保密执行情况检查记录表

保密执行情况检查记录表

保密执行情况检查记录表

注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。

项目部定期安全检查记录表格模板

精心整理 安全检查记录表 检查类型:基础开挖安全检查编号:001 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础挖土,场容、场貌 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.基础周围防护搭设不规范。 2.现场无醒目安全生产宣传标牌。 3.钢筋加工制作棚零乱。 4.现场道路不平。 检查结论及复查意见: 1.基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两 根横杆,安全网封闭密实、牢固(由架子班负责一天完成)。 2.现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正(综合科 负责派两人半天完成)。 3.钢筋加工制作棚整理工作;小配件堆放整齐,井井有条,清洁干净 (钢筋班长负责派两人一天完成)。 4.现场道路垫平、夯实通畅,杂物堆放整齐。(泥工班负责派10人一 天完成)。 以上四条整改完成,经复查符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期: 填表人:

检查类型:基础施工安全检查编号:002 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础、施工现场、安全资料 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.深基础围护未安排位移监控,基坑四周及电梯井坑有积水。 2.作业面临时用电线路混乱。 3.施工现场道路泥泞。 4.堆物杂乱。 5.安全资料缺漏。 检查结论及复查意见: 1.基坑四周设置观察仪器,不间断地对围护设施进行观察(此项 工作由技术科负责,一天内安排落实,做好观察记录)。基坑四周及电梯井坑积水,立刻派人抽水(由泥工组负责,电工组配合,半天内完成)。 2.临时用电线路按规范要求整治(电工组负责整治一天完成,各 使用部门负责保持状态)。 3.泥工班组负责清除道路泥浆(安排5人一天完成)。 4.缺漏的安全资料补齐后核查(资料员负责一天完成)。 5.物品堆放杂乱,由各自部门整治。 以上五条整改完成,经有关单位、部门复查,符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期:

各类安全专项活动实施情况检查记录表

................. 砖Sr的珂.......... ... ... 1.4.5各类安全专项活动实施情况检查记录表

.................. 裁Sr Mr#............................ ........ ......... 注:施工企业和项目部应积极贯彻建设行政主管部门开展的各类安全专项活动,并进行记录存档备查。施工企业自行开展的各类安全活动也应按本表进行记录。 记录人: 年月日 145各类安全专项活动实施情况检查记录表

项目负责人:年月日 注:施工企业和项目部应积极贯彻建设行政主管部门开展的各类安全专项活动,并进行记录存档备查。施工企业自行开展的各类安全活动也应按本表进行记录。 记录人: 年月日 145各类安全专项活动实施情况检查记录表

项目负责人:年月日 注:施工企业和项目部应积极贯彻建设行政主管部门开展的各类安全专项活动,并进行记录存档备查。施工企业自行开展的各类安全活动也应按本表进行记录。 记录人: 年月日 145各类安全专项活动实施情况检查记录表

项目负责人:年月日 注:施工企业和项目部应积极贯彻建设行政主管部门开展的各类安全专项活动,并进行记录存档备查。施工企业自行开展的各类安全活动也应按本表进行记录。 记录人: 年月日 145各类安全专项活动实施情况检查记录表

项目负责人: 年 月 日 注:施工企业和项目部应积极贯彻建设行政主管部门开展的各类安全专项活动,并进行记录存档备查。施 工企业自行 145各类安全专项活动实施情况检查记录表 南湖路安置房建设工程(一期) 文明施工专项检查 专项活动组织部门 专项活动内容 主要针对施工现场和生活区文明施工的落实情况 项目部对安全专项活动的实施情况: 1、 施工现场三级配电设施缺少。 2、 现场围墙多处洞口无封闭措施,临边防护不到位。 3、 钢筋加工棚材料堆放零乱。 4、 南大门门卫室周围硬化处理一拖再拖,至今未见整改 5、 生活区个别工人私设灶炉,使用大功率电器煮饭。 6生活区大门口积水严重,至今未见整改。 上级部门检查组对安全专项活动提出的改进或整改意见: 工程名称 专项活动名称 项目经理部 检查组人员 检查日期 2015 项目部参加人员 年10月25日

2014保密工作自查情况记录表

二、保密工作自查情况记录表(100+10分) 单位: 2012年月

附表1 保密工作(100分) 项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分 1.领导重视(7分)领导 班子 1 领导班子是否专题研究保密工作 查阅相应的会议纪要、记录及相 关公文等材料 领导班子组织研究部署保密工作,并对保密工 作提出了明确要求的,得1分,否则不得分1 保密工作是否列入领导干部民主生活 会内容 查阅民主生活会相关会议纪要、 记录和相关材料 民主生活会的会议纪要、记录或相关材料中有 相关内容的,得1分,否则不得分1 领导班子成员对保密工作的分工是否 明确,责任是否落实 现场询问保密领导干部职责分工 情况 领导班子成员就保密工作有明确分工,责任落 实到位,得1分,否则不得分1 将保密工作纳入领导班子年度考核内 容 询问领导班子年度考核指标是否 包含保密工作 纳入考核的,得1分,否则不得分 领导 干部 1 主要负责同志对保密工作是否有批示 和要求 提供相应会议纪要、公文或批示 等相关材料 主要负责同志对保密工作有过批示和要求的, 得1分,否则不得分 1 领导干部是否了解和掌握分管业务工 作中保密范围和事项 现场访谈,了解保密工作的开展 情况 分管领导熟悉并掌握分管业务工作中保密工 作相关规定和要求,关心支持保密工作,对保 密工作机构履行的职责监督指导得力的。得1 分,否则不得分 1 领导干部是否能做到保密工作和业务 工作同计划、同部署、同安排、同总 结、同奖惩 查阅领导干部年度工作部署或讲 话内容 在材料中有对保密工作提出明确要求,并部 署、安排、总结保密工作的,得1分,否则不 得分 2.组织机构及人员管理(12分)保密 委员 会 1 保密委职责、分工是否明确,是否能 够根据工作需要和人员变动及时进行 调整 查阅本单位《保密工作管理办法》 中相关条款,查阅人员变动时保 密工作调整的相关记录或领导干 部职责分工说明 保密委员会职责明确、分工明确、人员调整及 时,能够提供相关的公文材料的,得1分,否 则不得分 1.5 保密委是否施行例会制度 提供会议纪要、记录或其他相关 材料。 有保密工作例会制度,每年至少召开二次会议 的,得1.5分;召开一次保密委工作会议的, 得0.5分;不实行例会制度的不得分

保密监督检查制度.doc

保密监督检查制度 第一条为落实公司的各项保密制度,确保各项保密工作得到贯彻执行,特制定本制度。 第二条公司进行保密工作检查的依据是保密管理制度及各项保密规定,对其实施情况进行检查,以验证各项制度执行的有效性,同时对各业务部门进行保密提醒。 第三条公司保密委员会每年12月份组织对公司总经理的保密检查,填写《总经理保密工作检查表》(见附件一)。 第四条保密室每月进行1次保密安全自查,填写《保密室保密工作自查表》(见附件二)。 第五条保密办公室每月进行1次保密安全自查,填写《保密办公室保密工作自查表》(见附件三) 第六条保密办公室每年要组织两次以上的全公司范围的安全保密检查,填写《全公司保密工作检查表》(见附件四)。 第七条保密办公室负责每季度对涉密部门的负责人进行监督检查,填写《涉密部门负责人保密工作检查表》(见附件五),并上缴保密办,公司留存备查。 第八条所有涉密人员每月进行本岗位保密自查,填写《涉密人员保密工作自查表》(见附件六),上缴自查报告到保密办公室。 第九条保密委员会、保密办公室应针对保密检查中发现问题和簿弱环节,及时发出书面整改意见,并做好整改的复查及记录工作。公司专职保密员要积极协助各部门做好保密检查工作。 附件一《总经理保密工作检查表》 附件二《保密室保密工作自查表》 附件三《保密办公室保密工作自查表》 附件四《全公司保密工作检查表》 附件五《涉密部门负责人保密工作检查表》 附件六《涉密人员保密工作自查表》

附件一编号:年第号 总经理保密工作检查表 附件二编号:年第号 保密室保密工作自查表

附件三编号:年第号 保密办公室保密工作自查表

保密监督检查记录表

保密监督抽查记录表 保密检查部门I I检查时间 1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档? 是口是否对定密工作进行了指导和监督?是口否口 涉密文件或电子文档是否按规定进行管理?是口否口否口 2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求? 是口是否用其系统处理传输过涉密电子文件?是口否口 是否对其系统操作进行监督?是口否口 否口 3、是否存在下载0A系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理? 是口否口4、是否利用公司0A系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件? 是口否口 5、近三个月内是否进行了涉外活动?是口是否按规定进行 了审批?是口否口 安全保密措施是否完备?是口否口 出国(境)人员是否签订了保密责任书?是口否口 否口 检 6、近三个月内是否对外提供过资料或物品?是口是否按规 定进行了审批?是口否口 查提供密品密件是否与接收方签订了保密协议? (如提供的资 料或物品不涉密可不选择)是口否口 记 7、否口 近三个月内是否由涉密人员撰与过文早或论文? 录是口是否按规定进行了审批?是口否口否口 8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查? 是口 是口保密要害部门管理规定是否得到遵守?否口 保密要害部门保密措施是否有效?是口否口否口 9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核?是口否口 10、近三个月内涉密人员有无变动? 是口新增涉密人员有无按规定进行了审查?是口否口 离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理,并对涉密文件 进行清退处理?是口否口否口 11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理?是口否口 12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理?是口否口 13、近三个月内有无发生泄密事件?是口否口

施工组织设计等实施情况检查记录范文表.docx

工程名称检查部门 检查 项目 施工 目标 施工 组织 与部 署 . 施工组织设计实施情况检查记录表 检 查 日 期 检 查 人 员 编制情况检查情况 工期、质量、安全生产、文明施工 和职业健康安全管理、科技进步和创优 目标、服务目标 各项目标的内部责任分解 项目管理组织机构 项目管理模式项 目管理人员配备 项目劳务队(施工队)安 排 施工 施工区段的划分 施工顺序 第部署 施工任务划分 主要施工技术措施 一部分 施工准备工作组织及时间安排 技术标准准备 图纸会审准备 技术 施工过程设计与开发准备 检验批的划分 配合比设计 项目 人员 组织

. 资源 准备施工 准备 现场 准备 施工 方案 准备 施工 进度 计划 定位桩接收和复核 机械设备 劳动力 工程用材 周转材料 预制加工品 试验与计量器具 其他施工设施 任务安排 施工方案的确定施工方案的编制完成情况 总工期安排 节点工期要求 施工总进度计划 单位工程施工进度计划 阶段进度计划 各级进度计划的保证措施 施工现场平面布置图的内容总平 面 施工现场平面布置管理内容布置 总、总包管理内容 分包 管理总包对分包的配合 分包完成工作情况 内容 施工 技术组织措施 组织检查改进 措施 责任划分 工程质量 保保证措施

证 措 施 新技 术、第新工二艺、部新材分料和 新设 备应 用附 加 内 施工容 风险 防范 工程 创优 计划 及 保证 措施 . 安全生产保证措施 文明施工、环境保护措施 雨期、台风、 暑期高温与夜间施工保证措施 施工方法 应用部位 注意事项 经济效益和社会效益的预测 理论和试验研究实施方案 预期成果及鉴定评价 对各种可能发生的风险的 综合预测 项目施工风险 风险防范对策 紧急预警方案 风险管理责任 工程创优计划的编制 当有 创优 创优组织机构 目标 时 创优保证措施

各类安全专项活动实施情况检查记录表

1.4.5各类安全专项活动实施情况检查记录表 工程名称南湖路安置房建设工程(一期) 专项活动名称施工现场安全纪律专项整治专项活动组织部门公司工程部 专项活动内容主要针对桩机工程作业人员劳动纪律松懈,开展为期二周的安全纪律专项整治活动 检查组人员检查日期2015 年5月8 日 项目部参加人员 项目部对安全专项活动的实施情况: 因近阶段来,桩机工班作业人员在作业过程中和进出施工现场的大门时,有20%的人员无安全帽,更有穿着拖鞋进出现场的现象,为严肃劳动纪律,项目部从4月28日起开展了为期二周的安全纪律整治专项活动,以文件形式下发到下属班组,有具体的目标要求,另在施工现场主要出入口贴出相关整治通告,对严重违反规章制度的给予经济处罚。并把整改责任落实到了相应的责任人。 上级部门检查组对安全专项活动提出的改进或整改意见: 整改落实情况: 项目负责人:年月日 注:施工企业和项目部应积极贯彻建设行政主管部门开展的各类安全专项活动,并进行记录存档备查。施工企业自行开展的各类安全活动也应按本表进行记录。 记录人:年月日 1.4.5各类安全专项活动实施情况检查记录表 工程名称南湖路安置房建设工程(一期) 专项活动名称台风防患专项检查专项活动组织部门项目经理部 专项活动内容主要针对近期可能来袭的第10号和第11号台风而开展的检查防患活动检查组人员检查日期2015 年7 月7 日 项目部参加人员

项目部对安全专项活动的实施情况: 为了防患第10号台风“莲花”和第11号台风“浪卡”对我施工现场的袭击,减少可能带来的经济损失。由项目经理组织检查,存在的问题和解决的办法如下: 1、已无实际防患用处的泥浆池、集水井防护栏杆未拆除。 2、根据台风的实际移动方向和强度,必要时将没有固定措施的二级箱断电平放。 3、必要时拆除大灯设备。 4、二个临时钢筋加工棚的围档竹片根据台风进展应予拆除,以减少风压。 5、生活区板房的全面检查加固。 6、地磅房的加固。 7、北侧围档是重大安全隐患,应当提醒居民不在围档边上停放车辆。(台风期间) 8、生活区B楼前不得停放任何车辆和停留任何人员。(台风期间) 9、生活区助动车棚周围不得停放任何车辆。(台风期间) 10、根据台风来势情况,确定启动应急预案和应急避险场所的确定。 上级部门检查组对安全专项活动提出的改进或整改意见: 整改落实情况: 项目负责人:年月日 注:施工企业和项目部应积极贯彻建设行政主管部门开展的各类安全专项活动,并进行记录存档备查。施工企业自行开展的各类安全活动也应按本表进行记录。 1.4.5各类安全专项活动实施情况检查记录表 工程名称南湖路安置房建设工程(一期) 专项活动名称基础挖土、场容场貌专项检查专项活动组织部门项目经理部 专项活动内容主要针对施工现场和办公区域文明施工的落实情况 检查组人员检查日期2015 年6 月15 日 项目部参加人员 项目部对安全专项活动的实施情况: 1、基础临边防护搭设不严密。 2、施工现场临时钢筋加工棚材料堆放零乱。 3、施工现场无醒目安全生产宣传标牌。 4、现场道路泥泞遍布,未见保洁人员,未采取冲洗制度。 5、临时用电线路未做埋地或架空处理, 6、生活区停车棚无充电设施,办公楼后面排水沟污物堆积,未进行排污清理。

项目部安全检查记录表

精心整理项目部安全检查记录表 单位工程名称宁乡云山水闸除险加 固工程 施工单位湖南省金科建设有限公司 检查日期2015.11.20 检查部门(省、市、 公司、队、自检)自检 检查内容: 1、安全管理; 2、文明施工; 3、脚手架; 4、基坑工程; 5、模板支架; 6、施工用电; 7、物料提升与施工升降机;8、塔式起重机与起重吊装; 9、施工机具。 检查情况: 1、使用搅拌机设备前,未对设备进行检查。 2、搅拌机设备操作人员在工作中有擅离岗位现象。 整改措施及实施情况: 1、使用机械设备前,对设备进行检查确认齐全后作业。 2、设备操作人员在工作中没有擅离岗位。 复查记录: 参加安全人员签名: 本表施工员填写并签字,安全员监督执行。

项目部安全检查记录表 单位工程名称宁乡云山水闸除险加 固工程 施工单位湖南省金科建设有限公司 检查日期2015.11.30 检查部门(省、市、 公司、队、自检)自检 检查内容: 1、安全管理; 2、文明施工; 3、脚手架; 4、基坑工程; 5、模板支架; 6、施工用电; 7、物料提升与施工升降机;8、塔式起重机与起重吊装; 9、施工机具。 检查情况: 1、挖掘机作业时,未按规范操作。 2、木工班工作人员未佩戴安全帽、吊牌及工作服。 3、现场车辆运输交替混乱,容易造成交通事故。 整改措施及实施情况: 1、挖掘机作业时,铲斗内、臂杆、履带和机棚上没有站人。 2、项目部给每一位工作人员发放安全帽、吊牌及工作服,进入工地时,每位工作人员均佩带齐全。 3、现场车辆运输派专人进行指挥。 复查记录: 参加安全人员签名: 本表施工员填写并签字,安全员监督执行。 项目部安全检查记录表

保密监督检查学习记录标准表格格.docx

保密监督检查记录表 保密检查人姓名检查时间 1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档? 是□是否对定密工作进行了指导和监督?是□否□ 涉密文件或电子文档是否按规定进行管理?是□否□否□ 2、近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件? 是□是否对变更密级工作进行了指导和监督?是□否□ 否□ 3、近三个月内是否举办过涉密会议? 是□是否按规定进行了审批?是□否□ 安全保密措施是否完备?是□否□ 是否指定了保密责任人?是□否□ 是否有保密管理机构进行了全面监督?是□否□ 会议文件是否由专人保管?是□否□否□ 4、近三个月内是否进行了涉密试验? 是□是否按规定进行了审批?是□否□ 安全保密措施是否完备?是□否□检是否指定了保密责任人?是□否□ 是否由保密管理机构进行了全面监督?是□否□查试验现场的文件是否由专人保管?是□否□否□ 记5、近三个月内是否进行了涉外活动? 是□是否按规定进行了审批?是□否□录安全保密措施是否完备?是□否□ 出国(境)人员是否签订了保密责任书?是□否□否□ 6、近三个月内是否对外提供过资料或物品? 是□是否按规定进行了审批?是□否□ 提供密品密件是否与接收方签订了保密协议?(如提供的资 料或物品不涉密可不选择)是□否□否□ 7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文? 是□是否按规定进行了审批?是□否□ 否□ 8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查? 是□保密要害部门管理规定是否得到遵守?是□否□ 保密要害部门保密措施是否有效?是□否□否□ 9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核?是□否□ 10、近三个月内涉密人员有无变动? 是□新增涉密人员有无按规定进行了审查?是□否□

安全检查巡视记录表格模板

精心整理 安全巡视检查记录表 检查类型节前安全检查编号: 工程名称蕉岭县蕉城段石窟河治理工程检查时间 检查单位蕉岭县水利工程建设项目管理中心广东中水工程监理有限公司 参加单位铁汉生态建设有限公司 检查项目 或部位 参加检查 人员 检查记录: 检查结论及要求: 检查负责人: 填表人: 事故隐患整改记录表 施工单位济宁市水利工程施工公司工程名称湖西大堤加固工程 前次检查 记录表编号 001 整改内容及相关措施 防火设备:配备灭火器及消防池 措施制定人王龙泉实施负责人崔建堂验收人徐宜勇整改复查意见: 施工单位每个桩机已经配备灭火器和消防池。 复查人员王龙泉、徐宜勇复查日期2010年4月27日

安全巡视检查记录表 检查类型定期安全检查编号:002 工程名称湖西大堤加固工程检查时间2010年5月20日检查单位济宁市水利工程建设监理中心湖西大堤加固工程项目监理部 参加单位 湖西大堤加固工程建设管理局 湖西大堤加固工程一标段项目经理部 检查项目 或部位 用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目 参加检查 人员 王龙泉、徐宜勇、崔建堂 检查记录: 2010年5月20日,监理部组织建管局及施工单位对一标段灌浆工程进行定期安全大检查。施工单位用电设备防控较好,电缆完整,无漏电接头;施工机械设备优良,无安全隐患;施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全;材料看护人员到位;消防灭火器材、消防池设备齐全。问题:发现部分电缆接头放在地上。 检查结论及要求: 施工单位安全措施落实较好,安全设备齐全。要求施工单位对每个电缆接头处架设起来,防止下雨漏电。 检查负责人:徐宜勇 填表人:殷允春 注:检查类型可填写为:定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。 事故隐患整改记录表 施工单位济宁市水利工程施工公司工程名称湖西大堤加固工程 前次检查 记录表编号 002 整改内容及相关措施 落地电缆接头:要求每个电缆接头处架设离地。 措施制定人王龙泉实施负责人崔建堂验收人徐宜勇

项目安全检查记录

检查类型:周检表8-06 单位名称合肥绿都建 筑装饰工程 公司项目部 工程名称 徽商银行合肥长 江东大街支行 检查时间2013-6-06 检查内容现场文明施工检查、安全防护 参加人员李瑞罗松、李清、朱如平,等相关领导及人员 检查记录本项目目前装饰工程已基本完工,施工队伍现已部分退场。我们对现场安全施工情况进行了例行周检,现场整体情况良好,但文明施工方面还有一些地方需要改进。 1、施工现场材料堆放凌乱废旧物资随意丢弃。 2、现场施工人员部分人员未戴安全帽。 3、建筑垃圾未能在指定区域分类堆放。 记录人:方培刚 检查结论1、根据现场文明施工要求,施工现场必须做到工完场清,保持施工现场整洁。 2、所有进入施工场地人员必须正确佩戴安全帽。 3、建筑垃圾必需按照建筑工程安全管理办法,分类分堆堆放。 检查负责人:罗松 复查情况1、现场材料与杂物已清理。 2、已督促工人佩戴安全帽。 3、建筑垃圾已在指定区域分类堆放。 复查负责人:李清 2013年06月7日

检查类型:周检表9-2 单位名称合肥绿都建 筑装饰工程 公司项目部 工程名称 徽商银行合肥长 江东大街支行 检查时间2013-06-12 检查内容现场文明施工检查、安全防护 参加人员李瑞罗松、李清、朱如平,等相关领导及人员 检查记录本项目目前外墙装饰工程已完工,施工队伍现已退场。我们对现场安全施工情况进行了例行周检,现场整体情况良好,但文明施工方面还有一些地方需要改进。 1、施工现场装饰材料堆放凌乱废旧物资随意丢弃。 2、现场施工人员部分人员未戴安全帽及保险带。 3、建筑垃圾及胶桶未能在指定区域分类堆放。 4、未有能够按照规定穿着统一配发的工作服。 记录人:方培刚 检查结论1、根据现场文明施工要求,施工现场必须做到工完场清,保持施工现场整洁。 2、所有进入施工场地人员必须正确佩戴安全帽及高空作业人员佩戴保险带。 3、建筑垃圾必需按照建筑工程安全管理办法,分类分堆堆放。 检查负责人:罗松 复查情况1、现场材料与杂物已清理。 2、已督促工人佩戴安全帽及保险带。 3、建筑垃圾已在指定区域分类堆放。 复查负责人:李清 2013年06月13日

各类安全专项活动实施情况检查记录表

记录人:年月日

项目部对安全专项活动的实施情况: 为了防患第10号台风“莲花”和第11号台风“浪卡”对我施工现场的袭击,减少可能带来的经济损失。由项目经理组织检查,存在的问题和解决的办法如下: 1、已无实际防患用处的泥浆池、集水井防护栏杆未拆除。 2、根据台风的实际移动方向和强度,必要时将没有固定措施的二级箱断电平放。 3、必要时拆除大灯设备。 4、二个临时钢筋加工棚的围档竹片根据台风进展应予拆除,以减少风压。 5、生活区板房的全面检查加固。 6地磅房的加固。 7、北侧围档是重大安全隐患,应当提醒居民不在围档边上停放车辆。(台风期间) 8、生活区B楼前不得停放任何车辆和停留任何人员。(台风期间) 9、生活区助动车棚周围不得停放任何车辆。(台风期间) 10、根据台风来势情况,确定启动应急预案和应急避险场所的确定。 上级部门检查组对安全专项活动提出的改进或整改意见: 整改落实情况: 项目负责人:年月日 注:施工企业和项目部应积极贯彻建设行政主管部门幵展的各类安全专项活动,并进行记录存档备查。施工企业自行幵展的各类安全活动也应按本表进行记录。 记录人:年月 日 4、现场道路泥泞遍布,未见保洁人员,未采取冲洗制度。

5、临时用电线路未做埋地或架空处理, 6生活区停车棚无充电设施,办公楼后面排水沟污物堆积,未进行排污清理。 上级部门检查组对安全专项活动提出的改进或整改意见: 整改落实情况: 项目负责人:年月日 注:施工企业和项目部应积极贯彻建设行政主管部门幵展的各类安全专项活动,并进行记录存档备查。施工企业自行幵展的各类安全活动也应按本表进行记录。 记录人:年月日

保密监督检查记录表

保密监督检查记录表 保密监督抽查记录表 保密检查部门检查时间 1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档, 是? 是否对定密工作进行了指导和监督, 是? 否? 涉密文件或电子文档是否按规定进行管理, 是? 否? 否? 2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求, 是? 是否用其系统处理传输过涉密电子文件, 是? 否? 是否对其系统操作进行监督, 是? 否? 否? 3、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理, 是? 否? 4、是否利用公司OA系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件, 是? 否? 5、近三个月内是否进行了涉外活动, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 出国(境)人员是否签订了保密责任书, 是? 否? 否? 6、近三个月内是否对外提供过资料或物品, 检 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 提供密品密件是否与接收方签订了保密协议,(如提供的资查 料或物品不涉密可不选择) 是? 否? 否? 记

7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 录 否? 8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查, 是? 保密要害部门管理规定是否得到遵守, 是? 否? 保密要害部门保密措施是否有效, 是? 否? 否? 9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核, 是? 否? 10、近三个 月内涉密人员有无变动, 是? 新增涉密人员有无按规定进行了审查, 是? 否? 离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理,并对涉密文件 进行清退处理, 是? 否? 否? 11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理, 是? 否? 12、近三个月内 对非涉密计算机是否按规定进行管理, 是? 否? 13、近三个月内有无发生泄密事件, 是? 否? 14、近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育, 是? 是否保存了记录, 是? 否? 否? 15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责, 是? 否? 检 查符合? 不符合? 结论检查人签名: 年月日

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