直营店项目可行性实施计划书

直营店

项目可行性研究报告

中集营销服务分公司

周冰

二○一一年三月

前言

简称“榕”,是省省会,位于省东部、闽江下游。现辖五区二市六县,是中南物流和华东物流的运输中转地,毗邻珠江三角洲、长江三角洲、宝岛三大经济发达区,未来随着运输业的发展,拥有巨大的成本优势和地理优势。是常规车型的主要销售地区,常规车型占到总销售量的85%,而目前中集车辆品牌在平均基本市场占有率达45%以上,其中搅拌车、冷藏车、重卡等高附加值车辆市场,中集品牌市场占有率极低,具有很大的市场提升空间。

直营店的建设是中集车辆集团、华南销售中心为建设直销营销网络、提升中集专用车的品牌形象而进行的探索,服务于中集车辆的发展战略。对其所涉及的车贷、融资,可以借鉴闽芝模式进行车辆挂靠经营,将对中集车辆的直营发展具有重要的实践和指导意义。做强做大直营店,未来将影响中集车辆与其他同行在市场的竞争格局,同时也在某种程度决定小的挂车厂的前途命运。

目录

第一章项目定位 (4)

一、项目概况 (4)

二、项目开展的可能性分析 (5)

第二章项目意义 (5)

第三章直营店经营思路 (6)

一、核心思路 (6)

二、近期目标(建成后2年) (7)

三、远期目标(愿景) (7)

(7)

第四章项目业务模式 (7)

一、销售板块 (7)

二、生产和改装板块 (8)

三、维修和服务板块 (8)

四、增值服务板块 (8)

第五章项目业务模式及盈利预测 (8)

一、收入分析 (9)

二、成本分析 (9)

三、各业务块的收入预测 (10)

第六章项目实施 (13)

一、项目所需的各项能力 (13)

二、公司组织形式 (13)

三、前期投入费用 (13)

第七章项目风险及存在问题 (15)

一、市场变化风险 (15)

二、销售模式的调整 (15)

第一章项目定位

一、项目概况

1、项目地理位置

本项目地处,位于闽侯县青口镇S324国道26km处,距青口镇政府1km,面积3500平方。具体位置见下图所示:

注:图中红色五角星所示标记为直营店店项目暂所在地址。

福州直营店

东经119

地域背景:地处海高速与324国道交汇处是即将为规划的汽车城,旁边为物流中心,未来可以在该处租地建设长久直营店。

2、土地获取方式:租赁

3、项目定位

(1)、项目定位:打造以“全生命周期一站式服务”为理念的商用车销售、挂靠、维修、服务、零部件等综合性

服务型基地。

(2)、项目目标:近期目标是将直营店建成为商用车市场最为专业化的厂家直营店,依托门面夯实目前现有专用

车业务,并力争使联合卡车产品在市场占有一席之地,远期目标是通过专用车业务优势带动联合卡车逐步达到50%以上市场份额,将直营店打造成为地区销量最大、功能最全的行业大鳄。

4、项目进展情况

办事处已积极开展了调研,根据华南销售中心的直营发展(直营店)战略以及当地市场的具体情况,进行了项目启动分析以及市场调研。包括对汽车城的规划以及地理方位进行前期分析与预测。

项目目前临时用地已经租好,相关配套设施正在准备实施中。

二、项目开展的可能性分析

1、地理位置分析

1)地块位于三环省道旁,比邻乌龙江,重卡销售的集散地,半挂车出入的南大门,车流量大,宣传效果好。

市场辐射力强,可辐射闽北等区域。

2)进出的车辆可以直接进入直营店进行购买配件、简单维修方便快捷。可以作为专用车维修、保养的据点。

周边已经逐步形成国品牌商用车销售集散地,可以与中集车辆直营店形成天然的商用车、专用车配套商圈。

3)地理位置优势明显,可开展配件销售、技术咨询等业务,有效获取终端客户信息,增进直营店的市场氛围和销售业绩。

第二章项目意义

建设中集直营店,有多项重要的战略意义。

一、建立中集华南区域营销服务网点,服务于整个营销网络

作为中集车辆集团整个营销网络的重要一环,直营店将作为闽北区域的中心,为用户提供一站式和全生命周期服务,并与其他营销服务网点一起,为中集用户提供全方位的服务。

二、加强宣传,提升中集品牌

CIMC旗下品牌在华南区服务中心。此外,由于省会地位的关系,省的主管产业政策和交通行业政策的部门均设在就地。建设直营店,可以加强中集品牌的政府宣传,提高中集在政府的影响力,有利于提升中集在行业影响力及地位。

三、掌握终端需求、提升核心竞争力,同欲战略升级

随着商用车市场的竞争态势加剧,各主要竞争对手尤其是国商用车企业非常重视加强全国的销售渠道和形象建设,买方市场导向日益强势。

在这样的市场态势下,只有能够掌握终端用户才能够更好地在市场中占有一席之地,能够为用户提供更多增值服务的机会,才能够在激烈的市场竞争中赢得竞争优势。

依托直营店作为平台,中集直营店未来将不断构建和完善融商用车销售、维修、改装、配件、上牌、融资、保险于一体(以后还将随市场状况推出满足市场需求的新业务,如中集专用车司机俱乐部、中集车辆VIP会员俱乐部等),通过对市场终端需求的有效融合,能够明显提升中集在专用车行业的核心竞争力。

四、阻击对手,整合专用车行业竞争态势。

对阻击同行对等核心市场的袭扰、压缩制约其发展空间,提高中集车辆在以及周边地区的核心竞争优势。

五、促进中集车辆营销网络华南销售中心的建设、促进资源共享

随着华南销售中心的建设和规划不断推进,集团优势已经逐步凸显,建立直营店,依托销售中心整合集团销售资源,可以集中集团各成员厂的优势销售力量,主导专用车市场,提高市场占有率。随着今后华南销售中心对采购和技术的整合完成,这种优势将越来越明显。

建立“直营店”,将华南销售中心在地区的销售与服务纳入统一管理,可有效共享集团资源,提高车辆集团化运作效率,创造协同平台,实现集团利益最大化。

第三章直营店经营思路

一、核心思路

直营店在华南销售中心的指导下将中集旗下各品牌专用车产品、联合卡车融资租赁等销售资源进行组合,建立以直营模式的对外销售窗口,独立核算考核绩效。

直营店作为协调管理机构和区域最高级别销售代理,对华南销售中心负责追逐流通环节的利润,承担华南销售中心-地区利润、销量双重目标的实现,最终完全替代经销渠道,锻造成当地流通行业以车辆业务为主的大鳄,成为地区物流装备最有影响力首选供应商。

直营店投资建设采用循序渐进、滚动式发展的原则建设。近期租用临时场地,采用二手集装箱改制的简易办公房,首期投资规模控制在50万以,待销量稳定和汽车城规划出炉后再择机进驻,届时可按旗舰店规格建设,淘汰的集装箱房未来可以转至成品库中心和维修服务点办公用或转让出售,不至于造成浪费。

经营目标上,近期(一年2011年)以维护和提高中集专用车地区(包括闽北)市场占有率和联合卡车“破冰”启航为中心;远期(两年后)随着地区中集车辆直销网络(终端用户)、联合卡车二级网点的逐渐完善,逐渐成为地区物流装备首选供应商(直营店营销体系在行业中地位的确立),逐步实现车辆集团战略升级构想。

二、近期目标(建成后2年)

在保持各种产品现有市场占有率的基础上,利用直营店销售整合的优势,通过优良的产品质量、完善的服务、合理的价格和提供融资、挂靠等增值服务,不断扩大市场份额;

充分利用直营店构建的各板块功能优势,能够更好地在较高附加值的特种车市场销售上形成突破,如搅拌车、混凝土泵车、冷藏车、联合卡车等,以整体提升中集车辆产品的市场占有率。

三、远期目标(愿景)

在确保市场占有率的基础上,引入最新技术水平车辆装备,引导客户创新需求,帮助客户提升竞争优势,将对手抛在远远追赶我们的疲于奔命的路上,为公司不断创造高附加值,在提升中集品牌形象和利润水平方面全面取得突破;

在获得极大市场占有率和华南直营网点逐步健全和全面铺开的情况下,依托公司在主机方面的强大优势,时机成熟时以各个主机品牌发展加盟或自建连锁店,实现构建按主机品牌配套的全系列专用车营销体系。

探索中集车辆VIP会员俱乐部及专用车司机俱乐部会员制,融入终端客户群体,深入用户“骨髓”,与用户形成终身的“捆绑”关系,实现公司长远利益。

…..

第四章项目业务模式

一、销售板块

★销售中集车辆集团现有下属企业(含联合卡车)和今后加入中集车辆集团的其他企业的专用车产品;

★销售直营店CKD组装、个性化精品改装(如PSI、牵引车饰改装等)和生产的产品;

★销售专用车行业全系列产品如各类底盘系列的搅拌车、冷藏车、粉罐车等,前提是华南销售中心的充分参与资源整合,提供具有价格优势的资源(近期目标,如J6、F3000);

★高性能配件销售。

二、生产和改装板块

按照成本最优化原则,由各成员厂提供模块化组件,按照集团技术标准和质量标准,特别是对厢式运输车等易于实现标准化生产且组装简单快捷的产品进行生产和组装,实行高效率的本地化生产,其利润点在于:

★通过专业化生产降低人工成本;

★通过高效率集约式半成品物流,提高物流效率,降低物流成本;

★对的厢式改装行业的整合将促进车辆的销售;

三、维修和服务板块

★引入中集一站式全生命周期服务的理念;

★向市场和客户提供全方位及时周到的售后服务,如维修保养、零配件供应、检测上牌等;

★与客户建立全生命周期服务承包合作关系,降低和消除客户自建维修保养单元带来的高成本和低效率,提升中集品牌的全面竞争力;影响客户使用全系列中集品牌专用车及服务。

四、增值服务板块

★车辆按揭融资租赁业务

★二手车车辆保险代理

★CKD组装个性化精品改装

★维修保养配件销售

★物流

★专用车司机俱乐部中集车辆VIP会员俱乐部

第五章项目业务模式及盈利预测

中集直营店,主要宗旨是为中集用户提供一站式服务和产品全生命周期的增值服务和追逐流通环节利润,实现利润、销量双重指标的完成。以下对于各项业务模式进行分项说明,这些业务的顺利开展以及盈利预测数据都依赖于以下前提:

★直营店的经营班子尽快确定,经营思路明确(是否独立核算等等?);

★融资支持、车辆挂靠业务尽快拿出简明高效的操作方式;

一、收入分析

1、产品的进、销差价。

A、直销差价。

?按华南销售中心核定的结算价格采购,通过直销方式销售,直销产生的差价收入和利润全部归纳直营店业绩。

?发展并管理特种产品经销商,经销特种产品的差价。由直营店发展并管理特种车经销商。经销产生的差价收入和利润全部归纳直营店业绩。

?代理销售主机厂产品产生的进销差价。

这是一个未来可以大有作为的板块,随着华南销售直营发展部逐步建立和销司重卡营销部的支持,将形成一个非常强势的销售体系,具有主机营销的强大影响力,如果配合以中集的融资和资金优势,完全有可能成为其他主机厂家期望和必须借助的销售主力,从而取得广泛的具有优势的销售代理权,并按照主机分品牌发展直营连锁店,实现全系列专用车的营销服务体系。

2、销售板块的附加价值

例如上牌服务费、保险代理费等,是直营店实现中集专用车全生命周期服务目标重要的领域,具有极大服务利润的增值空间,这一点在尤为重要。

3、生产板块的收入

★以成本价+适当利润向生产厂采购冷藏车、厢式车或其它车型的组件,以优于直接用户价格的出厂价向主机厂采购底盘,组装成冷藏车、厢式车的整车,由销售板块以市场价格对外销售,产生的差

价收入。

★物流,联运方式的整合。通过尝试海运(CKD)和主机&挂车联运节约运费产生的收入。

★由于冷藏运输车、陆运集装箱的发展,箱产品多为低端产品,直营店可以在高附加值的箱生产上有所发展,同时增加直营店的增值服务定位。

4、维修服务板块的收入

包括:

与客户建立的三包、维修、保养等服务实行全生命周期承包收取的服务费;

配件销售产生的进销差价;

二、成本分析

省全年指标:销量1824台,利润:315万元,按直营店领取总任务51%,即销量925台,利润指标160.65万元。

从上表分析可以看出,地区完成925台销售台数,即可超额完成既定经营目标22.95万元,每台车纯利润约为1980元。

三、各业务块的收入预测

1、产品销售

销售华南销售中心规划考核的所有专用车及其它产品。

办事处目前在片区的销售状况为:

根据历年的销售数量、华南销售中心下达的经营考核指标和目前市场容量、物流需求和商用车增长情况,预测2011年至2015年的销量为下表,保守预计2011-2015年增长比例分别为20%、10%、5%。

直营店销量预测单位:台

2、产品销售毛利润预测

按照市场完成925台计算,即可实现毛利润439.75万元,相当于每台车约4754元/台。在即将定位的市场直销将可能创造出可观的利润空间。

直营店2011年产品毛利润利润预测单位:台/万元

3、配件销售

直营店的配件销售专指为集团品牌专用车和联合卡车服务用的配件。目前半挂车车配件总销售额为800万左右,若直营店涉及配件销售,由华南销售与供应商谈判争取成为总代理,如BPW\FUWA等,中集产品涉及配件在2011年在预测销售额将达100万左右,并且每年将有递增5—10%。初期应有很大增幅,5年后增幅趋于平稳,按照毛利润10%左右保守估计将会产生10万元以上的利润空间。

4、车辆维修

由于目前直营店直销的主机类客户尚不是很多,待发展至拥有一定数量的终端用户群时,即可进入建设维修板块,暂不计。

目前可采取转包方式处理,由各区域主机厂服务站处理,这样便于节约公司初期投入成本,未来中集车辆直营店可配备指导性的维修服务人员,各生产基地可以将服务委托给直营店,与直营店结算,把外包的业务拿回自己做,以此来产生利润来源。

5、增值服务:新车保险,按照现行最保守返利润达到10%,每台车每年30000万元和100台/年

计算,可收入保险返利30万元。

6、增值服务:依托华南生产基地需要物流,以此吸收车辆,和融资租赁业务指定,挂靠收入,

按照目前3000.00元/台/年计算,若在2020年进行车辆信贷、挂靠支持,按照2011年至少100台计算,以后每年可增加100台.

车辆挂靠方面的毛利

9、车辆上牌:为销售提供支持,收入很少,暂不计。

11、汽车租赁

汽车租赁业务的开展可以通过自有的物流公司回购、新车置换二手车,给客户提供短租或长租。此作为直营店将来经营的一个业务设想提出,具体开展方式待直营店各板块功能具备后再研究制定。

第六章项目实施

一、项目所需的各项能力

1、项目定位

项目定位的正确与否主要取决于与公司的发展目标是否相符,取决于在多大程度上能够有效实现目标。华南销售中心决策层对直营发展战略方向十分清晰,项目定位是准确可行的。

2、规划设计、工程建设

规划设计委托给具有设计资质的专业设计的供应商进行。

3、成本控制

有效的成本控制是直营成功的关键因素之一,影响项目开发成本的因素是多方面的,但均可通过精心的组织和安排进行有效控制。项目组将对项目整个生命周期的成本进行控制,并树立全成本的概念,以项目总体最优为追求目标。

二、公司组织形式

1、公司名称:拟采用“中集车辆营销服务分公司-直营店”为项目实施主体,负责土地租赁,全过程负责整个项目的策划、资金筹措、建设和经营。

2、人员设置

直营店人员设置:共13人,其中店长1人,销售5人,服务以及配件1人,财务人员兼融资支持人员2人,综合管理、行政人员、仓储兼销售支持2人,保安人员2人。随着业务量的扩大,人员逐步增加到30人。

三、前期投入费用

办公房方式:

办公房采用二手冷柜改装成集装箱房过度,首期总投入控制在50万元以;

场地租赁,含员工宿舍租金预估在32.7万(目前临时场地已经租好),由于要考虑直营店的未来发展情况,待政府卡车城规划出炉和联合卡车销售量稳定后,届时选择进驻,建设长久形象店。

5 工时费用3,912.00

仓库;

其它明细详见附件。

合计500,000.00

附:办公房总体方案图,供参考。

第七章 项目风险及存在问题

一、市场变化风险

以上测算是以市场稳步上升为前提的,如因外界因素导致市场变化,如行业政策的变化、联合卡车质量出现严重问题、融资方式、销售激励政策等,各项业务的展开可能会受到一定影响,并导致与报告中所预测的业绩有一定差距。

二、销售模式的调整

直营店的销售模式涉及到华南销售中心直营发展整合,支持直营店做强做大问题。根据目前的营销现状,存在直销与经销相互牵制,此消彼长,支持经销还是直销,导向不明,讧明显,对直销利润构成极大影响,利润、销量矛盾难以化解。目前直营店仍延续现在的销售模式,希望在日后的经营中再进行探索和调整。

如果经过探索,直营店销售模式发生调整,本报告中的业务预测和收入数据也应相应调整。

激励机制根据需要灵活调整,充分开明,充分调动全员积极参与追逐流通环节利润,为公司创造价值,真正体现共创美好生活。

二楼综合办公室

一楼卫生间

一楼餐厅

夜间保安值班室

软件项目开发计划书

软件开发计划书 项目名称:乐吧乐游戏平台参与人员:

目录 1引言 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1编写目的 --------------------------------------------------------------------------------- 2 1.2背景 --------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.3定义 --------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.4参考资料 --------------------------------------------------------------------------------- 3 1.5 系统动机 -------------------------------------------------------------------------------- 3 1.6标准、条件和约定 --------------------------------------------------------------------- 3 1.7编写文档的WBS ----------------------------------------------------------------------- 4 2项目概述 ---------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.1工作内容 --------------------------------------------------------------------------------- 5 2.2主要参加人员 --------------------------------------------------------------------------- 5 2.3产品及成果 ------------------------------------------------------------------------------ 7 ------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 ------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 ------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 ------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 2.4验收标准 -------------------------------------------------------------------------------- 8 ------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 2.4.2 文档验收 ------------------------------------------------------------------------- 8 2.4.3 服务验收 ------------------------------------------------------------------------- 8 2.5完成项目的最迟期限 ----------------------------------------------------------------- 8 2.6本计划的审查者与批准者------------------------------------------------------------ 8 3实施总计划 ----------------------------------------------------------------------------------- 10 3.1开发过程 ------------------------------------------------------------------------------- 10 3.1.1 需求分析 ----------------------------------------------------------------------- 10 3.1.2 系统设计 ----------------------------------------------------------------------- 10 3.1.3 编码及测试阶段 -------------------------------------------------------------- 10

商场商业项目策划书

商场商业项目策划书 篇一:“十三五”重点项目-大型商场招商项目商业计划书 “十三五”重点项目-大型商场招商项 目商业计划书 编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司 商业计划书,英文名称为Business Plan,是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的,在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上,根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位的项目计划,其主要意图是递交给投资商,以便于他们能对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。 关联报告: 大型商场招商项目申请报告 大型商场招商项目建议书 大型商场招商项目商业计划书 大型商场招商项目可行性研究报告 大型商场招商项目资金申请报告 大型商场招商项目节能评估报告 大型商场招商项目行业市场研究报告

大型商场招商项目投资价值分析报告 大型商场招商项目投资风险分析报告 大型商场招商项目行业发展预测分析报告 保密须知 本报告属商业机密,所有权属于****有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本报告时,接收者了解并同意以下约定: 1、当接收者确认不愿从事本报告所述项目后,必须尽快将本报告完整地交回; 2、没有****有限公司书面同意,接收者不得复印、复制、传真、散布本报告的全部和/或部分内容; 3、本报告的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。 4、本报告不是出售或收购项目的报告。 商业计划书撰写大纲(根据项目不同稍有调整)第一章大型商场招商项目简介 大型商场招商项目基本信息 大型商场招商项目名称 大型商场招商项目承建单位 拟建设地点 大型商场招商项目建设内容与规模 大型商场招商项目性质 大型商场招商项目建设期

可行性实施计划书模板(模板)

可行性研究报告模板(模板) 目录第一篇:可行性研究报告模板第二篇:可行性研究报告模板第三篇:可行性研究报告模板第四篇:可行性研究报告模板第五篇:房地产可行性研究报告正文第一篇:可行性研究报告模板xxxx项目可行性研究报告 报告日期xxxx年xxxx月xxxx日 1 / 6 目录 第一节项目概况 一、项目背景 二、投资方简介 三、目标公司简介 第二节拟投资行业及市场概况 第三节项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 二、目标公司市场分析 三、项目实施的可行性 第四节项目容及实施方案 第五节项目效益分析 一、经营收入估算 二、经营总成本估算

三、经营利润与财务评价 第六节项目风险分析及对策 一、市场风险及对策 二、技术风险及对策 三、财务风险及对策 …… 第七节投资方案 一、收购定价 二、预计投资总额 三、资金来源与支付 四、后续发展方案 第六节报告结论 第一节项目概况 一、项目背景 说明项目提出的背景、投资理由、拟投资国家的投资环境、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。 二、投资方简介 1、投资方基本情况及经营情况 包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品及用途、员工情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。 2、投资方实力和优势分析

三、目标公司简介 1、基本信息 包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品及用途、员工情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。 2、经营情况 (1)经营情况 公司的产品在市场上进行销售、服务的发展现状,包括历年产量、销售收入等。 (2)资产负债情况 公司主要财务指标,要求能够反映公司盈利能力、经营能力、偿债能力等。 第二节拟投资行业及市场概况 1、国相关行业及市场概况 2、国际相关行业及市场概况 第三节项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 主要围绕公司战略目标,根据公司产业资源协同发展的需要以及产品规划,结合产业政策等有关因素的支持与制约,论证项目投资的必要性。 二、目标公司市场分析 运用统计分析原理,分析目标公司产品销售变化及市场发展趋势。

生态公园建设项目可行性实施计划书

生态公园建设项目可研报告 目录 第一章项目申报单位情况 (3) 第二章拟建项目情况 (3) 第一节项目概况 (4) 第二节编制依据 (4) 第二节项目提出理由 (5) 第三节项目建设原则 (8) 第四节项目选址及建设条件 (9) 第五节项目建设指导思想、建设规划与方案 (12) 第六节公用工程 (16) 第七节项目组织管理 (19) 第八节建设进度安排 (23) 第三章建设用地及相关规划 (24) 第一节编制依据 (24) 第二节建设用地 (24) 第三节土地利用合理性分析 (25) 第四章资源利用和能源耗用分析 (26) 第一节资源利用分析 (26) 第二节能源利用方案 (26)

第五章生态环境影响分析 (28) 第一节设计依据 (28) 第二节环境保护措施 (28) 第三节环境影响评价 (31) 第六章投资估算与效益分析 (31) 第一节投资估算 (31) 第二节经济效益评价 (33) 第三节社会效益评价 (36) 第七章结论与建议 (38)

第一章项目申报单位情况 本项目由**承建。 **是由**投资于2007年9月12日投资成立的子公司。公司法定代表人**,注册资本100万元人民币,公司类型为。公司成立的目的主要是为了本次生态公园项目的前期建设和日后的管理运营。 公司前期主要管理人员约18人,其中绿化工程师1名,电气工程师1名,设备技术维修人员3名,财务人员1名,行政人员4名,其他管理人员8名。生态公园正常运营后,将陆续面向社会招聘其他工作人员,预计需要32名左右。 第二章拟建项目情况

第一节项目概况 1、项目名称:**生态公园建设项目 2、建设单位:** 3、建设地点:** 4、项目建设期限:6个月,即2010年4月~10月 5、建设规模及容:本生态公园建设总用地面积约1025亩,总建 筑面积18000平方米(不含广场面积);建 设容主要包括管理服务设施和公园功能设 施两大块 6、项目总投资:本项目总投资为1000万元,项目所需资金由建 设单位自筹解决 第二节编制依据 1、可研报告编制委托书 2、《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划》 3、《中华人民国环境保护法》 4、《**市城市园林绿地系统总体规划》 5、《城市生态环境建设与保护规划》

酒店管理系统项目开发计划书

《软件过程管理》项目小组 软件项目开发计划书 题目酒店管理系统 教师郑艳艳 院系工程与设计学院 专业计算机科学与技术 班级计算机 131 二〇年月日

目录 目录 (1) 1.引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2项目简介 (2) 1.2.1项目名称 (2) 1.3定义 (2) 1.3.1专门术语 (2) 1.3.2专业术语缩写 (2) 1.4参考资料 (2) 2.项目概述 (3) 2.1工作内容 (3) 2.2酒店管理系统的功能结构 (4) 2.2.1客房预订系统 (4) 2.2.2前台接待系统 (5) 2.2.3前台收银系统 (5) 2.2.4管家系统 (6) 2.2.5密码管理系统 (6) 3.项目组织和资源 (7) 3.1项目组织 (7) 3.2项目资源 (7) 3.2.1人力资源 (7) 4.实际开发结果 (7) 4.1软件产品描述 (7) 4.2主要功能和性能 (7) 4.2.1主要功能 (7) 4.2.2性能 (8) 4.3进度 (8) 5.实施计划 (8) 5.1项目工作任务分解 (8) 5.2关键问题 (8) 6.经验与教训 (9)

1.引言 1.1 编写目的 编写此计划的目的是为了对项目的完成情况进行总结,方便软件下一步的进展。 它说明了本项目软件开发的方法,是一个高级计划,可以为本项目的相关专题计划的制定提供指导与参考,供项目组全体人员阅读从而更好地进入下一阶段的工作。 1.2 项目简介 1.2.1项目名称 项目名称:酒店管理系统(HMS ) 英文名称: Hotel Management System 版本号: 1.0 1.3 定义 HMS :Hotel Management System 酒店管理系统 PM : Project Manager 项目经理 1.3.1专门术语 MySQL:关系型数据库管理系统(DBMS )。 SQL:一种用于访问查询数据库的语言 事务流:数据进入模块后可能有多种路径进行处理。 主键:数据库表中的关键域。值互不相同。 外部主键:数据库表中与其他表主键关联的域。 ROLLBACK:数据库的错误恢复机制(回滚)。 1.3.2专业术语缩写 系统:若未特别指出,统指本酒店管理系统。 SQL: Structured Query Language( 结构化查询语言)。 UML :统一建模语言、是一套用来设计软件蓝图的标准建模语言,是一种从软件分析、设计到编写程序规范的标准化建模语言。 1.4 参考资料 《酒店管理系统需求分析说明书》 《河南工业大学软件过程管理实验指导书》 《软件过程管理》 《系统分析与设计》 《项目过程规范》

项目环境管理计划书

一、工程概况 本工程位于江苏省无锡市太湖大道、长江北路与永乐东路交界处,为无锡金科财富商业广场B地块二期项目,包括三栋高层住宅(H=98.6m)G6#、G8#、G10#,以及配套裙房S06#(三层)、S10#(二层)和地库(一层),每栋高层均设两层地下室(约5.65m),纯地下室为一层,主楼为剪力墙结构,裙楼为框架结构,地下室建筑面积13653㎡,总建筑面积约60808㎡。 承接范围为土建基础工程、主体工程、外立面工程、安装及相关配套等工程。 二、环境方针和环境保护目标 1、环境管理方针 1.1项目部实行以“建设绿色环保工程,营造和谐发展环境”的方针。 1.2环境方针是项目部员工遵循的行为准则,也是我们对遵守环境法律法规,保护环境,预防污染,持续改进环境绩效的承诺,项目部将公司环境方针传达到所有为项目部工作或代表项目部工作的员工,使其认识各自的环境保护责任,增强做好环境保护工作的自觉性。 2、环境保护目标 2.1.为保护施工现场周边生活环境,防止污染和其它公害,“以人为本”,保障人体健康,根据《中华人民共和国环境保护法》及国家和地方相关的法律规定,制定施工现场环保措施。 2.2.环保保护目标:在工程施工期间,对噪声、废水和固体废弃物物进行全面控制,尽量减少这些污染排放所造成的影响。文明施工、保护当地水环境及周边植被不被破坏。 2.3.环境保护指标:在工程施工期间,对噪声、废水、废气和固体废气物的影响满足国家和当地有关法规的要求。 三、环境保护管理体系 1、环保体系 环保小组组长:顾伟东 环保小组副组长:霍胜、赵晓明 环保小组组员:段成刚、张开毅、李森、韩春林、杜学林、熊军、王凯、李海军 2、环境保护工作职责 2.1负责现场施工的项目副经理分管施工现场的环境保护工作。 2.2质安环保部负责检查、监督施工全过程的环保、水保工作和施工区、生活区的环境

农业种植及基础设施建设项目可行性研究报告--计划书

农业种植及基础设施建设项目可行性研究报告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (18) 2.1项目提出背景 (18) 2.2本次建设项目发起缘由 (20) 2.3项目建设必要性分析 (20) 2.3.1促进我国农业种植及基础设施建设产业快速发展的需要 (21) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (21) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (22) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (22) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (22) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (23) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (23) 2.4项目可行性分析 (24) 2.4.1政策可行性 (24) 2.4.2市场可行性 (24) 2.4.3技术可行性 (24) 2.4.4管理可行性 (25) 2.4.5财务可行性 (25) 2.5农业种植及基础设施建设项目发展概况 (25) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (26) 2.5.2试验试制工作情况 (26) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (26)

石料场开发项目可行性研究报告--计划书

石料场开发项目可行性研究报告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (17) 2.1项目提出背景 (17) 2.2本次建设项目发起缘由 (19) 2.3项目建设必要性分析 (19) 2.3.1促进我国石料场开发产业快速发展的需要 (20) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22) 2.4项目可行性分析 (23) 2.4.1政策可行性 (23) 2.4.2市场可行性 (23) 2.4.3技术可行性 (23) 2.4.4管理可行性 (24) 2.4.5财务可行性 (24) 2.5石料场开发项目发展概况 (24) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25) 2.5.2试验试制工作情况 (25) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)

图书管理系统项目开发计划书

学校代码: 10128 学号:200720205012 200710205008 200710205010 200710205006 课程设计 题目:图书管管理系统 —项目开发计划书 学生姓名:李军霍瑞光 安启超夏文涛 学院:信息工程学院 系别:计算机系 专业:软件工程 班级:软件07-1 指导教师:刘利民教授 马志强讲师 2010年7月16日

目录 1.引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2项目背景 (1) 1.3定义 (1) 1.4参考资料 (1) 2.项目概述 (1) 2.1工作内容 (1) 2.2条件与限制 (2) 2.3产品 (2) 2.4运行环境 (3) 2.5服务 (3) 2.6验收标准 (3) 3.实施计划 (3) 3.1任务分解 (3) 3.2进度 (3) 3.3预算 (4) 3.4关键问题 (4) 4.人员组织及分工 (4) 5.交付期限 (4) 6.专题计划要点 (5)

1.引言 1.1编写目的 此项目开发计划书的编写主要是为了给开发《图书管理系统》做主要的规划和整合,在开发过程中起到引导作用,以及给使用者提供简要的说明。 1.2项目背景 a.大三第二学期实习内容:图书管理系统 b.项目开发小组成员:李军、霍瑞光、安启超、夏文涛 c.用户:中小学、大中专院校及企事业单位图书馆 d.项目开发环境:集成开发环境 e.软件名字:图书管理系统,版本是1.0。 1.3定义 文档中采用的专门术语的定义及缩略词简要如下: Microsoft SQL Server 1.4参考资料 [1] ftp://https://www.360docs.net/doc/6918843403.html,/Upload/LLM/ 列出的资料 [2] 软件工程导论(第四版)张海藩主编北京:清华大学出版社2003 [3] 图书管理系统可行性研究报告霍瑞光2010.7 2.项目概述 2.1工作内容 在四周内要为图书馆建立一个图书管理系统,完成软件的开发、测试及试运

马鞍山新都市广场项目商业计划书

马鞍山新都市广场项目 商业计划书 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

马鞍山新都市广场项目 商业计划书 第一篇概况 一、项目概况 1、地理位置 马鞍山市位于长江下游南岸、安徽省东部,东临石臼湖与江苏溧水县和高淳县交界;西长江与和县相望;南与芜湖市郊、芜湖县、宣城县接壤。至芜湖市区30公里;北与江苏省南京市江宁区毗连,至南京市区45公里,具有临江近海,紧靠经济发达的长江三角洲的优越地理位置。全市总面积1686平方公里,南北最大纵距公里,东西最大横距46公里。 马鞍山交通便利,拥有长江万吨级的马鞍山港,可与国内外港口四季通航;至南京禄口口机场20多公里;有宁马高速与沪宁高速、京福高速、宁杭高速.宁合高速相连;有宁铜铁路与皖赣线、沪宁线相连。距南京40分钟车程,距上海3小时车程,距合肥2小时车程,距杭州3小时车程 2、项目位置

本项目地块是马鞍山控制性规划A片用地,位于葛羊路、圆桥路、红旗路和江东大道围成的区域内。B地块为葛羊路南、花果山东北,原星火福利厂位置。 南为新城区,距市中心3公里;东1公里为宁马高速公路出入口,北为国道和马钢新厂区;西面为老城区(金家庄区),有铁路慈湖货运站。 3、土地用途 A地块区域面积:亩(合平方米) B地块区域面积:亩(合平方米) 拟建大型专业综合性市场,商业步行街、服务配套设施、住宅、写字楼、宾馆等。土地出让年限:住宅70年,商业40年。 4、规划指标 容积率:A地块:;B地块:。限高:80M。总建筑面积:约90万平方米。 5、项目投资规模:约20亿元人民币 6、项目开发周期:五年(2004年—2008年) 二、背景资料 (一)宏观形势

项目可行性实施计划书范本

工程可行性研究报告范本 第一章工程总论 第二章工程背景和发展简况 第三章市场分析与建设规模 第四章建设条件与厂址选择 第五章工厂技术方案 第六章环境保护与劳动安全 第七章企业组织和劳动定员 第八章工程实施进度安排 第九章投资估算与资金筹措 第十章财务效益、经济与社会效益评价 第十一章可行性研究结论与建议 第一章工程总论 总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对工程的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据工程的具体条件,参照下列内容编写。 §1.1 工程背景

§1.1.1 工程名称 企业或工程的全称,应和工程建议书所列的名称一致。 §1.1.2 工程承办单位 承办单位系指负责工程筹建工作的单位(或称建设单位),应注明单位的全称和总负责人。 §1.1.3 工程主管部门 注明工程所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资工程应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。 §1.1.4 工程拟建地区、地点 §1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表 如由若干单位协作承担工程可行性研究工作,应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的工程,则应将承担研究工作的中外各方

的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等,分别说明。 §1.1.6 研究工作依据 在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分: (1)工程主管部门对工程的建设要求所下达的指令性文件;对工程承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。 (2)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 (3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。 (4)根据工程需要进行调查和收集的设计基础资料。 §1.1.7研究工作简况

专卖店项目可行性实施计划书

HTC专卖店可行性研究报告 目录 一项目总论 二项目背景分析 三市场分析 四产品和服务建设规模 五建设方案 六项目实施计划 七总投资财务效益费用估算 八财务分析 九项目风险预测 十可行性研究结论与建议

一、项目基本情况 项目总论 1、项目名称:智能手机销售与服务——HTC日照专卖店 2、经营对象:中高端手机顾客—公司领导、政府部门领导、白领、学生、时 尚人士等 3、经营围:智能手机、相关配件、技术支持、售后服务 4、项目投资:200000元。 5、场地选择:日照市东港区海曲中路中兴广场 6、项目概述:HTC专卖店是一家主营HTC智能手机、平板电脑及相关服务, 打造科技、时尚、潮流为一体的综合性服务。 二、项目背景分析 智能手机市场潮起,中国市场处在浪尖。有数据显示,中国手机用户突破10亿大关。工信部最新发布的统计公报也显示,截至2011年底,我国手机普及率达到73.6部/百人,比2010年提高了每百人9.2部。庞大且仍在快速上升的手机用户数量,提供了商机遍地的市场。“10亿”意味着中国有着三倍于欧美用户的市场,意味着中国通信产业正在加快发展的步伐,也意味着中国将成为全球移动互联网发展的前沿阵地。美通无线董事长王维嘉保守估计,按较低普及标准的千元智能机来计算,就是1万亿的市场。“去年国际手机销售20亿部,中国占一半。未来智能机领域国际国平分秋色,整个更换市场就有2万亿潜力”。 宏达国际电子股份(HTC Corporation,英文旧全名High Tech Computer Corporation),常简称为HTC或宏达电,是一家位于桃园的科技公司。2011年4月6日,宏达电市值超335亿美元,市值首度超过了手机巨头诺基亚。 HTC 的发展与经营理念 HTC创立于1997年,当时与许多全球知名的OEM移动终端大厂合作,一直扮演着幕后重要的设计与生产伙伴,并于业界备受肯定。 2006年成立HTC品牌,陆续推出广受好评的移动终端,HTC产品系列包含搭载Andriod 与 Windows Phone操作系统的智能手机与平板电脑。 HTC致力于创造个性化的使用体验,坚信每个移动终端应以不同用户的需求为中心,而非让人受制于产品。HTC的产品并非仅来自于消费者需求调查的结果,而且是长期观察和尊重个人选择如何和科技互动的结晶。 HTC秉持以人为中心的经营理念,长期深耕于此承诺,并因此缔造了HTC的成就。

软件项目开发计划书

软件项目开发计划书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

软件开发计划书 项目名称:图书管理系统 目录

1引言 编写目的 为了保证项目团队按时保质地完成项目目标,便于项目团队成员更好地了解项目情况,使项目工作开展的各个过程合理有序,有必要以文件化的形式,把对于在项目生命周期内的工作任务范围、各项工作的任务分解、项目团队组织结构、各团队成员的工作责任、团队内外沟通协作方式、开发进度、经费预算、项目内外环境条件、风险对策等内容以书面的方式描述出来,作为项目团队成员以及项目干系人之间的共识与约定,项目生命周期内的所有项目活动的行动基础,项目团队开展和检查项目工作的依据。 本项目开发计划用于从总体上指导图书管理系统项目顺利进行并最终得到通过评审的项目产品。本项目开发计划面向项目组全体成员。 背景 山西农业大学图书管理系统是由沈阳师范大学委托我们开发的大型管理系统,主要功能是实现图书馆的信息化管理,包括读者信息管理,书籍信息管理,借阅信息管理,管理者信息管理等功能。项目周期为六个月,项目背景规划如表所示。 表项目背景规划

图书管理系统是学校信息管理系统的一个重要组成部分,它需要学生基本信息系统提供学生的基本资料,因为很多情况下,图书证号和学生的学生证号是一样的,而且在图书管理中,需要知道学生所在的系别和班级等信息;另外,它还需要教职工信息系统提供基本资料,因为教职工当然也能在图书馆借阅图书。因此,在设计时可以和校园信息管理系统的其他系统使用同一个数据库管理系统,以便系统之间的信息交流和管理。 定义 专门术语: SQL SERVER:系统服务器所使用的数据库关系系统(DBMS)。 SQL:一种用于访问查询数据库的语言 事务流:数据进入模块后可能有多种路径进行处理。 主键:数据库表中的关键域。值互不相同。 外部主键:数据库表中与其他表主键关联的域。 ROLLBACK:数据库的错误恢复机制。 缩写: 系统:若未特别指出,统指本图书管理系统。 SQL:Structured Query Language(结构化查询语言)。 ATM:Asynchronous Transfer Mode (异步传输模式)。 UML:统一建模语言、是一套用来设计软件蓝图的标准建模语言,是一种从软件分析、设计到编写程序规范的标准化建模语言。

可行性计划书

[标签:标题] 篇一:项目计划书或是项目可行性报告 项目计划书或是项目可行性报告 一、项目提出的背景和必要性 包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势;技术突破对产业技术进步的重要意义和作用;项目可能形成的产业规模和市场前景。 二、国内外市场分析 包括国际市场状况及该产品未来增长趋势、国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性;国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。三、项目主要开发和建设内容包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。 四、项目实施的技术方案 包括项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性,关键技术的先进性和创新点;产品技术性能水平与国内外同类产品的比较;项目承担单位在实施本项目的优势。 五、项目实施的现有基础 包括项目承担单位注册地点、股权结构、资产和负债情况、员工构成、主要业务和主要产品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况;对引进技术的消化、吸收、创新的后续开发能力;企业资质、信用和融资能力等。 六、项目组织机构和人员安排 包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排;项目的实施地点;项目承担单位负责人、项目领军人物主要情况;项目开发的人员安排。 七、项目实施进度计划 包括项目阶段考核指标(含主要技术经济指标,可能取得的专利尤其是发明专利和国外专利情况)及时间节点安排;项目的验收指标。 八、项目资金需求及来源 包括项目新增总投资估算、资金筹措方案(含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推进部门配套资金等)、投资使用计划。 九、项目经济和社会效益分析 包括项目未来三年或五年生产成本、销售收入和利税估算;财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财务分析;社会效益分析。 十、项目风险分析及应对措施 包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。 十一、其它需要说明的事项 十二、有关附件 1、项目承担单位工商登记营业执照(复印件);

休闲观光带基础设施建设项目计划书--可行性研究报告

休闲观光带基础设施建设项目可行性研究报告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (18) 2.1项目提出背景 (18) 2.2本次建设项目发起缘由 (20) 2.3项目建设必要性分析 (20) 2.3.1促进我国休闲观光带基础设施建设产业快速发展的需要 (21) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (21) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (22) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (22) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (22) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (23) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (23) 2.4项目可行性分析 (24) 2.4.1政策可行性 (24) 2.4.2市场可行性 (24) 2.4.3技术可行性 (24) 2.4.4管理可行性 (25) 2.4.5财务可行性 (25) 2.5休闲观光带基础设施建设项目发展概况 (25) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (26) 2.5.2试验试制工作情况 (26) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (26)

(完整版)软件项目开发计划书

软件项目开发计划书 项目名称:基于Android平台跑步运动软件的设计与实现

目录 1引言--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.1编写目的 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.2背景------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.3定义------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 1.4参考资料 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.5 系统动机----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 1.6标准、条件和约定 ---------------------------------------------------------------------------------------- 6 1.7编写文档的WBS ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2项目概述 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.1工作内容 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.2主要参加人员 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.3产品及成果 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.3.1程序 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.3.2文件 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.3.3服务 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.3.4非移交产品 ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.4验收标准--------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 2.4.1代码的验收 --------------------------------------------------------------------------------------- 10 2.4.2 文档验收------------------------------------------------------------------------------------------ 10 2.4.3 服务验收------------------------------------------------------------------------------------------ 11 2.5完成项目的最迟期限 ---------------------------------------------------------------------------------- 11 2.6本计划的日期 --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3实施总计划 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.1开发过程 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.1.1 需求分析------------------------------------------------------------------------------------------ 12 3.1.2 系统设计------------------------------------------------------------------------------------------ 12 3.1.3 编码及测试阶段 -------------------------------------------------------------------------------- 12 3.1.4 文档、产品部署 -------------------------------------------------------------------------------- 12 3.1.5 项目总结------------------------------------------------------------------------------------------ 12 3.2工作任务的分解------------------------------------------------------------------------------------------ 13 3.3接口人员 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.4进度---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.5预算---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.6关键问题 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4支持条件 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 4.1计算机系统支持------------------------------------------------------------------------------------------ 16 4.2需要用户承担的工作 ----------------------------------------------------------------------------------- 17 4.3需由外单位提供的条件 -------------------------------------------------------------------------------- 17 5专题计划要点------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18

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