金蝶K供应链讲义非常有用
金蝶K3供应链系统培训-供应链整体

金蝶K3供应链系统培训-供应链整体金蝶K3供应链系统培训-供应链整体一、概述1、介绍金蝶K3供应链系统2、供应链管理的重要性3、本章节涉及的法律名词及注释:二、供应链规划与设计1、供应链战略规划2、供应链网络设计3、供应链流程设计4、供应链仓储设计5、供应链运输设计6、本章节涉及的法律名词及注释:三、供应商管理1、供应商评估与选择2、供应商合作与协调3、供应商绩效评估4、供应商质量管理5、本章节涉及的法律名词及注释:四、采购管理1、采购需求确认2、采购计划与采购单管理3、供应商报价与议价4、采购合同管理5、本章节涉及的法律名词及注释:五、库存管理1、库存分类与编码管理2、入库管理与质检3、出库管理与配送4、库存盘点与调整5、本章节涉及的法律名词及注释:六、订单管理1、销售订单管理2、采购订单管理3、订单配送与跟踪4、订单支付与结算5、本章节涉及的法律名词及注释:七、物流管理1、运输需求规划2、运输方式选择与运输商评估3、运输路线优化与调度4、运输跟踪与货物追踪5、本章节涉及的法律名词及注释:八、报表分析与决策1、供应链监控报表2、供应链绩效分析3、供应链决策支持4、本章节涉及的法律名词及注释:九、附件列表:2、供应商评估表格4、库存盘点表格5、运输跟踪报表:本文所涉及的法律名词及注释:- 供应链:指企业从供应商到客户的整个物流管理过程。
- 供应商:为企业提供原材料、零部件、产品等物质或服务的外部合作伙伴。
- 采购:指企业从供应商处购买物质或服务的行为。
- 库存:指企业存放的各种物料和产品,包括原材料、半成品和成品等。
- 订单:顾客向企业提出的购买需求或要求执行的服务要求。
- 物流:指货物从生产地点到消费地点的整个运输流程。
- 报表:通过统计和分析数据,以图表和文字的形式展示供应链管理情况和业务决策的文档。
- 绩效分析:通过对供应链各环节的数据进行统计和分析,评估供应链的绩效和效益。
- 决策支持:通过提供综合数据、报表和分析结果,帮助管理层做出决策的技术和工具。
金蝶财务供应链功能介绍(非常有用)

金蝶财务供应链功能介绍目录第一章财务管理系统41.1总账系统 (4)1.2报表系统 (7)1.3财务分析系统 (8)1.4应收账款管理系统 (8)1.5应付账款管理系统 (11)1.6固定资产管理系统 (14)1.7现金管理系统 (16)1.7.1现金日记账管理 (16)1.7.2银行存款日记账管理 (16)1.7.3票据管理 (17)1.7.4往来结算 (17)1.8报表 (17)1.9现金流量表系统 (17)第二章物流管理系统182.1销售管理系统 (18)2.1.1客户信息档案管理 (18)2.1.2客户合同(协议)管理 (18)2.1.3客户信用控制管理 (19)2.1.4销售订单的全程跟踪与管理 (20)2.1.5销售价格管理 (23)2.1.6销售出库管理 (24)2.1.7销售开票 (24)2.1.8销售返利计算 (25)2.1.9销售分析查询 (26)2.1.10应用效益 (26)2.2采购管理系统 (27)2.2.1供应商管理 (27)2.2.2采购作业管理 (27)2.2.3采购订单管理 (28)2.2.4 采购价格管理 (29)2.2.5采购入库与退货的处理 (30)2.2.6采购统计报表查询与分析 (30)2.3仓库管理系统 (31)2.3.1库存地点维护 (31)2.3.2批次管理方式 (31)2.3.3保质期物料的管理 (32)2.3.4仓库的收料业务处理 (32)2.3.5仓库的发料业务处理 (32)2.3.6仓库的盘点业务处理 (32)2.3.6调拨作业 (33)2.3.7盘点作业 (33)2.3.8批次调整 (34)2.3.9待检、代管、赠品物资的管理 (35)2.4金蝶K/3 ERP存货核算系统 (36)2.4.1主要业务流程 (36)2.4.2主要功能 (36)2.5商机管理系统 (37)2.5.1主要业务流程 (38)2.5.2主要功能 (38)2.6服务管理 (40)2.5.1主要业务流程 (40)2.6.1主要功能 (41)第三章金蝶K/3 HR解决方案423.1金蝶K/3 人力资源系统功能提纲 (43)3.2 K/3 HR功能亮点 (44)1.1总账系统总账系统是K/3 ERP 的核心之一,与其它业务系统无缝联结,以资金流为核心反映企业的全面管理过程,在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作,自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等;同时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供科目任意多种辅助核算,用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等(如:对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度)。
金蝶K3供应链V10.3培训课程 共96页PPT资料

元。同时还有代垫的运费发票200元。 主管人员----
各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据。
业务处理
供应商
业 务 流 程
采购人员
答复报价等
采购处理
采购申请
系 统 实 现
(采购申请单)
采购
订购
价格
签定合同
控制 (采购订单)
注意要点:
采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据 采购订单可以手工录入,或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成 订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取 根据采购申请单生成采购订单时,按照供应商供货信息中的供货比例自动进行 数量分配
业务处理
供应商
业 务 流 程
采购人员
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
采购发票
采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票,是财务上非常重要 的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种,它们的区别 在于专用发票涉及增值税,而普通发票不涉及,具体选择可以按用户实 际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种,即蓝字、红字发 票,它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票,而红字 采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与 增值税有关的项目其他操作相同 。
业务处理
供应商
业 务 流 程
采购人员
答复报价等
采购处理
采购申请
系 统 实 现
(采购申请单)
采购
订购
价格
签定合同
控制 (采购订单)
流
入库通知
2024金蝶k3财务供应链全部课程

金蝶K3财务供应链概述金蝶K3财务供应链是金蝶软件股份有限公司推出的一款面向企业财务和供应链管理的软件产品。
它以企业资源计划(ERP)管理思想为基础,结合供应链管理(SCM)和财务管理等理念,为企业提供全面的财务和供应链解决方案。
金蝶K3财务供应链旨在帮助企业实现财务与业务的一体化、精细化管理,提高运营效率和管理水平。
支持采购计划、采购订单、采购收货、采购发票等业务流程,实现采购过程的全面管理和控制。
采购管理支持销售计划、销售订单、销售发货、销售发票等业务流程,实现销售过程的全面管理和控制。
销售管理支持入库、出库、盘点、调拨等库存管理业务,实现库存的精细化管理和控制。
库存管理包括总账管理、应收管理、应付管理、固定资产管理等功能,实现企业财务的全面管理和核算。
财务管理业务构成及功能制造业金蝶K3财务供应链在制造业中广泛应用,支持从采购到销售的全流程管理,提高生产计划和物料控制水平。
零售业金蝶K3财务供应链为零售业提供全面的进销存管理和财务管理解决方案,支持多业态、多渠道的零售业务。
物流业金蝶K3财务供应链可帮助物流企业实现运输、仓储、配送等业务的全面管理和优化,提高物流运作效率。
案例某大型制造企业通过引入金蝶K3财务供应链,实现了采购、生产、销售等业务流程的全面整合和优化,提高了企业整体运营效率和管理水平。
行业应用与案例根据表格数据,金蝶k3财务供应链的总营收从2019年的33.26亿人民币增长到2022年的48.66亿人民币,年均增长率超过10%。
其中,2021年总营收同比增长24.36%,2022年同比增长16.57%。
该主题课程的营收增长态势明显,未来有望继续保持增长。
时间总营收(亿人民币)同比(%)2018FY ----2019FY 33.26--2020FY 33.56+0.932021FY 41.74+24.362022FY48.66+16.57总营收详情数据总资产详情数据金蝶K3财务供应链的总资产在逐年增长,2020FY同比增加27.34%,2022FY总资产为117.31亿人民币,同比增长5.81%。
K系统工业供应链培训讲义

2018年11月
币别设置
功能——设置企业所涉及到的本位币、外币、外 币折算方式。
注意要点:
——K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。 固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐; 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐。
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2018年11月
• 如果用《成本系统》则部门类别和部门的设 置考虑成本核算的需要!
• 最好设置树形结构部门
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2018年11月
供应商资料设置
功能——设置供应商档案、资料 注意要点:
• 在输入项目时,有些项目取自辅助资料等, 用户可在下拉菜单里选,或在点击该项目空 格后按F7键选。
金蝶软件(中国)有限公司
金蝶软件(中国)有限公司
2018年11月
第二章 采购业务处理
采购管理系统与其他系统的关系: 生产制造管理
采购计划单
采购管理系统 入库单
采购发票
应付款 系统
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库存管 理系统
2018年11月
采购管理系统—基本业务流程图
绿色单据为仓管人员所作
采购申请单 采购订单 采购收料单 外购入库单
采购发票
采购退货 通知单
红字外购 入库单
红字采 购发票
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2018年11月
日常采购业务流程:
订货
编制采购申请单
1. 采购部采购员填制采购申请单
审核申请单 编制采购订单
2. 分管理领导审批 3. 采购部采购员依据请购单编制 采购订单
审核订单
4. 授权人员审核采购订单并发出
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金蝶K3供应链培训课程ppt课件

业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 (销售订单)
开票 (销售发票)
发货 (销售出库单)
钩稽 (发票、出库单核对)
订购
签定合同 (采购订单)
开票 (采购发票)
发货 (外购入库单)
钩稽 (发票、入库单核对)
凭证制作
付款 (付款单)
采购申请 (采购申请单)
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 (收料通知单)
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中,并不是一张发票严格地对应一张入库单,经常可能是一笔采购业务,企业分多次收货入库,而供应商汇总开出一张发票,为了正确核算出每一次采购的成本,需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担,也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对,是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 (收料通知单)
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后,登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据,便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料,这些物料的暂时处置权虽然在本企业,但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本,称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说,收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
金蝶K3V102产品培训-供应链-销售

如何根据不同销售对象、不同销 售员的回款能力合理控制授信 额度?
销售信用管理 销售价格管理
如何保证公司灵活而统一的价格 政策得到有效的执行?
如何根据不同的客户、不同的销 量确定不同的销售价格?
基础资料 价格与折扣管理
报价单 报价
销售管理业务流程
销售发票
费用发票 发票审批
签订销售订单
销售出库
发票处理
如何将不同商品灵活地搭配在一
物料入库以箱为计量
起,进行促销?
单位
怎样提高物料出入库录入的效率
物料以个为计量单位 领料出库
避免大量的单位换算? 怎样对虚仓物料数量有效管理?
对于虚仓——赠品仓, 物料出库也不能无限 制出库,使库存数量 为负。
X批次的原料A出库处理后, 生成了批次为Y的B物料, 需有效跟踪物料来龙去脉。
采购决策分析
采购管理
采购订单管理 收退货管理 采购结算 检验管理
库存管理
出入库管理
库存决策分析
销售决策分析
指标控制 决策控制
生产管理
生产订单管理 生产领料 完工检验 完工入库
销售管理
销售订单管理
信用控制
价格控制
收退货管理 批号控制
序列号控制
销售结算
有效期控制 配额控制
收发料控制
发货控制
可发货量控制
存量管理
金蝶K/3V10.2供应链介绍
• K/3V10.2供应链概览 • K/3V10.2供应链亮点与价值 • K/3V10.2新增功能亮点 • 与竞争对手差异
K/3V10.2供应链业务架构图
供应商
供应商管理 供应商评价 采购分析
采购
订单管理 价格管理 退料管理
K标准供应链讲解

P11
初始化部分小结
初始化操作流程 了解核算参数设置的含义 基础资料的设置 供应链初始化数据录入 结束初始化注意事项 供应链常用功能 门户 客户端工具
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P12
休息,休息一会儿!
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P23
业务处理
外购入库单 外购入库单,又称收货单、验收入库单等,是确认货物入库的书面 证明,外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 。 注意:
外购入库单,又称收货单、验收入库单等,是确认货物入库的书面 证明 表体中的单价按照相应的价格规则进行携带,但当外购入库核算完 成后,系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本, 此入库成本会反写到入库单的单价中 审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算,确认采 购成本 如果是采购退货,则在外购入库单据中选择红字
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P10
结束初始化
注意:一旦启用供应链系统,初始化中部分参数和数据将 不得修改,所以用户在启用前一定要慎重,仔细思考参数 和数据的合理性。 供应链整体选项 与总账对账(保证后期对账的平衡) 反初始化
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建立供应商档案 在质量模块提供对供应商考核的管理
可由MRP直接生成采购申请单,也可由配套查询 和缺料查询生成 提供供应商配额管理,大宗原材料按比例采购
退料处理
收料通知单
检验申请单
发货检验单
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金蝶K供应链讲义非常有用集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]金蝶K/3供应链讲义第一部分总体流程介绍教学目的:通过学习掌握供应链与其他系统的联系教学要求:了解各模块间的联系教学重点、难点:供应链与其他系统的联系教学内容:整体操作流程第二部分供应链系统初始化处理教学目的:通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置教学要求:①掌握供应链系统初始化流程及操作②了解系统参数的设置③熟悉各基础资料的设置④初始数据录入教学重点、难点:①初始化操作流程②了解核算参数设置的含义③基础资料的设置教学内容:初始化准备工作、初始化的操作流程序言1、什么是初始化(提问:请尝试以自己的语言解释什么是初始化)◎名词解释:初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接2、初始化的重要作用和影响。
(教材中说明)一、初始化准备工作1、新建帐套2、在总帐系统进行引入会计科目工作二、初始化流程注意:供应链系统,只要在其中任意一个系统进行初始化,其他系统也会同时完成)1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)◆核算方式①选择[数量核算],表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算,存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能,财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。
(建议:如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时,才选择此选项)②选择[数量金额核算],表示在K/3供应链中不仅核算物料数量,且核算金额,并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。
(建议:如用户使用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来,则选择此项。
)③启用门店系统是在门店账套中才能勾选,一旦启用供应链管理中只能使用门店管理,在分销章节教材中有详细说明注意:核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改2、设置系统维护模块中系统设置(详细介绍各选项作用)3、设置资料维护模块(此处可参与总帐的设置方法)步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目(部门、职员、供应商、客户)→核算项目(仓库、物料)→辅助资料(价格类型)→供应商供货信息→价格资料→折扣资料→备注资料黑体字部分为初始化必须设置的内容其中以下几项内容在设置时要特别注意:◆计量单位注意:一个计量单位组系统只默认一个计量单位,默认计量单位的系数为1。
此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位,辅助计量单位的系数是多少,则其为默认计量单位的多少倍。
在设置物料信息时,物料只能获取到默认的计量单位,所以用户有多少必须要用的计量单位,则必须要设置多少个计量单位组。
操作要点:1、如果计量单位组下有计量单位,必须先将计量单位删除,才能删除该计量单位组。
◆仓库仓库分为普通仓、待验仓、赠品仓等。
普通仓一般指企业实际存在的仓库,可以进行日常物料收发业务。
待验仓和赠品仓一般指虚拟、假定的仓库,其与实仓的区别是它只能核算数量,不核算金额。
◆物料设定物料类别资料时,可利用选择“上级组”选项,进行新增。
增加明细的物料资料时,系统是通过在代码中加“.”符号来确认物料上下级关系,与设定科目明细的方法相同。
4、“工具”→“系统初始化”→“初始数据录入”操作要点:⑴录入初始化数据时,首先要选择具体某仓库,分不同的仓库录入数据。
在此不能直接选择“全部仓库”,否则无法录入数据。
⑵物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”,则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。
⑶把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对,确认无误后再启用系统。
5、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的未核销销售出库单”6、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的暂估入库单”◎名词解释:“未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发票给客户的销售出库单据。
“暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。
◆功能背景说明:企业在系统启动日期之前,可能有一些业务还没有处理完毕,如采购业务中,当没有收到对方开出的发票时,无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账,所以在系统启用期前还可能有些暂估入库单。
而另外一些业务,可能由其业务性质决定了不能在一期完成,而是需要分期进行,如在销售业务中,处理分期收款的销售业务时,肯定会存在一些尚未核销的前期销售出库单。
而在K/3系统中以后处理此类业务发票审核时需要用到这些启用期前的单据。
因此,造成初始化期间需要输入这两种类型单据,以便日后进行业务处理。
注意:①以上提到的两种单据是不能调整期初余额,系统将严格控制其不能计算到本期报表以及即时库存中;②在执行启用业务系统操作时,必须保证单据已审核才能启用。
7、“工具”→“系统初始化”→“启用业务系统”★注意:本业务系统一旦启用,初始数据就不能进行修改。
初始化部分还提到系统的一些辅助功能的使用,例如从网页登录、单据自定义等,具体可以查看教材第三部分采购系统教学目的:通过学习掌握采购各业务流程及操作教学要求:①掌握采购各种业务流程②了解采购系统与其他系统的联系③了解采购与其他模块之间的接口教学重点、难点:①采购系统各业务处理流程②暂估业务的处理③了解系统参数的设置④虚仓业务的处理流程教学内容:采购系统与其他系统的联系、采购业务基本流程一、采购系统与其他系统的联系(此处可切换到整体流程图讲解)(提问:请以自己的语言简单描述采购系统与其他系统的联系)二、采购业务基本流程图(切换到PPT中讲解)采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票→采购退货通知单→红字外购入库单→红字采购发票★(粗斜体字的表示为仓库人员操作)三、采购业务流程归纳为下列几种:1.货先到单后到2.单先到货后到3.单货同到4.暂估入库5.退货业务6.待验仓业务以下我们就按照这六种情况用案例数据走每个流程的完全部操作四、采购业务案例(每一业务类型讲完流程,可举实例切换到软件演示操作)1、货到单未到处理流程:采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票(此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。
)要点:★采购订单或收料通知单是采购系统与仓存系统连接的关键接口,仓存系统的外购入库单就可以根据其引入生成,它是物料入库的依据。
★外购入库单和采购系统有两个接口,一个是从采购订单或收料通知单引入数据生成外购入库单,另一个是外购入库单本身又是采购发票的生成数据来源。
外购入库单是与存货核算系统中的外购入库核算接口。
★采购发票是采购系统的关键操作,它涉及及付款和确定采购成本,所以是采购系统与本软件中应付帐款系统和存货核算系统的接口。
★从供应链系统传递到应付帐款子系统中的发票,不能在应付帐款系统中生成凭证,只能在存货核算系统中做。
★采购发票审核实际上是采购发票和采购入库单的核对。
操作要点:1、单据录入时如需“关联”其他单据生成,可通过“XX单号”选择所需的单据进行,但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。
2、发票保存后会自动传递到应付系统。
3、可以利用序时簿中的“拆单”选项进行以前期间的外购入库单拆分工作。
拆单时,原单称为母单,由原单拆分出来的单据称为子单(例如:原单代码为SP001,拆分出来的子单代码则为SP001A、SP001B···),从母单拆分出来的子单是不能再进一步拆分,而母单则要继续拆分。
4、拆分后的单据可通过外购入库单序时簿中的“合并单据”选项进行单据合并工作。
5、采购申请单可以进行多张单据合并生成一张单据(在序时簿中的“编辑”菜单“合并”选项)。
2、暂估入库处理流程:采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票(下月做)(此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。
)操作:在系统中提供了原工业方式的“单到冲回”、“月初冲回”和原商业方式的“单到冲回”、“差额调整”方法。
(注意说明两种方法的区别)采用“单到冲回”方式时操作步骤:⑴当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。
⑵下月发票到后在采购系统补发票并审核。
⑶在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭证(红字冲回凭证)。
⑷系统将自动生成“补差额外购入库单”。
⑸在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。
采用“月初冲回”方式时操作步骤:⑴当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。
⑵下月月初系统在存货核算系统中自动生成“红字冲回凭证”冲销估价入帐凭证。
⑶如下月仍未收到发票,月末须在存货核算系统中做估价入帐凭证。
⑷发票到后采购系统中做发票并审核生成凭证。
⑸同时系统也会在采购系统中自动生成“补差额外购入库单”。
3、单货同到和单先到货后到处理流程:采购申请单→采购订单→采购发票→采购收料通知单(从采购发票获取)(不可省略)→外购入库单★采购申请单如用户没有这些程序可以不操作。
4、退货业务业务流程:采购退货通知单(可省略)→红字外购入库单→红字采购发票5、待验仓业务通过待检仓可以实现:1、受托代销商品处理;2、所赠物品非所购物品的入库处理;(也可以参照库存业务中的赠品流程)3、供应商的发货数量大于实际定货量的备用产品入库处理;4、代管物资业务处理。
收料通知单、退料通知单既能录入实仓又能录入待检仓。
录入待检仓时,从待检仓出入库。
待验仓出入库业务流程:收料通知单(入库)→退料通知单(退料、出库)案例:受托代销商品业务处理方法:①收到受托商品时,做一张收料通知单,注意此时的仓库应当是代管仓,如没有建立代管仓则要先增加代管仓库。
②销售受托商品时,要从代管仓转出相同数量的商品,先做外购入库单,入库单必须选择(代检仓)收料通知单关联,入实仓,同时生成采购发票(此发票是与委托方的结算发票),还有要做一张实际的销售发票和销售发出单,发到目标客户。
③当还有受托商品要退回到受托方时,只要再做一张退料通知单,从代管仓发回受托方。
④在采购业务报表中,查看代管代管物料收发台帐可以得到结余的受托商品情况。
⑤在核算报表中提供了一个分期收款发出商品明细表,可以查询分期收款发出商品的发出情况,同时结合销售出库序时薄(根据不同的条件),可以得到已付款的商品情况。
操作要点:代管仓只进行数量核算,不进行金额核算。
6、委外加工业务主要是处理委托其他单位进行原料加工后再入库的行为,需要注意委外加工入库单的暂估。
委外加工入库单与委外加工出库单的核销是为了确认委外加工发出的成本。
委外加工入库单与委外加工采购发票的核销是为了确认委外加工业务的加工费。
第四部分进口管理教学目的:通过学习掌握进口业务处理流程及操作教学要求:①掌握进口业务流程②了解进口管理与其他系统的联系③了解进口管理与其他模块之间的接口教学重点、难点:①进口系统基础设置②进口业务的处理教学内容:进口系统与其他系统的联系、进口业务基本流程一、进口管理与其他系统的联系(此处可切换到整体流程图讲解)(提问:请以自己的语言简单描述进口管理与其他系统的联系)二、进口业务基本流程图(切换到PPT中讲解)采购申请单→进口订单→收料通知单→外购入库单→进口单证→付款单★(粗斜体字的表示为仓库人员操作)第五部分出口管理教学目的:通过学习掌握出口业务处理流程及操作教学要求:①掌握出口业务流程②了解出口管理与其他系统的联系③了解出口管理与其他模块之间的接口教学重点、难点:①出口系统基础设置②出口业务的处理教学内容:出口系统与其他系统的联系、出口业务基本流程一、出口管理与其他系统的联系(此处可切换到整体流程图讲解)(提问:请以自己的语言简单描述出口管理与其他系统的联系)二、出口业务基本流程图(切换到PPT中讲解)报价单→外销订单→出运通知单→装箱单→销售出库单→销售发票→收款单★(粗斜体字的表示为仓库人员操作)第六部分质检系统教学目的:通过学习掌握质检业务的处理教学要求:①掌握质检业务的处理流程及操作②掌握质检系统与其他系统的接口教学重点、难点:质检业务的处理教学内容:①质检业务的基础设置②供应商评估③质检业务处理④样品管理一、质检管理与其他系统的联系(提问:请以自己的语言简单描述质检管理与其他系统的联系)二、质检业务基本流程图三、质检业务种类主要是以采购质检为例四、样品管理第七部分销售系统教学目的:通过学习掌握销售各业务流程及操作教学要求:①掌握销售各种业务流程②了解销售系统与其他系统的联系③了解销售与其他模块之间的接口教学重点、难点:①销售系统各业务处理流程②了解系统参数的设置教学内容:销售系统与其他系统的联系、销售业务基本流程一、销售系统与其他系统的联系(此处可切换到整体流程图讲解)(上台回答问题:尝试以图形画出销售系统与其他系统的联系)二、销售业务基本流程图销售报价单→销售订单→销售发货通知单→销售出库单→销售发票→销售退货通知单→红字销售出库单→红字销售发票三、销售业务流程归纳为下列几种:1.普通销售2.先开票后发货3.销售分期发货4.销售退货5.分期收款业务6.直运销售7.模拟报价流程以下我们就按照七种情况,用案例数据走每个流程的完全部操作。