现金付款流程(实用范本)

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第二十九章-FI29_现金付款流程

1. 流程说明

此流程描述因应现金付款方式的管理需要,于SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。

本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP 帐务人员在SAP 系统中已完成帐务处理的付款凭证,并经系统查询无误后方可编制付款凭证,并在SAP 系统中进行付款帐务处理。

注意事项: 1)当现金付款凭证在SAP 系统中过帐完毕后,出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员,并由其签章确认。

2)出纳人员需及时清点手存现金库存量,与SAP 系统之现金帐户余额进行核对,做到“日清月结”。

2. 流程图

现金付款流程

FI29

AP会计

收款人

出纳

同仁暂付款清帐

同仁费用报销

传递记帐原始凭证付款联

核对应付款金额是否入帐

填写记帐凭证

帐务处理Tcode:F-53

支付现金

Yes 签章

结束

No

零用金报销单

1/1

3.系统操作

3.1.操作范例

1)全额支付王强差旅费报销,现金付款

报销差旅费金额:1000元

支付报销金额:1000元

2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款

报销差旅费金额:1000元

支付报销金额:500元

3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款

暂借款金额:1000元(已清帐)

报销差旅费金额:5000元

支付报销金额:4000元

3.2.系统菜单及交易代码

1)全额支付王强差旅费报销,现金付款

报销差旅费金额:1000元

支付报销金额:1000元

路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐

交易代码:F-53

2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款

报销差旅费金额:1000元

支付报销金额:500元

路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐

交易代码:F-53

3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款

暂借款金额:1000元(已清帐)

报销差旅费金额:5000元

支付报销金额:4000元

路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐

交易代码:F-53

3.3.系统屏幕及栏位解释

1)全额支付王强差旅费报销,现金付款

报销差旅费金额:1000元

支付报销金额:1000元

路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐

交易代码:F-53

栏位名称栏位说明资料范例

凭证日期会计凭证日期2001/03/10

凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续KZ:同仁报销付款

公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负

债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码

设定为自“F001”至“F999”

F001:震旦总部

记帐日期付款入帐日期。2001/03/10

记帐期间记帐期间 3

货币为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民

币(RMB),业务货币则有美元(USD)等

RMB

财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公

司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强报销差旅费

银行:帐户现金科目编号1101010000:现

金-RMB

银行:业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事

会(1001)和震旦中国办公家具(1002)1002:震旦中国办公家具

银行:金额交易事项金额,付款金额1000

供应商:帐户指定总帐科目。对于同仁付款,指定同仁工号80000004:其他

应付款-王强

供应商:帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐K:同仁报销,对

子帐过帐

按<处理未清项>进入下一画面

选择<部分支付>页面,选出进行冲销的行项目。按<模拟>进入下一画面

栏位名称栏位说明资料范例

项行项次 1

PK 指定行项目的借贷方和科目50:总帐贷方

业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事

会(1001)和震旦中国办公家具(1002)1002:震旦中国办公家具

帐户科目编号1101010000 科目简短说明科目短描述现金-RMB

金额付款金额1000

按<保存>退出

Dr:2171030000 其他应付款-员工1000

Cr:1101010000 现金RMB 1000

2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款

报销差旅费金额:1000元

支付报销金额:500元

路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐

交易代码:F-53

栏位名称栏位说明资料范例

凭证日期会计凭证日期2001/03/10

凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续KZ:同仁报销付款

公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码

设定为自“F001”至“F999”F001:震旦家具总公司

记帐日期付款入帐日期。2001/03/10 记帐期间记帐期间 3

货币为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民

币(RMB),业务货币则有美元(USD)等

RMB

财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公

司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号

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