1.1监理人任命的总监与投标承诺书或合同不一致扣5分/次日常1.1.2监理班子人员投标承诺或合同不相符1.1.3监理班子人员变动未办理变更登记报备手续符扣2分/人日常扣2分/人·次日常35考评内容履约行为表现扣分标准履约方式日常成果1.1.4未经发包人同意总监无故缺席工地例会或重要扣2分/次日常会议1.1.5对于需要持证上岗的岗位使用不具有相应资格扣5分/人日常的人员1.1人员数量、履约1人员30情况1.1.6主要监理职员未取得安全出产监理培训证书1.1.7项目监理班子成员实际“进场”数量与《工程不含)之间1.1.8项目监理班子成员实际“进场”数量与《工程1.1.9不遵循监理职业道德准则和行为规范1.1.10仅在项目挂名不实际履行职责1.2现场监理班子就餐情况1.2.1监理班子就餐情况:与施工单位搭伙就餐的扣15分扣15分扣5分扣3分扣2分扣2分/个日常扣1分/人功效功效功效功效成果功效成果成果2.1仪器设备配置2.1.1与投标承诺或合同配置不一致,每缺一项2设备5情况(未按规定配2.1.2数量每少一个置或与投标承诺不一致)2.1.3性能差,不能满意正常事情需要,或下降型号二过程653.1熟悉有关规范、合同和施工图,参3.1.1不熟悉相关规范、法规、技术标准、设计文件、加设计交底集会,条约和施工图,在图纸会审时,很多问题都还不知道扣1分/越日常质量控制提出相关建议或意的,或未参加设计交底会议20见3.2审查和批准施工组织设计,核实并签发施工必须遵循的相关质量文件3.2.1未按请求审查、核准扣2分/越日常313.3.1未针对本项目的情况,进行编制3.3监理规划、监理实施细则3.3.2实施细则中未确定质量控制重点、各质量控制事情流程和监理措施3.3.3工程有关文件签字、盖章手续不完全或不符合有关规定的3.4.1未按请求审查出场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果3.4原材料、半成3.4.2指定承包人购入用于工程的建筑材料、建筑构品、构配件以及安配件和设备或者指定生产商、供应商的装设备的检查和确3.4.3未实行见证取样送检的认,见证送检 3.4.4经检验不符合技术尺度大概设计请求的建筑材扣1分扣3-5分成果功效扣0.5分/处成果扣5分/越日常扣3分/越日常扣3分/越日常料、建筑构配件和设备,未就地封存、未做好记录,扣3分/次日常未及时通知有关单位处理的3.5.1未催促施工单位按图施工3.5对施工质量进3.5.2未按规定组织分项、分部工程和隐蔽工程验收行全过程的监督管的,或验收不合格也放行理3.5.3发生重大工程质量事故后隐瞒不报、谎报、拖延上报或破坏事故现场的4.1.1监理规划未包括安全监理内容,或虽包括,但内容未明白以下内容任意一项的:安全监理范围、内扣1分/项容、工作程序和制度措施、人员配备计划和职责4.1.2未建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度4.1.3未将危险性较大的分部分项工程列入监理规4.1规划、细则、人划,并针对工程特点、周边环境和施工工艺等,制定扣1-2分/项员、制度安全监理事情流程、方法和措施4.1.4未按相关规定对危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则,或虽编制但未明白以下内容任意一安全文4明办理20项的:安全监理的方法、措施和控制要点、对承包人安全技术措施的检查方案4.1.5安全人监理职员未到位4.2安全技术措施、专项施工方案、应急救援预案和安全4.2.1未按规定审查防护措施费使用计划的审查4.3对高边坡、深基4.3.1没检查坑、隧道、桥梁、石方爆破等工程专项施工方案执行情4.3.2检查不到位或发现问题没有及时纠正况的检查扣1分/越日常扣2分/次日常扣2分/项扣1分/人·次日常扣1分/项扣1分/项扣5分/越日常扣3分/越日常扣3分/次日常功效功效功效功效成果24.4对施工现场围4.4.1围档不完全或有破洞没及时修复挡、临时排水、临时支护(防护)、施4.4.2临时排水、支护没有起到实际作用工车辆运输、施工机械作业、降尘、降噪、临时交通组织、施工周边环境清理等文明施工方面的检查督导情况4.5.1未对关键工序、部位等重要施工环节、事故易发工序实施旁站监理4.5监理旁站4.5.2旁站记实不完全4.5.3未按监理规划、监理实施细则要求开展安全监理工作4.6.1未审查分包单位资质和人员资格4.6资历审查4.6.2未审查施工单位安全出产许可证、三类职员安全生产考核合格证4.6.3未审核特种作业人员上岗证4.7安全及文明施工措施用度4.4.交通阻塞,接到合理的环境污染的投诉扣1分/越日常扣1分/越日常扣1分/次日常扣5分/次日常扣1分/次日常扣3分/次日常扣1分/次日常扣1分扣1分成果成果4.7.1未对安全及文明施工措施费用的使用进行监控扣2分/次日常4.8.1未有效落实监理安全检查制度4.8.2未对重大危险源进行监控4.8.3未检查施工现场各种安全标志和安全防护措施扣1分/越日常扣2分/次日常扣1分/次日常4.8安全隐患检查、达标情况跟踪落实 4.8.4未按规定核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收扣2分/越日常手续4.8.5没有及时催促施工单位整改美满或催促不力的扣1分/越日常4.9主管部门检查中发现的问题整改4.9.1在限定时间结束后未整改完毕的落实情况5.1审核施工总进度打算,施工各阶段、年、季、月度的进度计划,并控5.1.1未审查进度计划,或未控制执行5进度控制制其执行,及时调5整施工总进度,必要时做调整。
监理单位履约评价表

成果
4.1.5安全人监理人员未到位
扣1分/人·次
日常
4.2安全技术措施、专项施工方案、应急救援预案和安全防护措施费使用计划的审查
4.2.1未按规定审查
扣2分/项
成果
4.3对高边坡、深基坑、隧道、桥梁、石方爆破等工程专项施工方案执行情况的检查
4.3.1没检查
扣2分/次
日常
4.3.2检查不到位或发现问题没有及时纠正
5.1.1未审查进度计划,或未控制执行
扣2分/次
日常
5.2施工进度计划的跟踪与调整
5.2.1未将进度计划值与实际值进行比较,未对影响进度的原因进行分析
扣2分/次
日常
5.2.2未在每月、季、年提交必要的进度控制报告
扣2分/次
日常
5.2.3实际进度过慢且为承包单位的原因,未要求、督促承包单位采取必要的措施加快施工进度的
扣1分/次
日常
4.4对施工现场围挡、临时排水、临时支护(防护)、施工车辆运输、施工机械作业、降尘、降噪、临时交通组织、施工周边环境清理等文明施工方面的检查督导情况
4.4.1围档不完全或有破洞没及时修复
扣1分/次
日常
4.4.2临时排水、支护没有起到实际作用
扣1分/次
日常
4.4.交通阻塞,接到合理的环境污染的投诉
扣1分/项
成果
4.1.2未建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度
扣1分/项
成果
4.1.3未将危险性较大的分部分项工程列入监理规划,并针对工程特点、周边环境和施工工艺等,制定安全监理工作流程、方法和措施
扣1-2分/项
成果
4.1.4未按相关规定对危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则,或虽编制但未明确以下内容任意一项的:安全监理的方法、措施和控制要点、对承包人安全技术措施的检查方案
监理单位日常安全管理专项检查评分表

2
周安全检查
1.未进行周安全检查或没有检查记录,扣5分
2.未对巡查中发现的安全问题采取处理或下达指令,每一项扣3~5分
10
3
月安全检查
1.总监办未进行月安全检查或没有检查记录,扣5分
2.未对巡查中发现的安全问题采取处理或下达指令,每一项扣3~5分
10
4
监理例会
1.未组织召开监理例会(每周一次),扣5分
监理单位日常安全管理专项检查评分表
标段名称:监理单位:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1
日常安全巡查
1.未进行日常安全巡查或没有巡查记录,扣10分
2.未对生大风险源进行监控,扣10分
3.未定期检查施工单位应急救援物资及设备,扣10分
4.未对巡查中发现的安全问题采取处理或下达指令,每一项扣5~10分
3.未及时上报安全事故或重大安全险情,扣10分
4.事故发生后总监理工程师或总监代表未第一时间赶赴现场,扣10分
10
9
安全隐患整改通知书
建设行政主管部门及地铁集团下发隐患整改通知书,未能督促及时整改并回复,每次扣5分10合计Fra bibliotek数100
评价意见:
检查人员: 检查日期:
说明:1.检查评分表满分100分;
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数;
2.监理安全资料台帐记录不清楚,不齐全,扣3~5分
3.安全监理资料分类、组卷不符合《建设工程施工现场安全资料管理规程》扣3~5分
10
序号
检查项目
检查内容与评分标准
标准
分数
扣减
分数
监理服务质量评价标准(100分制)

3
工程监理合同、中标通 2.监理合同不是国家示范文本,或存在霸王条款,或无明确监理收费和服务期的,
知书
不得分;
2
3.招标项目提供了中标通知书的得0.5分,未提供的不得分。
1.监理取费符合国家标准,得10分;
2.监理取费达到国家标准的70%以上、80%以下的,得7分;
4 监理收费情况
3.监理取费达到国家标准的60%以上、70%以下的,得5分;
2
得分合计
100
评审情况
评价得 分
第 5 页,共 5 页
三、项目监理人员专业配套情况(此项2分):
1.项目监理人员的专业满足工程项目特点,配套完整,得2分;
2.项目监理人员的专业不满足工程项目特点,配套不完整,得0-1分
6
监理人员分工责任制及 进场计划
1.内容完整、恰当、可操作性强,得1分; 2.内容较完整、较恰当、可操作性较强,得0.5分; 3.没有提供资料的,不得分
11
危险性较大分部分项工 2.内容较完整,手续基本齐全,或者审查意见不够具体的,得2分;
程施工方案审查
3.内容不完整,或监理没有提出具体意见的,得0.5-1分;
3
4.没有提供资料,不得分
12
危险性较大分部分项工 程施工方案专家论证
1.手续齐全,内容完整,资料充分的得1分; 2.手续不齐全,内容不完整,资料不足的得0.5-1分; 4.没有提供资料,不得分
24 变更价款和竣工结算申 2.各项内容较完整,手续和程序基本正确,有监理意见,得1-2分;
请的审查
3.没有提供资料,不得分
25
工程进度计划的审查、 跟踪、预测分析和报告
1.各项内容完整,手续和程序正确,监理意见充分明确,得3分; 2.各项内容较完整,手续和程序基本正确,有监理意见,得1-2分; 3.没有提供资料,不得分
建设单位对监理的考核评分表

2.2*专项施工方案(10分)
对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批,监督实施情况。
查文件
未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批,扣5-8分。
经审批的专项施工方案不符合有关要求,扣5-8分。
危险性较大工程专项施工方案未经审查同意,工程已实施,且监理未纠正,扣5分。
未严格监督实施,扣2-6分。
发现重大隐患未发监理指令,扣5分。
对施工单位重大隐患的检查和复查未附影像资料,发现一处扣1分。
监理隐患排查走过场,扣5分。
指令、通知记录不闭合,发现一份扣3分。
未对专项施工方案实施情况进行分析评价,扣5分。
18
检查不全面
3.2*考核评价(10分)
按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。
定期对施工单位开展考核评价。
查文件。
无岗位职责,扣5分。
岗位职责缺项,发现一项扣1分。
责任针对性不强,扣2-3分。
未逐级签订安全生产责任书,扣3分。
5
1.2规章制度(5分)
建立会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等工作制度。
查文件。
制度少一项,扣2分。
制度针对性不强、可操作性差,扣1-3分。
未按培训教育计划组织培训,扣1-2分。
4
未完全按计划实施
4.3安全监理日志(5分)
认真填写安全不全或未经总监定期审查,发现一处(次)扣1分。
5
5
政府主管部门安全专项工作(8分)
5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况(8分)
严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。
安全专项工作应制定落实方案或工作计划。
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4、防护架改为装饰架,在上人前是否进行转序验收,未执行出现一次扣2分;
5、安全防护(安全通道、基坑、四口五临边等)未按方案进行搭设或存在安全隐患的;未执行出现一次扣1分;
6、安全问题记录全面,有佐证资料和记录,评价处理及时适当,对问题处理有追踪、有结论和处理后的意见。项目监理部发出的监理通知单、联系单、会议纪要、监理日志及集团监察部提出问题等书面资料,未进行消项闭环的,一次扣1分;
临时用电和大型机械设备(5分)
1、未进行安全月检的扣3分(月检必须附维修保养单位专业人员检查时的图片,无图片视为未月检);
2、操作人员无证操作或者人、证不符的扣2分;
3、施工大型设备有进场审查和定期检查记录、并留存相关资料;无审查及检查记录扣3分。
二、内业管理(满分30分)
5
资料管理(满分30分)
监理资料分类及台账建立(6分)
3、无相关混凝土试验资料或资料不齐全不及时的扣2分。
10
旁站资料(3分)
1、有旁站方案、计划和旁站记录及台账;旁站记录应与旁站方案一致并包含监理工作内容、现场状况及天气环境状况。扣2分
2、旁站记录签字不完善的扣1分;
3、旁站无照片或者照片造假的扣1分;(照片必须能够真实反映浇筑情况和旁站人员)
4、旁站资料造假(旁站记录和监理日志、隐蔽验收记录、砼浇筑许可令等资料不吻合)的扣2分;
2、超出合同节点未函告施工单位或配合甲方进行合同索赔的扣5分
4
安全管理(满分20分)
交底(5分)
1、未组织监理工作交底(交底内容必须包含对施工单位的安全施工管理要求、资料报送模板、安全文明施工标准、安全管理目标等),交底纪要中无以上管理程序化文件或无施工单位项目经理签字的缺一项扣3分;执行不到位一次扣1分;
2 、周会、月会是否按期召开,会上对质量问题是否提出处理意见、处理方案和改进措施,是否有ppt文件展示,每发现一次执行不到位扣1分;
3.
进度管理(满分5分)
进度管理(5分)
1、按照业主单位的节点要求做好配合工作,周工地例会上监理工程师要进行施工单位周计划完成情况的反馈、原因分析并做好记录;未进行的扣除2分;
资料收集及意见签署(5分)
1、施工单位报送的相关工程资料(除报验资料外的来往函件、施工方案等)签署或回复不及时(要求资料报送后2天内完成签署或回复)一次扣2分;
2、施工单位未按要求及时报送工程资料,而监理单位未发函督促的,一次扣2分。
混凝土资料(3分)
1、浇筑砼之前未签字完善而实施砼浇筑的扣2分;
2、砼浇灌令未附相关隐蔽验收前检查数据的或者数据不真实的扣2分。
2、未按要求组织或参与日常对施工单位安全交底或无影像留底,一次扣1分;
验收及问题跟踪整改(10分)
1、施工单位的安全文明施工方案未报送或未经监理审批通过,而监理未提出意见或发函的扣3分
2、监理应依照金科标准和审批通过的安全文明施工方案,严格按照金科股份安全文明积分管理办法要求对各施工标段进行验收,未执行的扣3分;
1、由监理资料管理文件及建档要求;无指导文件的扣5分;
2、监理资料分类建档条理清楚、监理资料规范真实与分类目录一致,能全面真实反映监理工作内容;监理建立台账、内容齐全、台账登记及时发现一项不合格扣1分;
6
实测实量资料(6分)
1、实测资料无数理统计分析、无纠偏方案措施扣2分;
2、实测资料造假扣5分;
9
12
工序交接资料(2分)
1、无关键工序(包括门窗、防水、外墙等)交接表的,一项扣2分;交接表与检验批不一致的一处扣0.5分;
2、交接表签字不完善、内容不全面的扣1分;
14
变更资料(5分)
1、变更台账及时更新,变更单留存齐全规范(可为复印件),;未建立变更台账的扣5分,台账不真实扣3分;
4、 在检查的一个周期内现场出现质量事故,则该项质量管理扣5分;
5、现场实测实量工作未按照制度执行或执行不到位的,扣1-6分;
6、开发建设监察部监察意见书涉及监理的事项,一条扣0.2分;
质量信息管理及闭合(5分)
1、质量问题记录全面,有佐证资料和记录,评价处理及时适当,对问题处理有追踪、有结论和处理后的意见。项目监理部发出的监理通知单、联系单(函)、会议纪要、监理日志及集团监察部提出问题等书面资料,未进行消项闭环的,一次扣1分;
监理激励评价标准
项目名称:
监理公司:
考评时间:年月
考核项目
评分标准
检查情况描述
得分
Hale Waihona Puke 一、现场管理(满分70分)1.
内部管理(满分10分)
合同执行、管理规则建立(10分)
1、人员、设备是否按照合同要求配置;是否具有执业资质;是否进行岗前培训。一项未达到要求扣1分。
2、监理公司应有对监理部的考核办法;监理总监应制定监理部人员工作业绩考评办法和标准,制定日常工作、固定工作、阶段性重点工作一览表上墙。无考核办法和标准扣5分;有办法和标准未执行或执行不到位扣3分。
2、工序隐蔽前未履行监理职责进行分部分项验收或检验批验收的,发现一次扣2分(以签署的书面意见为准);表现为:A、无相关检验批划分方案的;未按检验批验收签字的 ;B、验收不合格而同意进入下道工序的;C、施工单位未经验收擅自进入下道工序的,而监理单位未采取相应措施的;
3、未进行样板点评的或样板点评造假无影像留底,一次扣1分;
3、监理工作依据齐全(包括监理合同、总分包合同、变更资料、审图意见及回复、施工图会审纪要、金科构造做法和相关标准、监理规范、施工规范、图集)缺一项扣0.5分
2
质量管理(满分35分)
管理及技术交底(5分)
1、未组织监理工作交底(内容必须包含对施工单位的管理及考核要求、资料报送模板、技术标准要求、质量管理目标等),交底纪要中无以上管理程序化文件或无施工单位项目经理签字的缺一项扣3分;
2、未按要求组织或参与日常对施工单位质量交底或无影像留底,一次扣2分;
3、及时审核特殊岗位人员资质,发现一位人员缺岗或无从业资质而监理未采取措施的扣1分。
质量过程控制(25分)
1、各工序施工过程中,监理必须有过程检查记录及影像留底,若检查组在检查中发现现场存在普遍质量问题直接扣2分,而监理无相关检查记录或未出书面通知承包商整改的,一项扣3分,未组织召开现场专题会议扣3分。