施工现场监理工作检查情况记录表
项目监理组对施工现场安全生产的检查记录

督促检查施工的安全防护措施:
①“五临边”(尚未安装栏杆的阳台周边;无外架的层面周边,柜架楼层周边,跑斜道两侧边,卸料平台的外侧边)
7
督促检查深基坑开挖和管线沟槽开挖边坡防护措施的落实情况
8
督促检查施工工地是否存在以下不安全隐患:
①“三不伤害”(不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害)
②使用“三炉”(电炉、煤油炉、火炉)
项目监理组对施工现场安全生产的检查记录
工程名称:项目总监:表一
序号
检查内容
状态记录
检查人时间
1
审核施工组织设计或方案是否包括以下内容
①有无建立安全生产责任制(或制定安全措施)
②安全措施全面与否
③安全措施有无针对性
2
督促工程承包单位做好文明施工管理:
①现场围档是否符合标准要求;
②封闭管理:施工工地设置固定的出入口等:
③“三鞋”(拖鞋、硬底鞋、高跟鞋)
9
督促总、分包单位签订安全生产管理协议(或责任书)
10
审核承包单位安全生产保证体系,督促承包方建立并落实各项安全生产规章制度。
11
督促施工单位进行安全技术措施、施工技术交底及对新进员工安全教育和建立各工种安全技术操作规程。
12
督促检查施工单位执行工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)中有关施工安全的情况
②审查特殊工种作业人员(电工、架子工、焊工、
起重机司机、机动车驾驶、机械、塔吊、施工电梯司机“三机工”等14种)的岗位证书和有效证件
③督促承包单位对机具设备进行安全验收
④督促施工单位进行书面安全技术交底
⑤督促安全措施实施
4
督促检查施工用电是否做到:
①“一机、一闸、一漏、一箱”;
施工阶段监理工作检查表

建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。
检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。
监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。
序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。
监理安全巡视检查记录模板范本

监理安全巡视检查记录监理安全检查记录表工程项目名称,检查时间:20年月曰施工单位安全责任人:监理工程师一安全文明施工管理检查1、专(兼)职安全员是否到岗:口是/口否。
2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志:口是/口否。
特种作业人员是否持有上岗证书:□是/口否;上岗前是否进行了安全技术交底:□是/口否;安全交底是否具有书面记录和签字:□是/口否;安全交底是否具有针对性:□是/口否;4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:口是/口否;施工组织设计是否已经通过审查:口是/口否;审查中提出的整改意见是否已经整改:口是/口否。
5、建筑工程专项施工方案检查:1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:口是/口否;2)施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:□是/ 注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m>或土质边坡超过15m的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10kN/m、或集中线荷载大于15kN∕m的模板支撑系统。
6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□是/口否7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等)口是/口否;8、工地运输道路是否已作硬化处理:□是/口否;是否具有通畅的排水设施:□是/口否;大门进出口处是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):口是/口否;9、大门口处挂的六牌二图是否完整:口是/口否;是否设置了宣传栏:口是/口否;监理安全检查记录表工程项目名称,检查时间:20年月日施工单位安全责任人:监理工程师:二〃三宝〃、〃四口〃防护检查1、施工现场人员是否按规定佩戴了安全帽:口是/口否。
装修监理基本工作检查记录

合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
20、确定现场施工负责人
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
21、确定客户服务手册保管人
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
22、工作服穿戴
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
说明: 基础工作检查最少进行一次,进场时全面检查一次,对未做到位的工作必须立即补齐,施工过程中进行临时检查,检查发现问题,立即通知相关负责人整改,并根据公司规定给予处罚
装修监理基本工作检查记录
填表日期 年 月 日
检查项目及要求
进场时检查
施工中检查1
施工中检查2
检查结果
检查结果
检查结果
1、施工牌填写及放置规范
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
2、现场管理制度张贴到位
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
3、施工进度表编制规范
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
10、工作台定置到位
合格□不合格□
合格□不合格□
11、材料定置:水泥黄沙堆放点
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
12、材料定置:板材木方堆放点
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
13、材料定置:五金线条堆放点
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
14、材料定置:墙砖地砖堆放点
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
Байду номын сангаас15、材料定置:油漆类堆放点
监理施工现场安全检查记录表

监理施工现场安全检查记录表监理施工现场安全检查记录表工程名称:[填写工程名称] 检查时间:[填写检查时间]安全管理在此项检查中,我们关注了安全体系资料、安全生产责任制、一师两员配备、安全日志填写、执业人员到岗情况、公司月检、项目周检、班组日检落实情况、重大危险点源管理、专项施工方案审批、应急救援预案、安全技术交底、三级安全教育、特种作业操作证等方面。
文明施工及环境保护在此项检查中,我们关注了现场打围、黄线分区、五牌一图、铁花大门、出入口设置冲洗站、道路硬化、保洁、裸土覆盖、现场防火、扬尘防治、现场警示标牌、材料堆放、建渣及时清运、严禁高空抛洒、密目网整洁、有排水措施、宿舍智能限电器、卫生等方面。
基坑支护在此项检查中,我们关注了基坑支护施工方案审批(专家论证)、坑壁支护及其变形监测、坑边荷载、临边防护、上下安全通道、排水措施、土方开挖、作业环境等方面。
起重机械设备和施工机具在此项检查中,我们关注了塔吊、施工电梯产权、安装、使用备案、安装、拆卸告知、专业机构安装检测(初次和最终高度)、安装验收、使用登记、起重设备按规定安全装置齐全、有效、机具安全装置齐全、设保护接零、漏电保护器、司机、指挥人员持证上岗、定人定机定岗管理、日常检查维修保养、多台塔吊防碰撞措施等方面。
施工用电在此项检查中,我们关注了TN-S接零保护系统、三级配电、两级保护、三相五线制、一机一闸一漏一箱、漏电保护器设置、隔离开关设置、配电线路设置、配电房(箱)设置、专人上锁管理、电焊机二次侧漏电、外电防护、夜间照明、红灯警示等方面。
脚手架卸料平台在此项检查中,我们关注了方案审批、搭设交底、搭设验收移交、钢管扣件等材质、悬挑脚手架(卸料平台)挑梁结构及锚固构造、附着式升降脚手架(吊篮)结构构造及安全装置、密目式安全网封闭、杆间间距、离墙间距、连墙件、剪刀撑、架子工持证上岗、脚手架水平防护、卸料平台、通道等方面。
模板工程在此项检查中,我们关注了施工方案审批(高大模板专项方案)、支撑系统、竖向、水平剪刀撑、纵横向扫地杆、砼泵管支撑、楼层材料堆放、检查、验收、移交记录、拆模申请等方面。
施工现场监理工作检查情况记录表

10
验收
10.1分部、分项、检验批、隐检、砼浇捣、拆模、技术复核等监理验收记录扣8分
8
11
检查
11.1方案扣2分
11.2平行检测(混凝土强度回弹平行检验监理记录、钢管承重支模系统平行检验监理记录)扣1分
11.3沉降观测(监理检查记录或和施工方一起检查的)、测量记录等其他质量、安全检查记录扣3分
6
12
4
16
监理人员签字
重要监理文件及一般监理文件的签字人资格符合性扣3分
3
17
监理日记、监理月报
17.1内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等)扣2分
17.2安全要求每天有记录扣1分
3
18
监理会议纪要、总结
18.1第一次工地会议纪要扣1分
18.2施工监理交底会议纪要扣0.5分
施工试验、检验及检测
12.1各类砼及砂浆试块;各类钢筋焊接、机械连接等试验;植筋拉拔、漆膜厚度检验、焊接探伤、建筑物标高、垂直度(全高)测量、地下工程防水效果检查、防水工程试水检查等施工检验;基坑监测,工艺试验等;电气、给排水、通风与空调、智能等测试及调试记录;基桩检查、环境检测、实体检测、幕墙三性试验;防雷测试、消防专项测试、电梯技监检验
施工现场监理工作检查情况记录表
项目名称:检查日期:年月日
序号
检查项目
检查要点
应得分值
检查情况
扣分
1
监理机构及人员
1.1监理合同、营业执照、企业资质扣1.5分
1.2项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等)扣1分
1.3总监、总监代表、专业监理工程师授权书,监理人员变更文件扣1.5分
1.4项目部专用章确认函扣1分
工程施工安全监理检查记录
工程施工安全监理检查记录一、项目概况项目名称:XXX工程工程地址:XXX街道XXX号施工单位:XXX施工公司监理单位:XXX监理公司监理工程师:XXX施工起止日期:XXX年XX月XX日-XXX年XX月XX日二、检查时间检查日期:XXX年XX月XX日检查次数:第一次检查三、检查内容1. 施工现场环境检查a. 检查施工现场周边环境是否清洁整洁,有无建筑材料堆放及其他杂物。
b. 检查施工现场是否设置明显的安全警示标识,并确定施工区域与通行区域的划分清晰。
c. 检查施工现场的通风、明火、静电等安全隐患情况并提出整改意见。
2. 安全设施检查a. 检查施工现场安全通道是否畅通,消防器材是否完好。
b. 检查施工现场临时用电设施安装是否规范,是否存在漏电、短路等情况。
c. 检查施工现场锤击、起重等设备的使用情况,是否经过检修并定期维护。
3. 人员安全管理检查a. 检查施工现场作业人员是否佩戴必要的安全防护用具,并提醒施工方加强安全教育培训。
b. 检查施工现场各岗位之间的协同作业情况,是否存在安全隐患,例如高空作业、动火作业等。
c. 检查施工单位是否制定施工安全管理责任状,并提出完善的管理建议。
四、检查结果1. 施工现场环境检查a. 施工现场周边环境较为整洁,建筑材料堆放有序,符合安全规范要求。
b. 施工区域与通行区域划分清晰,安全警示标识明显,施工现场环境整体较为安全。
c. 通风、明火、静电等安全隐患得到有效控制,整改意见已提出并待施工单位整改。
2. 安全设施检查a. 施工现场安全通道畅通,消防器材完好,但仍需加强检查与维护。
b. 施工现场临时用电设施安装规范,但存在漏电等安全隐患,需立即整改。
c. 施工现场锤击、起重设备使用规范,建议施工单位加强设备的检修与维护。
3. 人员安全管理检查a. 施工现场作业人员大多佩戴安全防护用具,但仍有个别未佩戴者,需督促施工单位加强管理。
b. 施工现场岗位协同作业情况良好,未发现明显安全隐患,但需继续关注。
施工现场安全管理检查记录表
安全警示标志、五牌一图是否符合要求
8
《安全生产许可证》《施工许可证》是否合法有效
9
施工机械安全设施验收、临时用电、防雷接地是否符合要求
10
分项工程安全技术交底、验收是否符合要求
11
进场员工“三级教育”情况是否符合要求
12
分包单位安全管理是否符合要求
13
施工现场消防器具配备是否符合要求
14
施工现场安全技术资料填写是否符合要求
施工现场安全管理检查记录
年月日
工程项目名称
工程地点
建设单位
施工单位
项目监理部成员
序号
检查项目
情况
2
监理对安全责任的检查情况
3
项目经理执业资格是否符合要求,是否驻现场。
4
专职安全员配备是否符合要求
5
项目经理,安全员是否经过年度安全生产教育培训合格
6
特殊工种持证情况(电工、架子工、电焊、钢筋工、信号工、塔吊司机)
15
安全隐患的处理情况
检查组意见:
总监理工程师意见:
总监理工程师(签字):
年月日
检查人(签字):
年月日
施工过程监督检查记录表
□现场验证□书面验证
检查人员(签字): 年 月 日
原因分析:
施工队负责人: 年 月 日
纠正及预防改进措施:抓紧组织人员对以上存在问题进行修补。砼浇筑过程中插入式振捣器的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,且插入下层混凝土内的深度宜未50~100mm,与侧模应保持50~100mm的距离。每一振点的振捣延续时间宜为20~30s,以混凝土不再沉落、不出现气泡、表面呈现浮浆为度,防止过振、漏振,加强对模板的加固。
施工过程监督检查记录表
施工过程监督检查记录表
表格编号
项目名称:
受检单位
检查部位
检查人员
记录表编号
问题描述:1、xx路堑墙身墙身模板脱模过程中发现墙身混凝土有漏振现象,蜂窝、麻面较多、上述问题的处理要求:
□进行整改 □采取纠正措施 □进行整改并采取纠正措施
制定人: 年 月 日
批准人: 年 月 日
验证情况:
验证人: 年 月 日
附图1
附图2
工程现场检查记录单
工程现场检查记录单一、工程基本信息工程名称:具体工程名称工程地点:详细地点工程规模:描述工程的大小、范围等施工单位:施工单位名称监理单位:监理单位名称二、检查日期与时间检查日期:年/月/日检查开始时间:具体时间检查结束时间:具体时间三、检查人员检查人员姓名 1、检查人员姓名 2、检查人员姓名 3四、检查内容及结果1、施工进度已完成的工作:详细列出已完成的工作内容和部分工作 1 描述:进度正常,符合计划要求。
工作 2 描述:稍有滞后,原因是具体原因,已要求施工单位采取措施加快进度。
正在进行的工作:列出正在进行的工作及进展情况工作 3 描述:目前进展顺利,预计能够按时完成。
工作 4 描述:遇到具体问题,正在协调解决。
未开始的工作:列出未开始的工作及计划开始时间工作 5 描述:计划于具体日期开始,相关准备工作正在进行。
2、工程质量原材料质量:材料 1 名称:质量合格,有相关的质量检测报告和合格证书。
材料 2 名称:发现部分材料存在具体质量问题,已要求施工单位立即更换。
施工工艺:工艺 1 描述:施工工艺符合规范要求,质量良好。
工艺 2 描述:存在具体工艺问题,已责令施工单位整改。
成品质量:成品 1 描述:经检查,成品质量合格,符合设计要求。
成品 2 描述:发现具体质量缺陷,要求施工单位进行修复。
3、安全生产安全防护设施:施工现场的防护设施 1 名称设置齐全,符合安全要求。
防护设施 2 名称存在损坏情况,已要求施工单位及时修复。
施工人员安全装备:大部分施工人员佩戴了安全帽、安全带等安全装备,但仍有少数人员未正确佩戴,已进行现场教育和纠正。
安全警示标识:安全警示标识设置明显,但有部分标识被损坏或遮挡,要求施工单位立即恢复。
特种设备及操作人员:特种设备名称的运行状况良好,操作人员具备相应的资格证书。
4、文明施工施工现场环境:施工现场整洁,材料堆放整齐有序。
部分区域存在垃圾堆积现象,已要求施工单位及时清理。
噪音及扬尘控制:施工噪音在规定范围内,采取了有效的降噪措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4
每项不符要求最多扣2分
14
安全生产
监理
①监理规划中是否明确了安全监理的工作范围、目标、内容、方法、程序和制度措施,各专项安全监理细则是否齐全并经有效签章;
②安全施工方案审批是否符合规定;
③文明安全施工专项费用的报审、监管是否符合规定;
⑦其他方面。
4
本项在对现场检查后酌情打分
合计
100
/
/
得分率:%
12
施工试验、检验及检测
①砂浆、砼级配单,砼及砂浆试块检测(不合Leabharlann 情况处理资料)报审手续是否及时、齐全;
②钢筋焊接、机械连接等试验报审是否及时、齐全;
③功能性检测(桩基检测、结构实体检测等)报审是否及时、齐全;
④各类试验资料是否建立台账,是否及时、齐全。
4
每项不符要求最多扣1分
13
旁站监理
①是否按规定进行质量、安全旁站,旁站方案与实际记录是否对应,是否及时填写旁站监理记录,签章是否齐全,记录内容是否完整;
②对主管部门的专项整治及活动是否及时作出反应,有相关文件及专项检查记录、会议纪要等。
2
每项不符要求最多扣1分
24
施工现场
安全管理
①起重机械:驾驶、指挥、司索是否到位,是否人证相符;
②临时用电:用电设施及其使用是否规范,有无定期检查记录;
③三宝四口五临边:安全网张挂、洞口临边防护等是否到位;
④承重架,脚手架:是否按方案内容进行搭设,连墙件设置,立杆接长方式及构造措施等是否符合规范及方案要求;
④有无消防、节能审核意见书。
2
每项不符要求扣0.5分
5
总(分)包
单位审查
①施工总(分)包单位营业执照、资质证书、安全许可证是否有效并经报审,总、分包单位施工合同是否在项目监理部备案;
②总(分)包单位安全生产责任协议书是否在项目监理部备案;
③检测单位资质、计量认证证书是否经过报审;
④各主要供货单位资格报审是否齐全;
②项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等),总监、总监代表、专业监理工程师授权书是否齐全,项目人员数量是否符合相关规定;
③现场是否人证相符,监理人员调动是否办理变更手续。
3
每项不符要求最多扣1分
3
监理规划、
细则
①编审人员资格、签章,编审时间是否符合要求;
②监理规划的主要内容是否齐全,并与现场实际对应;
①有复试要求的材料(钢材、水泥、砌块、防水卷材等)是否按两次报验要求进行报验,监理审批意见及审批日期是否准确;
②其他原材料(石、安装材料、设备等)、构配件是否按规定进行了报审;
③淡化海砂的检测、验收是否符合相关规定;
④水泥、钢筋的检测、验收是否符合相关规定;
⑤预拌混凝土合格证(一)报审、现场交货检验记录填写是否规范、签章齐全,塌落度抽查次数是否符合要求,28天合格证(二)是否及时进行了报审;
3
每项不符要求最多扣1.5分
19
公司对项目部检查
检查频率(每月不少于一次)、检查内容及闭合情况。
2
本项不符要求最多扣2分
20
问题整改落实
①包括建设主管部门在内的各相关单位检查的落实情况,是否逐条复查并如实签署意见;
②对不合格项和各类问题的处理是否闭合。
2
每项不符要求最多扣1分
21
监理单位配备检测设备
③各专项监理细则(桩基、土建、安装、节能等)、旁站监理方案是否齐全,具有针对性,并与实际进度同步。
6
每项不符要求最多扣2分
4
施工前期相关手续审查
①有无施工图审查合格证书,施工图是否加盖审图章;
②质监、安监登记备案,施工许可证等是否齐全;
③开工报告签署意见是否符合要求,有无《施工现场质量管理检查记录》;
⑤商品混凝土厂家及实验室资质、供货合同及备案表报审是否齐全;
⑥有无混凝土试块标养协议。
6
每项不符要求最多扣1分
6
施工人员
审核
①施工管理人员资格证书,人员变更审批文件(中标通知书、施工组织设计对比)报审是否齐全、有效;
②三类人员安全考核证书报审是否齐全、有效;
③特殊工种人员操作证报审是否齐全、有效。
3
②各阶段性(桩基、基础、主体、节能等)监理评估报告、总结是否齐全,内容是否完整,真实。
3
每项不符要求最多扣1.5分
18
监理工作
指令
①监理工程师通知书及回复单,工程停工令及复工申请等监理工作指令的签发是否符合规定,并有效闭合;
②图纸会审是否符合规定、设计联系单是否经总监签署意见后转发,重大设计变更是否办理了审图手续。
⑥对进场原材料是否建立台账,是否齐全、及时。
9
每项不符要求最多扣1.5分
10
各类验收
记录
①地基验槽、隐蔽验收、砼浇捣申请、拆模申请、技术复核、测量放线报验等监理验收资料是否齐全;
②检验批、分项、分部(包括安装工程)监理验收资料是否齐全;
③验收记录是否齐全完整,并与实际进度保持一致,监理验收审批意见填写是否规范,签字人员资格是否符合要求;
每项不符要求最多扣1分
7
施工专项
方案审核
①施工单位编审程序、时间、编审人资格、签章是否符合要求;
②监理是否实行两级审批程序,相关人员审批意见及签章是否符合要求;
③施工组织设计及各专项施工方案是否齐全,内容真实性及可行性是否符合要求,须组织专家论证的是否进行了专家论证。
6
每项不符要求最多扣2分
8
施工机械、设备审核
④有无进度款支付报审,并签署监理审批意见。
4
每项不符要求最多扣1分
16
监理日记、月报
①监理日记填写是否及时、内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等);
②监理月报是否齐全、及时,并反映安全生产监理工作内容。
4
每项不符要求最多扣2分
17
会议纪要及
监理评估报告、总结
①第一次工地会议纪要、施工监理交底会议纪要、工地例会纪要、专题会议纪要是否及时、齐全,第一次工地会议纪要编写是否符合规定,各类会议纪要编写、分发手续是否齐备、及时;
②施工现场出入口、作业区、生活区、主干道是否采用了砼硬化,是否对裸露的场地和集中堆放的土方采取了覆盖、固化或绿化等措施,是否专门设置了堆放建筑垃圾的场地并进行覆盖;
③进出口道路及场地保洁:施工现场出入口是否设置了车辆冲洗池并配备高压冲洗设备,场地是否整洁、是否设置了排水系统且排水畅通、不积水,工地周边20米范围内卫生保洁工作是否到位;
④是否建立验收台账,台账记录的进度是否与实际进度一致。
8
每项不符要求最多扣2分
11
监理检查
①具备条件后是否对承重支模架、砼强度回弹进行平行检验并填写相应记录;
②是否对原材料、施工试件进行平行检验;
③监理抽查记录及不合格项处置记录填写是否规范,检查频率是否能满足对施工现场控制的要求。
3
每项不符要求最多扣1分
④门卫制度:是否采用硬质材料设置大门,有无制定门卫制度、外来人员进场登记制度及其执行情况;
⑤生活区管理:宿舍有无使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具情况,在否对居住人员姓名、照片、身份证号码在进门口一侧进行了挂牌明示,食堂有无卫生许可证,炊事人员是否持健康证上岗;
⑥材料堆放及其标识牌设置是否符合规定要求;
①塔吊、井架、施工电梯及其它起重机械产权备案、安拆告知、检测验收、使用登记手续是否齐全,有无维修保养合同及每半月一次的维修保养记录;
②桩机有无备案证明,各类钢筋加工机械、搅拌机、桩机等施工机械是否按规定报审;
③测量仪器是否进行标定,有无有效的标定证书。
4.5
每项不符要求最多扣1.5分
9
原材料、构配件审核
⑤消防设施:是否按工程实施阶段要求配备了必要的消防设施;
⑥警示标志:是否按规定设置了必要的警示标志;
⑦其他方面。
6
本项在对现场检查后酌情打分
25
文明施工
管理
①施工围档:施工现场是否设置了封闭围档,围档高度是否符合要求(不低于1.8米,市区主要路段和其他涉及市容景观路段两旁的围挡高度不得低于2.5米);
④安全设施、安全防护用品报审是否符合规定;
⑤监理安全检查及验收、安全问题的整改是否符合规定;
⑥安全资料是否单独组卷且内容完整。
6
每项不符要求最多扣1分
15
进度、投资
控制
①有无进度控制计划或方案以及日常控制措施(对比、纠偏意见等);
②有无总进度计划及阶段(每月)进度计划报审,并签署监理意见;
③是否对工程联系单中涉及的工程量进行了计量并签署监理意见;
是否配备了必要的检测设备及相关的图集、规范等。
2
本项不符要求最多扣2分
22
监理内业管理
①是否建立考勤制度、归档资料是否清晰有序;
②往来文件有无签发(收)记录。
2
每项不符要求最多扣1分
23
对重大事项的反应、处置
①对建设单位、各总(分)包施工单位违反建筑法律、法规和规范性文件的行为是否及时作出反应,并有书面记录;
附件3:施工现场监理工作检查评定表
工程名称:监理单位:检查日期:年月日检查人:
序号
检查项目
检查要点
分值
应得分
评分标准
检查情况
实得分
1
现场挂牌
①有无建设监理项目情况表牌;
②有无监理单位名称牌;
③有无监理人员岗位职责牌等。
1.5
每项不符要求扣0.5分
2
监理机构及人员
①现场有无有效的监理单位营业执照、资质证书、监理合同、监理人员岗位证书及安全考核证书等复印件;