审计工作汇报范文5篇

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某校校长审计工作总结范文5篇

某校校长审计工作总结范文5篇

某校校长审计工作总结范文5篇篇1一、引言本年度,作为本校校长,我肩负起了领导学校整体发展的重任,其中审计工作尤为重要。

本总结将全面梳理本年度审计工作,总结工作成果与经验,同时剖析存在的不足以及未来的改进措施。

二、审计工作内容回顾1. 预算编制与执行情况审计本年度,我们严格执行上级部门关于财务管理的规定,对预算编制与执行情况进行了全面审计。

具体工作包括:核查年度预算的合理性、审查预算调整的科学性、监督预算执行情况等。

通过审计,确保了学校财务工作的规范运行。

2. 专项资金审计针对学校各类专项资金,如科研经费、助学金等,我们进行了专项审计。

审计过程中,重点关注资金使用的合规性、合理性和效益性。

通过加强专项资金的管理,提高了资金使用效率。

3. 内控制度的建设与完善为了规范财务管理行为,我们加强内控制度的建设和完善工作。

具体包括建立健全财务管理制度、完善内部控制流程等。

通过内控制度的实施,提升了学校财务管理水平。

三、工作成果与经验总结1. 工作成果(1)通过预算编制与执行审计,提高了预算的合理性和执行的规范性;(2)专项资金审计使各类资金的使用效益得到显著提升;(3)内控制度的建设和完善,为学校的财务管理提供了坚实的制度保障。

2. 经验总结(1)加强组织领导,确保审计工作的独立性;(2)注重审计过程的沟通与协调,提高工作效率;(3)强化审计结果的运用,促进审计成果的转化。

四、存在的不足与改进措施1. 存在的不足(1)审计队伍建设仍需加强,审计人员的专业能力和素质有待提升;(2)部分内控制度执行不到位,需要进一步加强宣传和培训;(3)审计手段和方法需更新,以适应新形势下审计工作的需要。

2. 改进措施(1)加强审计人员培训,提高专业能力和素质;(2)加大内控制度的宣传力度,提高全校师生的制度意识;(3)积极引进先进的审计手段和方法,提高审计工作效率和质量。

五、未来展望未来,我们将继续加强审计工作,提高审计质量和效率。

2023年审计年度工作总结汇报5篇

2023年审计年度工作总结汇报5篇

2023年审计年度工作总结汇报5篇第1篇示例:2023年审计年度工作总结汇报尊敬的各位领导、同事们:2023年已经接近尾声,我谨以审计部门的名义,向各位领导和同事们汇报一下本年度的审计工作总结。

一、工作概况2023年,审计部门在公司领导的正确指导下,紧紧围绕公司的经营管理目标,充分发挥审计职能作用,加强内部控制,对公司各项经营活动进行了全面审计,取得了一定的工作成绩。

二、工作重点1. 财务审计:审计部门结合公司财务情况,对公司的财务状况进行了全面审计,发现了一些财务管理方面存在的问题,并提出了相应的改进意见。

2. 经营管理审计:审计部门对公司的经营管理活动进行了审计,发现了部分岗位存在的管理漏洞,并提出了相关的整改建议,为公司的经营管理提供了有益的参考。

3. 合规审计:审计部门结合国家相关法规和政策,对公司的合规情况进行审核,发现了一些合规风险,并提出了相应的风险防范措施。

三、工作成果通过全年的审计工作,审计部门取得了一定的成果。

在财务审计方面,审计部门发现了某个部门在报账管理方面存在的问题,并提出了改进意见,得到了部门领导的高度重视,相关问题得到了有效整改。

在经营管理审计方面,审计部门对某个生产车间进行了审计,发现了生产过程中存在的一些安全隐患,并提出了相应的改进措施,为公司的安全生产提供了有益的建议。

在其他专项审计方面,审计部门对公司的某项重要投资项目进行了审计,发现了一些投资风险,并提出了相关的防范措施,为公司的投资决策提供了重要参考。

四、工作不足2023年的审计工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处。

例如审计工作中的人力不足问题,导致了对某些重要领域的审计工作无法深入开展;审计工作中部分审计人员的专业能力有待提高,需要进一步加强培训和学习。

五、工作展望2024年,审计部门将进一步优化审计工作流程,提高审计工作效率,加强内部人员的专业培训,完善审计工作机制,提高整体工作水平,为公司的经营管理提供更加有价值的审计意见。

年度审计工作报告6篇

年度审计工作报告6篇

年度审计工作报告6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计工作述职报告范文(精选6篇)

审计工作述职报告范文(精选6篇)

审计工作述职报告审计工作述职报告范文(精选6篇)岁月流逝,流出一缕清泉,流出一阵芳香,回顾这段时间,我们的工作能力、经验都有所成长,是时候写一份述职报告了。

来参考自己需要的述职报告吧!以下是小编收集整理的审计工作述职报告范文(精选6篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计工作述职报告1今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象”的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。

在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。

截止xx年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。

在繁忙的工作中,xx年不知不觉的带着收获悄然离我们而去,回顾这一年来的工作历程,既忙碌又充实,看到我院的迅速发展,作为我院的职工,我们都由心的感到高兴。

(一)圆满完成预算执行情况审计根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。

通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。

(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。

调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。

2024审计个人工作总结范文(五篇)

2024审计个人工作总结范文(五篇)

2024审计个人工作总结范文我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。

现将工作情况述职如下:一、加强学习,不断提高自身素质。

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。

一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审计水平。

在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性。

通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。

各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节的管理、精细化的管理。

针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。

(一)认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况,及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。

对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

(二)求真务实、尽职尽责,做好检查工作。

认真履行审计员职责,做好审计工作。

在检查中认真仔细,精益求精,认真检查每一项工作内容,做好纪录,对发现的问题出整改意见,提高了网点的核算质量,增强了内控管理水平,防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题一是学习不够。

审计个人述职报告范文5篇怎么写

审计个人述职报告范文5篇怎么写

审计个人述职报告范文5篇怎么写审计个人述职报告范文一:尊敬的领导:我是XX单位的一名审计人员,就我在本单位担任职务期间的工作情况向您做个人述职报告。

今年以来,我按照公司的工作安排,积极参与了多个审计项目。

在执行各项审计任务过程中,我始终严格遵循相关法律法规和审计准则,认真履行职责,圆满完成了各项工作任务。

首先,我深入了解了被审计单位的运营情况和财务状况,通过反复查阅资料和与相关人员沟通,全面了解了该单位的经营模式、内控制度以及财务报表的编制、披露情况等。

在审计过程中,我严格按照审计程序和方法,对单位的各项财务数据进行了全面、准确的核查。

其次,我注重发现问题和提供建议。

在审计过程中,我主动发现并提出了多个问题,如资金流向不明、内部控制不完善等。

同时,我也积极向单位相关人员提出了合理的改进建议,帮助单位完善其经营和财务管理。

最后,我注重工作总结和报告编制。

每次完成一项审计任务后,我会及时总结工作经验并撰写审计报告,向领导和相关人员进行汇报。

在总结报告中,我详细列举了审计过程中的重要发现和建议,并对单位的工作进行了客观、准确的评价。

通过一段时间的工作实践,我感到自己在审计工作方面取得了一定的成绩。

但是,也意识到自己在业务知识和技能方面还有一定的不足之处。

我将继续学习和提升自己,不断提高自己的业务水平和审计能力,为公司的发展贡献更大的力量。

谢谢领导给予我的关心和支持!若您对我的工作有任何意见和建议,请随时告诉我。

我将虚心接受并改进自己的不足之处。

再次感谢领导的支持和信任!此致敬礼XX日期审计个人述职报告范文二:尊敬的领导:我是XX单位的一名审计人员,就我在本单位担任职务期间的工作情况向您做个人述职报告。

今年以来,我始终以认真负责的工作态度,扎实做好了各项审计工作。

首先,我按照公司的工作安排,积极参与了多个审计项目。

在项目执行过程中,我积极与被审计单位的相关人员沟通,深入了解其运营情况和财务状况,了解单位内部的控制制度和风险特点。

内部审计工作总结范文6篇

内部审计工作总结范文6篇

内部审计工作总结范文6篇第1篇示例:内部审计工作总结一、工作回顾今年以来,我公司内部审计工作围绕公司发展战略,深入开展各项审计工作,取得了明显的成效。

我们按照公司的规定和要求,制定了审计工作计划和年度审计计划,并严格执行,确保了审计工作的有序开展。

我们结合公司的实际情况,重点关注了财务、市场、人力资源等方面的审计工作,发现并解决了一系列问题,为公司的健康发展提供了有力保障。

二、重点工作总结1. 财务审计今年我们着重对公司的财务情况进行审计,发现了一些潜在的风险隐患。

我们对公司的会计凭证、账簿等资料进行了全面核对,确保了财务数据的真实性和完整性。

我们重点审计了资产负债表、利润表等财务报表,发现了一些资金占用、财务流动等问题,并及时提出了整改意见,为公司的财务管理提供了参考。

2. 市场审计在市场方面,我们主要关注了公司的销售额、市场份额、客户满意度等指标,发现了一些问题和不足之处。

公司的市场拓展不够广泛,部分产品竞争力较弱,导致了销售额的下降;客户满意度也存在一定问题,需要公司细化服务流程,提高服务质量,加强客户关系管理。

3. 人力资源审计在人力资源方面,我们主要关注了员工的福利待遇、培训情况、绩效考核等问题。

通过审计,我们发现了一些员工满意度不高的原因,主要是由于福利待遇不尽如人意,培训机会较少,绩效考核不公平等问题。

我们建议公司加大对员工的关怀力度,提高员工的工作积极性和满意度,为公司的人力资源管理提供有力支持。

三、改进措施为了进一步提高内部审计工作的质量和效率,我们提出了以下改进措施:1. 建立健全内部审计制度,明确审计的类型、范围和周期,并加强对审计人员的培训和考核,确保审计工作的规范和专业性。

2. 加强与其他部门的沟通和协作,及时了解公司各项经营活动的情况,为审计工作提供更充分的信息和数据支持。

3. 提高审计报告的质量和透明度,清晰准确地反映审计结果和问题,并提出切实可行的改善措施,为公司的决策提供参考。

年度内部审计工作总结报告5篇

年度内部审计工作总结报告5篇

年度内部审计工作总结报告5篇审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理**》。

根据集团公司度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和**交办的审计任务,现就度审计工作总结如下:一、完成主要工作共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内***执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。

度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。

10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。

通过审计,严肃了集团公司财务管理**与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。

为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管**审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司**安排对投资企业进行审计,对度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。

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审计工作汇报范文5篇最新审计工作汇报范文5篇我们开始了明年的工作准备,这一定是一种很好的感觉,那关于最新审计工作汇报范文应该怎么写?下面小编给大家分享最新审计工作汇报范文,希望能够帮助大家!最新审计工作汇报范文(篇1)面对新的一年,为了能更好的完成工作,为了自己能够取得更大的提升,我努力做到以下几个方面:一、审计项目方面1、积极配合项目经理的工作,认真按时完成领导下达的各项工作任务,向高级助理人员发展。

在工作中我会按照在上一年积累的经验以及所得到的教训,包括主动的工作态度,认真的做事风格、明确的工作目的,正确的工作方法,踏踏实实,努力向上,在把自己工作做好的同时,顾全大局,协助项目经理将参与项目圆满完成。

2、锻炼自己的沟通能力,提高自身对客户的影响力。

刚入所的时候,张老师就对我们提出了三个要求:持续不断的学习能力、与人沟通能力以及适应能力。

在这一年的工作中,我一直谨记,并希望能够做到这三方面。

在新的一年中,我将继续以此作为衡量自己进步的标志,以前期的经验教训作为准绳,努力提升自己这三方面的能力。

3、执行力方面。

对于一个团队而言,队员的执行力对于工作的开展起很大作用。

在以后的工作中,我将努力加强这方面的能力,遇到工作,先思考,找出解决方案,然后尽快执行,杜绝拖拉。

努力做到行事果断,麻利。

4、审计工作实施方面。

对于前面一年审计工作,我归纳起来,总有一种“一叶障目不见泰山”的感觉,在新的一年工作中,我会以专业知识为基础,看待问题更加成熟,不能再被局部事项所迷惑。

二、学习方面1、及时关注时事政策,并认真学习事务所内部期刊。

对于财务行业的的从业人员而言,必须具备持续不断学习的能力,对于时事政策以及新兴法规能了然于胸,并且做到早学习,学精通。

2、加强专业知识的学习,这是基础。

尤其是审计方面,在学习书本知识的同时,结合实际审计项目,按照不同的审计对象的客观情况,拿出对应的策略。

三、个人管理方面在下一年的工作中,我将加强自身管理。

首先做事之前制定计划,并尽力执行。

其次合理安排时间,做到不拖拉,不因自己工作失误而影响全局。

最新审计工作汇报范文(篇2)20__年度财务决算报告进行了审计工作,主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价,出具了无保留意见的审计报告,同时对年度募集资金的使用情况,控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。

在会计师事务所审计期间,董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通,圆满完成公司20__年度审计工作。

现将会计师事务所20__年度的审计情况总结如下:一、审计工作基本情况20__年12月4日,会计师事务所、财务部、证券部就公司20__年度审计事项进行了现场沟通,并将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会;审计委员会分别20__年2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题;分别于20__年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间安排,审计小组按约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况1、独立性广东__会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职,并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与本公珠海__电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。

在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

2、专业胜任能力审计小组共由9人组成,具有注册会计师职称5人,其中副主任会计师3人、部门经理1人、项目经理1人、审计员3人、助理审计员1人,组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

3、严守职业道德审计工作中,事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认,与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成,审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题,认真接受公司董事会委员会的督促,保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时,保证了公司信息披露的高质量性。

三、审计计划、审计程序及出具审计报告意见情况1、精心编制审计工作计划在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划,为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

2、严格执行审计程序审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性测试程序。

珠海__电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。

在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序,为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。

3、真实完整的审计报告审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。

会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进情况会计师事务所审计过程中,审计小组从实际出发,实事求是,对本公司提出了改进意见。

公司对其提出的改进意见已经采纳,并已实施改进。

五、结论性总结广东__会计师事务所有限公司已连续为本公司提供审计服务工作六年,公司未被出具否定或无法保留意见的审计报告,历年审计报告均公正的反映了公司的真实信息。

广东__会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业水平胜任,出具的审计报表能够充分反映公司20__年12月31日的财务状况以及20__年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。

最新审计工作汇报范文(篇3)20__年是忙碌的一年,是我在审计一部工作的第二年,这一年中我参与了大大小小8个项目,从实习时刚入门到这一年编制了大大小小10个报告的初稿,比上一年成长了很多,借此机会,感谢一下各级领导对我执行工作的信任以及提供的技术支持与精神鼓励。

现将20__年度工作、学习情况总结如下:一、20__年度主要工作情况本年度我所参与的项目横向包括内控审计、财务审计,纵向包括中期审计与年度审计,期间还夹杂了部分特殊目的审计,做过成熟的上市公司,也在民企IPO项目上开过荒,当过小兵,也带过队,和一帮兄弟姐妹一起刷过夜赶底稿,也一起趁休息时间出去玩过,项目参与度按外勤工时来计算的话是的,项目完成情况上我自我感觉也很良好。

二、个人学习情况虽然由于本年度项目较多,工作时间多了,学习时间就少了,但本人采取了较为合理的替代程序,在贯彻理论结合实践的基础上,充分发扬了以赵哥为代表的若干位“会说话的准则”的能量,工作中遇到各种实际问题,在自行翻看准则寻找答案的基础上,同时征求他们的意见,在解决问题的同时,也巩固了自己的知识。

三、工作建议1、关于培训业务质量、审计效率、我们对客户的贡献、客户对我们的评价在很大程度上取决于我们的专业水平,建议在今年项目如此之多的情况下把我们部门的各级培训班坚持办下去。

2、关于项目本年度做的项目让我记忆最深刻的不是我第一次带分项目的郑煤机,而是我在年审的尾巴上参与的那个开荒项目,在那里遇到了各种意想不到的问题,建议一直做上市公司和老IPO项目的同事偶尔去开下荒,在那里,经验和知识的积累更加的迅速。

总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我会在今后的工作中不断努力、不断改进,和大家一起推动我们一部的快速发展。

谢谢大家。

最新审计工作汇报范文(篇4)20__年度财务决算申报进行了审计工作,主要是对公司年度经营(资产欠债表、利润表、现金流量表、股东权益更改表以及财务报表附注)进行审计评价,出具了无保存意见的审计申报,同时对年度募集资金的使用情况,控股股东及其他接洽关系方占用资金情况出具鉴证申报以及对公司内部掌握制度进行了检查。

在管帐师事务所审计期间,董事会审计委员与管帐师事务所进行了充分的沟通,圆满完成公司20__年度审计工作。

现将管帐师事务所20__年度的审计情况总结如下:一、审计工作根本情况20__年12月4日,管帐师事务所、财务部、证券部就公司20__年度审计事项进行了现场沟通,并将沟通情况及初步审计筹划提交董事会审计委员会;审计委员会分手20__年2月22日和4月15召开会议审议年度申报相关议题;分手于20__年4月1日和4月21日进行了出场后及审计申报定稿前的现场审计沟通工作;依据管帐师事务所审计小组的审计时间支配,审计小组按约准时限内完成了所有审计法度模范,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保存意见的审计申报。

二、年审管帐师遵守职业道德基滥觞基本则情况1、自力性广东__管帐师事务所有限公司所有职员未在本公司任职,并未获取除法定审计需要费用外的任何现金及其他任何形式经济好处;管帐师事务所与本公珠海__电气股份有限公司年度审计工作的总结申报司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;管帐师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司抉择计划层之间不存在接洽关系关系。

在本次审计工作中管帐师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重自力,遵守了职业道德基滥觞基本则中关于保持自力性的要求。

2、专业胜任能力审计小组共由9人组成,具有注册管帐师职称5人,其中副主任管帐师3人、部分司理1人、项目司理1人、审计员3人、助理审计员1人,组成人员具有承办本次审计业务所必须的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的存眷和职业谨慎性。

3、严守职业道德审计工作中,事务所实时与公司自力董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作支配进行制定、沟通、确认,与公司自力董事配合重点存眷审计工作中的成员的组成,审计筹划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价办法等相关问题,认真接收公司董事会委员会的督促,包管了公司年度申报的真实、准确、完整和实时,包管了公司信息披露的高质量性。

三、审计筹划、审计法度模范及出具审计申报意见情况1、精心编制审计在本年度审计历程中,审计小组通过初步业务运动制定了具体的审计筹划,为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

2、严格执行审计法度模范审计小组在依据公司的内部掌握的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基本上确定需重点实施的实质性测试法度模范。

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