内控管理制度之操作手册合同管理办法
内控制度合同管理制度

内控制度合同管理制度内控制度合同管理制度是指为了保护和规范企业内部控制制度的有效运行,确保企业内部合规性和风险控制,建立和完善相应的合同管理制度。
本文将探讨内控制度合同管理制度的重要性以及如何建立和执行这一制度。
一、内控制度合同管理制度的重要性1. 规范管理流程:内控制度合同管理制度可以帮助企业规范合同管理流程,明确各个环节的职责和权限,防范风险。
通过制定合适的合同审批流程,确保合同的签订和履行符合企业的战略目标和风险承受能力。
2. 提高合同管理效率:通过建立内控制度合同管理制度,企业可以优化合同管理流程,减少重复劳动和人为错误,提高合同管理效率。
合同管理制度可以统一规范合同的存档、查阅和备份,避免合同资料的遗失和泄露。
3. 防范合同风险:内控制度合同管理制度有助于企业识别风险,并建立相应的风险防范机制。
合同管理制度可以对合同签订中的关键风险点进行风险评估,并制定相应的风险应对措施,防范合同风险的发生。
4. 合规性和法律风险控制:内控制度合同管理制度也有助于企业确保合规性和法律风险控制。
制定明确的合同管理制度可以保证企业在合同签订和履行过程中符合相关法律法规和合同约定,降低法律风险。
二、建立1. 内部控制政策和目标:企业应该明确内部控制政策和目标,根据企业的需要和实际情况确定合同管理的重点和方向。
2. 合同管理流程和责任分工:制定合同管理流程和责任分工,明确各个环节的职责和权限。
包括合同的起草、审批、签订、履行、变更和终止等各个环节的要求和程序。
3. 合同审批和风险评估:建立合适的合同审批流程和风险评估机制。
对于金额较大或风险较高的合同,应进行风险评估,并由相应的权威部门或人员进行审批。
4. 合同管理系统和档案管理:建立合同管理系统,包括合同的存档、查阅、备份和归档等功能。
确保合同资料的完整性和安全性,方便管理和查阅。
三、执行1. 培训和宣传:对企业内部员工进行相关的合同管理培训,提高他们的合同管理意识和能力。
合同管理内部控制制度

合同管理内部控制制度合同管理是企业生产经营活动中非常重要的一项工作,它直接关系到企业的利益和形象。
为了确保合同管理的规范、有效,需要建立相应的内部控制制度来加以管理和监督。
下面将详细介绍合同管理内部控制制度。
一、合同管理内部控制制度的目标合同管理内部控制制度的目标是确保企业能够高效地管理和履行合同,减少合同管理过程中的风险和错误,保护企业的利益,提高合同管理的规范性和效率。
二、合同管理内部控制制度的架构1. 合同管理流程设计合同管理流程是指合同从发起、签订、履行到结算的整个过程。
合同管理内部控制制度的第一步是建立合理的合同管理流程,明确各个环节的职责和权限,确保合同的有效管理。
2. 合同文件管理合同文件管理是合同管理的基础,它包括合同的存档、备份、归档等工作。
合同管理内部控制制度应明确合同的文件管理要求,建立相应的文件管理制度,并制定合同的归档规定,确保合同的安全可控。
3. 合同审批制度合同签订前需要经过一系列的审批流程,合同管理内部控制制度应设立合同审批制度,明确合同审批的要求、程序和权限,确保合同签订的合法性和合规性。
4. 合同履行监督制度合同履行监督是合同管理的核心环节,它涉及到合同的履行进度、质量、付款等情况。
合同管理内部控制制度应建立合同履行的监督制度,明确监督的方式、频次和责任人,及时发现和解决合同履行中的问题。
5. 合同风险控制制度合同管理存在一定的风险,例如违约风险、合同纠纷风险等。
合同管理内控制度应建立合同风险控制制度,明确风险的评估和预防措施,确保风险在可控范围内。
6. 合同管理信息系统合同管理信息系统是合同管理的重要工具,它能够实现合同信息的集中管理、查询和分析。
合同管理内部控制制度应建立合同管理信息系统,保证合同信息的准确性、完整性和可追溯性。
三、合同管理内部控制制度的实施步骤1. 确立内部控制目标企业需要明确合同管理内部控制的目标和意义,根据自身的需求和特点进行定制。
2. 制定合同管理流程根据企业的实际情况,设计合同管理流程,明确各环节的职责和权限,确保合同管理的规范化和高效性。
合同管理办法中国建筑股份有限公司

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载合同管理办法中国建筑股份有限公司甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________合同管理办法中国建筑股份有限公司篇一:中国建筑股份有限公司内部控制手册中国建筑股份有限公司内部控制手册查看pDF公告中国建筑股份有限公司内部控制手册录(20XX年版)目则总第一章1编制《内部控制手册》目的、依据 (1)《内部控制手册》的适用范围 (12)1内部控制基本原则..............................................2内部控制的基本要求 (4)4内部控制组织机构..............................................4内部控制手册的更新与监督 (6)公司组织架构及企业文化建设第二章5董事会的工作流程 (1)监事会的工作流程..............................................11216高级管理层的工作流程 (3)董事会下设专业委员会的设立及工作流程 (204)经理层下设专业委员会的设立及工作流程 (255)子(分)公司设立流程 (296)企业文化建设管理业务流程 (327)战略规划与风险管理第三章战略规划管理业务流程 (358)全面风险管理业务流程 (399)重大事件应急管理业务流程 (4410)人力资源管理第四章人力资源发展规划管理业务流程 (4811)员工岗位管理业务流程 (5112)员工招(选)聘管理业务流程 (5413)员工退出管理业务流程 (57I14)员工考核管理业务流程 (6215)员工培训管理业务流程 (6516)员工薪酬管理业务流程 (6817)员工社会保险管理业务流程 (7218)领导班子考核管理业务流程 (7619)出国派遣人员管理业务流7920 程.........................合同及法律事务管理第五章合同管理业务流程.........................8321法律纠纷案件管理业务流程 (8922)重大经营活动法律审查管理业务流程 (9423)授权管理业务流程 (9724)预算管理第六章101预算编制管理业务流程 (25)105运营分析与预算调整管理业务流程 (26)109预算考核与评价管理业务流程 (27)生产管理第七章114项目管理体系建立和运行管理业务流程 (28)117工程质虽管理业务流程一施工企业 (29)122工程质虽管理业务流程一房地产企业 (29)126工程质虽管理业务流程一设计院 (29)130安全生产管理业务流程 (30)采购及支出管理第八章134工程项目分包招标管理业务流程 (31)139供应商审核与管理业务流程 (II32)144采购管理业务流程一材料采购与机械设备及周转物资租赁 (33)150米购管理业务流程一办公用品米购 (33)158应付账款与付款管理业务流程 (34)市场与资质管理第九章156市场研究与分析管理业务流程 (35)161资质申报管理业务流程 (36)165系统内投标竞争协调管理业务流程 (37)收入、成本及费用管理第十章169工程结算管理业务流程 (38)172应收账款与收款管理业务流程 (39)176收入确认管理业务流程一施工企业 (40)180收入确认管理业务流程一房地产企业 (40)184收入确认管理业务流程一设计院 (40)187成本管理业务流程一施工企业 (41)196成本管理业务流程一房地产企业 (41)202成本管理业务流程一设计41206费用管理业务流程 (42)211税务管理业务流程 (43)217利润分配管理业务流程 (44)投、融资及产权管理第十一章221投资管理业务流程 (45)227融资管理业务流程 (46)241担保管理业务历程 (47)246股权(产权)转让管理业务流程 (48)250重组、并购管理业务流程 (III49)资金管理第十二章254现金管理业务流程 (50)259银行存款管理业务流程 (51)272外汇管理业务流52 程............................................存货管理第十三章276存货管理业务流程一材料物资 (53)285存货管理业务流程一未完施工 (53)288存货管理业务流程一房地产未售存货与在建项目 (53)固定资产及无形资产管理第十四章291固定资产取得管理业务流程 (54)300固定资产管理业务流程 (55)306固定资产处置管理业务流程 (56)310无形资产管理业务流程 (57)财务报告与信息披露第十五章315 一般会计处理和期末关账的实施管理业务流程 (58)320关联交易管理业务流程 (59)326财务报告管理业务流程 (60)333信息披露管理业务流程 (61)336综合统计报告管理业务流程 (62)办公管理第十六章340收发文管理业务流程 (63)344印章管理业务流程 (64)347档案管理业务流程 (65)IVV科研与信息系统管理第十七章352研发项目管理业务流程 (66)357信息系统管理业务流程 (67)内部审计与监察第十八章366内部控制有效性评价管理业务流程 (68)371内部审计管理业务流程 (69)378举报和信访管理业务流程 (70)382违法违纪违规案件处理管理业务流程 (71)附则第十九章则总388第一章财政部《企业内部控制基本规范》 .............................. 1编制《内部控制手册》目的、意义1为进一步提升中国建筑股份有限公司(以下简称“股份公司”)风险防范能力,提高股份公司的运行效率,全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》,以及国资委颁布的《中央企业风险管理指引》,股份公司特编制《内部控制手册》。
合同管理内部控制制度

合同管理内部控制制度合同管理内部控制制度是一种组织内部控制制度,用于确保企业合同管理工作的顺利进行,避免由于合同管理上的失误而造成的损失。
本文将介绍合同管理内部控制制度的定义、目的、实施步骤、评估方法、以及保持有效性的重要性。
一、合同管理内部控制制度的定义合同管理内部控制制度是整个企业合同管理工作中的一个组织内科控制制度,主要包括合同的起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节。
该制度的目的是为了确保企业在合同管理方面的制度、流程、责任和操作等方面的合规性,以及保持合同管理的效率和有效性。
二、合同管理内部控制制度的目的合同管理内部控制制度的目标是三方面的:1.确保合同管理的合规性。
该制度能保证企业的合同管理工作遵循法律法规和公司的规章制度。
2.确保合同管理的有效性。
通过建立标准的合同管理流程、规定企业合同管理岗位的职责和责任,以及合同管理的监控等,保证企业合同管理的有效性。
3.确保合同管理的高效性。
合同管理内部控制制度将企业合同管理流程标准化、规范化,同时通过流程优化、自动化工具的使用,提升整个合同管理工作的效率。
三、合同管理内部控制制度的实施步骤为了实施合同管理内部控制制度,企业应该采取以下步骤:1.明确合同管理制度的相关需求。
根据公司实际情况和业务特点,制定相关合同管理制度和规章制度,确保全员掌握相关的合同管理知识。
2.建立合同管理职责。
明确合同起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节的职责,并明确合同管理中出现责任事故时的责任追究方式。
3.建立合同管理流程。
对合同的规定从起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节做出流程规定。
4.流程自动化工具的使用。
通过技术手段,对各流程环节进行优化,提升管理工作的效率。
5.建立合同管理监控机制。
对合同的起草、审核、签订、履行、变更和终止等环节进行监控。
全程记录合同的操作记录、流程记录和数据统计等,保证全程可追溯和可控。
6.持续改进和优化。
对合同管理的工作流程不断优化,不断完善合同管理内部控制制度。
单位内控合同管理制度

单位内控合同管理制度第一章总则第一条为规范单位内控合同管理行为,提高单位内部合同管理的效率和规范性,根据国家相关法律法规、政策文件,结合本单位的实际情况,制定本制度。
第二条单位内控合同管理制度适用于本单位内部合同管理活动,旨在规范单位内部合同管理行为,提高合同管理的效率和规范性,保障单位的合法权益。
第三条单位内控合同管理制度的内容包括合同的审批、合同的履行和变更、合同的归档和保存、合同的监督和检查等内容。
第四条所有本单位内部合同管理人员必须严格遵守本制度的规定,保持合同管理工作的规范性、透明性和公正性。
第二章合同的审批第五条单位内部合同的审批应当依据相关法律法规和单位内部规定,依法合规进行。
第六条单位内部合同应当由经办人员按照规定的权限进行审批,审批人员应当具有相关专业知识和经验。
第七条合同审批程序包括合同的起草、审批流程的设立、相关资料的准备、审批意见的征集以及审批结果的记录等环节。
第八条合同的审批过程中应当严格按照单位规定的程序和权限进行,任何形式的违规行为均应当得到制止和处理。
第三章合同的履行和变更第九条单位内部合同的履行应当按照合同约定和相关法律法规进行,任何形式的违反合同约定的行为均不得发生。
第十条合同变更应当经过相关部门的审批,并依法办理合同变更手续,不得擅自变更合同内容。
第十一条如果在合同履行过程中出现任何纠纷或者变更情况时,相关部门应当及时进行协调和处理,确保合同的履行和变更合法合规。
第四章合同的归档和保存第十二条审批通过的合同应当进行归档和保存,确保合同的完整性和安全性。
第十三条归档和保存的合同文件应当按照一定的分类、编号和时限进行统一管理,确保合同信息的及时性和准确性。
第五章合同的监督和检查第十四条单位应当建立合同的监督和检查机制,定期对合同的履行情况进行跟踪和检查。
第十五条发现合同管理中存在的问题和隐患应当及时报告并进行整改,确保合同的合法合规。
第十六条单位内部合同管理人员应当经常接受相关培训和考核,提高合同管理水平和素质。
工程合同内部控制制度

工程合同内部控制制度一、总则为了规范工程合同的签订与履行过程,保障项目的顺利进行,维护各方合法权益,特制订此工程合同内部控制制度。
二、内部控制组织1. 内部控制组织架构内部控制由工程合同管理部门负责执行,部门领导为内部控制的最高责任人,设立内部控制专职岗位,并组织专业人员进行内部控制的监督和协助。
2. 内部控制责任分工内部控制责任落实到每个员工,相关岗位需明确其内部控制职责,确保责任明确、分工合理。
三、风险管理1. 风险评估在项目签订前,通过对工程合同相关风险进行评估,确定关键风险因素及其发生可能性和影响程度,制定相应风险管理措施。
2. 风险管理措施针对项目风险,制定相应的风险管理措施,并安排专人负责执行,及时跟踪风险变化,采取措施应对风险。
四、合同管理1. 合同签订在签订合同前,需明确各方权利义务,规范合同条款,保障各方权益。
2. 合同履行严格按照合同约定执行,确保工程按时交付,质量达标,成本控制。
3. 合同变更管理对于合同变更需经过合同双方协商一致,并进行书面变更,避免出现纠纷。
五、财务管理1. 财务监控建立完善的财务管理机制,实行财务预算控制、资金使用监管等措施,确保财务运作合法、规范。
2. 财务报告及时编制、审计财务报告,保证财务报表真实、准确反映项目运营情况。
六、信息管理1. 信息安全建立信息安全管理制度,加强数据加密、网络安全等保护措施,防止信息泄露、篡改等风险。
2. 信息披露及时向相关部门披露项目运营情况、财务状况等信息,提高信息透明度,确保信息真实、准确。
七、监督检查1. 监督机制建立定期检查、专项检查机制,对项目进行监督检查,确保内部控制措施的有效执行。
2. 外部审计委托专业机构对项目进行审计,发现问题及时整改,确保合同的执行符合法律法规。
八、整改措施对于内部控制不力、合同违规等情况,需及时进行整改,建立问题清单,制定整改措施,确保问题彻底解决。
九、责任追究对于违反内部控制制度的行为进行追责,建立责任追究机制,惩罚违规行为,确保规章制度的严肃性和权威性。
行政内控合同管理制度范本

行政内控合同管理制度范本第一章总则第一条为了规范行政机关的合同行为,加强合同管理,预防和减少合同纠纷,根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范》及有关法律、法规等规定,制定本制度。
第二条本制度适用于行政机关在履行职责、提供公共服务或从事民商事法律行为时,与公民、法人或其他组织谈判、协商,订立、履行、变更、解除合同及处理合同纠纷的活动。
第三条行政机关订立、履行合同,应当遵循合法、合规、公平、诚信的原则,确保合同的合法性、合规性、合理性和有效性。
第二章合同的订立第四条行政机关在订立合同前,应当进行合同相对方的资信调查,审查对方的营业执照或组织机构代码证、个人身份信息、经营范围、法定代表人身份证明、授权委托书等是否齐全合法。
第五条行政机关在订立合同前,应当对合同相对方的民事行为能力、资产、资质、信用及经营等状况进行审查,确保对方具备履行合同的能力。
第六条行政机关应当明确承办部门和承办人及其主体责任人,负责合同项目的提出、调查、洽谈、谈判、授权委托申请、起草合同文本等工作。
第七条行政机关订立合同,应当采用书面形式,明确合同双方的权利、义务和责任,并经双方签字或者盖章生效。
第三章合同的履行第八条行政机关应当积极履行合同,按照合同约定履行自己的义务,并督促合同相对方履行其义务。
第九条行政机关应当对合同的履行情况进行监督,确保合同的履行符合法律法规和合同约定。
第十条行政机关应当建立健全合同履行情况记录和归档制度,及时记录合同履行情况,并归档备查。
第四章合同的变更、解除和终止第十一条行政机关应当依法办理合同变更、解除和终止手续,确保合同的变更、解除和终止符合法律法规和合同约定。
第十二条行政机关在办理合同变更、解除和终止手续时,应当充分考虑公共利益和社会责任,确保合同的变更、解除和终止不损害国家利益和社会公共利益。
第五章合同纠纷的处理第十三条行政机关应当积极预防和化解合同纠纷,通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式及时解决合同纠纷。
内控合同管理制度(一)

内控合同管理制度(一)一、引言内控合同管理制度是组织中实施内部控制的重要组成部分,旨在确保合同的管理和执行过程符合法律法规的要求,提高合同管理的效率和透明度。
本文档旨在建立一个合理的内控合同管理制度,以规范组织中合同管理的流程和要求。
二、制定目的本制度的制定旨在:1. 确保合同的签订、执行和履行过程符合法律、法规和组织内部制度的要求;2. 提高合同管理的效率和质量;3. 防止合同管理过程中的欺诈和滥用行为;4. 保护组织的合法权益;5. 推动组织内部控制体系的建立和完善。
三、适用范围本制度适用于组织内所有与第三方签订的合同的管理和执行过程,包括但不限于采购合同、销售合同、劳动合同等。
四、合同管理的基本原则1. 合法性原则:所有合同的签订和执行必须遵守国家法律法规和组织内部制度的规定。
2. 公平性原则:合同的签订和执行过程必须公平、公正,保护各方的权益。
3. 透明度原则:合同管理的流程和信息必须透明,避免任何不公开和不合理的行为。
4. 风险控制原则:合同管理必须根据合同的风险特点,采取相应的控制措施,确保合同的履行风险可控。
5. 录入和检查原则:所有合同必须按照一定的规范格式录入合同管理系统,并定期进行检查和更新。
五、合同管理的主要内容1. 合同的签订1.1 合同的起草和审核:组织必须制定合同起草和审核的流程,明确责任人和审核程序。
1.2 合同的签订和存档:组织必须建立合同签订和存档制度,确保所有合同的签订和存档都符合法律法规的要求。
1.3 合同的归档和销毁:组织必须建立合同归档和销毁制度,确保合同的归档和销毁符合法律法规的要求。
2. 合同的执行与履行2.1 监督合同执行:组织必须设立合同执行部门或责任人,负责监督合同的执行情况,并及时处理合同执行中的问题。
2.2 控制合同变更:组织必须制定合同变更的管理制度,规定变更合同的权限和程序,确保合同变更符合法律法规和合同约定的要求。
2.3 履行合同义务:组织必须确保合同各方按照合同约定履行自己的义务,对合同违约行为进行及时纠正和惩处。
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合同管理办法1.总则1.1.为加强公司的合同管理,适应公司发展的需要,使合同谈判、签订、履行、监督的过程和程序科学化、规范化,保障公司在经营活动中的合法权益,规避和防范法律风险,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规,制定本办法。
1.2.订立合同,必须遵守国家的法律、法规,符合国家政策规定,任何公司和个人不得利用合同进行违法活动,不得损害公司利益。
1.3.参与合同谈判、审查、签订、履行的人员或知悉合同内容的公司员工,均负有保守合同秘密的义务。
1.4.本办法所指合同包括合同正本、附件、补充协议(含会议纪要、备忘录)及其它与合同有关的承诺函、签证、函电等形式的书面文件。
1.5.本办法适用于公司总部以及所属全资和控股公司,非控股的参股公司可以参照执行。
劳动合同的管理按国家相关法律法规办理。
1.6.任何公司和个人一律不得以公司的名义对外签订担保协议或担保行为。
2.合同管理机构及其职责2.1.公司财务部为合同管理机构,全面负责公司的合同管理工作。
公司须根据需要设专职或兼职合同管理人员。
合同管理人员为公司从事合同管理工作的专门人员,须具有一定的法律和财务相关知识,接受财务部门的业务指导和监督检查。
2.2.合同管理机构的主要职责2.2.1.制定、修改合同管理制度;2.2.2.参与重大合同的谈判、起草,并提供法律意见,为决策提供法律依据;2.2.3.参与重大法律文件的起草、修改;2.2.4.监督、检查合同的签订、履行情况,并及时向公司领导报告;2.2.5.负责合同的审查和合同档案的管理;2.2.6.监督指导公司的合同管理工作并督促公司建立合同管理台帐;2.2.7.参加合同纠纷的调解、仲裁和诉讼;2.2.8.负责组织法律方面业务培训;2.2.9.其他相关的法律事务。
2.3.公司合同管理人员任职须备案,并应具备以下任职资格:2.3.1.忠于职守,诚信勤勉,坚持原则,廉洁奉公,具有强烈的事业心和责任感;2.3.2.具有全日制本科院校法学专业本科以上学历;2.3.3.具有2年以上的法律工作经验或合同管理经验;2.3.4.具有较强的文字和语言表达能力。
2.4.公司合同管理人员的主要职责:2.4.1.指导、协助、监督合同承办人依法签订或变更合同,参加本单位重大合同的谈判、起草与签订,按本办法规定须报审、备案的,负责向公司上报、备案;2.4.2.对公司财务部门所提出的问题,在规定期限内书面答复,所做出的答复必须客观、真实;2.4.3.审查合同,保证合同的完整性与合法性;2.4.4.检查合同履行的情况,协助合同承办人解决合同履行中出现的问题;2.4.5.对合同履行中出现的重大问题,必须及时向公司总经理或分管副总经理报告;2.4.6.参与处理本公司合同纠纷;2.4.7.建立合同台帐,保证合同台帐的完整、真实、准确,并于每一季度结束后5天内上报财务部门;2.4.8.负责制订、收集有关法律、法规及示范合同文本等信息。
2.5.公司所签订的每一份合同须有一名人员作为主要承办人。
承办人应对自合同洽商起至合同履行完毕的全过程负责,期间出现的与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商,并以承办人为主进行解决。
2.6.合同承办人员的职责:2.6.1.寻找、确定合同相对方,进行初步接洽;2.6.2.参与合同洽商及合同条款的拟订或修改;2.6.3.提请有关部门审查其经办的合同并对经办的合同内容给予必要的书面说明或解释;2.6.4.跟踪、检查所经办合同的履行情况,对已经由财务部门审查通过而因故未签订的合同须书面说明理由;2.6.5.及时向公司分管领导通报合同在履行中发生的问题,并同时提出解决问题的意见和建议,必要时可直接向公司领导汇报;2.6.6.参与合同纠纷的协商、调解、仲裁和诉讼;2.6.7.保管好合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件,及时交送合同管理人员存档。
3.合同谈判3.1.谈判前,承办人应会同相关部门确定公司对该合同项目在价格、质量、付款方式、履约期限等方面的基本要求,明确谈判目标。
3.2.合同的谈判应由承办人组织实施,承办人或者合同管理人员认为需要合同管理人员参加谈判的,合同管理人员可以参加谈判,负责谈判过程中法律事项的论证和磋商。
3.3.法律关系复杂、金额较大、合同履行可能对公司经营产生重大影响的,经公司法定代表人或总经理要求或提议,公司财务部门及其他相关部门应当在谈判合同文本时介入。
重要合同的谈判,承办人应做好谈判记录,作为合同档案存档。
4.合同的拟订4.1.谈判结束,由承办人依据我方制定的格式合同拟订各类合同文本,特殊情况下,可以根据对方提供的合同文本进行修改。
4.2.合同应包括的主要内容:4.2.1.合同名称、签约各方的名称、签约目的和依据;4.2.2.正文:包括合同标的、数量、质量、价格或酬金、履行期限、地点、方式,提出异议时间、合同的解除、违约责任、争议解决办法、担保人、担保方式,还应包括根据法律规定或按合同性质必须具备的条款以及当事人双方要求约定的条款,涉外合同约定书写文字和效力,合同所适用的法律等;另外须增加合同各方的开票信息及收付款信息。
4.2.3.结尾和附则:结尾部分包括合同的份数、合同生效条件和有效期限,并有双方法定代表人或授权代表签名,注明签约日期,同时加盖单位公章或合同专用章。
附则应写明合同的附件及开户帐号等其他有关事项。
4.3.拟订合同应注意的问题:4.3.1.自拟的合同应做到条款齐全、责任明确、逻辑性强,语言严谨、简练、准确;4.3.2.合同中的专业术语、专有名词、重要概念应设专款解释;4.3.3.合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数;4.3.4.除特殊情况外,合同文本应当正式打印或印刷制成;4.3.5.在与合同对方当事人签订书面合同时,应尽量约定产生纠纷时的管辖地为我方住所地的人民法院。
如无法约定管辖地为我方住所地的,可选择由第三地的仲裁机构对纠纷进行仲裁;5.合同的审查5.1.除本办法另有规定外,合同签订前实行部门会审和公司领导审批制,会审和审批遵循下列程序:5.1.1.合同承办人员起草合同,经所在部门负责人审查后签署书面意见;5.1.2.由财务等相关部门对合同商务条款进行审查,提出书面意见;5.1.3.由合同管理人员进行法律审查,提出法律意见;5.1.4.如涉及专业技术等条款,应当送有关部门审查,并由有关部门负责人出具书面意见;5.1.5.合同管理人员对各部门的意见进行归纳汇总,并对合同进行相应修改;5.1.6.根据财务部门的意见再次修改后报公司总经理审批定稿。
5.2.公司不得分拆合同或以其他方式逃避公司的审批。
分拆合同是指公司将原为同一交易或同一项目或可以由一个对方当事人在一份合同中履行的合同分拆成为两个或两个以上的合同来履行。
是否为分拆合同,由财务部门依据公司领导的授权根据本办法来判定。
5.3.合同管理机构或合同管理人员对合同的审查,主要包括以下几个方面:5.3.1.对合同主体的审查5.3.1.1.审核对方是否依法登记的企业法人,或依法产生和存续的经济组织;5.3.1.2.审核签订的合同是否符合合同主体的经营范围;5.3.1.3.对方当事人签订合同是否有欺诈嫌疑;5.3.1.4.对对方合同主体履约资格和能力的审查。
5.3.2.对合同内容合法性的审查5.3.2.1.合同的内容是否符合国家法律、法规及有关政策规定;5.3.2.2.当事人意思表示是否真实一致,权利义务是否对等;5.3.2.3.合同的内容是否损害社会公共利益。
5.3.3.对合同条款完备性的审查5.3.3.1.根据合同性质审查合同应具备的条款是否完备,对可能发生的、容易引起纠纷的情形是否作了规定。
5.3.4.对合同条文用词和管辖权约定的审查5.3.4.1.文字是否准确、无误;5.3.4.2.关键条文的用语和容易产生误解的条文是否表述准确;5.3.4.3.是否约定管辖权为我方住所地。
5.3.5.对违约责任条款的审查5.3.5.1.对违约事实认定的审查;5.3.5.2.对违约责任的审查;5.3.5.3.对处理纠纷条款的审查;5.3.5.4.对不可抗力免责条件的审查。
5.3.6.对合同解除权的审查5.3.6.1.是否约定了在何种情况下可以单方解除合同;5.3.6.2.是否约定了解除权行使的方式和期限;5.3.6.3.是否约定了合同解除后的善后措施。
5.3.7.对涉外合同的审查5.3.7.1.适用法律的审查;5.3.7.2.合同订立程序的审查;5.3.7.3.合同条款的审查;5.3.7.4.处理经济纠纷条款的审查。
5.4.财务部会同业务部门根据各具体情况,制订采购、销售、建设施工等方面的标准格式合同,经公司总经理批准后在公司推广使用,各部门须全力推进格式合同文本的实施。
5.5.财务部门审查上报的合同,应当遵循下列程序:5.6.初审确认不符合本办法规定或认为需修改或补充合同内容的,退回重新修改、补充;必要时,可要求公司提交完整资料或书面说明;5.7.由财务部门进行修改的,应将涉及到合同主要条款的修改内容与公司合同管理人员或合同承办人员沟通,由公司合同管理人员或合同承办人员将修改内容与合同对方当事人协商,在合同双方取得一致后,将协商结果反馈给财务部门。
如协商不能达成一致的,由公司总经理决定争议部分的条款,并由公司总经理在合同会签单上说明理由;5.8.财务部门审查确认合格的,及时反馈给公司,由公司按修改后的文本与对方签订。
重大合同须经过公司总经理确认同意后方可签订。
5.9.财务部门审查合同期限一般不超过2个工作日,自收到合同之日起计;对发回重新修改或要求提交相应书面资料的,自公司重新上报合同或提交补充书面资料之日起计。
如需延长的,由公司总经理决定。
6.合同的签订6.1.除本办法另有规定外,凡以公司名义与外单位发生经济关系的,原则上都必须签订书面合同。
6.2.合同审查完毕后,按以下程序办理:6.2.1.对于可免于会签的合同,承办人填写《合同审批表》报所在部门负责人同意后,附上合同文本一起报公司总经理部主管领导签发,同时由总经理部主管领导授权相应人员签订合同;对于需会签的合同,承办人或合同管理人员准备好《合同会签单》并附上合同文本一起报公司法定代表人或总经理签发,同时由法定代表人或总经理授权相应人员签订合同;6.2.2.公章管理部门凭总经理的签字加盖公章或合同专用章,单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章;6.2.3.合同需要公证、鉴证的,由承办人或合同管理人员向法定机关申请办理。
6.2.4.不得以部门或个人的名义对外签订合同。
不得和非法人的单位或法人单位的部门签订合同,特殊情况下,经财务部门同意后可以签订。
6.2.5.凡公司对外签署的合同,我方正本不少于两份,承办部门留存一份原件,签约当日或次日,将一份正本交送公司财务部。