采购管理的自查报告(精选3篇)

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采购管理自查报告(11篇)

采购管理自查报告(11篇)

采购管理自查报告采购管理自查报告(11篇)在我们平凡的日常里,报告有着举足轻重的地位,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。

那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是小编收集整理的采购管理自查报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

采购管理自查报告1经营管理部结合年初工作会议指示精神,着眼于分包合同合理合规以及分包商资质、履约能力审核等方面,重点关注农民工工资制度落实,以及是否存在转包或违法分包方面的审核。

分包合同必须以书面形式订立。

分包合同编制时应参照公司发布的分包合同范本并结合业主合同相关条款要求,确保合同要素及相关附件的完整。

分包合同编制完成后,分公司必须组织合同会签工作,形成《分公司合同会签单》,无合同会签单为无效合同。

分包合同内部会签工作完成后,发起网上分包合同会签流程,流程需挂接《询价文件》、《评标手续首页》、《定标手续首页》、《分包合同》、《分公司合同会签单》(内部)、《分包单位能力评估》、《分包价格评价》及分包成本与承包合同成本对比的相关电子版资料。

使用公司分包合同范本的网上合同会签工作,由公司经营管理部相应专工、分包管理专员、分公司主管副主任进行。

未使用公司分包合同范本的网上合同会签工作,由相关部室主任以及主管分公司的副主任、公司相关领导进行。

本年截止到6月底,通过网上流程共审批分包合同255份,提出管理意见50余条。

重点关注分包合同合规性审查,同时增强转包合同审查力度,从根本上规范了各二级单位合同编制与签订等工作,起到了降低合同风险的良性作用。

采购管理自查报告2根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件(建工经管〔20xx〕14号)《关于做好物资管理效能监察相关工作的通知》的要求,为了做好迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。

现将自纠自查情况报告如下:一、项目物资部各项工作管理制度建立情况。

随着天津项目部管理办法的颁布,我物资部也建立了相应的大小15项部门管理办法。

采购自查报告及整改措施

采购自查报告及整改措施

采购自查报告及整改措施一、引言本采购自查报告是根据公司采购管理制度的要求,对公司采购过程中存在的问题进行自查,并提出相应的整改措施。

通过此次自查,旨在提高采购流程的规范性和透明度,确保采购过程的合规性和效益性。

二、自查范围本次自查范围包括公司所有采购项目,涉及各个部门和供应商之间的采购交易。

三、自查内容1. 采购计划及预算管理通过自查,我们发现公司在采购计划及预算管理方面存在以下问题:(1)采购计划编制不及时,缺乏细化和科学性;(2)采购预算制定过于宽泛,缺乏具体指导;(3)采购计划与实际采购需求不匹配。

2. 供应商选择及评价通过自查,我们发现公司在供应商选择及评价方面存在以下问题:(1)供应商的选择标准不明确,缺乏统一评估体系;(2)供应商的评价由各个部门独立进行,缺乏统一的评价标准;(3)供应商的信息收集工作不完善,导致了评价不准确。

3. 采购合同管理通过自查,我们发现公司在采购合同管理方面存在以下问题:(1)采购合同的编制不规范,存在模糊或缺失的条款;(2)采购合同签订流程不严格,审核审批环节不完善;(3)采购合同的履约管理不够严格,存在违约现象。

4. 采购过程记录通过自查,我们发现公司在采购过程记录方面存在以下问题:(1)采购过程记录不及时、不全面、不准确;(2)采购文件保存不规范,难以查找和追溯。

四、整改措施1. 采购计划及预算管理(1)优化采购计划编制流程,明确编制责任和时间节点;(2)制定细化的采购预算制定程序,确保预算的科学性;(3)加强市场调研工作,确保采购计划与实际需要相匹配。

2. 供应商选择及评价(1)制定统一的供应商选择标准,建立供应商评价体系;(2)建立统一的供应商评价流程,强化评价结果的综合性和准确性;(3)加强与供应商的合作,共享信息,提高供应商评价的准确性。

3. 采购合同管理(1)制定规范的采购合同模板,明确合同条款和格式;(2)建立严格的合同审核和审批流程,确保合同的合规性和有效性;(3)加强采购合同的履约管理,及时跟踪合同执行情况,防止违约现象的发生。

2023年采购管理自查报告

2023年采购管理自查报告

2023年采购管理自查报告2023年采购管理自查报告1一年来,我县政府采购及控购工作,在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下,在上级业务主管部门的具体指导下,按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求,积极主动开展政府采购工作,为节减财政支出,财务支出,缓解财政收支矛盾,促进廉政建设反腐工作的深入开展,规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。

初步使政府采购改革开始步入法制化管理轨道。

全年全县政府采购总额__万元,政府采购次数__次,比上年同期__万元,增加__万元;比上年同期__次,增加__次。

通过政府采购共为财政和部门单位节约资金__万元,节支率达到__%。

回顾一年来政府采购,我们主要做了以下几个方面的工作。

一、领导重视,各部积极配合。

由于各级领导的高度重视,政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革,今年,我县积极推行政府采购资金国库直接支付。

要求加大政府采购制度改革,与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度,凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。

都必须对照政府集中采购目录,都要向财政部门上报政府采购计划,实施政府采购,未上报政府采购计划擅自自行采购的,财政核算中心拒付项目资金。

二、大力宣传政府采购法,逐步使政府采购走向正规化。

我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》,使政府采购各项规定深入人心,提高全社会对政府采购制度改革的认识,以扩大政府采购规模,规范政府采购管理为重点,不断完善政府的各项规章制度,促进依法行政。

我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》,按要求落实政府采购法,按规定执行政府采购法。

并制定了《__县__年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》,逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。

三、构建监督体系,体现“三公”原则。

为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道,进一步健全政府采购监督制约机制,始终坚持“规范为重”的原则,把好采购审批关,并严格按照政府采购程序组织实施,加强现场监督,重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与,有力保证政府采购“公开、公平、公正”,增强了政府采购透明度,避免了操作的随意性,从源头上遏制了消极现象,确保政府采购成为真正“阳光采购”。

2023年政府采购工作自查报告5篇

2023年政府采购工作自查报告5篇

2023年政府采购工作自查报告5篇政府采购工作自查报告16月至8月间,我公司在____市____区政府采购中心的指导下,接受____市____区行政区域内卫生局、教体局、司法局、建设环保局等10家采购单位共计项政府采购货物、工程和服务采购代理业务。

现将考核自查情况汇报如下:(一)执行法律法规情况我公司严格按政府法律法规从事政府采购货物工程和服务采购代理业务。

在我公司代理的____市____区行政区域内的项政府采购货物、工程和服务采购代理业务中未发生任何违法、违规行为。

(二)政府采购范围我公司能严格按委托人的约定采购计划和任务,圆满完成采购代理工作。

(三)政府采购方式我公司能依法采用法定的采购方式进行采购代理活动。

(四)政府采购程序在____市____区政府采购中心的指导下,我公司严格按规定程序进行采购信息公告、采购文件公示,认真进行采购文件的澄清、修改并及时网上公示,公平公正地组织评标、谈判和询价。

尊重评委意见,虚心接受政府采购中心、采购人、投标人的共同监督。

(五)政府采购文件编制情况在编制政府采购文件时,能针对项目的具体情况设置合理的资格条件、技术条款及评审办法,虚心接受____市____区政府采购中心的核查指导,没有出现因本公司的原因而造成的投诉。

(六)基础工作情况我公司设有专门的档案室,配有专职档案管理员,各类咨询代理档案管理制度健全,特别是对政府采购资料及文件的归档,严格按政府采购程序收集整理政府采购项目的档案资料,归档资料和文件齐全、及时、保密。

向主管部门及相关单位的资料报送也准确、齐全、准时。

代理服务费按代理合同约定收取,合理、合规不乱收费、不恶性竞争。

(七)代理机构内部监督管理制度。

我公司内部监督管理制度明确,内部操作流程规范,公司内部工作纪律严明,分工明确。

公司设有专职代理人员,有10名专职代理人员人持有江苏省政府采购代理上岗证,对采购代理项目设专职负责人,专职代理人员编制的采购文件必须经公司主管代理的经理审核批准后方可对外送审,所有采购文件必须经委托方、主管部门审核确认后才予发布。

采购执行情况自查报告范文汇总五篇

采购执行情况自查报告范文汇总五篇

采购执行情况自查报告范文汇总五篇采购执行情况自查报告篇1 我县全面实行政府采购制度以来,工作中还存在许多不完善的地方;许多因素影响着采购工作的正常开展。

(一)思想认识不到位;工作阻力大政府采购作为财政分配方式的重大改革,涉及到各部门利益的调整,因此部分单位对政府采购认识不足,甚至存在抵触情绪,有的单位领导一把手,对实行政府采购制度不理解,认为是多此一举,是垄断财政或收权。

特别是有预算外收入的单位,对资金所有权和使用权界限认识不清,这是推进政府采购制度的思想障碍。

(二)机构设置不规范,制度办法欠完善建立政府采购机构,必须坚持管理职能与具体采购职能相分离的原则。

现行的政府采购管理机构和采购代理机构责、权、利混淆不清,职能界定不明确,影响政府采购工作扎实有序的开展。

此外,在国家和上级政府采购法规尚不完善的情况下,县出台的各项规章制度、实施办法在政府采购具体执行中存在不完善不全面的问题,有时出现无章可循的情况.同时,现行的部门预算制度、国库集中支付制度与政府采购制度的要求有时相矛盾,尚不衔接配套,亟需修订和完善.(三)实施范围狭窄,采购规模小财政部发布的政府采购品目分为三大类别178个子目,省、市又规定了政府采购限额标准,但从巳实施的政府采购项目看,其项目数量还不足规定项目的20%,部分货物采购项目和大部分工程项目未实施政府采购。

其主要原因有:财政部门内部对政府采购认识不一,对政府采购预算资金把关不严,部分项目未纳入政府采购;二是由于政府采购未纳入法律规范,缺乏法律的制约力,同时,执法监督检查力度不够,各部门、单位执法自觉性差,造成部分政府采购项目未纳入集中采购。

(四)管理未完全到位一是预算管理不到位。

由于本级财政支出年度部门预算批复较晚,政府采购预算编制尚不完善,也就无法编制出一套完整的、科学的、系统的又便于实施的年度政府采购计划。

政府采购工作存在一事一议、一急速办的不完全规范的运行状态中,导致事倍功半,难以降低政府采购成本。

开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告(通用篇)

开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告(通用篇)

开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告(通用篇)政府采购是指政府或政府机构为完成公共事务所组织的购买活动。

政府采购的执行情况专项检查是指针对政府采购活动的具体执行情况进行专项检查的一种方式。

本报告将开展政府采购执行情况专项检查的自检自查结果进行详细分析。

一、检查目标和范围本次政府采购执行情况专项检查的目标是对政府采购的执行情况进行全面、客观、公正的评估。

检查范围包括政府采购的全部环节,从需求确定、供应商招募、投标评审到合同签订和履约管理等。

二、检查方法和过程本次检查采取定量和定性相结合的方法,包括资料收集、实地走访、问卷调查等多种方式。

具体步骤如下:1. 收集政府采购相关文件和资料,包括采购计划、采购公告、评标报告、合同等。

2. 对政府采购相关人员进行访谈,了解他们在采购活动中的具体角色和责任,并了解其对采购执行情况的认识。

3. 向供应商发送问卷调查,了解他们对政府采购执行情况的评价和意见。

4. 实地走访政府采购项目执行情况,对采购过程进行现场检查,包括招标文件、投标文件等。

5. 根据收集到的资料和信息,进行数据分析和综合评估。

三、检查结果分析根据我们的自检自查结果,政府采购执行情况存在以下问题:1. 采购计划编制不规范。

在一些项目中,采购计划的编制过程存在不规范的情况,没有明确项目需求和采购目标,导致后续采购活动不够有效果。

2. 投标评审程序存在问题。

在一些项目中,投标评审过程不够公正、透明,未能按照相关法律法规和规章制度进行评审,导致采购合同签订后出现纠纷。

3. 合同管理不到位。

在一些项目中,政府采购合同的履约管理不到位,没有进行有效的监督和管理,导致合同履约情况不理想。

四、改进措施和建议为了解决上述问题,我们提出以下改进措施和建议:1. 加强政府采购流程管理。

建立健全政府采购制度,明确采购计划的编制、投标评审、合同签订和履约管理等具体流程,确保采购活动的规范进行。

2. 提高政府采购人员素质。

采购管理的自查报告(精选篇)

采购管理的自查报告(精选篇)

采购管理的自查报告(精选篇)采购管理自查报告一、引言在现代企业中,采购管理是非常重要的一环。

采购管理的好坏直接影响到企业的供应链效率、成本控制和运营水平。

为了提高采购管理水平,本企业进行了一次全面的自查,以发现存在的问题并加以改进。

本报告将详细介绍自查的结果,针对存在的问题提出改进措施,并制定相应的实施计划。

二、自查结果1. 采购策略不完善本企业发现,在采购过程中缺乏明确的采购策略。

采购决策往往是因需求的紧急性而草率决定的,缺乏长远规划。

这导致了采购成本的不可控,以及采购的不透明和不规范。

2. 供应商管理不规范在供应商管理方面,本企业存在着一些问题。

首先,供应商的选择过程主要依靠个人经验,缺乏科学的评估和评价体系。

其次,与供应商的沟通不畅,采购需求的变更或问题的解决往往需要较长的时间。

第三,供应商的绩效和质量管理不到位,没有建立有效的供应商考核机制。

3. 采购流程不规范本企业发现,在采购流程中存在一些不规范的问题。

例如,采购需求的提交和审批流程不明确,导致了采购部门难以及时处理需求,进而影响了采购的及时性。

同时,采购合同的签订和执行过程中存在着不严格的情况,容易导致合同纠纷和法律风险。

4. 采购数据和信息管理不完善本企业发现,在采购数据和信息管理方面存在一些问题。

首先,采购订单的管理比较混乱,订单的跟踪和处理效率低下。

其次,采购数据的分析和统计工作不够及时和准确,导致无法及时发现问题和提供决策支持。

三、改进措施1. 制定采购策略和计划本企业将制定一套科学的采购策略和计划,明确采购目标和重点,并建立长远的采购规划。

采购决策将以数据和分析为基础,确保采购的透明度和合理性。

2. 建立供应商评估和管理体系本企业将建立供应商评估和管理体系,确保供应商的选择和管理科学化。

将采用一套客观的评估方法,综合考量供应商的价格、质量、交货期和服务等方面的绩效。

同时,加强与供应商的沟通和合作,建立双方互信的合作关系。

3. 规范采购流程本企业将建立健全的采购流程,明确采购需求的提交、审批和执行流程。

医院采购的管理自查报告范文自查报告

医院采购的管理自查报告范文自查报告

医院采购的管理自查报告1. 引言近年来,医院采购管理在提高医疗服务质量和保障医疗安全方面扮演着至关重要的角色。

为了规范和强化医院采购管理工作,我们经过自查,并整理了该报告,以评估我们医院采购管理工作的优势和不足,为下一步的改善提供指导。

2. 采购政策和程序我们医院制定了一套完善的采购政策和程序,以确保采购过程的透明、公正和合规性。

我们的采购政策明确规定了采购工作的目标、原则和责任,并明确了采购规范、采购流程和采购文件的要求。

此外,我们还建立了采购委员会,以确保采购决策的科学性和公正性。

3. 供应商的选择和评估在供应商的选择和评估方面,我们采取了一系列措施来保证采购的质量和信誉。

我们按照一致的标准来评估供应商的能力、信誉和服务质量,并定期进行供应商的评估和监督。

我们还与供应商建立了长期合作关系,并通过签订合同来明确双方的权益和责任。

4. 采购的效益和成本控制医院采购管理的核心目标之一是确保采购的效益和控制采购成本。

我们通过建立有效的采购计划和需求预测机制,有效控制了采购的数量和进度。

我们还与供应商进行了充分的协商和谈判,以获取最有利的价格和条款,并积极寻求采购的节约和优化方案。

5. 采购合同管理为了确保采购合同的履行和合规性,我们建立了相应的合同管理制度。

该制度明确了合同的签订、履行、变更和评估的程序和要求,并明确了责任和违约的后果。

我们还建立了合同档案,以便随时查阅和监督合同的执行情况。

6. 风险管理和监督在医院采购管理中,风险管理和监督是至关重要的环节。

我们建立了风险评估和控制机制,对采购过程中可能存在的风险进行全面的分析和评估,并采取相应的措施进行风险控制。

此外,我们还进行了定期的内部审核和外部审计,以确保采购管理的合规性和效果。

7. 信息化和数据分析为了提高采购管理的效率和准确性,我们积极推进信息化建设,并建立了采购管理系统。

该系统可以实现采购需求的快速反馈和处理、采购过程的全程监控和数据的高效分析。

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采购管理的自查报告(精选3篇)采购管理的自查报告一转眼,时光飞逝如电,工作已经告一段落,回想这一段时间的工作,获得了成绩,也存在着问题,非常值得我们做好总结和完成自查报告。

相信大家又在为写自查报告犯愁了吧!下面是为大家收集的采购管理的自查报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

采购管理的自查报告1根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件《关于做好物资管理效能监察相关工作的通知》的要求,为了做好迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。

现将自纠自查情况报告如下:一、项目物资部各项工作管理制度建立情况。

随着天津项目部管理办法的颁布,我物资部也建立了相应的大小15项部门管理办法。

其中主要包括:物资计划的管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。

项目物资管理办法的制定为项目物资部今后工作的开展提供了依据,也为提高项目物资管理水平做了铺垫。

二、物资采购计划的审批与执行管理情况。

严格按《物资采购管理办法》的有关规定,对各项目的物资采购计划进行了梳理检查,不存在计划不实,擅自扩大采购品种、数量等问题。

对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查,没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。

应集中采购的物资,按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购,无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。

三、物资采购招标管理情况。

根据《招投标管理办法》,对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查,对招投标项目的总数、金额进行了摸底,杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查,杜绝了有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为,再次确定了公平、公开、公正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。

四、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。

根据《合同管理办法》,对物资采购合同的`签订和要求进行了重新核实,重新检查了合同的严密性、规范性和准确性;根据20xx年以来签订的采购合同,对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实;针对主要物资的采购,对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底,对资源市场内同一产品进行询价比较;认真分析市场走势,对所用物资材料进行了价格评估,对采购时机进行了重新统筹安排,采用规模、批量采购的方式,降低采购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查,杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款,付款手续不全进行结算等问题;对采购物资的质量进行了彻底检查,确保了产品质量。

五、物资仓储管理情况。

根据《项目物资管理办法》,一是对入库验收环节进行了重新自检自查,依据项目与供应商签订的合同及补充协议,对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实;三是对到场物资外观及内在质量的检验,确保到场物资质量符合规定要求,防止不合格产品和不符合要求的产品入库;四是到场验收后立即填写进场物资验收记录,包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等,填写完毕后,验收人员签字认可。

通过物资管理的自检自查,既保证了采购物资质量,又提高了管理水平,为保证项目工程安全运行夯实了物资基础。

六、存在的问题及原因。

1、在制度健全方面,制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符,需要进一步的完善。

管理制度是相对比较刻板,不是很灵活,而物资的日常管理工作多面向于现场管理,这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突,现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约,所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善,得以推广和发展。

2、物资计划的不及时性和随意性。

根据《项目物资管理办法》中的物资计划管理规定:项目一次性备料计划即项目从开工到竣工所需的全部材料计划。

按分部分项工程由工程部在工程开工前,向物资部门提报;月度材料申请计划即由工程部依据工程一次性备料计划和施工生产进度提出的每月材料申请计划,需在每月的25号前提下月的物资材料申请计划。

而一次性备料计划的编制由于甲方的施工图纸无法及时向项目工程部提供,而施工图纸对于一次性备料计划的编制又极为关键,可以说没有图纸提供一次性备料计划就没办法编制,一次性备料计划无法编制那么跟随其后的月度材料申请计划的编制也将没有依据,这就导致物资计划无法及时提交与物资部,从而致使物资临时计划变多,物资计划管理也无法按照规定实施。

3、对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一,难免会造成成本的增加。

现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息,在以后的工作中需多多走出去加强市场调查,充分的了解各种物资的价格、性能等信息。

七、今后努力的方向,1、进一步完善各项管理制度度。

在现有制度的基础上,学习集团公司以及国际公司物资管理办法,取其精华来充实完善各项制度;项目各部门进行讨论,听取各方意见,对所提意见及方法进行汇总整编,加强各项制度在现实工作的可实施性,为物资管理水平的`进一步提升,提供更好的制度依据。

2、加强物资计划管理。

为了确保物资计划的严肃性,提高物资计划的准确率,杜绝计划随意性,本着“物资进场,计划先行”的原则,严格要求计划的制定,无计划不采购,防止因计划的失准造成物资的积压;在编制采购计划时,组织保管、计划、采购等相关人员进行月计划的审编工作,根据各需用材料单位所报材料计划情况,库存情况编制,编报后报请项目主管批准后,并根据生产材料使用的轻、重、缓、急进行采购,在保证施工现场生产物资供应的同时,加强对材料使用过程的管理,降低材料费用,控制材料成本。

采购管理的自查报告2一年来,我县政府采购及控购工作,在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下,在上级业务主管部门的具体指导下,按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求,积极主动开展政府采购工作,为节减财政支出,财务支出,缓解财政收支矛盾,促进廉政建设反腐工作的深入开展,规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。

初步使政府采购改革开始步入法制化管理轨道。

全年全县政府采购总额xxxx 万元,政府采购次数xxx次,比上年同期xxx万元,增加xx万元;比上年同期xxx次,增加xx次。

通过政府采购共为财政和部门单位节约资金xxx万元,节支率达到xx%。

回顾一年来政府采购,我们主要做了以下几个方面的工作。

一、领导重视,各部积极配合由于各级领导的高度重视,政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革,今年,我县积极推行政府采购资金国库直接支付。

要求加大政府采购制度改革,与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度,凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。

都必须对照政府集中采购目录,都要向财政部门上报政府采购计划,实施政府采购,未上报政府采购计划擅自自行采购的,财政核算中心拒付项目资金。

二、大力宣传政府采购法,逐步使政府采购走向正规化我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》,使政府采购各项规定深入人心,提高全社会对政府采购制度改革的认识,以扩大政府采购规模,规范政府采购管理为重点,不断完善政府的各项规章制度,促进依法行政。

我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》,按要求落实政府采购法,按规定执行政府采购法。

并制定了《xx县xx年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》,逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。

三、构建监督体系,体现“三公”原则为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道,进一步健全政府采购监督制约机制,始终坚持“规范为重”的原则,把好采购审批关,并严格按照政府采购程序组织实施,加强现场监督,重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与,有力保证政府采购“公开、公平、公正”,增强了政府采购透明度,避免了操作的随意性,从源头上遏制了消极腐败现象,确保政府采购成为真正“阳光采购”。

四、全县政府采购执行情况xx年我县政府采购实际支出xxxx万元,比去年同期xxx万元,增加xx万元。

1、从货物类采购情况看,我们采取了随到随采购的积极办法,想单位所想,急单位所急,严格按政府采购文件办事,按规定程序为单位提供最好的服务,最好的价格,最好的产品,全年共采购次数xx次,采购金额xxx万元。

2、从服务采购情况看:①会议费情况,我们严格按照《xx县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求,认真审核各类项目,继续实行“走会、看会”,实事求是,灵活掌握大会食、住情况,积极主动与单位配合,搞好会议期间的服务工作。

全年共召开二类以上会议xx次,预算数为xx万元,实际支出为xx万元,节约资金xx万元,节支率达xx%;②车辆保险情况。

根据文件精神,对全县行政、事业单位车辆实行统一保险,根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同,对个别单位资金有困难的,我们采取灵活机动的办法,与保险公司协商,把保险基数降低到最低,这样,即扩大了保险公司的业务,又维护了单位的利益,今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台,保险金额xx万元,节支率为xx%;③四大家车辆维修情况:我们为了确保车辆维修质量,重点审查维修厂家的信誉程度,在维修车辆时,我们采取了“货比三家”的办法,并提出合理的保养及承诺,每台车优惠x%—xx%。

今年维修小车xx辆,维修金额xx万元,节支率xx%。

五、控购工作不能削弱,只有加强xx年我县控购工作,继续按照省政府、省控购办文件精神要求,认真审核资金来源,特别对企业拖欠职工工资的不预审批,对资金不落实的不预审批,凡贷款购车的不预审批,重点控制行政、事业单位的公款消费。

严格按照政府采购制度,行政、事业小汽车都纳入了政府采购,全县今年购置小汽车zz辆,通过我们的努力,控购工作职能不能削弱,而且得到了加强。

总之,一年来,我县政府采购工作虽然取得了一些成绩,但还存在一定的差距,我们决心在新的一年里,将依据“规范操作,循序渐进,协调发展,开拓创新”思路,以规范管理为重点,力争进一步拓宽采购领域,加快工程采购步伐,加大政府采购制度专项检查力度,提高自身的政治素质和文化修养,促进我县政府采购工作健康有序的发展。

从而促使大家进一步地做好政府采购这一阳光事业。

采购管理的自查报告3根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题,我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动,具体情况如下:一、完善药事管理制度。

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