工资专项审计的通知范文精选6篇

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专项审计工作方案(精选6篇)

专项审计工作方案(精选6篇)

专项审计工作方案(精选6篇)专项审计篇1为规范我县“一事一议”和新农村建设资金监督管理,保障村级公益事业建设,维护农民合法权益,加快推进新农村建设步伐。

根据农业部《村民“一事一议”筹资筹劳管理办法》和《彭泽县农村集体经济组织审计〈暂行〉规定》,特制定本方案。

一、审计对象20xx—20xx年开展村级公益事业“一事一议”和省级新农村建设示范点,其中20xx年省级点68个,列入本次审计33个,20xx年省级点69个,列入本次审计34个。

二、审计时间全县在完成专项治理第二阶段自查自纠后,应转入第三阶段的专项审计,时间为20天,从20xx年4月21—5月10日结束。

三、审计内容1、一事一议和新农村建设筹资是否经村民会议或村民代表会议讨论通过,按规定程序申报审批。

2、一事一议和新农村建设筹资是否有擅自提高标准,超标准筹资行为。

3、一事一议和新农村建设资金是否有弄虚作假、截留、隐瞒、挪用、虚列开支,决算不实等问题。

4、一事一议和新农村建设资金是否违反规定,乱支乱花,铺张浪费,发奖金、实物、补贴等现象。

四、审计程序1、成立审计组。

应提前6天向被审计单位发出《审计》,新农村建设点审计对象以3月30日专题会议确定的为准,如需调整审计对象须提前向领导小组办公室报告;2、审计结果征求被审单位意见;3、写出审计报告,呈报主管领导审定;4、下达《审计结论》、《审计意见书》;5、整理审计资料并归档保存。

五、审计步骤1、进驻被审计单位,走访群众,召开村民代表座谈会,了解议事筹资建设项目;2、查阅筹资筹劳相关资料和文件(、协议、招投标文书等);3、实地察看筹资筹劳项目建设情况;4、核查银行存款、现金日记帐以及原始单据的真实性并做好审计工作底稿记录,必要时,找有关当事人取证;5、对审计中发现的问题,审计小组开会讨论,进行处理、定性。

六、工作要求搞好一事一议和新农村建设资金的专项审计,是为了全面贯彻落实党的减轻农民负担政策,巩固农村税费改革成果,它即是政策规定,又是农民所盼,是规范农村一事一议筹资筹劳的有效办法;是保护和激发农民筹资筹劳积极性的治本之策。

审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇
财务审计通知书范例一企业:
依据我区本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你企业单位19年整年的财务公开状况开展就地财务审计,预估财务审计1 5天。

请搞好相关材料的准备工作,对审核组的工作中给予紧密配合。

财务审计小组长: 职位(技术职称)
财务审计成员、、
谨此通知。

市审计局(印)
20年月X日
财务审计通知书范例二:
依据《中华人民共和国审计法》第*条,我区决定派遣审核组对你企业*本年度开展财务审计,现将相关事宜通知如下所示:
一、财务审计时长:
二、财务审计方法:
三、财务审计具体内容:
1、
2、
3、
四、财务审计组员:
财务审计组长:
财务审计组员:
五、财务审计规定:
1、按照规定和企业实际情况用心填好以下应附自查表。

2、到时候请紧密配合,按要求给予相关材料和必不可少的作业标准,并对所给予和填写的任何材料的真实度和一致性做出服务承诺。

附:1、承诺书;
2、
3、
**市审计局
年月日
财务审计通知书范例三酒店有限责任公司:
依据我署本年度审计工作计划,决定派遣审核组,自年月中下旬起,对你企业本年度财务公开开展财务审计,必需时将追朔上年和拓宽财务审计相关企业。

请予紧密配合,并保证相关材料和必不可少的作业标准。

财务审计组长:
副组长:
组员等人
年月日(图章)。

工资专项审计报告(共7篇)

工资专项审计报告(共7篇)

篇一:2011年度薪酬审计自查报告**集团公司**厂2011年度薪酬制度执行情况专项审计自查报告根据**集团公司《关于开展2011年度薪酬制度执行情况专项审计的通知》精神,我厂高度重视,由人力资源科牵头本着真实、完整的原则填制统计报表,对上年度薪酬发放情况进行了认真的总结和梳理并进行了认真自查,现将自查情况汇报如下:(一)薪酬制度建立健全及执行情况:1.岗位效益工资按集团2004年《岗位效益工资制度》和2007年《关于工资和奖金管理办法》规定,全厂员工岗位工资计算以集团薪改岗位工资为标准,以上月出勤为考核依据,病事假按规定年限和相应比率兑现岗位工资;工龄津贴按《关于调增员工工龄津贴标准的通知(**?2010?221号)》规定不同工龄段计算。

2011年度我厂共计审批各项薪酬基金**万元,其中工资审批发放**万元(其中:厂领导及机关管理人员**万元,地面生产人员**万元,后勤服务人员**万元)。

2.按照集团公司总体发展战略,我厂以“安全为先,科技创新,控本增效,提升管理,实现五型”的工作方针,为了进一步落实集团公司下达给我厂的各项经营指标,提升工资奖金管理控制力,2010年以厂发文下发了绩效考核办法及考核标准 (****厂[2010]18号文件“关于下达厂2010年五型企业建设综合绩效考核办法的通知”),厂绩效考核在注重结果考核的同时,突出过程考核与细节,明确了参与绩效考核分配的内容构成。

同时,把月度考评会的考评结果与工资、绩效奖及超利分成奖进行挂钩。

通过实施,我厂的绩效考评体系起到了激发广大员工的工作积极性和创造性,树立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠贡献”的理念,促进了厂经济效益的稳步提高和持续健康发展的作用。

考核的过程每月由经营管理科将厂综合绩效考核打分表下发厂级领导及各相关部门,在每月10日前回收下发的绩效考核打分表,根据回收的打分表,按表统计,进行汇总,组织召开厂综合绩效考评会并进行通报,考核结果报人力资源科,并且将考核结果在**网页上公示,人力资源科按绩效考核结果分配奖金,各车间(科室)按照对员工绩效考核办法,对内进行二次分配,分配结果在公开栏进行公开,接受员工的监督。

审计通报范文

审计通报范文

审计通报范文以下是为您生成的一篇以“审计通报范文”为主题的作文,但需要说明的是,这个主题可能不太适合用轻松幽默、充满细节和感情色彩的方式来写,不过我还是尽量按照您的要求来创作:---# 审计通报:揭开公司财务的神秘面纱在咱们这热热闹闹的公司里,最近发生了一件大事儿——审计通报出炉啦!这可不是一份普通的文件,它就像一个神秘的盒子,一旦打开,里面的各种信息让人又惊又喜。

咱先说说这审计是咋回事儿。

其实啊,就好比家里要定期盘点一下财物,公司也得时不时瞅瞅自己的账目有没有问题,钱花得对不对,事儿办得好不好。

这审计人员呢,就像是一群精明的侦探,拿着放大镜,仔仔细细地在财务数据的海洋里搜寻着蛛丝马迹。

这次审计啊,可真是把公司的各个角落都翻了个底朝天。

从采购部门那一笔笔的采购订单,到销售部门那一张张的销售合同;从财务部门那密密麻麻的账目表,到人力资源部门那一个个员工的薪酬记录。

那细致劲儿,简直比绣花还认真。

我就给您讲讲其中一个特别有意思的发现。

在采购部门,审计人员发现有一批办公用品的采购价格明显高于市场平均价。

这可把大家都惊到了,心想这是咋回事呢?经过一番深入调查,原来是负责采购的小李同志,在选择供应商的时候,没有进行充分的市场调研,被一家巧舌如簧的供应商给忽悠了,多花了不少冤枉钱。

您说这小李,平时看着挺机灵的一个人,咋在这事儿上犯糊涂了呢?后来一问才知道,那段时间他家里有点事儿,忙得晕头转向,这工作上就出了岔子。

不过,公司可不会因为这个就轻易放过,该批评批评,该整改整改。

小李自己也认识到了错误,拍着胸脯保证以后再也不会犯这样的低级错误了。

还有啊,在销售部门也发现了问题。

有几笔销售订单的回款速度那叫一个慢,客户都拖了好久还没给钱。

这可把财务的同事们急坏了,天天打电话催款,嘴皮子都快磨破了。

审计人员一查,原来是销售合同里的付款条款写得不够明确,给了客户钻空子的机会。

这可真是“一字之差,损失万千”啊!公司的领导们看到这份审计通报,那表情可严肃了。

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇Template of audit notice format编订:JinTai College审计通知书格式模板6篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。

本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计通知书范文2、篇章2:审计通知书范文3、篇章3:审计通知书范文4、篇章4:审计通知书范文5、篇章5:审计通知书范文6、篇章6:审计通知书范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!篇章1:审计通知书范文**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文尊敬的贵公司:根据贵公司的要求,我方已完成了对贵公司2019年度财务报表的审计工作。

现将审计结果通知如下:一、审计基本情况。

我方依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,结合国际审计准则,对贵公司2019年度的财务报表进行了审计。

审计工作是按照独立、客观、公正、保密的原则进行的,审计过程中未发现任何违反职业道德和审计准则的行为。

二、审计结果概况。

在对贵公司2019年度财务报表进行审计的过程中,我方认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

贵公司的财务报表未发现重大错报、遗漏和虚假陈述的情况。

三、审计中发现的问题及建议。

在审计过程中,我方发现了一些问题并提出了相应的建议,具体如下:1. 财务内部控制存在不足,贵公司在内部控制方面存在一些不足之处,建议贵公司加强内部控制,规范财务管理流程,提高财务管理水平。

2. 财务报表附注不完善,贵公司的财务报表附注部分存在一些不完善之处,建议贵公司完善财务报表附注,提高财务报告的透明度和可读性。

四、审计意见。

根据我方对贵公司2019年度财务报表的审计工作,我方对贵公司的财务报表发表了无保留意见。

即贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

五、其他事项。

我方在审计过程中未发现其他需要向贵公司通报的重大问题。

六、审计工作总结。

在本次审计工作中,我方对贵公司的财务报表进行了全面、深入的审计,审计结果充分保证了财务报表的真实性和准确性。

希望贵公司能够重视我方提出的问题和建议,积极改进财务管理工作,提高财务报表的质量。

最后,感谢贵公司对我方的信任和支持,期待与贵公司在未来的合作中取得更加辉煌的成绩。

特此通知。

此致。

敬礼。

审计机构名称。

日期: 年月日。

关于公司内部审计的通知

关于公司内部审计的通知

关于公司内部审计的通知各位同事:大家好!为了加强公司的内部管理,规范公司的财务和运营活动,提高公司的经济效益和风险防范能力,根据公司的年度工作计划,我们将于近期开展内部审计工作。

现将有关事项通知如下:一、审计目的本次内部审计旨在对公司的财务状况、经营成果、内部控制制度的建立和执行情况等进行全面审查和评价,发现问题,提出改进建议,促进公司的持续健康发展。

二、审计范围本次审计涵盖公司的各个部门和业务领域,包括但不限于财务部门、销售部门、采购部门、人力资源部门等。

具体审计范围包括:1、财务报表的真实性、准确性和完整性;2、财务收支的合规性和合理性;3、资产的管理和使用情况;4、内部控制制度的建立和执行情况;5、重大经济决策的程序和效果;6、合同的签订和执行情况;7、成本费用的控制情况;8、其他与公司经营管理相关的事项。

三、审计时间本次内部审计工作将于_____年_____月_____日开始,预计审计时间为_____个月。

具体审计时间安排将根据实际情况进行调整,并提前通知相关部门和人员。

四、审计方式本次审计将采用查阅会计凭证、账簿、报表、合同等相关资料,实地盘点资产,与相关人员进行访谈等方式进行。

五、审计要求1、各部门应高度重视本次内部审计工作,积极配合审计人员的工作,及时提供真实、完整的审计资料,不得隐瞒、虚报或拒绝提供相关资料。

2、审计人员应严格遵守审计职业道德和审计纪律,客观公正、实事求是地开展审计工作,不得徇私舞弊、泄露审计机密。

3、对于审计中发现的问题,相关部门和人员应认真分析原因,及时制定整改措施,并在规定的时间内完成整改工作。

六、审计结果的运用审计结束后,审计部门将向公司管理层提交审计报告。

公司管理层将根据审计报告的结果,对公司的经营管理工作进行评价和决策,并对存在的问题进行整改和完善。

同时,审计结果将作为公司绩效考核、奖惩、晋升等方面的重要依据。

七、联系方式在审计过程中,如果您对审计工作有任何疑问或建议,请及时与审计部门联系。

XX市审计局审计通知书

XX市审计局审计通知书

XX市审计局审计通知书第一篇:XX市审计局审计通知书XX市审计局审计通知书xx审经责通〔2011〕号关于审计XXX2010年部门预算执行和局长XXX同志任期经济责任履行情况的通知XXXXXXX单位:根据《中华人民共和国审计法》、XXX组织部《XXX领导干部任期经济责任审计委托建议书》()以及XXX年XXX市级预算执行和其他财政收支情况审计项目计划安排,XX局决定派出审计组,自2010年1月日起,对你局XXXX年部门预算执行和XXX同志任期经济责任实施审计。

必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位,请予积极配合,提供审计所需资料和必要的工作条件,并对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺。

请XXX同志在审计进点XXXX日内提交履行任期经济责任情况的书面材料。

审计组组长:XXXX副组长:XXXXXXXXX成员:XXXXXXXX附件:1.需提供的资料清单2.履行任期经济责任情况书面材料的要求3.被审计单位承诺书4.审计公示(样本)5.审计人员遵守纪律情况反馈单二〇年日第二篇:市审计局2014审计项目计划xx市审计局so100~审计项目计划~年,审计工作要坚持以“xxxx”重要思想为指导,全面落实党的xx届三中全会精神和中央经济工作会议精神,继续贯彻审计工作“二十字”方针,进一步加大对重大违法违规问题和经济案件的查处力度,加大审计调查力度,按照财政预算执行审计“一体化”的工作思路,搞好对部门预算执行审计,积极探索效益审计路子,为实现国民经济持续快速协调健康发展发挥更大作用,在各项审计工作中,一方面要继续强化财政财务收支的真实合法性审计,着力揭露违法违规问题和经济犯罪案件,防止国家财政资金和国有资产流失;另一方面要积极探索效益审计路子。

注意揭露由于决策失误、管理不善造成的严重损失浪费等问题,促进提高财政资金管理水平和使用效益。

~年,审计项目计划安排要贯彻“全面审计、突出重点,积极稳妥、量力而行,分类指导、有保有压,打破专业分工,形成审计合力”的原则。

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工资专项审计的通知范文精选6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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(一)含量计酬的原则。

根据全市信用社绩效工资总额、各项经营计划等因素,确定统一的含量标准,据此标准计算信用社实际完成任务数应得的绩效工资。

信用社主任和副主任根据工作职责和分工,其绩效工资实行百分考核。

(二)质效优先的原则。

各社工资增长水平要与经营指标完成情况和资产质量相适应。

(三)风险防范的原则。

凡出现案件或资产损失的,根据涉案金额或损失大小,按规定相应扣减绩效工资。

(四)人员定编的原则。

年终绩效考核结账时,按定编的人数计算按人考核结账部分。

(五)按月结账的原则。

市联社按月对各社经营计划完成情况进行考核,其中收息按月全额计发绩效工资,其它考核项目按当期应计绩效工资的70%计发,信用社依据员工业绩考核到人。

全年滚动结算,年终结总账。

(六)优胜劣淘的原则。

有下列情况之一的,对主任和分管主任就地免职:1、存款未完成净增计划50%的;2、利息收入未完成计划的80%或同比下降的;3、不良贷款不降反增的;4、当年到期贷款回笼率低于90%的(五级分类)。

绩效考核对象为全体在编在岗承担经营目标任务的员工,不包含待岗、内退及行政开留人员。

借调人员绩效工资按所在信用社人均绩效工资确定,由市联社另增加相关社工资总额。

(一)基本工资按定编人数每人每月X元的标准计发(含“三金”)待岗人员发生活费X元。

(二)绩效工资1、XX年全市信用社绩效考核指标为全年存款旬均净增额、利息收入、不良贷款清收(五级分类)。

绩效工资含量标准分别为存款旬均净增额X元/万元,利息收入X元/万元(营业部按X元/万元考核)不良贷款清收X元/万元。

2、对信用社主任、副主任绩效工资实行百分考核,工资基数为全社业务人员人均绩效工资。

(1)主任考核项目:存款年末净增25分、收息30分、不良贷款清收25分、回笼率10分、安全及其他工作10分(城区社存款年末净增35分,收息45分)。

(2)分管信贷副主任考核项目:利息收入35分、清收35分、到期贷款回笼率20分、信贷管理10分(城区社信贷投放50分,到期贷款回笼率40分,信贷管理10分)。

(3)分管存款副主任考核项目:存款年末净增40分、旬均净增40分,安全及其他管理20分。

上述定量指标按实际完成比例计分,超比例可计加分,加分最高不超过原分值的30%;贷款回笼率达不到99%,每差个百分点扣1分。

定性指标由市联社相关职能部门根据平时考核计分。

信用社主任工资系数基数为,根据百分考核结果考核后上下浮动区间为;副主任系数基数为,考核后上下浮动区间为,其他人员工资系数由各社根据情况自行确定。

(一)当年到期贷款回笼率低于99%的,按欠标准绝对额的10%扣减绩效工资总额。

(二)费用超计划、超比例部分,全额扣减信用社主任绩效工资。

(一)市联社年终将按存款旬均净增X元/万元、利息收入X元/万元的标准增加各社费用总额,作为组织存款、增加利息收入的专项公关费用。

(二)各社应区分不同岗位,建立个人业绩台账,详细登载员工个人收存、收贷、收息业绩,作为计算绩效工资的依据。

(三)信用社主任、副主任组织的对公和大户存款、清收的大额贷款利息和大额不良贷款属公共业绩,相应的绩效工资应按比例进行分配。

(四)按本办法计算的绩效工资总额若低于省联社核定的工资总额,以省联社核定的工资总额为准,相应调增各社绩效工资总额;反之相应调减各社绩效工资总额。

工资专项审计的通知范文第二篇根据《_审计法》第X条,我局决定派出审计组对你单位X年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、承诺书;2、……3、……XX市审计局______年______月______日工资专项审计的通知范文第三篇XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20XX]第000号批准:XX公司分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于______年______月______日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在______年______月______日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司分部XX年1月1日至______年______月______日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从______年______月______日起,预计到______年______月______日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时,请安排相关人员配合。

5、系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、XX公司、分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:签发人:XX集团审计部______年______月______日工资专项审计的通知范文第四篇XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20XX]第000号批准:XX公司分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于______年______月______日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在______年______月______日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司分部XX年1月1日至______年______月______日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从______年______月______日起,预计到______年______月______日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时,请安排相关人员配合。

5、系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、XX公司、分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:签发人:______年______月______日收件单位负责人(签字):协助配合责任人(签字):本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份工资专项审计的通知范文第五篇为充分调动员工工作积极性,完成总行下达的XX年存款任务,结合同业市场竞争形势,本着“公开、透明、按劳取酬”的原则,结合我行工作实际,制定本方案。

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