监督站质量安全行为监督检查表

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质量安全提升行动执法检查所用的表格

质量安全提升行动执法检查所用的表格

质量安全提升行动执法检查所用的表格质量安全提升行动是政府和有关部门针对质量安全问题采取的一系列措施,旨在加强市场监管,保障消费者权益,提升产品和服务质量。

其中,执法检查是重要的一环,通过检查和监督来促使企业遵守相关法律法规,杜绝潜在的质量安全隐患。

为了系统、全面地开展执法检查工作,可以使用表格记录和整理相关的参考内容,具体如下:表格名称:质量安全提升行动执法检查表表格内容:1. 基本信息:- 执法检查任务名称:- 执法检查日期:- 执法检查地点:- 执法检查主管部门:- 执法检查人员:- 被检查单位名称:- 法定代表人/负责人:- 联系方式:2. 检查内容:- 产品质量安全控制措施的合规性检查;- 生产、销售、服务环节的合规性检查;- 质量安全管理体系的建立与运行情况检查;- 相关法律法规的遵守情况检查;- 重点产品和服务的安全性检查;- 消费者投诉和举报情况调查;- 其他需要关注的质量安全问题。

3. 检查要点及内容:- 生产环节:1) 生产许可证是否齐全、有效;2) 生产过程是否符合规定、操作规程是否完善;3) 产品是否按照标准进行质量安全控制;4) 原材料采购是否合规、记录是否完整;5) 检测设备是否符合要求、是否定期维护和校准。

- 销售环节:1) 销售渠道是否合法合规;2) 销售环节是否存在假冒伪劣产品;3) 商品是否标示真实、规范;4) 是否存在无授权行为销售;5) 销售人员是否具备产品知识、技能。

- 服务环节:1) 售后服务是否及时有效、是否存在欺诈行为;2) 服务质量是否符合要求、是否有相关投诉;3) 售后服务保修期限、范围等是否明确;4) 售后服务记录、整改情况等是否规范。

- 质量安全管理体系:1) 是否建立完整的质量安全管理体系;2) 是否有质量安全责任人、相关岗位职责是否明确;3) 是否定期组织内审和管理评审;4) 是否对员工进行质量安全培训。

4. 检查结果:- 合规性:合格/不合格;- 整改要求:具体整改措施和时限;- 监督检查:是否需要进行后续监督检查。

质量管理监督检查表

质量管理监督检查表
10
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况,项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称:监理单位:
施工总承包单位:形象进度:
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果,设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况,总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况,监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况,有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位提出保障工程质量措施建议情况

2023年建筑市场和房屋市政工程质量安全监督检查表-(施工单位检查表)

2023年建筑市场和房屋市政工程质量安全监督检查表-(施工单位检查表)
是否对重大事故隐患采取有效措施
(是为“符合”,否为“不符合”)
对主管部门实施挂牌督办的重大事故隐患,是否消除隐患,并将有关情况报告 主管部门
(是为“符合”,否为“不符合”)
工程质量安全手册制度执行情况
4
严格落实手册要求。加快编制印发地方手册和企业手册,国有企业要带头落实手册要求。要把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来,推动手册制度落地见效,实现企业、项目和人员全覆盖,不断提升安全生产管理水平。
(是为“符合”,否为“不符合”)
主要负责人是否按规定检查企业所承担的工程项目,考核项目负责人安全生产管理能力,并记录
(是为“符合”,否为“不符合”)
项目负责人是否按规定履行职责,建立项目安全生产管理体系,明确项目管理人员安全职责,落实安全生产管理制度
(是为“符合”,否为“不符合”)
项目负责人是否认真履行带班制度,并 记录
(结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”)
是否按规定做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护
(结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”,发现重大事故隐患的直接评定为“不符合”)
是否规范临时用电专项施工方案编制人员资格、方案编制、审核、审批行为
(是为“符合”,否为“不符合”)
是否按规定要求组织临时用电验收
(是为“符合”,否为“不符合”)
6
落实关键人员责任。工程参建单位安全生产关键人员,特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责,切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位,做到职责到岗、责任到人、措施到位。
主要负责人是否与项目负责人签订安全生产责任书,确定项目安全生产考核目标、奖惩措施,以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施

建设工程质量安全监督检查表

建设工程质量安全监督检查表

附件2
建设工程质量平安监督检查表(表2-1) (保障性安居工程、公共建筑工程基本状况表)
检查组成员签字:检查日期:工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表2-2) (质量行为部分)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-3)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-4)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-5)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设状况检查表(表2-6)
检查组成员签字: 检查日期:
工程建设状况检查表(表2-7)
检查组成员签字: 检查日期:。

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一)受检工程概况表五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地:市(州)工程名称:注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。

(三)工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市(州)工程名称:(勘察部分)(设计部分)(施工部分)(四)在建项目安全生产工作检查表:市(县)填表人:检查日期:检查人(签字):检查组组长(签字):受检日期:表中检查项目共有13项,每项均按实际情况评价好、中、差。

分项评价结束后,统计表格中好、较好、中、差的数量。

好: 13项中“好”的个数≥11项;较好:13项中“好”的个数≥9项;中: 13项中“好”的个数≥7项;差:“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。

(五)在建项目监理工作质量检查表一、监理工作基本项目检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日二、工程质量监理工作检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日三、安全生产监理工作检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!!不想穷,就好好读懂这些话!一言惊醒梦中人!1、成功的人,就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。

2、批评你的人是你今天的敌人,明天的朋友;吹捧你的人是你今天的朋友,明天的敌人。

3、Nothing is impossible、只要选择了目标,不要再想太远,每天脚踏实地,风雨兼程。

生命不息,战斗不止。

4、你和你的朋友会一起在将来打造一个可能很辉煌的事业。

很好听是吗?记住,你们都要努力。

5、后悔是一种耗费精神的情绪,后悔是比损失更大的损失,比错误更大的错误,所以不要后悔。

6、别怕丢人,追求丢人是一种成功的尝试,至于为此笑话你的人,你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了,你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。

监理单位质量安全行为检查表

监理单位质量安全行为检查表

关键工序、 关键部位中间节点等验收工作事先未履 行职责或总监理工程师等主要人员不到位发生一 次扣 5 分;关键工序、关键部位中间节点验收、预 验收和竣工验收的评估报告不符要求发生一次扣 2 分; 竣工验收时监理档案资料仍不符要求加倍扣 20 分;
其它质量、安全行为(10) 18
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报 批评扣 10 分;施工现场每发生一起重大质量或安 全事故扣 10 分;每发生一起死亡事故或火灾事故 或管线事故扣 5 分;创建文明工地目标未实现扣 5 分。
附件二
监理单位质量安全行为检查表
工程名称_______________
施工进度______________
监理单位名称_________________________________ 序号
1 务 与被监理施工单位及材料、构配 2 件、设备供应单位有无隶属关系或 其他利害关系 工程项目投资、 进度、 质量、 安全、 未分别建立相对应的组织体系; 无相对应的管理制 3 文明施工、 环境保护保证体系的建 立和运行(5) 度和岗位职责;未落实相对应的责任制;未建立管 理台帐每缺 1 项扣 1 分; 未按职责或超越职责履行 发现 1 位扣 1 分; 扣完为止; 有制度未运行扣 5 分; 项目总监理工程师及现场主要质 量、安全监理人员资格、专业人员 配备、到位率等与标书、工程性质 等相符情况,人员分工、进场 划及调整手续(20) 4 计 总监理工程师除离开企业等“不可抗力”外不得变 动,变动无手续、变动后总监理工程师资质或资格 降低将取消监理合同。 总监理工程师不到位取消监 理合同, 总监理工程师到位不符标书承诺扣 20 分, 总监理工程师无公司任命扣 5 分;人员分工、专业 配置不符要求发现 1 位扣 5 分; 安全监理人员配置 不符要求或不到位扣 10 分;无人员分工、无进场 计划缺 1 项扣 5 分;人员变动与标书相比超过 10% 每超一个百分点扣 1 分,考勤须注明全勤或半勤, 未注明扣 5 分,考勤须现场甲方项目经理确认,无 确认扣 5 分,考勤做假扣 20 分;扣完为止; 实施依据及监测设备(5) 现场合同文件(含招、投标文件) ,国家、地方有 关质量、安全、环境的法律、法规(如 279 号令、 5 安全施工法、备案文件等)强制性标准,缺一子项 扣 1 分,某一子项中缺一项扣 0.1 分;标书承诺而 现场正在实施项目所需的重要监测设备缺, 缺一项 扣 2 分,一般监测设备缺一项扣 1 分;扣完为止; 监理规划(含关键部位策划、投资 控制、进度控制) 、专业监理细则 6 (含安全、投资、进度)编制与工 程进度相符,并及时交底(5) 无规划扣 5 分,规划中无关键部位策划或投资、进 度控制扣 2 分, 无施工方案相对应的细则缺一项扣 1 分,根据规范内容缺一项扣 1 分,无交底(含表 式)记录缺一项扣 2 分,程序不符要求发现一项扣 1 分,规划或细则无针对性扣 2 分;扣完为止; 有否决权

水利工程质量监督现场检查表

水利工程质量监督现场检查表

附件1
龙岩市烟基水源水库工程质量监督现场检查表
工程名称:
项目法人:
设计单位:
监理单位:
施工单位:
质量监督检查人员:
年月日
项目法人质量管理体系质量监督现场检查表
监理单位质量控制体系质量监督现场检查表
施工单位质量保证体系质量监督现场检查表
工程项目法人管理人员抽查登记表
工程名称:项目法人:(盖章)
注:本表一式贰份,由项目法人填写、监督机构检查并签署意见,监督机构、项目法人各执壹份。

监理机构监理人员抽查登记表
工程名称:监理单位:(盖章)
注:1、总监理工程师注册岗位证号应填写总监岗位证书号及监理工程师注册证号;
2、监理员只需填写资格证书号;
3、本表一式贰份,由监理单位填写、监督机构检查并签署意见,监督机构、监理单位各执壹份。

施工单位项目管理人员抽查登记表工程名称:施工单位:(盖章)
注:本表一式贰份,由施工单位填写、监督机构检查并签署意见,监督机构、施工单位各执壹份。

工程实物质量抽查表。

重庆市质监总站检查监理、施工单位用表

重庆市质监总站检查监理、施工单位用表

检查表区县城乡建设主管部门:序号检查内容评价备注好一般差1 办理工程质量监督手续时,已办理监理合同备案2 采用“重庆市建设工程招标系统”进行监理合同备案3 严格按照渝建发〔2014〕101和102号文件要求进行监理合同备案工作4 在日常监督检查过程中,检查项目监理机构人员到岗情况5 受检的项目监理机构人员发生变动,履行监理合同备案变更手续履行情况6 受检的项目监理机构人员是否满足渝建发〔2014〕35号文件要求7 所辖区域内,项目监理机构的全面排查工作总结8 加强建设工程监理监督执法,查处并纠正违法违规行为结果共检查项,好项;一般项;差项。

检查组成员签字:年月日附件3检查标准1、办理工程质量监督手续时,已办理监理合同备案:从2015年至今的工程监督台账中,抽查5个项目的工程质量报监资料,均有监理合同备案表,为“好”;3个及以上有监理合同备案表,为“一般”;2个及以下有监理合同备案表,为“差”。

2、采用“重庆市建设工程招标系统”进行监理合同备案:在2015年9月至11月间,开始使用系统进行监理合同备案,为“好”;在2016年12月至2016年2月间,开始使用系统进行监理合同备案,为“一般”;在2016年3月以后,开始使用系统进行监理合同备案,为“差”。

3、严格按照渝建发…2014‟101和102号文件要求进行监理合同备案工作:从2015年至今的监理合同备案台账中,抽查3个项目的监理合同备案资料,核验资料是否齐全,备案人数是否与配置标准相符,人员变更是否符合文件要求,3个项目均符合要求为“好”;1个项目不符合要求,为“一般”;2个及以上项目不符合要求,为“差”。

4、在日常监督检查过程中,检查项目监理机构人员到岗情况:从2015年至今的工程监督台账中,抽查3个项目的《重庆市建设工程质量监督档案》,均有检查项目监理机构人员到岗情况的记录,为“好”;1~2个项目有检查项目监理机构人员到岗情况的记录,为“一般”;均无检查项目监理机构人员到岗情况的记录,为“差”。

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是否按规定建立安全生产管理制度(是、否)。(安全管理制度包括:方案审查制度、巡视检查制度、安全隐患处理制度、工地例会制度等)
3
资格审查
资格审查(有、无)。(主要内容为:施工单位资质、安全生产许可证、B、C类人员安全考核合格证、专职安全员配备、特殊工种持证上岗等)
4
施工单位制度检查
检查总、分包单位的安全生产责任制、各种规章制度建立情况(是、否)
监理单位安全生产行为监督检查表
检查序号:检查日期
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
结构层次
形象进度
序号
检查项目
检查情况
1
监理规划
将安全生产管理列入监理规划(有、无);中型以上工程在监理实施细则中制定安全技术措施检查要求(有、无);监理实施细则明确安全控制点(有、元);关键部位安全控制措施(有、无)
2
安全管理制 度
5
方案审查
对危险性较大的分部分项工程专项施工方案(如:施工用电、大型机械安装和拆除、脚手架、基坑支护、模板工程等及应急救援预案)进行审核审批(是、否)
6
费用控制
对施工项目安全防护、文明措施费进行管理控制(有、无控制)
7
设施、设备验收
对(塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等)大型机械设备的机械检测情况进行核查并备案管理(是、否)
8
定期检查
定期安全检查制度(有、无);按定期检查制度进行安全检查(有、无);定期巡视检查危险性较大的分部分项工作作业(有、无);检查记录(有、无)
9
整改要求及落实
及时签发监理通知单(有、无);对整改内容及时进行复查(有、无);对检查存在问题整改落实记录(有、无);未按要求整改,监理单位进行书面报告(有、无)。
检查意见:
检查人员:
总监理工程师(ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ字):
年 月 日
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